Постановление Правительства Амурской области от 20.11.2017 № 549

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

20.11.2017                                                                            №549

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

Вцелях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных наразвитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительствообласти

постановляет:

Внестив государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусстваАмурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 25.09.2017№ 462), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурскойобласти                                                     А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от20.11.2017 № 549

 

Изменения,

вносимыев государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы"

 

1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 1761297,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 275824,3 тыс. рублей;

2017 год - 283753,0 тыс. рублей;

2018 год - 204734,5 тыс. рублей;

2019 год - 247464,9 тыс. рублей;

2020 год - 228570,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53445,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 1009,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 459,0 тыс. рублей;

2020 год - 27,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 133601,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год - 24292,5 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей

".

2.В разделе 6 государственной программы:

а) в абзаце первом сумму "1756184,0 тыс. рублей"заменить суммой "1761297,7 тыс. рублей";

б)в абзаце пятом сумму "278639,3 тыс. рублей" заменить суммой"283753,0 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "663361,3 тыс. рублей" заменить суммой"667189,4 тыс. рублей";

г)в абзаце одиннадцатом сумму "165338,1 тыс. рублей" заменить суммой"164828,7 тыс. рублей";

д)в абзаце двенадцатом сумму "90388,7 тыс. рублей" заменить суммой"91024,7 тыс. рублей";

е)в абзаце пятнадцатом сумму "209387,4 тыс. рублей" заменить суммой"210866,4 тыс. рублей";

ж)в абзаце шестнадцатом сумму "117505,1 тыс. рублей" заменить суммой"117185,1 тыс. рублей";

з)в абзаце восемнадцатом сумму "132811,6 тыс. рублей" заменить суммой"133601,7 тыс. рублей".

3.В подпрограмме "Профессиональное искусство":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 667189,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год - 111818,4 тыс. рублей;

2018 год - 77056,8 тыс. рублей;

2019 год - 105582,1 тыс. рублей;

2020 год - 100850,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 19989,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2017 год - 790,1 тыс. руб.

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "663361,3 тыс. рублей" заменить суммой"667189,4 тыс. рублей";

б)в абзаце пятом сумму "107990,3 тыс. рублей" заменить суммой"111818,4 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "19199,8 тыс. рублей" заменить суммой"19989,9 тыс. рублей";

3)таблицу 2 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица2

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1

0,99

0,99

0,98

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

0,01

0,01

0,01

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3 "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

-

-

-

0,01

-

-

-

".

4.В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 164828,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25105,9 тыс. рублей;

2015 год - 20976,9 тыс. рублей;

2016 год - 20572,6 тыс. рублей;

2017 год - 24697,9 тыс. рублей;

2018 год - 20482,8 тыс. рублей;

2019 год - 27456,1 тыс. рублей;

2020 год - 25536,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 14268,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7134,4 тыс. рублей;

2015 год - 7134,4 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "165338,1 тыс. рублей" заменить суммой"164828,7 тыс. рублей";

б)в абзаце пятом сумму "25207,3 тыс. рублей" заменить суммой"24697,9 тыс. рублей".

5.В подпрограмме "Архивное дело":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 91024,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16834,0 тыс. рублей;

2015 год - 10849,9 тыс. рублей;

2016 год - 10973,7 тыс. рублей;

2017 год - 13613,5 тыс. рублей;

2018 год - 10139,0 тыс. рублей;

2019 год - 14360,8 тыс. рублей;

2020 год - 14253,8 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "90388,7 тыс. рублей" заменить суммой"91024,7 тыс. рублей";

б)в абзаце пятом сумму "12977,5 тыс. рублей" заменить суммой"13613,5 тыс. рублей".

6.В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 210866,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28063,9 тыс. рублей;

2017 год - 32217,9 тыс. рублей;

2018 год - 22744,1 тыс. рублей;

2019 год - 30350,0 тыс. рублей;

2020 год - 28075,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "209387,4 тыс. рублей" заменить суммой"210866,4 тыс. рублей";

б)в абзаце пятом сумму "30738,9 тыс. рублей" заменить суммой"32217,9 тыс. рублей".

7.В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 117185,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 17375,7 тыс. рублей;

2016 год - 40858,0 тыс. рублей;

2017 год - 30318,6 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "117505,1 тыс. рублей" заменить суммой"117185,1 тыс. рублей";

б)в абзаце пятом сумму "30638,6 тыс. рублей" заменить суммой"30318,6 тыс. рублей".

8.В приложении № 3 к государственной программе:

1)позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:


"

 

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

1761297,7

289105,4

231845,3

275824,3

283753,0

204734,5

247464,9

228570,3

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801, 0804

0300000000

1714226,0

287605,4

231458,8

272183,8

274978,4

195696,0

235211,5

217092,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

930

0801

0300000000

1500,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000000

2319,6

-

386,5

666,5

845,1

127,3

162,3

131,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

910

0801

0300000000

2974,0

-

-

2974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801, 0804

0300000000

40278,1

-

-

-

7929,5

8911,2

12091,1

11346,3

";

2)в пункте 1:

а)позицию "Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить вследующей редакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

031000000

667189,4

91928,4

91122,2

88830,7

111818,4

77056,8

105582,1

100850,8

";

б)подпункты 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

"

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310100000

667189,4

91928,4

91122,2

88830,7

111818,4

77056,8

105582,1

100850,8

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310110590

655868,8

91928,4

89183,6

87536,7

103730,4

77056,8

105582,1

100850,8

";

3)в пункте 2:

а)позицию "Подпрограмма "Народное творчество и досуговаядеятельность" изложить в следующей редакции:

"

2.

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320000000

164828,7

25105,9

20976,9

20572,6

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

";

б)подпункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"

2.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320100000

164828,7

25105,9

20976,9

20572,6

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

2.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320110590

162366,6

24748,9

20976,9

18467,5

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

";

4)в пункте 3:

а)позицию "Подпрограмма "Архивное дело" изложить в следующейредакции:

"

3.

Подпрограмма "Архивное дело"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330000000

91024,7

16834,0

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

";

б)подпункты 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:

"

3.1.

Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330100000

91024,7

16834,0

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

3.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330110590

89333,9

15143,2

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

";

5)в пункте 6:

а)позицию "Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить вследующей редакции:

"

6.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000000

210866,4

41874,6

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

";

б)подпункты 6.1, 6.1.1 изложить в следующей редакции:

"

6.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360100000

210866,4

41874,6

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

6.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360110590

210066,4

41074,6

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

";


 

6)в пункте 7:

а)позицию "Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370000000

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

";

б)подпункты 7.1, 7.1.1 изложить в следующей редакции:

"

7.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370100000

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

7.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370112220

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

".

9.В приложении № 4 к государственной программе:

1)позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на2014 - 2020 годы", пункт 1 изложить в следующей редакции:

"

 

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

1948344,8

333657,6

317726,1

306650,3

309054,5

204734,5

247923,9

228597,9

Федеральный бюджет

133601,7

42837,5

59876,2

6595,5

24292,5

-

-

-

Областной бюджет

1761297,7

289105,4

231845,3

275824,3

283753,0

204734,5

247464,9

228570,3

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53445,4

1714,7

26004,6

24230,5

1009,0

-

459,0

27,6

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Всего

687179,3

111128,2

91122,2

88830,7

112608,5

77056,8

105582,1

100850,8

Федеральный бюджет

19989,9

19199,8

-

-

790,1

-

-

-

Областной бюджет

667189,4

91928,4

91122,2

88830,7

111818,4

77056,8

105582,1

100850,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Всего

687179,3

111128,2

91122,2

88830,7

112608,5

77056,8

105582,1

100850,8

Федеральный бюджет

19989,9

19199,8

-

-

790,1

-

-

-

Областной бюджет

667189,4

91928,4

91122,2

88830,7

111818,4

77056,8

105582,1

100850,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

675068,6

111128,2

89183,6

87536,7

103730,4

77056,8

105582,1

100850,8

Федеральный бюджет

19199,8

19199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

655868,8

91928,4

89183,6

87536,7

103730,4

77056,8

105582,1

100850,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

Всего

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

11232,6

-

1938,6

1294,0

8000,0

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

Всего

878,1

-

-

 

878,1

-

-

-

Федеральный бюджет

790,1

-

-

-

790,1

-

 

 

Областной бюджет

88,0

-

-

-

88,0

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

2)в пункте 2:

а)позицию "Подпрограмма "Народное творчество и досуговаядеятельность" изложить в следующей редакции:

"

2.

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

Всего

179097,5

32240,3

28111,3

20572,6

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

Федеральный бюджет

14268,8

7134,4

7134,4

-

-

-

-

-

Областной бюджет

164828,7

25105,9

20976,9

20572,6

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б)подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"

2.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

Всего

179097,5

32240,3

28111,3

20572,6

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

Федеральный бюджет

14268,8

7134,4

7134,4

-

-

-

-

-

Областной бюджет

164828,7

25105,9

20976,9

20572,6

24697,9

20482,8

27456,1

25536,5

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";


3)в пункте 3:

а)позицию "Подпрограмма "Архивное дело" изложить в следующейредакции:

"

3.

Подпрограмма "Архивное дело"

Всего

91024,7

16834,0

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

91024,7

16834,0

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б)подпункты 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:

"

3.1.

Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений"

Всего

91024,7

16834,0

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

91024,7

16834,0

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

89333,9

15143,2

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

89333,9

15143,2

10849,9

10973,7

13613,5

10139,0

14360,8

14253,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

4)в пункте 6:

а)позицию "Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить вследующей редакции:

"

6.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Всего

217703,4

48406,9

27540,7

28368,6

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

Федеральный бюджет

6837,0

6532,3

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

210866,4

41874,6

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б)подпункты 6.1, 6.1.1 изложить в следующей редакции:

"

6.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Всего

217703,4

48406,9

27540,7

28368,6

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

Федеральный бюджет

6837,0

6532,3

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

210866,4

41874,6

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

216066,6

47074,8

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

Федеральный бюджет

6000,2

6000,2

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

210066,4

41074,6

27540,7

28063,9

32217,9

22744,1

30350,0

28075,2

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

5)в пункте 7:

а)позицию "Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Всего

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б)подпункты 7.1, 7.1.1 изложить в следующей редакции:

"

7.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Всего

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Всего

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

117185,1

28632,8

17375,7

40858,0

30318,6

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

".


10.Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению к настоящим изменениям.

 

 

 

Приложение

кизменениям

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Общий объем ассигнований, направленный на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по созданию спектаклей

ед.

2

2

X

X

X

X

X

59455,3

53592,3

X

X

X

X

X

2. Работы по созданию концертных программ

ед.

1

1

X

X

X

X

X

24461,7

23287,2

X

X

X

X

X

3. Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей

тыс. чел.

X

X

81,1

80,4

34,0

34,0

34,0

X

X

30746,8

34299,3

25147,2

34456,3

32912,3

4. Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ, число зрителей

тыс. чел.

X

X

102,8

102,8

4,8

4,8

4,8

X

X

20100,3

24946,9

19300,7

26445,5

25260,4

5. Работа по организации показа спектаклей

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

1911,6

2907,9

2148,2

2943,4

2811,5

6. Работа по организации показа концертов и концертных программ

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1011,3

1299,7

1005,5

1377,8

1316,0

7. Работа по созданию концертов и концертных программ

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

2831,1

3638,4

2814,9

3857,0

3684,1

8. Работа по созданию спектаклей

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

20675,3

36335,3

26640,3

36502,1

34866,5

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

X

X

X

X

X

5936,6

5008,5

X

X

X

X

X

2. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

1

1

1

1

1

1

1

7290,2

6210,3

739,8

1044,0

1129,5

2322,2

2100,9

3. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

ед.

1

1

1

1

1

1

1

4820,5

4007,0

9767,6

17034,8

13199,9

16555,0

14625,7

4. Работы по организации киновидеообслуживания

ед.

1

1

X

X

X

X

X

5699,2

4808,0

X

X

X

X

X

5. Услуга по показу кинофильмов, число зрителей

тыс. чел.

X

X

18,9

14,1

10,2

10,2

10,2

X

X

3415,2

3585,5

2501,2

3451,1

3041,0

6. Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

943,7

1331,6

1718,5

2507,9

3255,6

7. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

X

X

X

X

X

X

2305,0

X

X

X

X

8. Работа по формированию, учету фондов фильмофонда

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1206,3

1702,0

1933,7

2619,9

2513,3

Подпрограмма "Архивное дело"

Основное мероприятие 3.1 "Содержание архивных учреждений"

Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов

ед.

2

1

X

X

X

X

X

10903,6

7414,65

X

X

X

X

X

2. Работы по исполнению запросов

ед.

1

1

X

X

X

X

X

4198,3

2883,5

X

X

X

X

X

4. Услуга по обеспечению доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива, количество посещений

ед.

X

X

3,5

0,3

0,2

0,2

5

X

X

1657,4

185,9

67,2

82,4

68,8

5. Услуга по предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, количество исполненных запросов

ед.

X

X

X

6,8

6,1

6,1

7

X

X

X

4186,5

3939,5

6600,3

6008,2

6. Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

123,2

119,1

64,6

81,0

66,8

7. Работа по комплектованию архивными документами

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

483,4

595,3

323,0

395,6

1103,6

8. Работа по научному описанию архивных документов, созданию справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1654,5

2862,9

907,7

2111,8

2928,9

9. Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

4137,2

5645,4

4568,9

4763,3

3803,3

10. Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления

ед.

X

X

X

X

1

1

1

X

X

X

2,0

29,8

34,6

30,5

11. Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов

ед.

X

X

X

X

1

1

1

X

X

X

16,4

238,3

291,8

243,7

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры

ед.

1

1

X

X

X

X

X

6169,8

2156,8

X

X

X

X

X

2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры

ед.

1

1

X

X

X

X

X

1542,5

539,2

X

X

X

X

X

3. Работа по обеспечению сохранности и использования объектов культурного наследия

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

3326,4

2646,0

4552,8

6583,6

6626,2

Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

X

X

X

X

X

4153,9

3203,25

X

X

X

X

X

2. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

X

 

X

X

X

20280,6

15639,3

X

X

X

X

X

3. Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей

тыс. чел.

X

X

71,6

49,4

35,1

35,1

100

X

X

4570,6

3727,8

2295,4

3435,1

2860,6

4. Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

7503,1

7756,1

6047,5

7794,7

7678,8

5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

6884,3

7116,5

5594,9

7575,9

7096,7

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей, число зарегистрированных пользователей

тыс. чел.

33,4

35,0

X

X

X

X

X

17743,8

13152,2

X

X

X

X

X

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, число обслуживаемых лиц

чел.

25

25

X

X

X

X

X

432,8

268,4

X

X

X

X

X

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

X

X

X

X

X

11576,7

8589,2

X

X

X

X

X

4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

X

X

X

X

X

6311,3

4831,4

X

X

X

X

X

5. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, количество посещений

тыс. чел.

X

X

69,4

69,3

24,4

24,4

24,4

X

X

10119,0

10376,3

6383,3

7593,2

7508,7

6. Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

3783,0

4862,8

4727,7

5762,7

4979,3

7. Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1028,8

1391,4

942,5

2154,3

964,4

8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

8445,1

9971,2

6381,8

8816,2

9212,5

9. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

4382,4

5296,2

4308,8

6023,6