ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015 № 63
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 443
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленныхна развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культурыи искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 12.02.2015№ 35), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от25.02.2015 № 63
ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ИСОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующейредакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3279926,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289109,5 тыс. рублей; 2015 год - 204240,3 тыс. рублей; 2016 год - 175521,2 тыс. рублей; 2017 год - 98736,6 тыс. рублей; 2018 год - 1090990,5 тыс. рублей; 2019 год - 1103266,9 тыс. рублей; 2020 год - 318061,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 3776,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2018 год - 658,3 тыс. рублей; 2019 год - 687,3 тыс. рублей; 2020 год - 716,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3767344,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,45 тыс. рублей; 2015 год - 1126,4 тыс. рублей; 2016 год - 1112,8 тыс. рублей; 2017 год - 1168,0 тыс. рублей; 2018 год - 1860550,0 тыс. рублей; 2019 год - 1860550,0 тыс. рублей |
".
2. В разделе 6 государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "3279810,7 тыс. рублей"заменить суммой "3279926,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "204124,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "204240,3 тыс. рублей";
в) в абзаце тринадцатом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "205322,1 тыс. рублей";
г) в абзаце пятнадцатом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "259541,1 тыс. рублей";
е) в абзаце семнадцатом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "240723,7 тыс. рублей".
3. Таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы 1 "Профессиональноеискусство" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Коэффициентзначимости основных мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,78 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,80 | 0,99 |
1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1.3. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | - | 0,07 | - | - | 0,19 | 0,19 | - |
1.4. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
".
4. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 205322,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 24410,3 тыс. рублей; 2016 год - 19695,2 тыс. рублей; 2017 год - 9207,7 тыс. рублей; 2018 год - 36765,1 тыс. рублей; 2019 год - 38382,8 тыс. рублей; 2020 год - 39994,8 тыс. рублей |
";
2) в разделе 4.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "205322,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "23564,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "24410,3 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259541,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41928,1 тыс. рублей; 2015 год - 31730,1 тыс. рублей; 2016 год - 26531,0 тыс. рублей; 2017 год - 12402,8 тыс. рублей; 2018 год - 46920,9 тыс. рублей; 2019 год - 48985,4 тыс. рублей; 2020 год - 51042,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей |
";
2) в разделе 6.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "259541,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "31750,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "31730,1 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры иискусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 116900,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,8 тыс. рублей; 2015 год - 3969,5 тыс. рублей; 2016 год - 4654,3 тыс. рублей; 2017 год - 7479,0 тыс. рублей; 2018 год - 23042,4 тыс. рублей; 2019 год - 24056,2 тыс. рублей; 2020 год - 25066,6 тыс. рублей |
";
2) в разделе 7.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "116764,8 тыс. рублей" заменитьсуммой "116900,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "3833,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "3969,5 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240723,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46310,0 тыс. рублей; 2015 год - 37083,6 тыс. рублей; 2016 год - 35263,9 тыс. рублей; 2017 год - 28127,3 тыс. рублей; 2018 год - 29994,7 тыс. рублей; 2019 год - 31314,6 тыс. рублей; 2020 год - 32629,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11247,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7840,0 тыс. рублей; 2015 год - 1126,4 тыс. рублей; 2016 год - 1112,8 тыс. рублей; 2017 год - 1168,0 тыс. рублей |
";
2) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "240723,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "37929,4 тыс. рублей" заменитьсуммой "37083,6 тыс. рублей".
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) строку "Программа "Развитие и сохранение культуры иискусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:
"
| Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах | 21,21 | 20,67 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 21,64 | 21,75 | 21,87 | 103,1 |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 31550 | 33796 | 34978 | 36202 | 37469 | 38780 | 40137 | 41541 | 131,7 | |||||
Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах | 716568 | 720500 | 722200 | 723900 | 725600 | 728500 | 730500 | 732500 | 102,2 | |||||
Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах | 52,0 | 58,0 | 63,0 | 70,0 | 79,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 173,1 | |||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах | 30,5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 229,5 | |||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах | 58,4 | 59,1 | 59,8 | 61,5 | 62,2 | 62,9 | 63,0 | 63,1 | 108,0 | |||||
Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 102,5 | |||||
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел. | 88,0 | 121,8 | 123,0 | 124,2 | 125,5 | 126,8 | 128,2 | 129,5 | 147,2 | |||||
Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах | 70,0 | 72,9 | 75,8 | 78,7 | 81,6 | 84,5 | 87,4 | 90,0 | 128,6 |
";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел. | 9 | 9 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 111,1 |
Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел. | 89 | 88 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 90 | 101,1 |
";
3) графу 5 подпункта 1.3 пункта 1 дополнить словами "министерствокультуры и архивного дела Амурской области";
4) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"
2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, ед. | 392 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,0 | 700 | 700 | 178,6 |
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед. | 18 | 25 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 166,7 | |||||
Число клубных формирований, ед. | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 200,0 | |||||
Число участников клубных формирований, чел. | 55 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 545,5 | |||||
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. | 20 | 35 | 53 | 53 | 53 | 35 | 35 | 35 | 175,0 | |||||
Число киноустановок, ед. | 19 | 23 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 121,0 | |||||
Число зрителей киносеансов, чел. | 49450 | 49500 | 25500 | 25500 | 25500 | 49900 | 50000 | 50100 | 101,3 |
";
5) подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"
2.3. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 2014 | 2020 | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Число клубных формирований, единиц | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 200 |
Число участников клубных формирований, человек | 55 | 55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 545 | |||||
Число детей, получающих дополнительное образование, человек | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 0,0 | 500 | 500 | 349 |
";
6) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4. | Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах | 14 | 26 | 26 | 26,8 | 27,6 | 34 | 36 | 38 | 271,4 |
Число памятников истории и культуры, ед. | 620 | 650 | 680 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 145,2 | |||||
4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах | 0 | 25 | 40 | 46 | 50 | 52 | 65 | 80 | 100,0 |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 900,0 | |||||
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 450,0 | |||||
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед. | 3 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2333,3 | |||||
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед. | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 300,0 | |||||
Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах | 1,0 | 20,0 | 35,0 | 44,2 | 53,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах | 12,0 | 57,0 | 61,0 | 69,0 | 77,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 833,3 | |||||
Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед. | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 170,0 | |||||
Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах | 87,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 28,7 |
";
7) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"
6. | Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Число зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел. | 32,9 | 33,4 | 35 | 35 | 35 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 101,5 |
6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Число книговыдач государственных библиотек, ед. | 749188 | 759188 | 759188 | 759188 | 759188 | 759188 | 759188 | 759188 | 101,3 |
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100,0 | |||||
Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед. | 120 | 130 | 78 | 79 | 79 | 145 | 150 | 150 | 125,0 | |||||
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100,0 | |||||
Средняя книгообеспеченность, ед./чел. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
";
8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"
8.9. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Количество государственных учреждений, принятых на обслуживание, ед. | | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | |
".
9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
| "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | | | | | 3279926,7 | 289109,5 | 204240,3 | 175521,2 | 98736,6 | 1090990,5 | 1103266,9 | 318061,7 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0300000 | | 1649003,8 | 287609,5 | 203853,8 | 175271,2 | 98686,6 | 282232,9 | 294541,7 | 306808,1 | ||
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области | 930 | 0801 | 0300000 | | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области | 934 | 0801 | 0300000 | | 34522,9 | - | 386,5 | 250,0 | 50,0 | 11307,6 | 11275,2 | 11253,6 | ||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | 910 | 0801 | 0300000 | | 1594900,0 | - | - | - | - | 797450,0 | 797450,0 | - |
";
2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0311059 | 600 | 571054,4 | 87128,4 | 75719,2 | 63734,4 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 |
";
3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | 910 | 0801 | 0311101 | | 1247100,0 | - | - | - | - | 623550,0 | 623550,0 | - |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0311101 | 400 | 554,6 | - | 554,6 | - | - | - | - | - |
";
4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4. | Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0340000 | | 205322,1 | 36866,2 | 24410,3 | 19695,2 | 9207,7 | 36765,1 | 38382,8 | 39994,8 |
4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0341059 | 600 | 203419,8 | 34990,3 | 24406,2 | 19691,1 | 9203,6 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 |
";
5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"
6. | Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0360000 | | 259541,1 | 41928,1 | 31730,1 | 26531,0 | 12402,8 | 46920,9 | 48985,4 | 51042,8 |
6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0361059 | 600 | 258661,2 | 41074,6 | 31726,0 | 26526,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
";
6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"
7. | Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 017 | 0801 | 0370000 | | 116900,8 | 28632,8 | 3969,5 | 4654,3 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 |
7.1. | Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0371222 | 200 | 2064,6 | 90,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 438,9 | 458,2 | 477,5 |
917 | 0801 | 0371222 | 600 | 114836,2 | 28542,8 | 3769,5 | 4454,3 | 7279,0 | 22603,5 | 23598,0 | 24589,1 |
";
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0804 | 0380000 | | 240723,7 | 46310,0 | 37083,6 | 35263,9 | 28127,3 | 29994,7 | 31314,6 | 32629,6 |
";
8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"
8.9. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0804 | 0381059 | 600 | 40490,8 | 5638,4 | 15190,0 | 13399,5 | 6262,9 | - | - | - |
".
10. В приложении № 4 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
| "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | 7051047,85 | 333661,65 | 205366,7 | 176634,0 | 99904,6 | 2952198,8 | 2964504,2 | 318777,9 |
Федеральный бюджет | 3767344,65 | 42837,45 | 1126,4 | 1112,8 | 1168,0 | 1860550,0 | 1860550,0 | - | ||
Областной бюджет | 3279926,7 | 289109,5 | 204240,3 | 175521,2 | 98736,6 | 1090990,5 | 1103266,9 | 318061,7 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3776,5 | 1714,7 | - | - | - | 658,3 | 687,3 | 716,2 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 571054,4 | 87128,4 | 75719,2 | 63734,4 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 |
Федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 571054,4 | 87128,4 | 75719,2 | 63734,4 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 4157554,6 | - | 554,6 | - | - | 2078500,0 | 2078500,0 | - |
Федеральный бюджет | 2909900,0 | - | - | - | - | 1454950,0 | 1454950,0 | - | ||
Областной бюджет | 1247654,6 | - | 554,6 | - | - | 623550,0 | 623550,0 | - | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4. | Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" | Всего | 205322,1 | 36866,2 | 24410,3 | 19695,2 | 9207,7 | 36765,1 | 38382,8 | 39994,8 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 205322,1 | 36866,2 | 24410,3 | 19695,2 | 9207,7 | 36765,1 | 38382,8 | 39994,8 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 203419,8 | 34990,3 | 24406,2 | 19691,1 | 9203,6 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 203419,8 | 34990,3 | 24406,2 | 19691,1 | 9203,6 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"
6. | Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" | Всего | 266073,4 | 48460,4 | 31730,1 | 26531,0 | 12402,8 | 46920,9 | 48985,4 | 51042,8 |
Федеральный бюджет | 6532,3 | 6532,3 | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 259541,1 | 41928,1 | 31730,1 | 26531,0 | 12402,8 | 46920,9 | 48985,4 | 51042,8 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 258661,2 | 41074,6 | 31726,0 | 26526,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 258661,2 | 41074,6 | 31726,0 | 26526,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"
7. | Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | Всего | 116900,8 | 28632,8 | 3969,5 | 4654,3 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 116900,8 | 28632,8 | 3969,5 | 4654,3 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.1. | Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы | Всего | 116900,8 | 28632,8 | 3969,5 | 4654,3 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 116900,8 | 28632,8 | 3969,5 | 4654,3 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего | 255647,4 | 55764,7 | 38210,0 | 36376,7 | 29295,3 | 30653,0 | 32001,9 | 33345,8 |
Федеральный бюджет | 11247,2 | 7840,0 | 1126,4 | 1112,8 | 1168,0 | - | - | - | ||
Областной бюджет | 240723,7 | 46310,0 | 37083,6 | 35263,9 | 28127,3 | 29994,7 | 31314,6 | 32629,6 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3676,5 | 1614,7 | - | - | - | 658,3 | 687,3 | 716,2 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"
8.9. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 40490,8 | 5638,4 | 15190,0 | 13399,5 | 6262,9 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 40490,8 | 5638,4 | 15190,0 | 13399,5 | 6262,9 | - | - | - | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
".
11. В приложении № 5 к государственной программе:
1) раздел "Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:
"
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по созданию спектаклей | ед. | 2 | 2 | 2 | 59455,3 | 51493,9 | 43495,5 |
2. Работы по созданию концертных программ | ед. | 1 | 1 | 1 | 24461,7 | 23287,2 | 20238,9 |
";
2) раздел "Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:
"
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 5936,6 | 4650,0 | 4082,5 |
2. Работы по организации деятельности клубных формирований | ед. | 1 | 1 | 1 | 7290,2 | 5765,8 | 5013,3 |
3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 4820,5 | 3720,0 | 3315,0 |
4. Работы по организации киновидеообслуживания | ед. | 1 | 1 | 1 | 5699,2 | 4464,0 | 3919,3 |
";
3) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов | ед. | 2 | 1 | 1 | 10903,6 | 7404,2 | 6537,1 |
2. Работы по исполнению запросов | ед. | 1 | 1 | 1 | 4198,3 | 2879,4 | 2517,0 |
";
4) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующейредакции:
"
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 6169,8 | 2956,8 | 2473,9 |
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 1542,5 | 739,2 | 618,5 |
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов | ед. | 1 | 1 | 1 | 4153,9 | 3200,76 | 2821,8 |
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей | ед. | 1 | 1 | 1 | 20280,6 | 15627,2 | 13776,9 |
";
5) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:
"
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей | число зарегистрированных пользователей, чел. | 33400 | 35000 | 33400 | 17743,8 | 15265,1 | 13051,3 |
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья | число обслуживаемых лиц, чел. | 25 | 25 | 25 | 432,8 | 372,3 | 318,3 |
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов | ед. | 3 | 2 | 2 | 11576,7 | 9959,5 | 8515,2 |
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек | ед. | 2 | 2 | 2 | 6311,3 | 5429,7 | 4642,1 |
";
6) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:
"
Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1634,0 | 4651,0 | 4261,0 |
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию | ед. | 1 | 1 | 1 | 3099,5 | 8819,4 | 8079,9 |
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд | ед. | 1 | 1 | 1 | 404,9 | 1155,5 | 1058,6 |
".
12. Приложение № 9 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение
кизменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕС ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙСОБСТВЕННОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | |||||
Год | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные средства | ||||||||
всего | в т.ч. расходы на ПИР и ПСД | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе | - | - | - | - | - | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 4157554,6 | - | 2909900,0 | 1247654,6 | - | - |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | - | - | - | - | - | |||||||
2014 | - | - | - | - | - | |||||||
2015 | 554,6 | - | - | 554,6 | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||||
Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГАУК АО "Амурская областная филармония" | Реконструкция, техническое перевооружение | 1400 мест | Отсутствует | 3300000,0 | 1 кв. 2014 г. | Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3> | 4157554,6 | - | 2909900,0 | 1247654,6 | - | 2019 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | - | - | - | - | - | |||||||
2014 | - | - | - | - | - | |||||||
2015 | 554,6 | - | - | 554,6 | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||||
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе | - | - | - | - | - | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 1159000,0 | - | 811200,0 | 347800,0 | - | - |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | - | - | - | - | - | |||||||
2014 | - | - | - | - | - | |||||||
2015 | - | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||||
Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества г. Благовещенск" | Реконструкция | 450 мест | Имеется | 720000,0 | 3 кв. 2014 г. | Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3> | 1159000,0 | - | 811200,0 | 347800,0 | | 2019 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | - | - | - | - | - | |||||||
2014 | - | - | - | - | - | |||||||
2015 | - | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||||
Подпрограмма 3 "Архивное дело" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе | | | | | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 1690,84 | - | - | 1690,84 | - | - |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 1690,84 | - | - | 1690,84 | - | |||||||
2014 | 1690,84 | - | - | 1690,84 | - | |||||||
2015 | - | - | - | - | - | |||||||
Строительно-монтажные работы по наружному водопроводу к зданию ГБУ "Государственный архив Амурской области" по ул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благовещенска | Строительство | 15 л/сек. | Имеется | 1690,84 | 2014 г. | Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3> | 1690,84 | - | | 1690,84 | | |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 1690,84 | - | - | 1690,84 | | |||||||
2014 | 1690,84 | - | - | 1690,84 | | |||||||
2015 | - | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||||
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе | | | | | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 1875,9 | - | - | - | 1875,9 | - |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 1875,9 | - | - | - | 1875,9 | - | ||||||
2014 | 1875,9 | - | - | - | 1875,9 | - | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Приобретение и сооружение памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне | Строительство | 1 ед. | Отсутствует | 3500,0 | 2014 г. | Всего по объекту за весь период реализации государственной программы | 1875,9 | - | - | - | 1875,9 | - |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 1875,9 | - | - | - | 1875,9 | - | ||||||
2014 | 1875,9 | - | - | - | 1875,9 | - | ||||||
2015 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2016 | - | - | - | - | - | - |