ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2017 №34
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
В целях корректировкигосударственной программы Амурской области "Развитие транспортной системыАмурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в государственнуюпрограмму Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской областина 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурскойобласти от 28.12.2016№ 592), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторАмурской области А.А.Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25.01.2017 № 34
Изменения,вносимые в государственную программу Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 3552058,43 тыс. рублей; 2018 год - 3614639,77 тыс. рублей; 2019 год - 3422801,22 тыс. рублей; 2020 год - 7361514,21 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей |
".
2. Раздел 6государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсноеобеспечение государственной программы
Объем ассигнованийобластного бюджета на реализацию государственной программы составляет26716596,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25тыс. рублей;
2017 год - 3552058,43тыс. рублей;
2018 год - 3614639,77тыс. рублей;
2019 год - 3422801,22тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21тыс. рублей.
Планируется привлечениесредств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей;
средств местных бюджетовв сумме 197359,54 тыс. рублей;
внебюджетных источниковв сумме 21800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
3. В подпрограмме"Развитие транспортного комплекса":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 160578,24 тыс. рублей; 2018 год - 162572,19 тыс. рублей; 2019 год - 205513,60 тыс. рублей; 2020 год - 4814061,24 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей |
";
2) в разделе 4:
абзац пятый признатьутратившим силу;
абзац десятый признатьутратившим силу;
абзац двадцатый изложитьв следующей редакции:
"Врамках указанного мероприятия планируется приобрести аэропортовую спецавтотехнику, автотранспортные средства, средствамеханизации и оборудования для предприятий воздушного транспорта, провести ремоторизацию авиационной техники (замена двигателей насамолетах Ан-2), технически оснастить авиационно-техническую базу посадочнойплощадки Свободный для проведения ремонта авиационной техники, провести ремонтрулежных дорожек и стоянок воздушных судов посадочной площадки Свободный,приобрести 2 вертолета Ми-8Т посредством совершения сделки по договору лизинга
, осуществляемойсогласно Федеральному закону от 5 апреля
абзацы двадцать третий -двадцать четвертый признать утратившими силу;
абзац тридцать второйпризнать утратившим силу;
абзац тридцать третийпризнать утратившим силу;
4) раздел 5 подпрограммыизложить в следующей редакции:
"5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Общий объем финансированияподпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94тыс. рублей;
2015 год - 144221,66тыс. рублей;
2016 год - 209597,55тыс. рублей;
2017 год - 160578,24тыс. рублей;
2018 год - 162572,19тыс. рублей;
2019 год - 205513,60тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс.рублей.
Планируемый объемфинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различныхисточников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственнойпрограмме.";
5) в разделе 6:
абзац шестой признатьутратившим силу;
абзацы тринадцатый -четырнадцатый признать утратившими силу;
в таблице"Коэффициенты значимости мероприятий":
подпункты 1.1 - 1.1.1изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Приобретение и строительство основных фондов на транспорте | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
1.1.1. | Развитие материально-технической базы воздушного транспорта | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
";
подпункт 1.1.3 таблицыпризнать утратившим силу;
подпункт 1.2 таблицыизложить в следующей редакции:
"
1.2. | Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,6 |
";
подпункт 1.2.2 таблицыизложить в следующей редакции:
"
1.2.2. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | 0,3 | 0,4 | - | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,4 |
";
подпункт 1.2.4 таблицыпризнать утратившим силу;
6) приложение кподпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящимизменениям.
4. В подпрограмме"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурскойобласти":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 3315427,90 тыс. рублей; 2018 год - 3380258,23 тыс. рублей; 2019 год - 3138434,73 тыс. рублей; 2020 год - 2353167,35 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей |
";
2) в таблице 1 раздела4:
позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:
"
| Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33287151,072 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 8214627,833 <***> | | 6235070,981 <***> | 1979556,852 <*> | |
2014 год | 2296619,887 | | 1896842,0 | 399777,887 | | |||||||
2015 год | 2934943,106 | | 2572286,171 | 362656,935 | | |||||||
2016 год | 1293626,44 <***> | | 1078841,51 <***> | 214784,930 | | |||||||
2017 год | 1009118,660 | | 687101,300 | 322017,360 | | |||||||
2018 год | 333986,540 | | 0,0 | 333986,540 | | |||||||
2019 год | 346333,200 | | 0,0 | 346333,200 | |
";
пункт 1.5 изложить вследующей редакции:
"
1.5. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур" | Строительство | | Имеется | 78126,960 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 29881,942 | 2052,878 | 18191,590 | 11690,352 | | |
2014 год | 2052,878 | 2052,878 | 0,0 | 2052,878 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 18191,590 | 0,0 | 18191,590 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 9637,474 | 0,0 | 0,0 | 9637,474 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункт 1.9 изложить вследующей редакции:
"
1.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на | Реконструкция | | Имеется | 2241957,470 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3416720,558 <**> | 2006,920 | 3049851,160 <**> | 366869,398 <1> | | |
2014 год | 1328848,920 | 2006,920 | 1296842,0 | 32006,920 | | ||||||||
2015 год | 1178522,076 | 0,0 | 1062198,276 | 116323,800 <1> | | ||||||||
2016 год | 326086,836 | 0,0 | 290148,884 | 35937,952 | | ||||||||
2017 год | 583262,686 | 0,000 | 400662,000 | 182600,686 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункты 1.12, 1.13изложить в следующей редакции:
"
1.12. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600 | Реконструкция | | Имеется | 633589,800 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 634213,949 | 8662,349 | 562996,400 | 71217,549 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 8662,349 | 8662,349 | 0,000 | 8662,349 | | ||||||||
2016 год | 312775,800 | 0,000 | 281498,200 | 31277,600 | | ||||||||
2017 год | 312775,800 | | 281498,200 | 31277,600 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.13. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72 | Реконструкция | | Отсутствует | 1211871,280 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункт 1.30 изложить вследующей редакции:
"
1.30. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 92828,30 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 31150,733 | 5510,733 | 0,0 | 31150,733 | | |
2014 год | 1150,733 | 1150,733 | 0,0 | 1150,733 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 4360,0 | 0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | |
";
пункт 1.47 изложить вследующей редакции:
"
1.47. | Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино" | Реконструкция | | Отсутствует | 61442,467 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3750,453 | 3480,453 | 270,0 | 3480,453 | | |
2014 год | 1180,167 | 1180,167 | 0,0 | 1180,167 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 2570,286 | 2300,286 | 270,0 | 2300,286 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункт 1.49 изложить вследующей редакции:
"
1.49. | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Реконструкция | | Имеется | 62310,670 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3588,268 | 3588,268 | 0,0 | 3588,268 | | |
2014 год | 1089,181 | 1089,181 | 0,0 | 1089,181 | | ||||||||
2015 год | 2439,087 | 2439,087 | 0,0 | 2439,087 | | ||||||||
2016 год | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,00 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункты 1.51, 1.52изложить в следующей редакции:
"
1.51. | Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Реконструкция | | Отсутствует | 69406,870 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 2748,999 | 2748,999 | 0,0 | 2748,999 | | |
2014 год | 802,508 | 802,508 | 0,0 | 802,508 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 1946,491 | 1946,491 | 0,0 | 1946,491 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.52. | Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора" | Реконструкция | | Отсутствует | 69406,870 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 2783,000 | 2783,0 | 0,0 | 2783,000 | | |
2014 год | 804,538 | 804,538 | 0,0 | 804,538 | | ||||||||
2015 год | 111,569 | 111,569 | 0,0 | 111,569 | | ||||||||
2016 год | 1866,893 | 1866,893 | 0,0 | 1866,893 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункт 1.56 изложить вследующей редакции:
"
1.56. | Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан" | Реконструкция | | Отсутствует | 51840,79 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3063,000 | 3063,0 | 0,0 | 3063,000 | | |
2014 год | 890,269 | 890,269 | 0,0 | 890,269 | | ||||||||
2015 год | 125,110 | 125,110 | 0,0 | 125,110 | | ||||||||
2016 год | 2047,621 | 2047,621 | 0,00 | 2047,621 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункт 1.74 изложить вследующей редакции:
"
1.74. | Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур | Строительство | | Отсутствует | 7400,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 7974,22 | 7400,00 | | 7974,22 | | |
2016 год | 7400,00 | 7400,00 | 0,0 | 7400,00 | | ||||||||
2017 год | 574,22 | 0,0 | 0,0 | 574,22 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
пункт 1.78 изложитьследующего содержания:
"
1.78. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2) | Реконструкция | | Имеется | 497936,080 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 310226,176 | 0,0 | 93270,350 | 216955,826 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 102378,458 | 0,0 | 93270,350 | 9108,108 | | ||||||||
2017 год | 107847,718 | 0,0 | 0,0 | 107847,718 | | ||||||||
2018 год | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | | ||||||||
2019 год | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | |
";
2) раздел 5 подпрограммыизложить в следующей редакции:
"5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Объем ассигнованийобластного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс.рублей.
Планируемый объемфинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.";
3) в разделе 6:
а) абзацы седьмой -восьмой изложить в следующей редакции:
"По мероприятию"Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010- 2020 годы)" увеличится протяженность введенных автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственныхсооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на
По мероприятию"Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальномуразвитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них,соответствующих нормативным требованиям, на
б) подпункты 1.2.2,1.2.3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
"
1.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - |
1.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
".
5. В подпрограмме"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики всфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 542895,99 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 76052,29 тыс. рублей; 2018 год - 71809,35 тыс. рублей; 2019 год - 78852,89 тыс. рублей; 2020 год - 105677,62 тыс. рублей |
";
2) раздел 5 подпрограммыизложить в следующей редакции:
"5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Общий объемфинансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020годах составит 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс.рублей;
2015 год - 80430,66 тыс.рублей;
2016 год - 76989,50 тыс.рублей;
2017 год - 76052,29 тыс.рублей;
2018 год - 71809,35 тыс.рублей;
2019 год - 78852,89 тыс.рублей;
2020 год - 105677,62тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственнойпрограммы области из различных источников финансирования приведены вприложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
6. В приложении № 1 кгосударственной программе:
подпункт 1.1.1 изложитьв следующей редакции:
"
1.1.1. | Развитие материально-технической базы воздушного транспорта | | | Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Количество ремоторизированной авиационной техники, ед. | Отчетность предприятия | | | | | | | | 11 |
Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед. | Отчетность предприятия | | | | | 2 | | | 9 | |||||
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед. | Отчетность предприятия | | | | | | | | 17 |
";
подпункт 1.1.3 признатьутратившим силу;
подпункт 1.2.4 признатьутратившим силу;
подпункты 2.2.2, 2.2.3изложить в следующей редакции:
"
2.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | | | Министерство транспорта и строительства области | Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | 1,243 | | | 13,726/485,8 | 7/84,65 | | 8,5/144,74 |
2.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года | | | Министерство транспорта и строительства области | Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | 31,61/308,58 | | 1,857/853,76 | | | | |
".
7. В приложении № 2-1 кгосударственной программе цифры "100000,00" заменить цифрами"134800,00".
8. В приложении № 3 кгосударственной программе:
1) позицию"Государственная программа Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | | | | 26716596,60 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 3552058,43 | 3614639,77 | 3422801,22 | 7361514,21 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 23304826,09 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 3434064,65 | 3506919,90 | 3298389,10 | 4448369,70 | ||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | 3118246,87 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 89662,58 | 81824,47 | 95791,92 | 2785892,00 | ||
Управление информатизации области | | | | 88608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88608,00 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | ||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области) | | | | 202915,64 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 28331,20 | 25895,40 | 28620,20 | 36644,51 |
";
2) в пункте 1:
позицию"Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса", подпункты 1.1,1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | Всего, в том числе: | | | | 5820123,42 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 160578,24 | 162572,19 | 205513,60 | 4814061,24 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 2699876,55 | 123578,94 | 144221,66 | 144521,65 | 70915,66 | 80747,72 | 109721,68 | 2026169,24 | ||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | 3118246,87 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 89662,58 | 81824,47 | 95791,92 | 2785892,00 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | ||
1.1. | Приобретение и строительство основных фондов на транспорте | Всего, в том числе: | | | | 4131447,97 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 4057300,00 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 1451900,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1448900,00 | ||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | 2679547,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 2608400,00 | ||
1.1.1. | Развитие материально-технической базы воздушного транспорта | Всего, в том числе: | | | | 2755847,97 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 2681700,00 |
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0408 | 13.1.01.11130 | 76300,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73300,00 | ||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0408 | 13.1.01.11130 | 2679547,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 2608400,00 |
";
подпункт 1.2 изложить вследующей редакции:
"
1.2. | Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области | Всего, в том числе | | | | 1068455,22 | 112914,39 | 137628,94 | 138428,95 | 66108,94 | 76318,94 | 103628,94 | 433426,12 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 1068455,22 | 112914,39 | 137628,94 | 138428,95 | 66108,94 | 76318,94 | 103628,94 | 433426,12 |
";
подпункт 1.2.2 изложитьв следующей редакции:
"
1.2.2. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0408 | 13.1.02.69630 | 847985,86 | 104875,45 | 134000,00 | 134800,00 | 62480,00 | 72690,00 | 100000,00 | 239140,41 |
";
подпункты 1.3, 1.3.1изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | | | | 181521,33 | 7664,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 145843,12 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 179521,33 | 7664,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 143843,12 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | ||
1.3.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0408 | 13.1.03.10930 | 95923,75 | 5774,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 62135,54 |
";
подпункты 1.4, 1.4.1изложить в следующей редакции:
"
1.4. | Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом | Всего, в том числе | | | | 438698,90 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 61725,43 | 60219,06 | 74186,51 | 177492,00 |
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | 438698,90 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 61725,43 | 60219,06 | 74186,51 | 177492,00 | ||
1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | 928 | 0408 | 13.1.04.10590 | 438698,90 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 61725,43 | 60219,06 | 74186,51 | 177492,00 |
";
3) пункт 2 изложить вследующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Всего, в том числе | | | | 20264969,19 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 3315427,90 | 3380258,23 | 3138434,73 | 2353167,35 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 20264969,19 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 3315427,90 | 3380258,23 | 3138434,73 | 2353167,35 | ||
2.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе | | | | 13501110,16 | 1542824,96 | 1268352,63 | 2342701,81 | 2311321,34 | 2490864,44 | 2120054,73 | 1424990,25 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 13501110,16 | 1542824,96 | 1268352,63 | 2342701,81 | 2311321,34 | 2490864,44 | 2120054,73 | 1424990,25 | ||
2.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.01.12260 | 10293844,64 | 952482,49 | 832793,32 | 1906731,14 | 1850065,31 | 2029608,41 | 1658798,70 | 1063365,27 |
2.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.01.12270 | 253592,51 | 204777,15 | 48815,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.01.10590 | 2953673,01 | 385565,32 | 386743,95 | 435970,67 | 461256,03 | 461256,03 | 461256,03 | 361624,98 |
2.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе | | | | 2428050,16 | 399777,89 | 362656,94 | 214784,93 | 322017,36 | 333986,54 | 346333,20 | 448493,30 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 2428050,16 | 399777,89 | 362656,94 | 214784,93 | 322017,36 | 333986,54 | 346333,20 | 448493,30 | ||
2.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.02.11010 | 2251830,16 | 399777,89 | 362656,94 | 125884,93 | 234697,36 | 333986,54 | 346333,20 | 448493,30 |
2.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.02.R1150 | 87320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13,2.02.R2140 | 88900,00 | 0,00 | 0,00 | 88900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования | Всего, в том числе | | | | 4335808,87 | 392288,59 | 726278,77 | 828014,46 | 682089,20 | 555407,25 | 672046,80 | 479683,80 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 4335808,87 | 392288,59 | 726278,77 | 828014,46 | 682089,20 | 555407,25 | 672046,80 | 479683,80 | ||
2.3.1. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.03.87480 | 4335808,87 | 392288,59 | 726278,77 | 828014,46 | 682089,20 | 555407,25 | 672046,80 | 479683,80 |
";
4) пункт 4 изложить вследующей редакции:
"
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего, в том числе | | | | 542895,99 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 76052,29 | 71809,35 | 78852,89 | 105677,62 |
4.1. | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Всего, в том числе: | | | | 542895,99 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 76052,29 | 71809,35 | 78852,89 | 105677,62 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 339980,35 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 47721,09 | 45913,95 | 50232,69 | 69033,11 | ||
Инспекция Гостехнадзора области | | | | 202915,64 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 28331,20 | 25895,40 | 28620,20 | 36644,51 | ||
4.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0408 | 13.4.01.10190 | 339980,35 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 47721,09 | 45913,95 | 50232,69 | 69033,11 |
Инспекция Гостехнадзора области | 019 | 0400, 0412 | 13.4.01.10190 | 202915,64 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 28331,20 | 25895,40 | 28620,20 | 36644,51 |
".
9. В приложении № 4 кгосударственной программе:
1) позицию"Государственная программа Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующейредакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 41341467,11 | 6670829,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 4264406,88 | 3641218,92 | 3449426,52 | 11492326,38 |
Федеральный бюджет | 14405710,97 | 4116524,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 687101,30 | 0,00 | 0,00 | 4096500,00 | ||
Областной бюджет | 26716596,60 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 3552058,43 | 3614639,77 | 3422801,22 | 7361514,21 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 197359,54 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 25247,15 | 26579,15 | 26625,30 | 34312,17 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 21800,00 | 21800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
2) в пункте 1:
позицию"Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса", подпункты 1.1- 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | Всего | 11789623,12 | 278482,94 | 710721,66 | 1349415,55 | 160578,87 | 163904,82 | 206892,38 | 8919626,89 |
Федеральный бюджет | 5957418,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4096500,00 | ||
Областной бюджет | 5820123,42 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 160578,24 | 162572,19 | 205513,60 | 4814061,24 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 12081,70 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1332,63 | 1378,78 | 9065,65 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Приобретение и строительство основных фондов на транспорте | Всего | 10088865,97 | 157600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 8153800,00 |
Федеральный бюджет | 5957418,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4096500,00 | ||
Областной бюджет | 4131447,97 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 4057300,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1. | Развитие материально-технической базы воздушного транспорта | Всего | 2755847,97 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 2681700,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 2755847,97 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 21605,41 | 21605,41 | 2681700,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 7333018,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5472100,00 |
Федеральный бюджет | 5957418,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4096500,00 | ||
Областной бюджет | 1375600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1375600,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункт 1.1.3 признатьутратившим силу;
подпункт 1.2 изложить вследующей редакции:
"
1.2. | Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области | Всего | 1080445,72 | 113127,19 | 137628,94 | 138428,95 | 66109,57 | 77651,57 | 105007,72 | 442491,77 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 1068455,22 | 112914,39 | 137628,94 | 138428,95 | 66108,94 | 76318,94 | 103628,94 | 433426,12 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 11990,50 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1332,63 | 1378,78 | 9065,65 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункт 1.2.2 изложитьв следующей редакции:
"
1.2.2. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | Всего | 847985,86 | 104875,45 | 134000,00 | 134800,00 | 62480,00 | 72690,00 | 100000,00 | 239140,41 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 847985,86 | 104875,45 | 134000,00 | 134800,00 | 62480,00 | 72690,00 | 100000,00 | 239140,41 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункт 1.2.4 признатьутратившим силу;
подпункты 1.3 - 1.3.2изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | 181612,53 | 7755,75 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 145843,12 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 181521,33 | 7664,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 145843,12 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) | Всего | 95923,75 | 5774,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 62135,54 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 95923,75 | 5774,55 | 6592,72 | 6092,70 | 4806,72 | 4428,78 | 6092,74 | 62135,54 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3.2. | Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | Всего | 83688,78 | 1981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81707,58 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 83597,58 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81707,58 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
подпункты 1.4, 1.4.1изложить в следующей редакции:
"
1.4. | Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом | Всего | 438698,90 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 61725,43 | 60219,06 | 74186,51 | 177492,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 438698,90 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 61725,43 | 60219,06 | 74186,51 | 177492,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 438698,90 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 61725,43 | 60219,06 | 74186,51 | 177492,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 438698,90 | 0,00 | 0,00 |