ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018 №36
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемПравительства Амурской области от 26.12.2017№ 625), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от25.01.2018 № 36
Изменения, вносимые в государственную программу Амурскойобласти "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020годы"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 24244018,27 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 3621207,83 тыс. рублей; 2019 год - 3369999,65 тыс. рублей; 2020 год - 3344222,92 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10534062,36 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 24244018,27 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 3621207,83 тыс. рублей;
2019год - 3369999,65 тыс. рублей;
2020год - 3344222,92 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 10534062,36 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1417381,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 197687,28 тыс. рублей; 2019 год - 192145,84 тыс. рублей; 2020 год - 162133,13 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей |
";
2)в разделе 4 государственной программы:
а)абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"финансовоеобеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организациитранспортного обслуживания населения автомобильным транспортом;";
б)абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Врамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальныхобразований на организацию транспортного обслуживания населения. Порядокпредоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований,связанных с организацией транспортного обслуживания населения, представлен вприложении № 5 к государственной программе.";
в)абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"3.Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия поорганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.";
г)абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Врамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальныхобразований на установку и модернизацию автоматических систем управлениядвижением и светофорных объектов, установку дорожных знаков, обустройствонаиболее опасных участков уличной сети ограждениями. Порядок предоставления ирасходования субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системыорганизации движения транспортных средств и пешеходов представлен в приложении №5-1 к государственной программе.";
3)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2020 годах составляет 1417381,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 123578,94 тыс. рублей;
2015год - 144221,66 тыс. рублей;
2016год - 209597,55 тыс. рублей;
2017год - 388017,09 тыс. рублей;
2018год - 197687,28 тыс. рублей;
2019год - 192145,84 тыс. рублей;
2020год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет730000,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.";
4)подпункты 1.2.1 - 1.2.3 таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий"раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.2.1. | Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |
1.2.2. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 0,33 | 0,52 | 0,35 |
1.2.3. | Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
";
5)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящим изменениям.
4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 22309858,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 3353562,74 тыс. рублей; 2019 год - 3097299,54 тыс. рублей; 2020 год - 3104790,84 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
";
2)в таблице 1 раздела 4 подпрограммы:
а)позицию "Капитальные вложения в объекты государственнойсобственности" изложить в следующей редакции:
"
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 26215480,848 | | 6481762,372 | 2474357,476 | 17259361,0 | |
2014 год | 2296619,887 | | 1896842,000 | 399777,887 <*> | 0,0 | ||||||||
2015 год | 2934943,106 | | 2572286,171 <**> | 362656,935 <*> | 0,0 | ||||||||
2016 год | 1276446,905 | | 1078841,510 <***> | 197605,395 | 0,0 | ||||||||
2017 год | 5566679,139 | | 933792,691 | 492465,448 | 4140421,0 | ||||||||
2018 год | 7768825,256 | | 0,0 | 294118,256 | 7474707,0 | ||||||||
2019 год | 5923473,255 | | 0,0 | 279240,255 | 5644233,0 | ||||||||
2020 год | 448493,300 | | 0,0 | 448493,300 | 0,0 |
";
б)подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги "Амур" | Строительство | | Отсутствует | 355814,790 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3075,191 | 3075,191 | 0,0 | 3075,191 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 2866,726 | 2866,726 | 0,0 | 2866,726 | | ||||||||
2017 год | 208,465 | 208,465 | 0,0 | 208,465 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.2. | Автомобильная дорога "Подъезд к с. Серебрянка" | Строительство | | Имеется | 50497,260 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
в)подпункты 1.8, 1.9 изложить в следующей редакции:
"
1.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 90 + 169 - км 96 + 000 | Реконструкция | | Имеется | 393044,880 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 66395,246 | 6354,133 | 0,0 | 66395,246 | | |
2014 год | 6354,133 | 6354,133 | 0,0 | 6354,133 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 20041,113 | 0,0 | 0,0 | 20041,113 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | | ||||||||
1.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на | Реконструкция | | Имеется | 2241957,410 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3450361,877 | 2006,920 | 3049405,980 | 400955,897 | | |
2014 год | 1328848,920 | 2006,920 | 1296842,0 | 32006,920 | | ||||||||
2015 год | 1178522,076 | 0,0 | 1062198,276 | 116323,800 | | ||||||||
2016 год | 326086,836 | 0,0 | 290148,884 | 35937,952 | | ||||||||
2017 год | 571980,651 | 0,0 | 400216,820 | 171763,831 | | ||||||||
2018 год | 14086,411 | 0,0 | 0,0 | 14086,411 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
г)подпункт 1.16 изложить в следующей редакции:
"
1.16. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 129 + 600 - км 135 + 000 | Реконструкция | | Отсутствует | 563291,310 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 67300,000 | 6673,856 | 0,0 | 67300,000 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 7300,000 | 6673,856 | 0,0 | 7300,000 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | |
";
д)подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
"
1.21. | Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на | Реконструкция | | Отсутствует | 222530,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 6500,000 | 6500,00 | 0,0 | 6500,00 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 1399,040 | 1399,040 | 0,0 | 1399,040 | | ||||||||
2017 год | 3250,0 | 3250,0 | 0,0 | 3250,0 | | ||||||||
2018 год | 1850,960 | 1850,960 | 0,0 | 1850,960 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
е)подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:
"
1.26. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 54175,436 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 56602,506 | 4761,716 | 0,0 | 56602,506 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 924,574 | 924,574 | 0,0 | 924,574 | | ||||||||
2017 год | 2334,646 | 2334,646 | 0,0 | 2334,646 | | ||||||||
2018 год | 1502,496 | 0,0 | 0,0 | 1502,496 | | ||||||||
2019 год | 51840,790 | 0,0 | 0,0 | 51840,790 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
ж)подпункт 1.49 изложить в следующей редакции:
"
1.49. | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Реконструкция | | Имеется | 68462,625 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 72050,893 | 3588,268 | 0,0 | 72050,893 | | |
2014 год | 1089,181 | 1089,181 | 0,0 | 1089,181 | | ||||||||
2015 год | 2439,087 | 2439,087 | 0,0 | 2439,087 | | ||||||||
2016 год | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | | ||||||||
2017 год | 5106,482 | 0,0 | 0,0 | 5106,482 | | ||||||||
2018 год | 63356,143 | 0,0 | 0,0 | 63356,143 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
з)подпункт 1.71 изложить в следующей редакции:
"
1.71. | Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги "Зея - Тыгда" | Реконструкция | | Отсутствует | 72474,460 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 72681,696 | 2907,236 | 0,0 | 72681,696 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | ||||||||
2017 год | 1258,228 | 1258,228 | 0,0 | 1258,228 | | ||||||||
2018 год | 1549,008 | 1549,008 | 0,0 | 1549,008 | | ||||||||
2019 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | | ||||||||
2020 год | 39774,460 | 0,0 | 0,0 | 39774,460 | |
";
и)подпункт 1.73 изложить в следующей редакции:
"
1.73. | Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги "Подъезд к п. Мухинский" (Октябрьский район) | Реконструкция | | Отсутствует | 41462,140 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 2415,675 | 2415,675 | 0,0 | 2415,675 | | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | ||||||||
2017 год | 1008,533 | 1008,533 | 0,0 | 1008,533 | | ||||||||
2018 год | 1307,142 | 1307,142 | 0,0 | 1307,142 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
к)подпункт 1.76 изложить в следующей редакции:
"
1.76. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2) | Реконструкция | | Имеется | 519081,507 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 501467,519 | 0,0 | 345348,028 | 156119,491 | | |
2014 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 102378,458 | 0,0 | 93270,350 | 9108,108 | | ||||||||
2017 год | 399089,061 | 0,0 | 252077,678 | 147011,383 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
л)дополнить подпунктами 1.80, 1.81 следующего содержания:
"
1.80. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги "Амур" от км 7 + 445 до км 13 + 942" | Реконструкция | | Имеется | 974205,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 974205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974205,0 | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 год | 974205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974205,0 | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.81. | "Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). Этап 1. Автодорожный мостовой переход" | Строительство | 13,5 км/544 м | Имеется | 16285156,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 16285156,0 | 277047,0 | 0,0 | 0,0 | 16285156,0 | |
2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 год | 4140421,0 | 277047,0 | 0,0 | 0,0 | 4140421,0 | ||||||||
2018 год | 6500502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500502,0 | ||||||||
2019 год | 5644233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5644233,0 | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
3)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет22309858,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 3353562,74 тыс. рублей;
2019год - 3097299,54 тыс. рублей;
2020год - 3104790,84 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";
4)в таблице 2 раздела 6 подпрограммы:
а)подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
";
б)подпункты 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.1.4. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | - | - | - | 0,10 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 |
1.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
".
5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 516778,43 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 69957,81 тыс. рублей; 2019 год - 80554,27 тыс. рублей; 2020 год - 77298,95 тыс. рублей |
";
2)абзац второй раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Нарешение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственнойвласти, в том числе на освещение деятельности органов государственной власти иподдержку СМИ, направлено следующее основное мероприятие: "Обеспечениереализации основных направлений государственной политики в сфере реализациигосударственной программы", которое включает мероприятия "Содержаниеорганов исполнительной власти" и "Информационное освещение деятельностиорганов государственной власти и поддержка СМИ".";
3)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2020 годах составит 516778,43 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 53083,68 тыс. рублей;
2015год - 80430,66 тыс. рублей;
2016год - 76989,50 тыс. рублей;
2017год - 78463,56 тыс. рублей;
2018год - 69957,81 тыс. рублей;
2019год - 80554,27 тыс. рублей;
2020год - 77298,95 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.";
4)в таблице раздела 6 подпрограммы:
а)подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
";
б)дополнить подпунктом 1.1.2 следующего содержания:
"
1.1.2. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ | | | | | 0,5 | | |
".
6.В приложении № 1 к государственной программе:
1)позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"приложения № 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | | | Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб. | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря | 4000 | 162600 | 574000 | 1662000 | | | | |
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс. | Отчетность перевозчиков | 3160,20 | 3250,56 | 3338,74 | 3434,68 | | | | | |||||
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Отчет ГИБДД | 23,5 | 22,6 | 22,2 | 21,7 | 21,0 | 18,5 | 17,0 | 16,3 | |||||
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Отчет ГИБДД | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | |||||
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.т./тыс. пасс.-км | Федеральная служба государственной статистики | 28,88 | 28,85 | 28,83 | 28,68 | 28,29 | 28,24 | 28,2 | 28,04 |
";
2)в пункте 1:
а)в графе 2 подпункта 1.2.3 слова "Осуществление переданных государственныхполномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населенияавтомобильным транспортом" заменить словами "Финансовое обеспечениерасходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортногообслуживания населения автомобильным транспортом";
б)подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | | | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час. | Госзадание ГАУ Амурской области "Авиабаза" | | | | 1047 | 710,6 | 430,4 | 613,9 | 466,6 |
";
3)подпункты 2.1.4, 2.1.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"
2.1.4. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | | | Министерство транспорта и строительства области | Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт. | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 60 | 119 | 60 |
2.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | | | Министерство транспорта и строительства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | 11,0 | | | | | |
";
4)пункт 3 дополнить подпунктом 3.1.2 следующего содержания:
"
3.1.2. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ | | | Министерство транспорта и строительства области | Достижение целей, выполнение задач, освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ, % | АЦК Финансы | | | | | | 100 | | |
".
7.Приложение № 3 к государственной программе признать утратившим силу.
8.Приложения № 4 и № 5 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 2 и № 3 соответственно к настоящим изменениям.
9.Государственную программу дополнитьприложением № 5-1 согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.
10.В приложении № 6 к государственной программе:
1)абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
"проектирование, строительство и реконструкцию автомобильныхдорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельскихнаселенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорогобщего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием, автомобильныхдорог, являющихся подъездными дорогами, соединяющие автомобильные дороги общегопользования федерального, регионального или местного значений и земельныеучастки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии сФедеральным законом от 01.05.2016 №119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенныхна территориях субъектов Российской Федерации, входящих в составДальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", а также на объекты, которыеимеют общегосударственное (межрегиональное), региональное значение истроительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение указаний,поручений или актов Президента Российской Федерации и (или)Правительства Российской Федерации;";
2)пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13.В случае отсутствия потребности в предоставлении субсидии на текущий финансовыйгод муниципальные образования подтверждают письменным обращением,неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета иперераспределяются. Информация об отсутствии потребности в субсидиипредставляется главному распорядителю не позднее 1 ноября.
Размернеиспользованных субсидий на конец текущего финансового года и не возвращенныхдо 1 ноября включается в расчет коэффициента неосвоения субсидии (кн). Данныйкоэффициент применяется при расчете размера субсидии на очередной финансовыйгод.
Перераспределение (дополнительное распределение) субсидийосуществляется на основании заявок муниципальных образований в порядке,установленном пунктами 6 - 8 настоящего Порядка, путем внесения изменений впостановление о распределении субсидии.";
3)в приложении к Порядку предоставления субсидии бюджетам муниципальныхобразований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них:
а)абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"Общийобъем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетныхмероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Ci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4 + Ci5 + Ci6) x k н ,";
б)дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7.kн - коэффициент неосвоения субсидии в предшествующемпериоде рассчитывается по формуле:
k н = Ci(осв.) / Ci(пр.),
где:
Ci(осв.)- объем средств субсидии, освоенных в отчетном финансовом году;
Ci(пр.)- объем средств субсидии, предусмотренный муниципальному образованию в отчетномфинансовом году.".
Приложение№ 1
кизменениям
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги | Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей | ||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | |||||||||||||||
Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом" | |||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений | | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5000,0 | 4995,58 | 4395,04 | 4395,35 | 3631,74 |
Показатель объема услуг (работ) | тыс. га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Показатель объема услуг (работ) | час. | X | 0,0 | 45,4 | 42,8 | 33,8 | 28,7 | 20,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом | | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 60075,9 | 58328,68 | 45376,55 | 55633,42 | 50292,84 |
Показатель объема услуг (работ) | час. | 0,0 | 0,0 | 1001,6 | 667,82 | 396,6 | 585,2 | 446,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Приложение№ 2
кизменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 52983733,35 | 6627189,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 10273174,99 | 11421161,35 | 9469479,17 | 3369469,44 |
федеральный бюджет | 10534062,36 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 24244018,27 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 5143004,90 | 3621207,83 | 3369999,65 | 3344222,92 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 216291,72 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17989361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7774707,00 | 6074233,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и строительства области | Всего | 52306368,58 | 6598873,20 | 5880315,89 | 5822759,08 | 10010041,87 | 11327586,07 | 9379492,87 | 3287299,60 | |||||
федеральный бюджет | | | | 10534062,36 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 23566653,50 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4879871,78 | 3527632,55 | 3280013,35 | 3262053,08 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 216291,72 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17989361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7774707,00 | 6074233,00 | 0,00 | ||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | 481598,07 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 69157,40 | 60028,77 | 53924,57 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 481598,07 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 69157,40 | 60028,77 | 53924,57 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области) | Всего | 195766,70 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 24417,88 | 29957,53 | 28245,27 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 195766,70 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 24417,88 | 29957,53 | 28245,27 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 4008603,49 | 278482,94 | 710721,66 | 1349415,55 | 388017,09 | 497687,28 | 622145,84 | 162133,13 |
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1417381,49 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 388017,09 | 197687,28 | 192145,84 | 162133,13 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и строительства области | Всего | 3527005,42 | 278482,94 | 710721,66 | 1284339,65 | 154605,66 | 428529,88 | 562117,07 | 108208,56 | |||||
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 935783,42 | 123578,94 | 144221,66 | 144521,65 | 154605,66 | 128529,88 | 132117,07 | 108208,56 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 | ||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | 481598,07 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 69157,40 | 60028,77 | 53924,57 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 481598,07 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 69157,40 | 60028,77 | 53924,57 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Приобретение и строительство основных фондов на транспорте" | | Всего | | | | 2641240,96 | 157600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 27937,15 | 319385,81 | 430000,00 | 0,00 |
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Развитие материально-технической базы воздушного транспорта" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 2638240,96 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 27937,15 | 319385,81 | 430000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 47322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 19385,81 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 | |||
Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 2590918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | | | | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 | |||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | | | | 47322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 19385,81 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 928 | 0408 | 1310111010 | 47322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 19385,81 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области" | | Всего | |