ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2015 №250
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 25.09.2013
№ 450
В целях корректировки государственной программы Амурской области"Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства Амурской области от 22.04.2015№ 198), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющийобязанности
губернатора Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от27.05.2015 № 250
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской
области"Развитие транспортной системы Амурской
областина 2014 - 2020 годы"
1. В паспорте государственной программы:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 21878275,73 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2338734,51 тыс. рублей; 2016 год - 2333228,96 тыс. рублей; 2017 год - 2306778,78 тыс. рублей; 2018 год - 4796705,49 тыс. рублей; 2019 год - 3714312,34 тыс. рублей; 2020 год - 3876961,59 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 16413713,46 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 189255,17 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 156800,00 тыс. рублей |
";
2) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
"4. Сокращение количества погибших в результатедорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 56 человек(28,82%) по сравнению с 2012 годом.".
2. Пункт 14 раздела 5 государственной программы признать утратившимсилу.
3. В разделе 6 государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "21843106,60 тыс. рублей" заменитьсуммой "21878275,73 тыс. рублей";
2) в абзаце третьем сумму "2303565,38 тыс. рублей" заменитьсуммой "2338734,51 тыс. рублей".
4. Пункт 4 раздела 7 государственной программы изложить в следующейредакции:
"4. Сокращение количества погибших в результатедорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 56 человек(28,82%) по сравнению с 2012 годом.".
5. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1) пункты 7 и 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5625527,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 142267,46 тыс. рублей; 2016 год - 7228,54 тыс. рублей; 2017 год - 5515,38 тыс. рублей; 2018 год - 2433527,21 тыс. рублей; 2019 год - 1374991,13 тыс. рублей; 2020 год - 1538419,24 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6829700,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 17129,28 тыс. рублей. Планируемый объем средств внебюджетных источников составляет 135000,00 тыс. рублей |
8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 270300,0 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000 тыс. руб.). 2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 3939,6 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). 3. Сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). 4. Сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) |
";
2) абзацы десятый и одиннадцатый раздела 3 изложить в следующейредакции:
"сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100тыс. населения);
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,07% по сравнению с2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10тыс. транспортных средств).";
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом сумму "5591527,90 тыс. рублей" заменитьсуммой "5625527,90 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "108267,46 тыс. рублей" заменитьсуммой "142267,46 тыс. рублей".
6. В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области":
1) в таблице 1 раздела 4:
а) подпункты 1.3 - 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Черемушки" | Реконструкция | 2,90 км | Имеется | 60927,780 | 2017 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 67390,069 | 2921,169 | 0,0 | 67390,069 | | 2017 г. |
2014 год | 2921,169 | 2921,169 | 0,0 | 2921,169 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 52648,460 | 0,0 | 0,0 | 52648,460 | | ||||||||
2017 год | 11820,440 | 0,0 | 0,0 | 11820,440 | | ||||||||
1.4. | Строительство автомобильной дороги "Великокнязевка - Новоандреевка" | Строительство | 2,10 км | Имеется | 32527,590 | 2015 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 32620,656 | 93,067 | 32527,589 | 93,067 | | 2015 г. |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 32620,656 | 93,067 | 32527,589 | 93,067 | | | |||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.5. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур" | Строительство | 3,89 км | Имеется | 78126,960 | 2017 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 27052,878 | 2052,878 | 0,0 | 27052,878 | | 2017 г. |
2014 год | 2052,878 | 2052,878 | 0,0 | 2052,878 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | |
";
б) в графе 5:
в пункте 1.8 слово "Отсутствует" заменить словом"Имеется";
в пункте 1.9 слово "Отсутствует" заменить словом"Имеется";
в пункте 1.10 слово "Отсутствует" заменить словом"Имеется";
в) в столбце 10 строки "Всего по основному мероприятию за весьпериод реализации государственной программы" пункта 1.11 цифры"0,0" заменить цифрами "1178,168";
г) в графах 7 и 14:
в пункте 1.13 слова "2017 г." заменить словами "2021г.";
в пункте 1.15 слова "2017 г." заменить словами "2022г.";
д ) вграфе 4 пункта 1.18 слова "0,343 км, 45,0 пог. ммоста" заменить словами "0,343 км, 39,35 пог.м моста";
е) в графах 7 и 14 пункта 1.19 слова "2015 г." заменитьсловами "2014 г.";
ж) в графе 5:
в пункте 1.22 слово "Отсутствует" заменить словом"Имеется";
в пункте 1.25 слово "Отсутствует" заменить словом"Имеется";
з ) пункт1.33 изложить в следующей редакции:
"
1.33. | Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Виноградовка" | Реконструкция | 0,64 км, 24,7 пог. м моста | Имеется | 49012,770 | 2015 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 49012,765 | 0,0 | 49012,765 | 0,0 |
| 2015 г. |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2015 год | 49012,765 | 0,0 | 49012,765 | 0,0 |
| ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
";
и) в графе 5 пункта 1.34 слово "Отсутствует" заменить словом"Имеется";
к) пункт 1.35 изложить в следующей редакции:
"
1.35. | Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Петруши" | Реконструкция | 0,25 км, 24,0 пог. м моста | Имеется | 40128,630 | 2015 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 41707,331 | 2976,639 | 38730,692 | 2976,639 |
| 2015 г. |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2015 год | 41707,331 | 2976,639 | 38730,692 | 2976,639 |
| ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
";
л) в графе 4 пункта 1.37 слова "7,074 км, 2002,234 пог. м моста" заменить словами "9,007 км, 2022,45пог. м моста";
м) в графах 7 и 14 пункта 1.48 слова "2018 г." заменитьсловами "2016 г.";
н ) пункт1.58 изложить в следующей редакции:
"
1.58. | Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка" | Реконструкция | 0,294 км | Имеется | 34185,390 | 2015 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 37068,453 | 2883,067 | 34185,386 | 2883,067 |
| 2015 г. |
2014 год | 759,612 | 759,612 | 0,0 | 759,612 |
| ||||||||
2015 год | 36308,841 | 2123,455 | 34185,386 | 2123,455 |
| ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
";
о) в графах 7 и 14:
в пункте 1.63 слова "2015 г." заменить словами "2014г.";
в пункте 1.66 слова "2015 г." заменить словами "2014г.";
в пункте 1.68 слова "2015 г." заменить словами "2014г.";
2) в приложении № 1 к подпрограмме:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | - | - | 13737 | 13827 | 13839 | 13849 | 13852 | 13855 | 13863 | 13875 | 13878 | 13881 |
";
б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 7558 | 7627 | 7632 | 7635 | 7638 | 7641 | 7644 | 7647 | 7650 | 7653 |
".
7. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 405934,95 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 49517,57 тыс. рублей; 2016 год - 50916,42 тыс. рублей; 2017 год - 50916,41 тыс. рублей; 2018 год - 64339,29 тыс. рублей; 2019 год - 67170,22 тыс. рублей; 2020 год - 69991,36 тыс. рублей |
";
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "404765,82 тыс. рублей" заменитьсуммой "405934,95 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "48348,44 тыс. рублей" заменитьсуммой "49517,57 тыс. рублей".
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) раздел "Государственная программа "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 2014 | 2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км на 1 жителя области | 1,876 | 2,32 | 2,98 | 3,68 | 4,18 | 4,48 | 4,84 | 4,95 | 263,80% |
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, % | 96,9 | 97,1 | 97,5 | 97,7 | 98 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 101,75% | |||||
Количество ДТП, ед. | 1367 | 1320 | 1311 | 1299 | 1280 | 1273 | 1257 | 1245 | 8,90% | |||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 192 | 186 | 183 | 181 | 167 | 156 | 145 | 136 | 28,82% | |||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области, тыс. км | 15,30 | 15,30 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,32 | 15,33 | 15,34 | 100,2% | |||||
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 73 | 75 | 80 | 133 |
";
2) в пункте 1:
а) строку "Снижение количества погибших и раненых вдорожно-транспортных происшествиях, чел." изложитьв следующей редакции:
"
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | 23,5 | 22,6 | 22,2 | 21,7 | 21,0 | 18,5 | 17,0 | 16,3 | 30,5% |
";
б) строку "Снижение количества ДТП с участием пешеходов, ед."изложить в следующей редакции:
"
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 36,07% |
";
3) в столбце 9 подпункта 2.2 цифры "4,225/0,00" заменитьцифрами "4,325/0,00".
9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) раздел "Государственная программа "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | | | | | 21878275,73 | 2511554,06 | 2338734,51 | 2333228,96 | 2306778,78 | 4796705,49 | 3714312,34 | 3876961,59 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | | | | | 18965039,92 | 2483237,74 | 2312544,70 | 2306116,78 | 2279666,60 | 3607492,16 | 2909054,86 | 3066927,08 | ||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | | 2608400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105000,00 | 748250,00 | 755150,00 | ||
Управление информатизации области | | | | | 88608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48528,00 | 21840,00 | 18240,00 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области) | | | | | 214227,81 | 28316,32 | 26189,81 | 27112,18 | 27112,18 | 33685,33 | 35167,48 | 36644,51 |
";
2) строки "Всего" и "Министерство транспорта и дорожногохозяйства области" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
Всего | | | | | 5625527,90 | 123578,94 | 142267,46 | 7228,54 | 5515,38 | 2433527,21 | 1374991,13 | 1538419,24 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | | | | | 3015127,90 | 123578,94 | 142267,46 | 7228,54 | 5515,38 | 1326527,21 | 626741,13 | 783269,24 |
";
3) подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.4. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 937 | 048 | 1316963 | 800 | 955500,79 | 104875,45 | 134000,00 | 0,00 | 0,00 | 238609,49 | 238875,44 | 239140,41 |
";
4) в столбце 8 подпункта 1.5 цифры "25413,84" заменитьцифрами "25419,84";
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
|
|
|
| 405934,95 | 53083,68 | 49517,57 | 50916,42 | 50916,41 | 64339,29 | 67170,22 | 69991,36 |
";
6) подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | | | | | 191707,14 | 24767,36 | 23327,76 | 23804,24 | 23804,23 | 30653,96 | 32002,74 | 33346,85 |
937 | 0408 | 1341019 | 100 | 173283,88 | 22784,49 | 21013,27 | 22451,90 | 22451,89 | 27007,16 | 28195,48 | 29379,69 | |||
937 | 0408 | 1341019 | 200 | 15357,41 | 1972,42 | 2304,04 | 1341,89 | 1341,89 | 2681,22 | 2799,19 | 2916,76 | |||
937 | 0408 | 1341019 | 800 | 3065,85 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 965,58 | 1008,07 | 1050,40 | |||
Инспекция Гостехнадзора области | | | | | 214227,81 | 28316,32 | 26189,81 | 27112,18 | 27112,18 | 33685,33 | 35167,48 | 36644,51 | ||
019 | 0400, 0412 | 1341019 | 100 | 184231,92 | 23686,26 | 22535,84 | 23538,84 | 23538,84 | 29038,81 | 30316,52 | 31589,81 | |||
019 | 0400, 0412 | 1341019 | 200 | 29455,68 | 4505,60 | 3648,97 | 3568,34 | 3568,34 | 4582,42 | 4784,04 | 4984,97 | |||
019 | 0400, 0412 | 1341019 | 300 | 63,20 | 63,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
019 | 0400, 0412 | 1341019 | 800 | 277,01 | 61,26 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 64,10 | 66,92 | 69,73 |
".
10. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение
кизменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)
ОЦЕНКАРАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п | Наименование государственной программы Амурской области, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 38638044,36 | 6670829,52 | 5400383,90 <*> | 4812475,48 | 6289912,10 | 7649655,77 | 3849628,55 | 3965159,04 |
Федеральный бюджет | 16413713,46 | 4116524,69 | 3036402,87 <*> | 2454000,00 | 3910885,90 | 2737800,00 | 108100,00 | 50000,00 | ||
Областной бюджет | 21878275,73 | 2511554,06 | 2338734,51 | 2333228,96 | 2306778,78 | 4796705,49 | 3714312,34 | 3876961,59 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 189255,17 | 20950,77 | 25246,52 | 25246,52 | 25247,42 | 27150,28 | 27216,21 | 38197,45 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47000,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 21800,00 | 21800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | Всего | 12607357,18 | 278482,94 | 708767,46 | 1661228,54 | 1611216,28 | 5261230,97 | 1485060,82 | 1601370,17 |
Федеральный бюджет | 6829700,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1654000,00 | 1558700,00 | 2737800,00 | 108100,00 | 50000,00 | ||
Областной бюджет | 5625527,90 | 123578,94 | 142267,46 | 7228,54 | 5515,38 | 2433527,21 | 1374991,13 | 1538419,24 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 17129,28 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1903,76 | 1969,69 | 12950,93 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47000,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Развитие материально-технической базы воздушного транспорта | Всего | 2684700,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1155000,00 | 771550,00 | 755150,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 2684700,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1155000,00 | 771550,00 | 755150,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 7847200,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1654000,00 | 1458700,00 | 3560400,00 | 247000,00 | 206000,00 |
Федеральный бюджет | 6471600,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1654000,00 | 1458700,00 | 2637800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 1375600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922600,00 | 247000,00 | 206000,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области | Всего | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов | Всего | 398335,23 | 6604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 52254,98 | 54165,83 | 285309,52 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 381205,95 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50351,22 | 52196,14 | 272358,59 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 17129,28 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1903,76 | 1969,69 | 12950,93 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | Всего | 955500,79 | 104875,45 | 134000,00 | 0,00 | 0,00 | 238609,49 | 238875,44 | 239140,41 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 955500,79 | 104875,45 | 134000,00 | 0,00 | 0,00 | 238609,49 | 238875,44 | 239140,41 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6. | Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Всего | 25419,84 | 3628,94 | 3628,94 | 3628,94 | 3628,94 | 3634,69 | 3634,69 | 3634,70 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 25419,84 | 3628,94 | 3628,94 | 3628,94 | 3628,94 | 3634,69 | 3634,69 | 3634,70 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7. | Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области | Всего | 443100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | 170000,00 | 108100,00 | 50000,00 |
Федеральный бюджет | 343100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 100000,00 | 108100,00 | 50000,00 | ||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | 201101,32 | 5774,55 | 4638,52 | 3599,60 | 1886,44 | 61331,81 | 61734,86 | 62135,54 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 201101,32 | 5774,55 | 4638,52 | 3599,60 | 1886,44 | 61331,81 | 61734,86 | 62135,54 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9. | Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков | Всего | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Всего | 25492504,23 | 6295622,90 | 4642098,87 <*> | 3100330,52 | 4627779,41 | 2275557,51 | 2275557,51 | 2275557,51 |
Федеральный бюджет | 9562173,46 | 3940084,69 | 2469902,87 <*> | 800000,00 | 2352185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 15758204,88 | 2334891,44 | 2146949,48 | 2275084,00 | 2250346,99 | 2250310,99 | 2250310,99 | 2250310,99 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 172125,89 | 20646,77 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | Всего | 6376318,18 | 952482,49 | 692531,45 | 889232,60 | 960544,91 | 960508,91 | 960508,91 | 960508,91 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 6376318,18 | 952482,49 | 692531,45 | 889232,60 | 960544,91 | 960508,91 | 960508,91 | 960508,91 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 3108111,88 | 399777,89 | 369818,17 | 544542,62 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 3108111,88 | 399777,89 | 369818,17 | 544542,62 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них | Всего | 258381,03 | 204777,15 | 53603,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 258381,03 | 204777,15 | 53603,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Всего | 3631104,48 | 412935,36 | 693517,52 | 504930,32 | 504930,32 | 504930,32 | 504930,32 | 504930,32 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 3458978,59 | 392288,59 | 668271,00 | 479683,80 | 479683,80 | 479683,80 | 479683,80 | 479683,80 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 172125,89 | 20646,77 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 2556415,20 | 385565,32 | 362724,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 2556415,20 | 385565,32 | 362724,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.6. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | Всего | 12430,00 | 12430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 12430,00 | 12430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.7. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Байкальского региона на период до 2018 года | Всего | 8652654,76 | 3927654,69 | 1945500,07 <*> | 800000,00 | 1979500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 8652654,76 | 3927654,69 | 1945500,07 <*> | 800000,00 | 1979500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.8. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Всего | 520825,20 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 372685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 520825,20 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 372685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.9. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | Всего | 376263,50 | 0,00 | 376263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 376263,50 | 0,00 | 376263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области" | Всего | 132248,00 | 43640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48528,00 | 21840,00 | 18240,00 |
Федеральный бюджет | 21840,00 | 21840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 88608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48528,00 | 21840,00 | 18240,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 21800,00 | 21800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1. | Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы | Всего | 132248,00 | 43640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48528,00 | 21840,00 | 18240,00 |
Федеральный бюджет | 21840,00 | 21840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 88608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48528,00 | 21840,00 | 18240,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 21800,00 | 21800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего | 405934,95 | 53083,68 | 49517,57 | 50916,42 | 50916,41 | 64339,29 | 67170,22 | 69991,36 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 405934,95 | 53083,68 | 49517,57 | 50916,42 | 50916,41 | 64339,29 | 67170,22 | 69991,36 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Всего | 405934,95 | 53083,68 | 49517,57 | 50916,42 | 50916,41 | 64339,29 | 67170,22 | 69991,36 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 405934,95 | 53083,68 | 49517,57 | 50916,42 | 50916,41 | 64339,29 | 67170,22 | 69991,36 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |