Постановление Правительства Амурской области от 25.05.2016 № 221

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.05.2016                                                                                     №221

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

В целяхкорректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранениекультуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области

постановляет:

Внести вгосударственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусстваАмурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 25.04.2016№ 163), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

ГубернаторАмурской области                                                    А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 25.05.2016 №221

 

Изменения,

вносимые вгосударственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы"

 

1. Пункт 9паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3389955,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 239260,1 тыс. рублей;

2017 год - 117425,8 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 54011,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2018 год - 658,3 тыс. рублей;

2019 год - 687,3 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3830228,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6414,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860550,0 тыс. рублей

".

2. В разделе 6государственной программы:

1)в абзаце первом сумму "3367629,7 тыс. рублей" заменить суммой"3389955,7 тыс. рублей";

2) в абзацечетвертом сумму "235623,3 тыс. рублей" заменить суммой "239260,1тыс. рублей";

3) в абзацепятом сумму "98736,6 тыс. рублей" заменить суммой "117425,8 тыс.рублей";

4) в абзацедесятом сумму "1856121,2 тыс. рублей" заменить суммой "1859374,6тыс. рублей";

5) в абзаце тринадцатомсумму "211377,5 тыс. рублей" заменить суммой "230066,7 тыс.рублей";

6) в абзацесемнадцатом сумму "242802,2 тыс. рублей" заменить суммой"243185,6 тыс. рублей";

7)в абзаце восемнадцатом сумму "53781,1 тыс. рублей" заменить суммой"54011,6 тыс. рублей", сумму "3826688,8 тыс. рублей"заменить суммой "3830228,5 тыс. рублей".

3. Вподпрограмме "Профессиональное искусство":

1) пункт 7паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1859374,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 84751,6 тыс. рублей;

2017 год - 29597,0 тыс. рублей;

2018 год - 724089,8 тыс. рублей;

2019 год - 728513,6 тыс. рублей;

2020 год - 109372,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;

2019 год - 1454950,0 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзацепервом сумму "1856121,2 тыс. рублей" заменить суммой "1859374,6тыс. рублей";

б) в абзацечетвертом сумму "81498,2 тыс. рублей" заменить суммой "84751,6тыс. рублей".

4. Вподпрограмме "Историко-культурное наследие":

1) пункт 7паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 230066,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 26758,4 тыс. рублей;

2017 год - 27892,8 тыс. рублей;

2018 год - 36760,6 тыс. рублей;

2019 год - 38378,1 тыс. рублей;

2020 год - 39989,9 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзацепервом сумму "211377,5 тыс. рублей" заменить суммой "230066,7тыс. рублей";

б) в абзацепятом сумму "9203,6 тыс. рублей" заменить суммой "27892,8 тыс.рублей";

3) в разделе 6подпрограммы:

а) в абзацешестнадцатом слова "составит 2 памятника" заменить словами"составит 5 памятников";

б) таблицу 6изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 6

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,42

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

1.1.2.

Мероприятие 4.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

0,08

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 4.1.3 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

 

-

0,1

0,1

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

".

5. Вподпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственнойполитики в сфере реализации государственной программы":

1) пункт 7паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 243185,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 34510,4 тыс. рублей;

2017 год - 28143,7 тыс. рублей;

2018 год - 30012,7 тыс. рублей;

2019 год - 31333,4 тыс. рублей;

2020 год - 32649,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 53911,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 66996,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 6414,8 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзацепервом сумму "242802,2 тыс. рублей" заменить суммой "243185,6тыс. рублей";

б) в абзацечетвертом сумму "34127,0 тыс. рублей" заменить суммой "34510,4тыс. рублей";

а) в абзацедевятом сумму "53681,1 тыс. рублей" заменить суммой "53911,6тыс. рублей";

б) в абзацедесятом сумму "63456,9 тыс. рублей" заменить суммой "66996,6тыс. рублей";

3) в разделе 6подпрограммы:

а) в абзацечетырнадцатом слова "3 единицы" заменить словами "4единицы";

б) в абзацепятнадцатом слова "1 единицу" заменить словами "2 единицы";

в) таблицу 10изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 10

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 8.1.1 "Содержание органов исполнительной власти"

0,54

0,58

0,55

0,59

0,7

0,79

0,79

1.1.2.

Мероприятие 8.1.2 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

0,02

0,01

0,01

-

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

0,10

0,35

0,38

0,40

-

-

-

1.2.2.

Мероприятие 8.2.2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений"

0,03

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Основное мероприятие 8.3 "Поддержка муниципальных учреждений культуры"

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие 8.3.1 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"

0,18

-

-

-

0,10

0,10

0,10

1.3.2.

Мероприятие 8.3.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"

-

0,01

-

-

0,19

0,10

0,10

1.3.3.

Мероприятие 8.3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

-

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.4.

Мероприятие 8.3.4 "Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.5.

Мероприятие 8.3.5 "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.6.

Мероприятие 8.3.6 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,10

0,01

0,01

-

-

-

-

1.3.7.

Мероприятие 8.3.7 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

".

6. В приложении №1 к государственной программе:

1) подпункт4.1.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"

4.1.3.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

2016

2017

Министерство транспорта и строительства Амурской области

Число объектов археологического наследия, на которых проведены спасательные археологические раскопки, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

 

 

 

2

3

 

 

 

";

2) подпункт8.3.6 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"

8.3.6.

Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

3

-

1

-

-

-

-

Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

1

1

1

-

-

-

-

 

 

 

 

Количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональным и мобильными культурными центрами, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

12

-

-

-

-

-

-

".

7. В приложении №3 к государственной программе:

1) позицию"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 -2020 годы" изложить в следующей редакции:

"

 

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

3389955,7

289105,4

231845,3

239260,1

98736,6

1090990,5

1103266,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0300000000

1736953,1

287605,4

231458,8

235619,6

98686,6

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

930

0801

0300000000

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000000

34939,4

-

386,5

666,5

50,0

11307,6

11275,2

11253,6

Министерство транспорта и строительства Амурской области

910

0801

0300000000

1616563,2

-

-

21663,2

-

797450

797450

-

";

2) в пункте 1:

а) позицию"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

031000000

612274,6

91928,4

91122,2

84751,6

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

031000000

1247100

 

 

 

 

623550,0

623550,0

 

";

б) позицию"Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительскихискусств" изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310100000

612274,6

91928,4

91122,2

84751,6

29597,0

100539,8

104963,6

109372

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0310100000

1247100,0

 

 

 

 

623550,0

623550,0

 

";

в) подпункт1.1.1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310110590

609042,0

91928,4

89183,6

83457,6

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

";

3) в пункте 4:

а) позицию"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000000

208403,5

36866,2

23420,7

23784,4

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340000000

21663,2

-

-

2974,0

18689,2

-

-

-

";

б) позицию"Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация игосударственная охрана объектов исторического и культурного наследия"изложить в следующей редакции:

"

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340100000

49507,1

9693,5

3541,8

4826,4

1445,4

10000,0

10000,0

10000,0

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340100000

21663,2

-

-

2974,0

18689,2

-

-

-

";

в) подпункт4.1.3 изложить в следующей редакции:

"

4.1.3.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340112220

21663,2

 

 

2974,0

18689,2

 

 

 

";

4) в пункте 8:

а) позицию"Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:

"

8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380000000

243185,6

46363,5

40172,7

34510,4

28143,7

30012,7

31333,4

32649,2

";

б) позицию"Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" изложить в следующейредакции:

"

8.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380200000

40827,2

5691,9

15182,1

13617,5

6279,3

18,0

18,8

19,6

";

в) подпункт8.2.1 изложить в следующей редакции:

"

8.2.1.

Мероприятие "Содержание подведомственных государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380210590

40684,4

5638,4

15182,1

13601,0

6262,9

 

 

 

".

8. В приложении №4 к государственной программе:

1) позицию"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 -2020 годы" изложить в следующей редакции:

"

 

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

7274195,8

333657,6

317726,1

269905,4

117425,8

2952198,8

2964504,2

318777,9

Федеральный бюджет

3830228,5

42837,5

59876,2

6414,8

-

1860550,0

1860550,0

-

Областной бюджет

3389955,7

289105,4

231845,3

239260,1

117425,8

1090990,5

1103266,9

318061,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

54011,6

1714,7

26004,6

24230,5

-

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

2) в пункте 1:

а) позицию"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Всего

4788474,4

111128,2

91122,2

84751,6

29597,0

2179039,8

2183463,6

109372,0

Федеральный бюджет

2929099,8

19199,8

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1859374,6

91928,4

91122,2

84751,6

29597,0

724089,8

728513,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) позицию"Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительскихискусств" изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Всего

4788474,4

111128,2

91122,2

84751,6

29597,0

2179039,8

2183463,6

109372,0

Федеральный бюджет

2929099,8

19199,8

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1859374,6

91928,4

91122,2

84751,6

29597,0

724089,8

728513,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

 

-

-

-

";

в) подпункт1.1.1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

628241,8

111128,20

89183,60

83457,6

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Федеральный бюджет

19199,80

19199,80 <*>

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

609042,0

91928,40 <*>

89183,60

83457,6

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

3) в пункте 4:

а) позицию"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Всего

230066,7

36866,2

23420,7

26758,4

27892,8

36760,6

38378,1

39989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

230066,7

36866,2

23420,7

26758,4

27892,8

36760,6

38378,1

39989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) позицию"Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация игосударственная охрана объектов исторического и культурного наследия"изложить в следующей редакции:

"

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Всего

71170,3

9693,5

3541,8

7800,4

20134,6

10000,0

10000,0

10000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

71170,3

9693,5

3541,8

7800,4

20134,6

10000,0

10000,0

10000,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

в) подпункт4.1.3 изложить в следующей редакции:

"

4.1.3.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Всего

21663,2

-

-

2974,0

18689,2

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

21663,2

-

-

2974,0

18689,2

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

4) в пункте 8:

а) позицию"Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:

"

8.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

Всего

364093,8

55818,20

118919,1

65155,7

28143,7

30671,0

32020,7

33365,4

Федеральный бюджет

66996,6

7840,00

52741,8

6414,8

-

-

-

-

Областной бюджет

243185,6

46363,50

40172,7

34510,4

28143,7

30012,7

31333,4

32649,2

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53911,6

1614,70

26004,6

24230,5

 

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) позицию"Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" изложить в следующейредакции:

"

8.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Всего

40827,2

5691,9

15182,1

13617,5

6279,3

18,0

18,8

19,6

Федеральный бюджет

-

-

-

 

-

-

-

-

Областной бюджет

40827,2

5691,9

15182,1

13617,5

6279,3

18,0

18,8

19,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

в) подпункт8.2.1 изложить в следующей редакции:

"

8.2.1.

Мероприятие "Содержание подведомственных государственных учреждений"

Всего

40684,4

5638,4

15182,1

13601,0

6262,9

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

40684,4

5638,4

15182,1

13601,0

6262,9

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

 

-

-

-

-

-

-

-

";

г) позицию"Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры"изложить в следующей редакции:

"

8.3.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры"

Всего

152120,2

18153,30

77982,80

29867,2

-

8339,10

8706,10

9071,70

Федеральный бюджет

64585,7

6970,80

51978,20

5636,7

-

-

-

-

Областной бюджет

33622,90

9567,80

-

-

-

7680,80

8018,80

8355,50

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53911,6

1614,70

26004,60

24230,5

-

658,30

687,30

716,20

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

д ) подпункт 8.3.6изложить в следующей редакции:

"

8.3.6.

Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

Всего

10261,3

6445,6

45,5

3770,2

-

-

-

-

Федеральный бюджет

8993,3

5412,7

40,9

3539,7

-

-

-

-

Областной бюджет

250,00

250,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

1018,0

782,9

4,6

230,5

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

".


9. В приложении №5 к государственной программе:

а) в столбцах 5,6, 7, 8, 9 раздела "Подпрограмма "Профессиональное искусство":

в строке"5. Работа по организации показа спектаклей" цифру "1"заменить цифрой "2";

в строке"8. Работа по созданию спектаклей" цифру "1" заменитьцифрой "2";

б) в столбцах 5,6, 7, 8, 9 раздела "Подпрограмма "Библиотечное обслуживание":

в строке"6. Работа по библиографической обработке документов и созданиюкаталогов" цифру "1" заменить цифрой "2";

в строке"8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физическогосохранения и безопасности фондов библиотеки" цифру "1" заменитьцифрой "2";

в строке"9. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг"цифру "1" заменить цифрой "2";

в) в графе 12строки "4. Работа по предоставлению консультационных и методическихуслуг" раздела "Подпрограмма "Обеспечение реализации основныхнаправлений государственной политики в сфере реализации государственнойпрограммы" цифры "12932,3" заменить цифрами "13315,7".

10. Приложение №10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящим изменениям.

 

 

 

 

 

Приложение

к изменениям

 

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИРАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА РОССИИ

(2012 - 2018ГОДЫ)"

 

1. НастоящийПорядок определяет цели, условия и механизм предоставления и расходованиясубсидий, источником финансового обеспечения которых являются средствафедерального и областного бюджетов, бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы"Культура России (2012 - 2018 годы)" (далее соответственно -субсидии, муниципальные образования).

2.Субсидия предоставляется в целях софинансированиярасходных обязательств муниципальных образований области для реализациимероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018годы)", связанных с развитием учреждений культуры.

3. Главнымраспорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии являетсяминистерство культуры и архивного дела Амурской области (далее - главныйраспорядитель).

4.Объем субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансированиерасходных обязательств, связанных с развитием учреждений культуры, определяетсяпо формуле:

 

Сi = Сoms + Сomb,

 

где:

Сi - субсидия бюджету i-го муниципального образованияна софинансирование расходных обязательств, связанныхс развитием учреждений культуры;

С oms - объем средствбюджету i-го муниципального образования на софинансированиерасходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданиеммобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

С omb - объем средствбюджету i-го муниципального образования на софинансированиерасходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданиеммодельных библиотек.

5. Объемсубсидии бюджету i-го муниципального образования на софинансированиерасходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданиеммобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек (Сoms), рассчитывается по формуле:

 

С oms = Сса / сумма (Vi) – сумма (Di)) х (Vi- Di),

 

где:

Сса - объем средствна софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системыобслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

Vi - объемсредств, необходимый i-му муниципальному образованиюна софинансирование расходов муниципальныхобразований области по развитию учреждений культуры, связанных с созданиеммобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

Di - объемсредств, выделяемый i-м муниципальным образованием на софинансированиерасходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры,связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, неимеющих библиотек, составляющий не менее 5% от потребности средств бюджетамуниципального образования на реализацию данного мероприятия.

5.1.Условиями предоставления субсидии на софинансированиерасходов, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенныхпунктов, не имеющих библиотек, являются:

наличиемуниципальной программы, предусматривающей расходные обязательствамуниципального образования по развитию учреждений культуры, связанных ссозданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющихбиблиотек;

наличие вбюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных ссозданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющихбиблиотек, в объеме не менее 5% от потребности средств бюджета муниципальногообразования на реализацию данного мероприятия;

обязательствомуниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей,устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования,значениям показателей результативности предоставления субсидии.

5.2.Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитиюучреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек, являются наличие на территориимуниципального образования действующей централизованной библиотечной системы иполучение наиболее высокого значения коэффициента уровня приоритетности.

5.3. Коэффициентуровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

 

Кпр = НОФ + НФ,

 

где:

НФ - показательналичия на территории муниципального образования населенных пунктов, не имеющихстационарных библиотек, принимающий значения:

при наличии натерритории муниципального образования населенных пунктов, не имеющихстационарных библиотек, - 1;

при отсутствиина территории муниципального образования населенных пунктов, не имеющихстационарных библиотек, - 0;

НОФ - показательналичия фонда внутрисистемного книгообмена, принимающий значения:

при наличиифонда внутрисистемного книгообмена - 1;

при отсутствиифонда внутрисистемного книгообмена - 0.

6. Объемсубсидии бюджету i-го муниципального образования на софинансированиерасходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданиеммодельных библиотек (Сomb),рассчитывается по формуле:

 

С omb = Сса / сумма (Vi) – сумма (Di)) х (Vi- Di),

 

где:

Сса - объем средствна софинансирование расходных обязательств поразвитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек;

Vi - объемсредств, необходимый i-му муниципальному образованиюна софинансирование расходов муниципальныхобразований области по развитию учреждений культуры, связанных с созданиеммодельных библиотек;

Di - объемсредств, выделяемый i-м муниципальным образованием на софинансированиерасходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры,связанных с созданием модельных библиотек, составляющий не менее 16,6% отпотребности средств бюджета муниципального образования на реализацию данногомероприятия.

6.1.Условиями предоставления субсидии на софинансированиерасходов, связанных с созданием модельных библиотек, являются:

наличиемуниципальной программы, предусматривающей расходные обязательствамуниципального образования по развитию учреждений культуры, связанных ссозданием модельных библиотек;

наличие вбюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовоеобеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных ссозданием модельных библиотек, в объеме не менее 10% от потребности средствбюджета муниципального образования на реализацию данного мероприятия;

обязательствомуниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей,устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования,значениям показателей результативности предоставления субсидии.

6.2.Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитиюучреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек, являютсяналичие библиотеки, расположенной в отремонтированном, оснащенном библиотечноймебелью и охранной сигнализацией помещении, и получение наиболее высокогозначения коэффициента уровня приоритетности.

6.3. Коэффициентуровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

 

Кпр = НС + НК + Ко + НТ + НП + Чн,

 

где:

НС - показательналичия в библиотеке каналов связи и технических возможностей для подключения кинформационно-коммуникационной сети "Интернет", принимающий значения:

при наличииканалов связи и технических возможностей для подключения кинформационно-коммуникационной сети "Интернет" - 1;

при отсутствииканалов связи и технических возможностей для подключения кинформационно-коммуникационной сети "Интернет" - 0;

НК - показательналичия персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2012 года,принимающий значения:

при наличииперсонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2012 года, - 1;

при отсутствииперсонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2012 года, - 0;

Ко - показатель книгообеспеченности библиотеки, принимающий значения:

при книгообеспеченности на уровне 4 и более книг на 1 жителямуниципального образования - 1;

при книгообеспеченности на уровне менее 4 книг на 1 жителямуниципального образования - 0;

НТ - показательналичия компьютерной техники, принимающий значения:

при наличии набалансе библиотеки компьютерной техники - 1;

при отсутствиина балансе библиотеки компьютерной техники - 0;

НП - показательналичия подписки на периодические издания для формирования библиотечного фондане менее 15 наименований на 1000 человек, принимающий значения:

при наличииподписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда не менее15 наименований на 1000 человек в полугодие - 1;

при отсутствииподписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда не менее15 наименований на 1000 человек в полугодие - 0;

Чн - показательчисленности населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2015года, принимающий значения:

при численностинаселения муниципального образования по состоянию на 1 января 2015 года неменее 500 человек - 1;

при численностинаселения муниципального образования по состоянию на 1 января 2015 года менее500 человек - 0.

7.Муниципальное образование, претендующее на получение субсидий, представляетглавному распорядителю следующие документы:

заявку дляучастия в отборе, подписанную главой муниципального образования (главой местнойадминистрации);

копиюутвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий,указанных в пункте 2 настоящего Порядка, заверенную подписью руководителяуполномоченного органа муниципального образования;

выписку изрешения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год иплановый период о наличии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечениерасходных обязательств по финансированию мероприятий федеральной целевойпрограммы "Культура России (2012 - 2018 годы)", завереннуюруководителем финансового органа;

пояснительнуюзаписку.

8. Главныйраспорядитель осуществляет отбор муниципальных образований в соответствии сусловиями и критерием отбора, указанными в 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 настоящегоПорядка, для предоставления субсидий.

9. Распределениесубсидии утверждается Правительством Амурской области.

10.Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между главнымраспорядителем и органом местного самоуправления муниципального образованиясоглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение). Форма соглашенияутверждается главным распорядителем.

11.Муниципальные образования обеспечивают достижение следующих показателейрезультативности использования субсидий, значения которых определяются соглашением,в том числе:

1) показателирезультативности использования субсидий на софинансированиерасходных обязательств, связанных с созданием мобильной системы обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек:

а) охватнаселения услугами мобильных библиотечных комплексов (%);

б) количествокниговыдач на 1 жителя;

в) количествомуниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживаниянаселенных пунктов, не имеющих библиотек (ед.);

2) показателирезультативности использования субсидий на софинансированиерасходных обязательств, связанных с созданием модельной библиотеки:

а) количествомуниципальных образований, создавших модельные библиотеки;

в) количествокниговыдач на 1 жителя муниципального образования;

г) количествопосещений библиотек на 1 жителя в год (%).

12. В случаенецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованиемусловий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения,предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения оприостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджетумуниципального образования не применяются в случае, если условия предоставлениясубсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Контрольза соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидийосуществляется главным распорядителем.

13. В случаеотсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденномразмере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования,неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.

14. В случаеувеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнованийосуществляется дополнительное распределение.

15.Дополнительное распределение субсидий осуществляется на основании письменныхобращений муниципальных образований о дополнительной потребности в порядке,установленном пунктами 4 - 7 настоящего Порядка, путем внесения изменений впостановление о распределении субсидий.

О предстоящемдополнительном распределении субсидий главный распорядитель письменно извещаетмуниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачидокументов на предоставление субсидий.

16.Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образованияежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляетглавному распорядителю отчет о расходовании субсидий по форме, установленнойсоглашением.

17. Главныйраспорядитель ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет вминистерство финансов области сведения о расходовании субсидий по формесогласно приложению к настоящему Порядку.

18. Оценкаэффективности использования субсидии муниципальным образованием в отчетномфинансовом году осуществляется главным распорядителемна основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутыхмуниципальным образованием по итогам отчетного финансового года значенийпоказателей результативности использования субсидии.

19. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежитвозврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущегофинансового года.

В случае еслинеиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета,указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке,установленном министерством финансов области.

В соответствии срешением главного распорядителя о наличии потребности в не использованном на 1января текущего финансового года остатке субсидий средства в размере, непревышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом годубюджету муниципального образования на те же цели всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20.Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований несутответственность за результативность, целевое использование субсидий,достоверность представляемых главному распорядителю сведений (документов,отчетов).


 

 

 

Приложение

к Порядку

 

Сведения

о расходованиисубсидии на реализацию мероприятий

федеральной целевойпрограммы "Культура России

(2012 - 2018годы)" по состоянию

на"__" _____________ 20__ г.

 

п/п

Наименование муниципального образования

Утвержденный объем финансирования, тыс. руб.

Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

субсидий федерального бюджета

субсидий областного бюджета

местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель___________________/Ф.И.О./