Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2015 № 63

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.02.2015                                                                                     № 63

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленныхна развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, ПравительствоАмурской области

постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культурыи искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 12.02.2015№ 35), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурской области                                          О.Н.Кожемяко

 

 

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от25.02.2015 № 63

 

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

ИСОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА2014 - 2020 ГОДЫ"

 

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующейредакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3279926,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289109,5 тыс. рублей;

2015 год - 204240,3 тыс. рублей;

2016 год - 175521,2 тыс. рублей;

2017 год - 98736,6 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 3776,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2018 год - 658,3 тыс. рублей;

2019 год - 687,3 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3767344,65 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,45 тыс. рублей;

2015 год - 1126,4 тыс. рублей;

2016 год - 1112,8 тыс. рублей;

2017 год - 1168,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860550,0 тыс. рублей

".

2. В разделе 6 государственной программы:

а) в абзаце первом сумму "3279810,7 тыс. рублей"заменить суммой "3279926,7 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "204124,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "204240,3 тыс. рублей";

в) в абзаце тринадцатом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "205322,1 тыс. рублей";

г) в абзаце пятнадцатом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "259541,1 тыс. рублей";

е) в абзаце семнадцатом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "240723,7 тыс. рублей".

3. Таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы 1 "Профессиональноеискусство" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2

 

Коэффициентзначимости основных мероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,78

0,92

0,99

0,99

0,80

0,80

0,99

1.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

-

0,07

-

-

0,19

0,19

-

1.4.

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

0,22

-

-

-

-

-

-

".

4. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 205322,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 24410,3 тыс. рублей;

2016 год - 19695,2 тыс. рублей;

2017 год - 9207,7 тыс. рублей;

2018 год - 36765,1 тыс. рублей;

2019 год - 38382,8 тыс. рублей;

2020 год - 39994,8 тыс. рублей

";

2) в разделе 4.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "205322,1 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "23564,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "24410,3 тыс. рублей".

5. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259541,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41928,1 тыс. рублей;

2015 год - 31730,1 тыс. рублей;

2016 год - 26531,0 тыс. рублей;

2017 год - 12402,8 тыс. рублей;

2018 год - 46920,9 тыс. рублей;

2019 год - 48985,4 тыс. рублей;

2020 год - 51042,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей

";

2) в разделе 6.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "259541,1 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "31750,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "31730,1 тыс. рублей".

6. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры иискусства":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 116900,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 3969,5 тыс. рублей;

2016 год - 4654,3 тыс. рублей;

2017 год - 7479,0 тыс. рублей;

2018 год - 23042,4 тыс. рублей;

2019 год - 24056,2 тыс. рублей;

2020 год - 25066,6 тыс. рублей

";

2) в разделе 7.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "116764,8 тыс. рублей" заменитьсуммой "116900,8 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "3833,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "3969,5 тыс. рублей".

7. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240723,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46310,0 тыс. рублей;

2015 год - 37083,6 тыс. рублей;

2016 год - 35263,9 тыс. рублей;

2017 год - 28127,3 тыс. рублей;

2018 год - 29994,7 тыс. рублей;

2019 год - 31314,6 тыс. рублей;

2020 год - 32629,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11247,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 1126,4 тыс. рублей;

2016 год - 1112,8 тыс. рублей;

2017 год - 1168,0 тыс. рублей

";

2) в разделе 8.5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "240723,7 тыс. рублей";

б) в абзаце третьем сумму "37929,4 тыс. рублей" заменитьсуммой "37083,6 тыс. рублей".

8. В приложении № 1 к государственной программе:

1) строку "Программа "Развитие и сохранение культуры иискусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:

"

 

Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах

21,21

20,67

20,52

20,52

20,52

21,64

21,75

21,87

103,1

Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

31550

33796

34978

36202

37469

38780

40137

41541

131,7

Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах

716568

720500

722200

723900

725600

728500

730500

732500

102,2

Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах

52,0

58,0

63,0

70,0

79,0

90,0

90,0

90,0

173,1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах

30,5

40

45

50

55

60

65

70

229,5

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах

58,4

59,1

59,8

61,5

62,2

62,9

63,0

63,1

108,0

Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах

4,0

4,1

4,3

4,3

4,3

4,1

4,1

4,1

102,5

Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.

88,0

121,8

123,0

124,2

125,5

126,8

128,2

129,5

147,2

Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах

70,0

72,9

75,8

78,7

81,6

84,5

87,4

90,0

128,6

";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"

1.

Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.

9

9

1065

1065

1065

1065

1065

1065

111,1

Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел.

89

88

99

99

99

90

90

90

101,1

";

3) графу 5 подпункта 1.3 пункта 1 дополнить словами "министерствокультуры и архивного дела Амурской области";

4) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, ед.

392

700

1000

1000

1000

0,0

700

700

178,6

Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.

18

25

32

32

32

30

30

30

166,7

Число клубных формирований, ед.

3

6

9

9

9

6

6

6

200,0

Число участников клубных формирований, чел.

55

200

300

300

300

300

300

300

545,5

Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.

20

35

53

53

53

35

35

35

175,0

Число киноустановок, ед.

19

23

2

2

2

23

23

23

121,0

Число зрителей киносеансов, чел.

49450

49500

25500

25500

25500

49900

50000

50100

101,3

";

5) подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"

2.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014

2020

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

Число клубных формирований, единиц

3

3

9

9

9

6

6

6

200

Число участников клубных формирований, человек

55

55

300

300

300

300

300

300

545

Число детей, получающих дополнительное образование, человек

143

143

143

143

143

0,0

500

500

349

";

6) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"

4.

Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах

14

26

26

26,8

27,6

34

36

38

271,4

Число памятников истории и культуры, ед.

620

650

680

700

750

800

850

900

145,2

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах

0

25

40

46

50

52

65

80

100,0

Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах

10

30

40

50

60

70

80

90

900,0

Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах

20

25

35

50

60

70

80

90

450,0

Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.

3

10

10

30

40

50

60

70

2333,3

Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.

150

250

300

350

400

450

450

450

300,0

Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах

1,0

20,0

35,0

44,2

53,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах

12,0

57,0

61,0

69,0

77,0

85,0

100,0

100,0

833,3

Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед.

100

120

130

140

150

160

165

170

170,0

Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах

87,0

70,0

65,0

60,0

50,0

40,0

30,0

25,0

28,7

";

7) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"

6.

Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел.

32,9

33,4

35

35

35

33,4

33,4

33,4

101,5

6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число книговыдач государственных библиотек, ед.

749188

759188

759188

759188

759188

759188

759188

759188

101,3

Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел.

25

25

25

25

25

25

25

25

100,0

Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед.

120

130

78

79

79

145

150

150

125,0

Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.

55

55

55

55

55

55

55

55

100,0

Средняя книгообеспеченность, ед./чел.

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

100,0

";

8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество государственных учреждений, принятых на обслуживание, ед.

 

5

4

4

4

 

 

 

 

".

9. В приложении № 3 к государственной программе:

1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"

 

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

 

3279926,7

289109,5

204240,3

175521,2

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0300000

 

1649003,8

287609,5

203853,8

175271,2

98686,6

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

930

0801

0300000

 

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000

 

34522,9

-

386,5

250,0

50,0

11307,6

11275,2

11253,6

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0300000

 

1594900,0

-

-

-

-

797450,0

797450,0

-

";

2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0311059

600

571054,4

87128,4

75719,2

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

";

3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0311101

 

1247100,0

-

-

-

-

623550,0

623550,0

-

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0311101

400

554,6

-

554,6

-

-

-

-

-

";

4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"

4.

Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000

 

205322,1

36866,2

24410,3

19695,2

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0341059

600

203419,8

34990,3

24406,2

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

";

5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"

6.

Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000

 

259541,1

41928,1

31730,1

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0361059

600

258661,2

41074,6

31726,0

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

017

0801

0370000

 

116900,8

28632,8

3969,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

7.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0371222

200

2064,6

90,0

200,0

200,0

200,0

438,9

458,2

477,5

917

0801

0371222

600

114836,2

28542,8

3769,5

4454,3

7279,0

22603,5

23598,0

24589,1

";

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380000

 

240723,7

46310,0

37083,6

35263,9

28127,3

29994,7

31314,6

32629,6

";

8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0381059

600

40490,8

5638,4

15190,0

13399,5

6262,9

-

-

-

".

10. В приложении № 4 к государственной программе:

1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"

 

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

7051047,85

333661,65

205366,7

176634,0

99904,6

2952198,8

2964504,2

318777,9

Федеральный бюджет

3767344,65

42837,45

1126,4

1112,8

1168,0

1860550,0

1860550,0

-

Областной бюджет

3279926,7

289109,5

204240,3

175521,2

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

3776,5

1714,7

-

-

-

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

571054,4

87128,4

75719,2

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Федеральный бюджет

 

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

571054,4

87128,4

75719,2

63734,4

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

4157554,6

-

554,6

-

-

2078500,0

2078500,0

-

Федеральный бюджет

2909900,0

-

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1247654,6

-

554,6

-

-

623550,0

623550,0

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"

4.

Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"

Всего

205322,1

36866,2

24410,3

19695,2

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

205322,1

36866,2

24410,3

19695,2

9207,7

36765,1

38382,8

39994,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

203419,8

34990,3

24406,2

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

203419,8

34990,3

24406,2

19691,1

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"

6.

Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"

Всего

266073,4

48460,4

31730,1

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

Федеральный бюджет

6532,3

6532,3

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

259541,1

41928,1

31730,1

26531,0

12402,8

46920,9

48985,4

51042,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

258661,2

41074,6

31726,0

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

258661,2

41074,6

31726,0

26526,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Всего

116900,8

28632,8

3969,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

116900,8

28632,8

3969,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Всего

116900,8

28632,8

3969,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

116900,8

28632,8

3969,5

4654,3

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего

255647,4

55764,7

38210,0

36376,7

29295,3

30653,0

32001,9

33345,8

Федеральный бюджет

11247,2

7840,0

1126,4

1112,8

1168,0

-

-

-

Областной бюджет

240723,7

46310,0

37083,6

35263,9

28127,3

29994,7

31314,6

32629,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

3676,5

1614,7

-

-

-

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.9.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

40490,8

5638,4

15190,0

13399,5

6262,9

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

40490,8

5638,4

15190,0

13399,5

6262,9

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

".

11. В приложении № 5 к государственной программе:

1) раздел "Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:

"

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по созданию спектаклей

ед.

2

2

2

59455,3

51493,9

43495,5

2. Работы по созданию концертных программ

ед.

1

1

1

24461,7

23287,2

20238,9

";

2) раздел "Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:

"

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

1

5936,6

4650,0

4082,5

2. Работы по организации деятельности клубных формирований

ед.

1

1

1

7290,2

5765,8

5013,3

3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий

ед.

1

1

1

4820,5

3720,0

3315,0

4. Работы по организации киновидеообслуживания

ед.

1

1

1

5699,2

4464,0

3919,3

";

3) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:

"

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов

ед.

2

1

1

10903,6

7404,2

6537,1

2. Работы по исполнению запросов

ед.

1

1

1

4198,3

2879,4

2517,0

";

4) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующейредакции:

"

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

6169,8

2956,8

2473,9

2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

1542,5

739,2

618,5

3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

1

4153,9

3200,76

2821,8

4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

1

20280,6

15627,2

13776,9

";

5) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:

"

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей

число зарегистрированных пользователей, чел.

33400

35000

33400

17743,8

15265,1

13051,3

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья

число обслуживаемых лиц, чел.

25

25

25

432,8

372,3

318,3

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

2

11576,7

9959,5

8515,2

4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

2

6311,3

5429,7

4642,1

";

6) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечениедеятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить вследующей редакции:

"

Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

1

1634,0

4651,0

4261,0

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

1

3099,5

8819,4

8079,9

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

ед.

1

1

1

404,9

1155,5

1058,6

".

12. Приложение № 9 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящим изменениям.

 

 

 

 

 

Приложение

кизменениям

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ

ЧИСЛЕС ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙСОБСТВЕННОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ

СОБСТВЕННОСТЬАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)

Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)

Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта

Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)

Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)

Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию

Год

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные средства

всего

в т.ч. расходы на ПИР и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

-

-

-

-

-

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

4157554,6

-

2909900,0

1247654,6

-

-

в том числе на трехлетний бюджетный период:

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

554,6

-

-

554,6

-

2016

-

-

-

-

-

Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГАУК АО "Амурская областная филармония"

Реконструкция, техническое перевооружение

1400 мест

Отсутствует

3300000,0

1 кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>

4157554,6

-

2909900,0

1247654,6

-

2019

в том числе на трехлетний бюджетный период:

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

554,6

-

-

554,6

-

2016

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

-

-

-

-

-

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

1159000,0

-

811200,0

347800,0

-

-

в том числе на трехлетний бюджетный период:

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества г. Благовещенск"

Реконструкция

450 мест

Имеется

720000,0

3 кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>

1159000,0

-

811200,0

347800,0

 

2019

в том числе на трехлетний бюджетный период:

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Архивное дело"

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

1690,84

-

-

1690,84

-

-

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1690,84

-

-

1690,84

-

2014

1690,84

-

-

1690,84

-

2015

-

-

-

-

-

Строительно-монтажные работы по наружному водопроводу к зданию ГБУ "Государственный архив Амурской области" по ул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благовещенска

Строительство

15 л/сек.

Имеется

1690,84

2014 г.

Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>

1690,84

-

 

1690,84

 

 

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1690,84

-

-

1690,84

 

2014

1690,84

-

-

1690,84

 

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

1875,9

-

-

-

1875,9

-

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1875,9

-

-

-

1875,9

-

2014

1875,9

-

-

-

1875,9

-

2015

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

Приобретение и сооружение памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне

Строительство

1 ед.

Отсутствует

3500,0

2014 г.

Всего по объекту за весь период реализации государственной программы

1875,9

-

-

-

1875,9

-

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1875,9

-

-

-

1875,9

-

2014

1875,9

-

-

-

1875,9

-

2015

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-