ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2015 №256
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 451
В целях корректировки финансирования мероприятий государственнойпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие физической культуры испорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 20.03.2015№ 113), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющийобязанности
губернатора Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от27.05.2015 № 256
Изменения,
вносимыев государственную программу "Развитие физической культуры и спорта натерритории Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующейредакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1157126,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 823838,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 175199,6 тыс. рублей; 2015 г. - 111451,1 тыс. рублей; 2016 г. - 68212,7 тыс. рублей; 2017 г. - 38309,3 тыс. рублей; 2018 г. - 143555,1 тыс. рублей; 2019 г. - 143555,1 тыс. рублей; 2020 г. - 143555,1 тыс. рублей. Из средств местных бюджетов планируется привлечь 64800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 8950,0 тыс. рублей; 2015 г. - 50000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1950,0 тыс. рублей. Из средств федерального бюджета планируется привлечь 268488,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 28488,9 тыс. рублей; 2015 г. - 240000,0 тыс. рублей". |
".
2. В абзаце первом раздела 6 государственной программы:
1) сумму "940664,1 тыс. рублей" заменить суммой"823838,0 тыс. рублей";
2) сумму "868622,6 тыс. рублей" заменить суммой"751796,5 тыс. рублей".
3. В подпрограмме I "Развитие инфраструктуры физической культуры,массового спорта и поддержка спорта высших достижений":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1085085,4 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 751796,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 164719,9 тыс. рублей; 2015 г. - 101213,6 тыс. рублей; 2016 г. - 57700,1 тыс. рублей; 2017 г. - 27796,7 тыс. рублей; 2018 г. - 133455,4 тыс. рублей; 2019 г. - 133455,4 тыс. рублей; 2020 г. - 133455,4 тыс. рублей. Из средств местных бюджетов планируется привлечь 64800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 8950,0 тыс. рублей; 2015 г. - 50000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1950,0 тыс. рублей. Из средств федерального бюджета планируется привлечь 268488,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 28488,9 тыс. рублей; 2015 г. - 240000,0 тыс. рублей"; |
";
2) в абзаце первом раздела 1.5 подпрограммы сумму "868622,6 тыс.рублей" заменить суммой "751796,5 тыс. рублей".
4. Приложения № 3, № 4, № 5, № 6 к государственной программе изложить вновой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
кизменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), по годам | ||||||||||
ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области (далее - минспорт АО) | 903 | | | | 823838,0 | 175199,6 | 111451,1 | 68212,7 | 38309,3 | 143555,1 | 143555,1 | 143555,1 |
1. | Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | Минспорт АО | 903 | 1100 | 0910000 | | 751796,5 | 164719,9 | 101213,6 | 57700,1 | 27796,7 | 133455,4 | 133455,4 | 133455,4 |
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0911059 | 600 | 605645,2 | 109177,1 | 79285,1 | 57650,1 | 27746,7 | 110595,4 | 110595,4 | 110595,4 |
1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0911101 | 400 | 15696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
1.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0918711 | 500 | 111000,0 | 46000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
1.4. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0918746 | 500 | 10000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
1.5. | Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0911210 | 200 | 1710,0 | 240,0 | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
1.6. | Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0911027 | 300 | 4529,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
1.7. | Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0911028 | 200 | 3215,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Минспорт АО | 903 | 1100 | 0920000 | | 72041,5 | 10479,7 | 10237,5 | 10512,6 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
2.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта | Минспорт АО | 903 | 1105 | 0921019 | | 72041,5 | 10479,7 | 10237,5 | 10512,6 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
100 | 66158,5 | 9592,4 | 9438,2 | 9744,6 | 9744,6 | 9212,9 | 9212,9 | 9212,9 | ||||||
200 | 5826,9 | 882,2 | 793,3 | 762,0 | 762,0 | 875,8 | 875,8 | 875,8 | ||||||
800 | 56,1 | 5,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Приложение № 2
кизменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВНА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 1157126,9 | 212638,5 | 401451,1 | 68212,7 | 38309,3 | 145505,1 | 145505,1 | 145505,1 |
федеральный бюджет | 268488,9 | 28488,9 | 240000,0 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 823838,0 | 175199,6 | 111451,1 | 68212,7 | 38309,3 | 143555,1 | 143555,1 | 143555,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 64800,0 | 8950,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. | Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | Всего | 1085085,4 | 202158,8 | 391213,6 | 57700,1 | 27796,7 | 135405,4 | 135405,4 | 135405,4 |
федеральный бюджет | 268488,9 | 28488,9 | 240000,0 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 751796,5 | 164719,9 | 101213,6 | 57700,1 | 27796,7 | 133455,4 | 133455,4 | 133455,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 64800,0 | 8950,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 613143,1 | 116666,0 | 79285,1 | 57650,1 | 27746,7 | 110595,4 | 110595,4 | 110595,4 |
федеральный бюджет | 7488,9 | 7488,9 | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 605645,2 | 109177,1 | 79285,1 | 57650,1 | 27746,7 | 110595,4 | 110595,4 | 110595,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 15696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 15696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Всего | 436200,0 | 75800,0 | 310000,0 | 0,0 | 0,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 |
федеральный бюджет | 261000,0 | 21000,0 | 240000,0 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 111000,0 | 46000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 64200,0 | 8800,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | Всего | 10600,0 | 5650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 10000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 600,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.5. | Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований | Всего | 1710,0 | 240,0 | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1710,0 | 240,0 | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.6. | Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения | Всего | 4529,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 4529,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.7. | Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы | Всего | 3215,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 3215,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего | 72041,5 | 10479,7 | 10237,5 | 10512,6 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 72041,5 | 10479,7 | 10237,5 | 10512,6 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта | Всего | 72041,5 | 10479,7 | 10237,5 | 10512,6 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 72041,5 | 10479,7 | 10237,5 | 10512,6 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение № 3
кизменениям
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НАОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуг | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | |||||||
Основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||
Организация областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Амурской области | ед. | Не менее 180 | Не менее 200 | Не менее 60 | 31054,36 | 24361,3 | 13589,60 |
Оснащение спортсменов - членов сборных команд Амурской области экипировкой, спортивным инвентарем и спортивным оборудованием для участия в соревнованиях различного уровня | проценты | 20 | 10 | 2 | 10740,80 | 773,3 | 552,70 |
Обеспечение участия сборных команд Амурской области в официальных дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях и организация спортивных мероприятий | проценты | 30 | 30 | 15 | 32379,50 | 52202,9 | 32399,20 |
Приложение № 4
кизменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АМУРСКОЙОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | |||||
Год | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные средства | ||||||||
всего | в т.ч. расходы на ПИР и ПСД | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | ||||||||||||
1.2. Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе: | Строительство | 50 чел. в смену | Имеется | 284000,00 | 2011 | Всего по основному мероприятию за весь период его реализации | 15696,8 | | | 15696,8 | | 2020 |
2014 | 2418,3 | | | 2418,3 | | |||||||
2015 | 1278,5 <*> | | | 1278,5 <*> | | |||||||
2016 | 0,00 | | | 0,00 | | |||||||
2017 | 0,00 | | | 0,00 | | |||||||
2018 | 4000,0 | | | 4000,0 | | |||||||
2019 | 4000,0 | | | 4000,0 | | | ||||||
2020 | 4000,0 | | | 4000,0 | | |||||||
1.2.1. Строительство горнолыжной базы, с. Натальино Благовещенского района | Строительство | 50 чел. в смену | Имеется | 284000,00 | 2011 | Всего по объекту за весь период его реализации | 15696,8 | | | 15696,8 | | 2020 г. |
2014 | 2418,3 | | | 2418,3 | | |||||||
2015 | 1278,5 <*> | | | 1278,5 <*> | | |||||||
2016 | 0,00 | | | 0,00 | | |||||||
2017 | 0,00 | | | 0,00 | | |||||||
2018 | 4000,0 | | | 4000,0 | | |||||||
2019 | 4000,0 | | | 4000,0 | | |||||||
2020 | 4000,0 | | | 4000,08 | |
--------------------------------
<*> 1278,5 тыс. рублей - на погашениекредиторской задолженности за 2014 год.