ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 №615
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 16.11.2018№ 543), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от17.12.2018 № 615
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 48272637,68 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4967146,88 тыс. рублей; 2019 год - 3714032,82 тыс. рублей; 2020 год - 3768153,75 тыс. рублей; 2021 год - 3885835,49 тыс. рублей; 2022 год - 4563298,59 тыс. рублей; 2023 год - 4398628,29 тыс. рублей; 2024 год - 4733146,33 тыс. рублей; 2025 год - 4333807,66 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10832062,36 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 48272637,68 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 4967146,88 тыс. рублей;
2019год - 3714032,82 тыс. рублей;
2020год - 3768153,75 тыс. рублей;
2021год - 3885835,49 тыс. рублей;
2022год - 4563298,59 тыс. рублей;
2023год - 4398628,29 тыс. рублей;
2024год - 4733146,33 тыс. рублей;
2025год - 4333807,66 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 10832062,36 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17287361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4199923,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 339767,92 тыс. рублей; 2019 год - 71181,60 тыс. рублей; 2020 год - 104533,12 тыс. рублей; 2021 год - 116355,26 тыс. рублей; 2022 год - 741064,46 тыс. рублей; 2023 год - 570775,85 тыс. рублей; 2024 год - 900487,24 тыс. рублей; 2025 год - 490342,93 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 28000,00 тыс. рублей |
";
2)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составляет 4199923,62 тыс. рублей, в том числе по годам;
2014год - 123578,94 тыс. рублей;
2015год - 144221,66 тыс. рублей;
2016год - 209597,55 тыс. рублей;
2017год - 388017,09 тыс. рублей;
2018год - 339767,92 тыс. рублей;
2019год - 71181,60 тыс. рублей;
2020год - 104533,12 тыс. рублей;
2021год - 116355,26 тыс. рублей;
2022год - 741064,46 тыс. рублей;
2023год - 570775,85 тыс. рублей;
2024год - 900487,24 тыс. рублей;
2025год - 490342,93 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет28000,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.";
3)абзац шестой раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"количествоприобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средствмеханизации и оборудования - 9 единиц к 2025 году;";
4)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящим изменениям.
4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)раздел 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43056754,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4531347,42 тыс. рублей; 2019 год - 3558337,24 тыс. рублей; 2020 год - 3574727,91 тыс. рублей; 2021 год - 3674742,64 тыс. рублей; 2022 год - 3731054,74 тыс. рублей; 2023 год - 3737018,69 тыс. рублей; 2024 год - 3742170,97 тыс. рублей; 2025 год - 3753149,43 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8971144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
";
2)в таблице 1 раздела 4 подпрограммы:
а)позицию "Капитальные вложения в объекты государственнойсобственности" изложить в следующей редакции:
"
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 31579854,289 | 0,0 | 8823005,06 | 5497488,229 | 17259361,00 |
2014 год | 2296619,887 | | 1896842,0 | 399777,887 | 0,0 | |||||||
2015 год | 2934943,106 | | 2572286,171 | 362656,935 | 0,0 | |||||||
2016 год | 1276446,905 | | 1078841,510 | 197605,395 | 0,0 | |||||||
2017 год | 5566679,139 | | 933792,691 | 492465,448 | 4140421,0 | |||||||
2018 год | 8180892,22 | | 298000,0 | 408185,22 | 7474707,0 | |||||||
2019 год | 6298673,539 | | 0,0 | 654440,539 | 5644233,0 | |||||||
2020 год | 448493,300 | | 0,0 | 448493,300 | 0,0 | |||||||
2021 год | 464639,06 | | 0,0 | 464639,06 | | |||||||
2022 год | 486023,219 | | 0,0 | 486023,219 | | |||||||
2023 год | 504492,102 | | 0,0 | 504492,102 | | |||||||
2024 год | 522149,325 | | 0,0 | 522149,325 | | |||||||
2025 год | 539380,253 | | 0,0 | 539380,253 | |
";
б)подпункт 1.13 изложить в следующей редакции:
"
1.13. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72 | Реконструкция | | Отсутствует | 1211871,28 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 297209,477 | 20752,00 | 0,0 | 297209,477 | | |
2020 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | | ||||||||
2021 год | 26457,477 | 0,0 | 0,0 | 26457,477 | | ||||||||
2022 год | 18752,0 | 18752,0 | 0,0 | 18752,0 | | ||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2024 год | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | | ||||||||
2025 год | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | |
";
в)подпункт 1.15 изложить в следующей редакции:
"
1.15. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 46 + 200 - км 68 +141 | Реконструкция | | Отсутствует | 1455860,610 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 391380,253 | 2000,000 | 0,0 | 391380,253 | | |
2020 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2024 год | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | | ||||||||
2025 год | 239380,253 | 0,0 | 0,0 | 239380,253 | |
";
г)подпункт 1.17 изложить в следующей редакции:
"
1.17. | Реконструкция мостового перехода через р. Макча на | Реконструкция | | Отсутствует | 147275,700 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 156950,298 | 4591,141 | 0,0 | 156950,298 | | |
2016 год | 1755,796 | 1755,796 | 0,0 | 1755,796 | | ||||||||
2017 год | 2835,345 | 2835,345 | 0,0 | 2835,345 | | ||||||||
2018 год | 54984,787 | 0,0 | 0,0 | 54984,787 | | ||||||||
2019 год | 97374,37 | 0,0 | 0,0 | 97374,37 | |
";
д)подпункты 1.20, 1.21 изложить в следующей редакции:
"
1.20. | Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на | Реконструкция | | Отсутствует | 104591,420 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 114913,082 | 3934,228 | 0,0 | 114913,082 | | |
2016 год | 1697,548 | 1697,548 | 0,0 | 1697,548 | | ||||||||
2017 год | 2236,680 | 2236,680 | 0,0 | 2236,680 | | ||||||||
2018 год | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | | ||||||||
2019 год | 50978,854 | 0,0 | 0,0 | 50978,854 | | ||||||||
1.21. | Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на | Реконструкция | | Отсутствует | 222530,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 215522,857 | 6500,000 | 0,0 | 215522,857 | | |
2016 год | 1399,040 | 1399,040 | 0,0 | 1399,040 | | ||||||||
2017 год | 3250,0 | 3250,0 | 0,0 | 3250,0 | | ||||||||
2018 год | 1850,960 | 1850,960 | 0,0 | 1850,960 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 38937,989 | 0,0 | 0,0 | 38937,989 | | ||||||||
2021 год | 89887,456 | 0,0 | 0,0 | 89887,456 | | ||||||||
2022 год | 80197,412 | 0,0 | 0,0 | 80197,412 | |
";
е)подпункт 1.30 изложить в следующей редакции:
"
1.30. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 92828,30 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 96899,033 | 4070,733 | 0,0 | 96899,033 | | |
2014 год | 1150,733 | 1150,733 | 0,0 | 1150,733 | | ||||||||
2015 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 1394,434 | 1394,434 | 0,0 | 1394,434 | | ||||||||
2018 год | 1525,566 | 1525,566 | 0,0 | 1525,566 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | | ||||||||
2022 год | 52828,300 | 0,0 | 0,0 | 52828,300 | |
";
ж)подпункт 1.31 изложить в следующей редакции:
"
1.31. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 51840,79 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 27058,529 | 1500,000 | 0,0 | 27058,529 | | |
2019 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | | ||||||||
2020 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 25558,529 | 0,0 | 0,0 | 25558,529 | |
";
з)подпункты 1.36, 1.37 изложить в следующей редакции:
"
1.36. | Реконструкция моста на | Реконструкция | | Отсутствует | 69406,87 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 69543,958 | 2959,764 | 0,0 | 69543,958 | | |
2019 год | 2959,764 | 2959,764 | 0,0 | 2959,764 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2023 год | 66584,194 | 0,0 | 0,0 | 66584,194 | | ||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.37. | Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск | Строительство | | Имеется | 12755086,77 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 197396,905 | 44532,870 | 0,0 | 197396,905 | | |
2014 год | 44532,870 | 44532,870 | 0,0 | 44532,870 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 5533,583 | 0,0 | 0,0 | 5533,583 | | ||||||||
2019 год | 95,40 | 0,0 | 0,0 | 95,40 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 147235,052 | 0,0 | 0,0 | 147235,052 | |
";
и)подпункт 1.40 изложить в следующей редакции:
"
1.40. | Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Реконструкция | | Отсутствует | 51840,790 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 51719,924 | 3000,0 | 0,0 | 51719,924 | | |
2019 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | | ||||||||
2020 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | | ||||||||
2021 год | 24420,395 | 0,0 | 0,0 | 24420,395 | | ||||||||
2022 год | 25299,529 | 0,0 | 0,0 | 25299,529 | |
";
к)подпункт 1.42 изложить в следующей редакции:
"
1.42. | Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" | Реконструкция | | Отсутствует | 92828,300 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 156967,477 | 4000,000 | 0,0 | 156967,477 | | |
2016 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | ||||||||
2017 год | 1768,566 | 1768,566 | 0,0 | 1768,566 | | ||||||||
2018 год | 2131,434 | 2131,434 | 0,0 | 2131,434 | | ||||||||
2019 год | 23771,799 | 0,0 | 0,0 | 23771,799 | | ||||||||
2020 год | 129195,678 | 0,0 | 0,0 | 129195,678 | |
";
л)подпункт 1.46 изложить в следующей редакции:
"
1.46. | Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Реконструкция | | Отсутствует | 75772,370 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 54384,482 | 4752,965 | 0,0 | 54384,482 | | |
2019 год | 1520,118 | 1520,118 | | 1520,118 | | ||||||||
2020 год | 3232,847 | 3232,847 | 0,0 | 3232,847 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 49631,517 | 0,0 | 0,0 | 49631,517 | |
";
м)подпункт 1.49 изложить в следующей редакции:
"
1.49. | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Реконструкция | | Имеется | 68462,625 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 71439,003 | 3588,268 | 0,0 | 71439,003 | | |
2014 год | 1089,181 | 1089,181 | 0,0 | 1089,181 | | ||||||||
2015 год | 2439,087 | 2439,087 | 0,0 | 2439,087 | | ||||||||
2016 год | 60,000 | 60,000 | 0,0 | 60,000 | | ||||||||
2017 год | 5106,482 | 0,0 | 0,0 | 5106,482 | | ||||||||
2018 год | 62744,253 | 0,000 | 0,0 | 62744,253 | |
";
н)подпункт 1.55 изложить в следующей редакции:
"
1.55. | Реконструкция мостового перехода на км 7 + 050 автомобильной дороги "Заречное - Сиан" | Реконструкция | | Отсутствует | 51840,790 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 2880,000 | 2880,00 | 0,0 | 2880,000 | | |
2014 год | 828,431 | 828,431 | 0,0 | 828,431 | | ||||||||
2015 год | 118,479 | 118,479 | 0,0 | 118,479 | | ||||||||
2016 год | 1933,090 | 1933,09 | 0,0 | 1933,09 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
о)подпункт 1.59 изложить в следующей редакции:
"
1.59. | Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги "Зея - Снежногорский" | Реконструкция | | Отсутствует | 51840,790 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 33478,915 | 3187,000 | 0,0 | 33478,915 | | |
2014 год | 855,115 | 855,115 | 0,0 | 855,115 | | ||||||||
2015 год | 130,984 | 130,984 | 0,0 | 130,984 | | ||||||||
2016 год | 2200,901 | 2200,901 | 0,0 | 2200,901 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 30291,915 | 0,0 | 0,0 | 30291,915 | |
";
п)подпункт 1.75 изложить в следующей редакции:
"
1.75. | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Новобурейский | Строительство | | Отсутствует | 700000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 243132,354 | 10600,0 | 0,0 | 243132,354 | | |
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 10600,00 | 10600,0 | 0,0 | 10600,00 | | ||||||||
2020 год | 70988,766 | 0,0 | 0,0 | 70988,766 | | ||||||||
2021 год | 41543,588 | 0,0 | 0,0 | 41543,588 | | ||||||||
2022 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | | ||||||||
2023 год | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | |
";
р)подпункт 1.77 изложить в следующей редакции:
"
1.77. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2) | Реконструкция | | Имеется | 934977,12 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 143052,509 | 0,0 | 0,0 | 143052,509 | | |
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | | ||||||||
2023 год | 83052,509 | 0,0 | 0,0 | 83052,509 | |
";
с)подпункты 1.82, 1.83 изложить в следующей редакции:
"
1.82. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 47 + 000 - км 63 + 000 | Реконструкция | | Отсутствует | 1280000,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 85938,385 | 15938,385 | 0,0 | 85938,385 | | |
2018 год | 7770,943 | 7770,943 | 0,0 | 7770,943 | | ||||||||
2019 год | 8167,442 | 8167,442 | 0,0 | 8167,442 | | ||||||||
2020 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | | ||||||||
2021 год | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | | ||||||||
2022 год | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | | ||||||||
1.83. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 70 + 000 - км 83 + 000 | Реконструкция | | Отсутствует | 1040000,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 65836,184 | 24588,184 | 0,0 | 65836,184 | | |
2019 год | 13836,00 | 13836,00 | 0,0 | 13836,00 | | ||||||||
2020 год | 10752,184 | 10752,184 | 0,0 | 10752,184 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 11248,0 | 0,0 | 0,0 | 11248,0 | | ||||||||
2023 год | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | | ||||||||
2024 год | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | |
";
т)дополнить подпунктом 1.88 следующего содержания:
"
1.88. | Реконструкция мостового перехода на км 76 + 795 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Реконструкция | | Отсутствует | 75772,370 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 4752,965 | 4752,965 | 0,0 | 4752,965 | | |
2019 год | 1520,118 | 1520,118 | | 1520,118 | | ||||||||
2020 год | 3232,847 | 3232,847 | 0,0 | 3232,847 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
3)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет43056754,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 4531347,42 тыс. рублей;
2019год - 3558337,24 тыс. рублей;
2020год - 3574727,91 тыс. рублей;
2021год - 3674742,64 тыс. рублей;
2022год - 3731054,74 тыс. рублей;
2023год - 3737018,69 тыс. рублей;
2024год - 3742170,97 тыс. рублей;
2025год - 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8971144,36тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.".
5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы 1015959,78 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 96031,54 тыс. рублей; 2019 год - 84513,98 тыс. рублей; 2020 год - 88892,72 тыс. рублей; 2021 год - 94737,59 тыс. рублей; 2022 год - 91179,39 тыс. рублей; 2023 год - 90833,75 тыс. рублей; 2024 год - 90488,12 тыс. рублей; 2025 год - 90315,30 тыс. рублей |
";
2)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 1015959,78 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 53083,68 тыс. рублей;
2015год - 80430,66 тыс. рублей;
2016год - 76989,50 тыс. рублей;
2017год - 78463,56 тыс. рублей;
2018год - 96031,54 тыс. рублей;
2019год - 84513,98 тыс. рублей;
2020год - 88892,72 тыс. рублей;
2021год - 94737,59 тыс. рублей;
2022год - 91179,39 тыс. рублей;
2023год - 90833,75 тыс. рублей;
2024год - 90488,12 тыс. рублей;
2025год - 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.".
6.Подпункт 1.2.1 пункта 1 приложения № 1 к государственной программе изложить вследующей редакции:
"
1.2.1. | Мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения" | | | Министерство транспорта и строительства области | Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед. | Информация муниципальных районов | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | | | | | | | | |
Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед. | Информация муниципальных районов | | 6 | | | | 3 | | | | | | | |
".
7.Пункт 2 приложения № 2-1 к государственной программе изложить в следующейредакции:
"
2. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | Пригородное железнодорожное сообщение | 1330895,79 | 104875,45 | 134000,0 | 134800,0 | 146170,0 | 150836,69 | 0,0 | 32380,46 | 43153,19 | 146170,00 | 146170,0 | 146170,0 | Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан) |
".
8.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа "Развитие транспортной системыАмурской области" изложить в следующей редакции:
"
| Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 76608352,76 | 6627189,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 10273174,99 | 12765100,40 | 9411512,34 | 3793400,27 | 3885835,49 | 4563298,59 | 4398628,29 | 4733146,33 | 4333807,66 |
федеральный бюджет | 10832062,36 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 48272637,68 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 5143004,90 | 4967146,88 | 3714032,82 | 3768153,75 | 3885835,49 | 4563298,59 | 4398628,29 | 4733146,33 | 4333807,66 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 216291,72 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17287361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5672233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и строительства области | Всего | 74277773,14 | 6598873,20 | 5880315,89 | 5822759,08 | 10010041,87 | 12576887,42 | 9312657,48 | 3692362,64 | 3782086,79 | 4118478,04 | 4124205,94 | 4129122,18 | 4229982,62 | |||||
федеральный бюджет | 10832062,36 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 45942058,06 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4879871,78 | 4778933,90 | 3615177,96 | 3667116,12 | 3782086,79 | 4118478,04 | 4124205,94 | 4129122,18 | 4229982,62 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 216291,72 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 25246,52 1 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17287361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5672233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | 1950408,71 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 67384,22 | 68210,05 | 69004,40 | 410802,03 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1950408,71 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 67384,22 | 68210,05 | 69004,40 | 410802,03 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области) | Всего | 380170,92 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 32597,78 | 31470,64 | 32827,58 | 34744,30 | 34018,52 | 33893,16 | 33767,80 | 33705,12 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 380170,92 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 32597,78 | 31470,64 | 32827,58 | 34744,30 | 34018,52 | 33893,16 | 33767,80 | 33705,12 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 6089145,62 | 278482,94 | 710721,66 | 1349415,55 | 388017,09 | 339767,92 | 99181,60 | 104533,12 | 116355,26 | 741064,46 | 570775,85 | 900487,24 | 490342,93 |
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 4199923,62 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 388017,09 | 339767,92 | 71181,60 | 104533,12 | 116355,26 | 741064,46 | 570775,85 | 900487,24 | 490342,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и строительства области | Всего | 4138736,92 | 278482,94 | 710721,66 | 1284339,65 | 154605,66 | 184152,72 | 31797,38 | 36323,07 | 47350,86 | 330262,43 | 330246,66 | 330230,89 | 420223,00 | |||||
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 2249514,92 | 123578,94 | 144221,66 | 144521,65 | 154605,66 | 184152,72 | 3797,38 | 36323,07 | 47350,86 | 330262,43 | 330246,66 | 330230,89 | 420223,00 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | 1950408,70 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 67384,22 | 68210,05 | 69004,40 | 410802,03 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1950408,70 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 67384,22 | 68210,05 | 69004,40 | 410802,03 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2. | Основное мероприятие "Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области" | | Всего | | | | 1411021,03 | 113127,19 | 137628,94 | 138428,95 | 149798,94 | 183602,72 | 3797,38 | 36323,07 | 47350,86 | 150262,43 | 150246,66 | 150230,89 | 150223,00 |
";
в)подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2.2. | Мероприятие "Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта" | Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 1330895,79 | 104875,45 | 134000,00 | 134800,00 | 146170,00 | 150836,69 | 0,00 | 32380,46 | 43153,19 | 146170,00 | 146170,00 | 146170,00 | 146170,00 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 937 | 0408 | 1310269630 | 1330895,79 | 104875,45 | 134000,00 | 134800,00 | 146170,00 | 150836,69 | 0,00 | 32380,46 | 43153,19 | 146170,00 | 146170,00 | 146170,00 | 146170,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
г)подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом" | | Всего | | | | 884534,45 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 205474,28 | 127678,09 | 67384,22 | 68210,05 | 69004,40 | 70802,03 | 70529,19 | 70256,35 | 70119,93 |
1.4.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | | | | 884534,45 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 205474,28 | 127678,09 | 67384,22 | 68210,05 | 69004,40 | 70802,03 | 70529,19 | 70256,35 | 70119,93 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 |