ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015 №191
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 454
В целях корректировки объемов финансированияпрограммных мероприятий государственной программы Амурской области"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области "Снижениерисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 19.03.2015№ 101), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющийобязанности
губернатора Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от22.04.2015 № 191
Изменения, вносимые в государственную программуАмурской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населенияобласти на 2014 - 2020 годы"
1. В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "5790171,69 тыс.рублей" заменить суммой "5795387,89 тыс. рублей";
2) в абзаце третьем сумму "868540,60 тыс. рублей" заменитьсуммой "873756,80 тыс. рублей";
3) в абзаце десятом сумму "5750764,99 тыс. рублей" заменитьсуммой "5755981,19 тыс. рублей";
4) в абзаце двенадцатом сумму "862873,90 тыс. рублей"заменить суммой "868090,10 тыс. рублей";
5) в абзаце тридцать четвертом сумму "1072720,33 тыс. рублей"заменить суммой "1069988,53 тыс. рублей";
6) в абзаце тридцать шестом сумму "158247,60 тыс. рублей"заменить суммой "155515,80 тыс. рублей";
7) в абзаце сорок втором сумму "344047,17 тыс. рублей"заменить суммой "351995,17 тыс. рублей";
8) в абзаце сорок четвертом сумму "18934,99 тыс. рублей"заменить суммой "26882,99 тыс. рублей".
2. Раздел 1 государственной программы дополнить абзацами следующегосодержания:
"Энергосбережение является актуальным и необходимымусловием нормального функционирования учреждений, подведомственных министерствулесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (далее -учреждения), так как повышение эффективности использования энергоресурсов принепрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимостиэлектрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии кактопливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), так и финансовых средств.
Анализ функционирования учреждений показывает, что основные потери ТЭРнаблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблениитепловой и электрической энергии, воды, а также при неэффективных затратах нагорюче-смазочные материалы для транспорта учреждений, используемого при тушениипожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера.
Нерациональное использование ТЭР и воды приводит к потере до 15%тепловой энергии, до 12% электрической энергии и 18% воды.
В результате нерационального использования энергоресурсов происходят:
увеличение выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета длясодержания учреждений;
ухудшение экологической обстановки.
В результате энергосбережения будет:
обеспечено снижение потребности в ТЭР и воде за счет перехода на экономическое и рациональное расходование энергоресурсов вучреждениях при полном удовлетворении потребности в ТЭР;
превращено энергосбережение в решающий фактор функционированияучреждений.".
3. После абзаца двенадцатого раздела 2 государственной программы дополнитьабзацами следующего содержания:
"Приоритеты государственной политики в сферереализации мероприятий по энергосбережению определяются в соответствии с Планоммероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности вАмурской области, направленных на реализацию Федерального закона "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",утвержденным распоряжением Правительства Амурской области от 24 мая 2010 г. №55-р.
Задачей мероприятий по энергосбережению является снижение потреблениявсех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо-и энергосберегающих технологий с целью обеспечения энергоэффективностипотребления энергетических ресурсов в учреждениях министерства.
Основными целями являются повышение экономических показателейминистерства, улучшение условий технического функционирования через повышениеэффективности использования энергии и воды на один рубль предоставляемых услуг,снижение финансовой нагрузки на бюджет области за счет сокращения платежей наводу, тепло- и электроэнергию.
Результаты в сфере энергоэффективности:
снижение потребления всех видов ресурсов на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода электроэнергии в министерстве, учрежденияхна 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода теплоэнергии вучреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов поотоплению в учреждениях на 3% к 2020 году;
снижение удельного расхода воды в учреждениях на 3% к 2020 году.".
4. В разделе 5 государственной программы:
1) в абзаце втором сумму "5790171,69 тыс.рублей" заменить суммой "5795387,89 тыс. рублей";
2) в абзаце четвертом сумму "868540,60 тыс. рублей" заменитьсуммой "873756,80 тыс. рублей";
3) в абзаце десятом сумму "5750764,99 тыс. рублей" заменитьсуммой "5755981,19 тыс. рублей";
4) в абзаце двенадцатом сумму "862873,90 тыс. рублей"заменить суммой "868090,10 тыс. рублей";
5) дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансирование технических и технологических мероприятий поэнергосбережению осуществляется в рамках подпрограммы "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020годы" государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунальногокомплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением ПравительстваАмурской области от 25.09.2013 № 452.".
5. Раздел 6 государственной программы дополнить пунктом 6.7 следующегосодержания:
"6.7. Целевые показатели оценки реализации мероприятийэнергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены втаблице 2.
Таблица 2
Код показателя | Наименования показателя | Ед. измерения | Расчетная формула |
D1 | Удельный расход ЭЭ в учреждениях | кВт ч/кв. м | ОПээ / По |
D2 | Удельный расход ТЭ в учреждениях | Гкал/кв. м | ОПтэ / Пот |
D3 | Удельный расход ТЭР на отопление в учреждениях | кг у.т./кв. м | (ОПээ х коэф.т.у.т / 1000 / По + ОПтэ х коэф.т.у.т / 1000 / Пот) |
D4 | Удельный расход воды в учреждениях | куб. м/чел. | ОПхв / Клхпб |
где:
ОПээ -объем потребления электроэнергии в учреждениях;
ОПтэ - объемпотребления тепловой энергии в учреждениях;
По- площадьразмещения учреждений, потребляемых электроэнергию;
Пот - площадь размещения учреждений, потребляемых тепловую энергию;
ОПхв - объем потребления холодной воды в учреждениях;
Клхпб - количество работников в учреждениях.".
6. В подпрограмме "Развитие системы гражданской обороны, защитынаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1072720,33 тыс.рублей" заменить суммой "1069988,53 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "158247,60 тыс. рублей" заменитьсуммой "155515,80 тыс. рублей";
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1072720,33 тыс. рублей" заменитьсуммой "1069988,53 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "158247,60 тыс. рублей" заменитьсуммой "155515,80 тыс. рублей".
7. В подпрограмме "Профилактика правонарушений, профилактика терроризмаи экстремизма":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "344047,17 тыс.рублей" заменить суммой "351995,17 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "18934,99 тыс. рублей" заменитьсуммой "26882,99 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "304640,47 тыс. рублей" заменитьсуммой "312588,47 тыс. рублей";
г) в абзаце двенадцатом сумму "13268,29 тыс. рублей" заменитьсуммой "21216,29 тыс. рублей";
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "344047,17 тыс. рублей" заменитьсуммой "351995,17 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "18934,99 тыс. рублей" заменитьсуммой "26882,99 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "304640,47 тыс. рублей" заменитьсуммой "312588,47 тыс. рублей";
г) в абзаце двенадцатом сумму "13268,29 тыс. рублей" заменитьсуммой "21216,29 тыс. рублей".
8. Раздел "Государственная программа "Снижение рисков исмягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020годы" приложения № 1 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
9. Приложения № 3, № 4, № 6 к государственной программе изложить вновой редакции согласно приложениям № 2, № 3, № 4 соответственно к настоящимизменениям.
Приложение № 1
кизменениям
| Государственная программа Амурской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы" | 2014 | 2020 | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области; министерство внутренней и информационной политики области; министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области; министерство здравоохранения области; министерство жилищно-коммунального хозяйства области; министерство сельского хозяйства области; министерство образования и науки области; министерство культуры и архивного дела области; министерство социальной защиты населения области; министерство по физической культуре и спорту области; управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных объектах, % | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Снижение количества погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах, % | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | - | |||||
Снижение количества погибших на пожарах, % | - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | - | |||||
Доля населенных пунктов Амурской области, в которых обеспечена противопожарная защита пожарными частями, от общего количества населенных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Повышение уровня антитеррористической защищенности путем проведения мероприятий на объектах социальной сферы Амурской области, в том числе: | 999 | 1 | - | - | - | 298 | 293 | 300 | 30 | |||||
- в сфере образования | 825 | - | - | - | - | 78 | 68 | 74 | 9 | |||||
- в сфере физической культуры и спорта | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 140 | |||||
- в сфере здравоохранения | 97 | - | - | - | - | 26 | 28 | 26 | 27 | |||||
- в сфере социальной защиты населения | 72 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Снижение количества подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, % | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 54 | |||||
| | | | | Удельный расход ЭЭ в учреждениях | - | 35,783 | 35,783 | 35,783 | 35,783 | 35,425 | 35,067 | 34,709 | - |
| | | | | Удельный расход ТЭ в учреждениях | - | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,407 | 0,403 | 0,399 | - |
| | | | | Удельный расход ТЭР на отопление в учреждениях | - | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000072 | 0,0000715 | 0,0000708 | - |
| | | | | Удельный расход воды в учреждениях | - | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | - |
Приложение № 2
кизменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ
ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), по годам | ||||||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | Всего | 1-й год реализации (2014 г.) | 2-й год реализации (2015 г.) | 3-й год реализации (2016 г.) | 4-й год реализации (2017 г.) | 5-й год реализации (2018 г.) | 6-й год реализации (2019 г.) | 7-й год реализации (2020 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | | | | | 5755981,19 | 942756,96 | 868090,10 | 703616,18 | 331256,85 | 1013608,90 | 947737,90 | 948914,30 |
координатор государственной программы - министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | | 5311691,44 | 885207,24 | 830775,40 | 687227,70 | 322101,10 | 905460,00 | 840460,00 | 840460,00 | ||
координатор | | | | | 949750,75 | 152338,36 | 139417,39 | 108495,20 | 51536,20 | 209321,20 | 144321,20 | 144321,20 | ||
координатор подпрограммы - министерство внутренней и информационной политики области | | | | | 8937,13 | 1300,00 | 1300,00 | 1239,98 | 1197,15 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | ||
| | участник государственной программы - министерство пожарной | | | | | 21835,62 | 21835,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
участник государственной программы - министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области | | | | | 1765,01 | 222,30 | 275,51 | 395,00 | 100,00 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | ||
участник государственной программы - министерство здравоохранения области | | | | | 76537,20 | 625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25279,10 | 25317,90 | 25314,50 | ||
участник государственной программы - министерство жилищно-коммунального хозяйства области | | | | | 104878,35 | 22898,75 | 15754,40 | 14485,00 | 7590,10 | 14716,70 | 14716,70 | 14716,70 | ||
участник государственной программы - министерство сельского хозяйства области | | | | | 479,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | ||
участник государственной программы - министерство образования и науки области | | | | | 119890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40376,70 | 39166,80 | 40346,70 | ||
участник государственной программы - министерство культуры и архивного дела области | | | | | 6849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2283,30 | 2283,30 | 2283,30 | ||
участник государственной программы - министерство социальной защиты населения области | | | | | 34489,20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11329,70 | 11329,80 | 11329,70 | ||
участник государственной программы - министерство по физической культуре и спорту области | | | | | 37612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12337,50 | 12637,50 | 12637,50 | ||
участник государственной программы - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области | | | | | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
участник государственной программы - министерство строительства и архитектуры области | | | | | 29615,14 | 9898,85 | 19716,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" | Координатор подпрограммы - министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Итого по подпрограмме | 4361940,69 | 732868,88 | 691358,01 | 578732,50 | 270564,90 | 696138,80 | 696138,80 | 696138,80 | |||
1.1. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0310 | 1111059 | 100 | 4073701,46 | 653221,67 | 620289,29 | 578732,50 | 270564,90 | 650297,70 | 650297,70 | 650297,70 |
928 | 0310 | 1111059 | 200 | 266843,59 | 71584,27 | 63071,82 | 0,00 | 0,00 | 44062,50 | 44062,50 | 44062,50 | |||
928 | 0310 | 1111059 | 800 | 21335,64 | 8047,94 | 7996,90 | 0,00 | 0,00 | 1763,60 | 1763,60 | 1763,60 | |||
Итого по основному мероприятию | 4361880,69 | 732853,88 | 691358,01 | 578732,50 | 270564,90 | 696123,80 | 696123,80 | 696123,80 | ||||||
1.2. | Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0310 | 1111067 | 200 | 60,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
2. | Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Координатор подпрограммы - министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Итого по подпрограмме | 1069988,53 | 186525,73 | 155515,80 | 123443,70 | 59294,80 | 225069,50 | 160069,50 | 160069,50 | |||
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0204 | 1121060 | 200 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 89,60 | 89,60 |
министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области | 045 | 0204 | 1121060 | 200 | 89,60 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
участники: министерство здравоохранения области | 918 | 0204 | 1121060 | 200 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| | министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0204 | 1121060 | 200 | 329,40 | 44,80 | 65,00 | 42,60 | 42,60 | 44,80 | 44,80 | 44,80 |
Итого по основному мероприятию | 927,80 | 134,40 | 65,00 | 42,60 | 42,60 | 214,40 | 214,40 | 214,40 | ||||||
2.2. | Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области | Координатор подпрограммы - министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0309 | 1121065 | 200 | 560,49 | 112,09 | 112,10 | 0,00 | 0,00 | 112,10 | 112,10 | 112,10 |
участники: министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0309 | 1121065 | 200 | 104548,95 | 22853,95 | 15689,40 | 14442,40 | 7547,50 | 14671,90 | 14671,90 | 14671,90 | ||
министерство сельского хозяйства области | 913 | 0309 | 1121065 | 200 | 479,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | ||
министерство здравоохранения области | 918 | 0309 | 1121065 | 600 | 2502,80 | 625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,70 | 625,70 | 625,70 | ||
министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области | 930 | 0309 | 1121065 | 200 | 1765,01 | 222,30 | 275,51 | 395,00 | 100,00 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | ||
Итого по основному мероприятию | 109856,75 | 23882,54 | 16145,51 | 14905,90 | 7716,00 | 15735,60 | 15735,60 | 15735,60 | ||||||
2.3. | Основное мероприятие. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0309 | 1121068 | 200 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области | 045 | 0309 | 1121068 | 200 | 10282,52 | 10282,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого по основному мероприятию | 10382,52 | 10382,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0309 | 1121059 | 100 | 784177,77 | 126396,97 | 118737,50 | 108495,20 | 51536,20 | 126337,30 | 126337,30 | 126337,30 |
928 | 0309 | 1121059 | 200 | 91680,49 | 24138,50 | 18967,79 | 0,00 | 0,00 | 16191,40 | 16191,40 | 16191,40 | |||
928 | 0309 | 1121059 | 800 | 7963,20 | 1590,80 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1590,80 | 1590,80 | 1590,80 | |||
Итого по основному мероприятию | 883821,46 | 152126,27 | 139305,29 | 108495,20 | 51536,20 | 144119,50 | 144119,50 | 144119,50 | ||||||
2.5. | Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0309 | 1121227 | 200 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" | Координатор подпрограммы - министерство внутренней и информационной политики области | Итого по подпрограмме | 312588,47 | 11898,85 | 21216,29 | 1439,98 | 1397,15 | 92400,60 | 91529,60 | 92706,00 | |||
3.1. | Основное мероприятие. Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | Министерство культуры и архивного дела области | 917 | 0801 | 1131073 | 600 | 4965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1655,00 | 1655,00 | 1655,00 |
министерство образования и науки области | 914 | 0709 | 1131073 | 600 | 18915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6305,00 | 6315,00 | 6295,00 | ||
министерство социальной защиты населения области | 915 | 1002 | 1131073 | 600 | 16260,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5420,30 | 5420,30 | 5420,30 | ||
министерство внутренней и информационной политики области | 934 | 0707 | 1131073 | 600 | 887,13 | 150,00 | 150,00 | 89,98 | 47,15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
Итого по основному мероприятию | 41028,03 | 150,00 | 150,00 | 89,98 | 47,15 | 13530,30 | 13540,30 | 13520,30 | ||||||
3.2. | Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного образа жизни | Министерство культуры и архивного дела области | 917 | 0801 | 1131087 | 600 | 1884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,30 | 628,30 | 628,30 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1002 | 1131087 | 300 | 821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,70 | 273,80 | 273,70 | ||
Итого по основному мероприятию | 2706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 902,10 | 902,00 | ||||||
3.3. | Основное мероприятие. Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц без определенного места жительства и постоянной регистрации по месту жительства | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1002 | 1131110 | 600 | 8267,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2755,70 | 2755,70 | 2755,70 |
3.4. | Основное мероприятие. Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области | 927 | 0314 | 1137075 | 300 | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
3.5. | Основное мероприятие. Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Министерство внутренней и информационной политики области | 934 | 0113 | 1131159 | 500 | 8050,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
3.6. | Основное мероприятие. Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма | Министерство по физической культуре и спорту области | 903 | 1103 | 1131218 | 600 | 37612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12337,50 | 12637,50 | 12637,50 |
министерство социальной защиты населения области | 915 | 1002 | 1131218 | 600 | 9140,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 2880,00 | 2880,00 | ||
министерство образования и науки области | 914 | 0709 | 1131218 | 600 | 82975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28671,70 | 26551,80 | 27751,70 | ||
министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 1131218 | 600 | 73794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24573,40 | 24612,20 | 24608,80 | ||
Итого по основному мероприятию | 203522,10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68462,60 | 66681,50 | 67878,00 | ||||||
3.7. | Основное мероприятие. Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций | Министерство образования и науки области | 914 | 0702 | 1131217 | 500 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 | 6300,00 | 6300,00 |
3.8. | Основное мероприятие. Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0311 | 1131101 | 400 | 29615,14 | 9898,85 | 19716,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | | Итого по подпрограмме | 11463,50 | 11463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Участник подпрограммы - министерство пожарной безопасности и гражданской защиты области | 045 | 0309 | 1141019 | 100 | 10655,10 | 10655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
045 | 0309 | 1141019 | 200 | 666,80 | 666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
045 | 0309 | 1141019 | 800 | 141,60 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по основному мероприятию | 11463,50 | 11463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 3
кизменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВНА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации | 7-й год реализации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Амурской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 5795387,89 | 947502,96 | 873756,80 | 709546,28 | 337067,95 | 1019295,60 | 953375,60 | 954842,70 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 5755981,19 | 942756,96 | 868090,10 | 703616,18 | 331256,85 | 1013608,90 | 947737,90 | 948914,30 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 39406,70 | 4746,00 | 5666,70 | 5930,10 | 5811,10 | 5686,70 | 5637,70 | 5928,40 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
юридические лица | | | | | | | | | ||
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего | 4361940,69 | 732868,88 | 691358,01 | 578732,50 | 270564,90 | 696138,80 | 696138,80 | 696138,80 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 4361940,69 | 732868,88 | 691358,01 | 578732,50 | 270564,90 | 696138,80 | 696138,80 | 696138,80 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
юридические лица | | | | | | | | | ||
1.1. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | областной бюджет | 4361880,69 | 732853,88 | 691358,01 | 578732,50 | 270564,90 | 696123,80 | 696123,80 | 696123,80 |
1.2. | Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров | областной бюджет | 60,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 1069988,53 | 186525,73 | 155515,80 | 123443,70 | 59294,80 | 225069,50 | 160069,50 | 160069,50 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 1069988,53 | 186525,73 | 155515,80 | 123443,70 | 59294,80 | 225069,50 | 160069,50 | 160069,50 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
юридические лица | | | | | | | | | ||
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики | областной бюджет | 927,80 | 134,40 | 65,00 | 42,60 | 42,60 | 214,40 | 214,40 | 214,40 |
2.2. | Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области | областной бюджет | 109856,75 | 23882,54 | 16145,51 | 14905,90 | 7716,00 | 15735,60 | 15735,60 | 15735,60 |
2.3. | Основное мероприятие. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | областной бюджет | 10382,52 | 10382,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | областной бюджет | 883821,46 | 152126,27 | 139305,29 | 108495,20 | 51536,20 | 144119,50 | 144119,50 | 144119,50 |
2.5. | Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения | областной бюджет | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" | Всего | 351995,17 | 16644,85 | 26882,99 | 7370,08 | 7208,25 | 98087,30 | 97167,30 | 98634,40 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 312588,47 | 11898,85 | 21216,29 | 1439,98 | 1397,15 | 92400,60 | 91529,60 | 92706,00 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 39406,70 | 4746,00 | 5666,70 | 5930,10 | 5811,10 | 5686,70 | 5637,70 | 5928,40 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
юридические лица | | | | | | | | | ||
3.1. | Основное мероприятие. Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | областной бюджет | 41028,03 | 150,00 | 150,00 | 89,98 | 47,15 | 13530,30 | 13540,30 | 13520,30 |
3.2. | Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного образа жизни | областной бюджет | 2706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,00 | 902,10 | 902,00 |
3.3. | Основное мероприятие. Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц без определенного места жительства и постоянной регистрации по месту жительства | областной бюджет | 8267,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2755,70 | 2755,70 | 2755,70 |
3.4. | Основное мероприятие. Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдающим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | областной бюджет | 1400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
3.5. | Основное мероприятие. Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | областной бюджет | 8050,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 39406,70 | 4746,00 | 5666,70 | 5930,10 | 5811,10 | 5686,70 | 5637,70 | 5928,40 | ||
3.6. | Основное мероприятие. Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма | областной бюджет | 203522,10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68462,60 | 66681,50 | 67878,00 |
3.7. | Основное мероприятие. Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций | областной бюджет | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 | 6300,00 | 6300,00 |
3.8. | Основное мероприятие. Капитальные вложения в объекты государственной собственности | областной бюджет | 29615,14 | 9898,85 | 19716,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | Всего | 11463,50 | 11463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | ||
областной бюджет | 11463,50 | 11463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | ||
юридические лица | | | | | | | | | ||
4.1. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | областной бюджет | 11463,50 | 11463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 4
кизменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АМУРСКОЙОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | ||||||
год | общий объем финансирования, тыс. рублей | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | ||||||||||
всего | в т.ч. на ПИР и ПСД | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма" | ||||||||||||||
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | - | - | - | - | Всего по основному мероприятию за весь период его реализации | 29615,14 | 1048,00 | 0,00 | 29615,14 | 0,00 | 2015 г. | |
2014 г. | 9898,85 | 1048,0 | 0,00 | 9898,85 | 0,00 | |||||||||
2015 г. | 19716,29 | 0,00 | 0,00 | 19716,29 | 0,00 | |||||||||
2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1.1. | Реконструкция здания под специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации, в с. Белогорье, г. Благовещенск | Реконструкция | 773,1 кв. м | Проектно-сметная документация утверждена. Заключение ГАУ "Амургосэкспертиза" от 14 августа 2014 г. № 28-1-6-0019-14 | 35913,93 | II кв. 2014 года | Всего по объекту за весь период его реализации | 29615,14 | 1048,00 | 0,00 | 29615,14 | 0,00 | 2015 г. | |
2014 г. | 9898,85 | 1048,00 | 0,00 | 9898,85 | 0,00 | |||||||||
2015 г. | 19716,29 | 0,00 | 0,00 | 19716,29 | 0,00 | |||||||||
2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||