ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2019 №711
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 25.09.2013
№ 442
Вцелях корректировки основных мероприятий и их финансирования Правительство Амурскойобласти
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Повышение эффективностидеятельности органов государственной власти и управления Амурскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 14.11.2019№ 646), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от11.12.2019 № 711
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области"Повышение эффективности деятельности органов государственной власти иуправления Амурской области"
1.В паспорте государственной программы:
1)пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Участники государственной программы | Управление записи актов гражданского состояния Амурской области. Управление государственного заказа Амурской области. Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Министерство социальной защиты населения Амурской области. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
";
2)пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2025 годах составляет 110158268,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Амурской области - 89131032,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6210918,2 тыс. рублей; 2015 год - 6326144,5 тыс. рублей; 2016 год - 6048364,1 тыс. рублей; 2017 год - 5650187,1 тыс. рублей; 2018 год - 7637093,1 тыс. рублей; 2019 год - 8370711,8 тыс. рублей; 2020 год - 8763062,7 тыс. рублей; 2021 год - 7971366,9 тыс. рублей; 2022 год - 8038295,9 тыс. рублей; 2023 год - 8038295,9 тыс. рублей; 2024 год - 8038295,9 тыс. рублей; 2025 год - 8038295,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1896398,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 174818,2 тыс. рублей; 2015 год - 172913,5 тыс. рублей; 2016 год - 145136,7 тыс. рублей; 2017 год - 158894,1 тыс. рублей; 2018 год - 172620,7 тыс. рублей; 2019 год - 163418,5 тыс. рублей; 2020 год - 201824,6 тыс. рублей; 2021 год - 132192,5 тыс. рублей; 2022 год - 143644,9 тыс. рублей; 2023 год - 143644,9 тыс. рублей; 2024 год - 143644,9 тыс. рублей; 2025 год - 143644,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 19130837,8 тыс. рублей |
".
2.Пункт 3 таблицы 1 раздела 2 государственной программы изложить в следующейредакции:
"
3. | Недостаточная координация использования исполнительными органами государственной власти области информационно-коммуникационных технологий и передового опыта в области информатизации деятельности государственных органов; недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий в различных секторах экономики области; неравномерность использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальных образованиях Амурской области разными группами населения, а также недостаточное развитие базовой инфраструктуры информационного общества; наличие высоких рисков в сфере информационной безопасности | Повышение эффективности государственного управления в сфере развития информационно-коммуникационных технологий | "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области" | На 2014 - 2025 годы | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 90 процентов к концу 2025 года. 2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 15 минут. 3. Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальных закупок, а также автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок - 100 процентов. 4. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 75 процентов к концу 2020 года. 5. Реализованы мероприятия регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках соответствующего федерального проекта национальной программы "Цифровая экономика". 6. Создана и введена в эксплуатацию геоинформационная система Амурской области - 1 ед. к концу 2021 года |
".
3.Раздел 5 государственной программы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы в 2014 - 2025 годах составит 110158268,2 тыс. рублей,в том числе за счет средств бюджета Амурской области - 89131032,0 тыс. рублей,за счет средств федерального бюджета - 1896398,4 тыс. рублей, планируемый объемфинансирования за счет внебюджетных источников - 19130837,8 тыс. рублей, в томчисле по подпрограммам:
подпрограмма"Повышение эффективности управления государственными финансами игосударственным долгом Амурской области" - 81172825,8 тыс. рублей, в томчисле за счет средств бюджета Амурской области - 80405381,8 тыс. рублей, засчет средств федерального бюджета - 768609,1 тыс. рублей;
подпрограмма"Повышение эффективности использования государственного имущества Амурскойобласти" - 1087346,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетаАмурской области - 1086014,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета- 1332,3 тыс. рублей;
подпрограмма"Развитие информационного общества и формирование электронногоправительства в Амурской области" - 3099322,1 тыс. рублей, в том числе засчет средств бюджета Амурской области - 3026100,2 тыс. рублей, за счет средствфедерального бюджета - 73221,9 тыс. рублей;
подпрограмма"Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержкасоциально ориентированных некоммерческих организаций" - 355784,1 тыс.рублей за счет средств бюджета Амурской области;
подпрограмма"Улучшение условий и охраны труда" - 16167,7 тыс. рублей за счетсредств бюджета Амурской области. Планируемый объем финансирования извнебюджетных источников - 19130837,8 тыс. рублей;
подпрограмма"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики вотдельных сферах государственного управления на территории области" -5293119,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Амурской области -4239884,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1053235,1 тыс.рублей.
Объемфинансового обеспечения на реализацию государственной программы подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта областного закона о бюджете наочередной финансовый год и плановый период.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены вприложении № 4 к государственной программе.".
4.В подпрограмме "Повышение эффективности управления государственнымифинансами и государственным долгом Амурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 81172825,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Амурской области - 80405381,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5632114,1 тыс. рублей; 2015 год - 5839486,2 тыс. рублей; 2016 год - 5548331,2 тыс. рублей; 2017 год - 5134438,3 тыс. рублей; 2018 год - 6969139,6 тыс. рублей; 2019 год - 7562583,4 тыс. рублей; 2020 год - 7922220,4 тыс. рублей; 2021 год - 7123484,8 тыс. рублей; 2022 год - 7168396,0 тыс. рублей; 2023 год - 7168396,0 тыс. рублей; 2024 год - 7168396,0 тыс. рублей; 2025 год - 7168396,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 768609,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 72869,0 тыс. рублей; 2015 год - 82772,1 тыс. рублей; 2016 год - 78301,0 тыс. рублей; 2017 год - 71994,0 тыс. рублей; 2018 год - 68945,0 тыс. рублей; 2019 год - 63181,0 тыс. рублей; 2020 год - 66617,0 тыс. рублей; 2021 год - 48542,0 тыс. рублей; 2022 год - 53847,0 тыс. рублей; 2023 год - 53847,0 тыс. рублей; 2024 год - 53847,0 тыс. рублей; 2025 год - 53847,0 тыс. рублей |
";
2)раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 81172825,8тыс. рублей, в том числе:
засчет средств бюджета Амурской области - 80405381,8 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014год - 5632114,1 тыс. рублей;
2015год - 5839486,2 тыс. рублей;
2016год - 5548331,2 тыс. рублей;
2017год - 5134438,3 тыс. рублей;
2018год - 6969139,6 тыс. рублей;
2019год - 7562583,4 тыс. рублей;
2020год - 7922220,4 тыс. рублей;
2021год - 7123484,8 тыс. рублей;
2022год - 7168396,0 тыс. рублей;
2023год - 7168396,0 тыс. рублей;
2024год - 7168396,0 тыс. рублей;
2025год - 7168396,0 тыс. рублей;
засчет средств федерального бюджета - 768609,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 72869,0 тыс. рублей;
2015год - 82772,1 тыс. рублей;
2016год - 78301,0 тыс. рублей;
2017год - 71994,0 тыс. рублей;
2018год - 68945,0 тыс. рублей;
2019год - 63181,0 тыс. рублей;
2020год - 66617,0 тыс. рублей;
2021год - 48542,0 тыс. рублей;
2022год - 53847,0 тыс. рублей;
2023год - 53847,0 тыс. рублей;
2024год - 53847,0 тыс. рублей;
2025год - 53847,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены вприложении № 4 к государственной программе.".
5.В подпрограмме "Повышение эффективности использования государственногоимущества Амурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1087346,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Амурской области - 1086014,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 60708,4 тыс. рублей; 2015 год - 60192,1 тыс. рублей; 2016 год - 64043,4 тыс. рублей; 2017 год - 58784,0 тыс. рублей; 2018 год - 89378,1 тыс. рублей; 2019 год - 147206,4 тыс. рублей; 2020 год - 96236,3 тыс. рублей; 2021 год - 99043,7 тыс. рублей; 2022 год - 102605,4 тыс. рублей; 2023 год - 102605,4 тыс. рублей; 2024 год - 102605,4 тыс. рублей; 2025 год - 102605,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1332,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1332,3 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
2)раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1087346,3тыс. рублей, в том числе:
засчет средств бюджета Амурской области - 1086014,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014год - 60708,4 тыс. рублей;
2015год - 60192,1 тыс. рублей;
2016год - 64043,4 тыс. рублей;
2017год - 58784,0 тыс. рублей;
2018год - 89378,1 тыс. рублей;
2019год - 147206,4 тыс. рублей;
2020год - 96236,3 тыс. рублей;
2021год - 99043,7 тыс. рублей;
2022год - 102605,4 тыс. рублей;
2023год - 102605,4 тыс. рублей;
2024год - 102605,4 тыс. рублей;
2025год - 102605,4 тыс. рублей;
засчет средств федерального бюджета - 1332,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018год - 1332,3 тыс. рублей;
2019год - 0,0 тыс. рублей;
2020год - 0,0 тыс. рублей;
2021год - 0,0 тыс. рублей;
2022год - 0,0 тыс. рублей;
2023год - 0,0 тыс. рублей;
2024год - 0,0 тыс. рублей;
2025год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены вприложении № 4 к государственной программе.".
6.В подпрограмме "Развитие информационного общества и формированиеэлектронного правительства в Амурской области":
1)в паспорте подпрограммы:
а)пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5. | Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для развития информационного общества и электронного правительства в Амурской области |
2. Обеспечение управления реализацией основных направлений государственной политики области в сфере информатизации и связи | ||
3. Совершенствование технологий управления Амурской областью | ||
4. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | ||
5. Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках соответствующего федерального проекта национальной программы "Цифровая экономика" | ||
6. Внедрение результатов космической деятельности, в том числе технологий ГЛОНАСС, в целях социально-экономического развития Амурской области |
";
б)пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3099322,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Амурской области - 3026100,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 133034,0 тыс. рублей; 2015 год - 89576,3 тыс. рублей; 2016 год - 85233,7 тыс. рублей; 2017 год - 109851,2 тыс. рублей; 2018 год - 243393,6 тыс. рублей; 2019 год - 315129,2 тыс. рублей; 2020 год - 338881,8 тыс. рублей; 2021 год - 338314,3 тыс. рублей; 2022 год - 343171,5 тыс. рублей; 2023 год - 343171,5 тыс. рублей; 2024 год - 343171,5 тыс. рублей; 2025 год - 343171,5 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 73221,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 22709,1 тыс. рублей; 2015 год - 20438,2 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 7800,1 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 22274,5 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 90 процентов к концу 2025 года. 2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 15 минут к концу 2025 года. 3. Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальных закупок, а также автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок - 100 процентов. 4. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 75 процентов к концу 2020 года. 5. Реализованы мероприятия регионального проекта "Цифровое государственное управление" в рамках соответствующего федерального проекта национальной программы "Цифровая экономика". 6. Создана и введена в эксплуатацию геоинформационная система Амурской области - 1 ед. к концу 2021 года |
";
2)раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы,цели, задачи и ожидаемые
конечныерезультаты
Приоритетамигосударственной политики в сфере деятельности подпрограммы являются:
созданиеи развитие систем межведомственного и межуровневого электронного взаимодействияпри предоставлении государственных и муниципальных услуг;
обеспечениеравного доступа к современной информационно-коммуникационной инфраструктуре;
совершенствованиетехнологий управления Амурской областью;
обеспечениеинформационной безопасности в Амурской области;
созданиеблагоприятных условий для развития информационно-коммуникационной отраслирегиона.
Основнойцелью подпрограммы является повышение эффективности государственного управленияв сфере развития информационно-коммуникационных технологий.
Длядостижения цели подпрограммы необходимо выполнить следующие задачи:
1.Создать условия для развития информационного общества и электронногоправительства в Амурской области.
2.Обеспечить управление реализацией основных направлений государственной политикиобласти в сфере информатизации и связи.
3.Совершенствовать технологии управления Амурской областью.
4.Автоматизировать приоритетные виды регионального государственного контроля(надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.
5.Реализовать региональный проект "Цифровое государственное управление"в рамках соответствующего федерального проекта национальной программы"Цифровая экономика".
6.Внедрить результаты космической деятельности, в том числе технологий ГЛОНАСС, вцелях социально-экономического развития Амурской области.
Срокреализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы невыделяются.
Ожидаемымиконечными результатами реализации подпрограммы являются:
1.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услугпо принципу "одного окна" в МФЦ, - 90 процентов к концу 2025 года.
2.Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительныйорган государственной власти или орган местного самоуправления области дляполучения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до15 минут к концу 2025 года.
3.Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальныхзакупок, а также автоматизации процесса хранения, обработки данных и полученияоперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок -100 процентов.
4.Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам региональногогосударственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестрпроверок с использованием единой системы межведомственного электронноговзаимодействия, в общем количестве указанных проверок - 75 процентов к концу2020 года.
5.Реализованы мероприятия регионального проекта "Цифровое государственноеуправление" в рамках соответствующего федерального проекта национальнойпрограммы "Цифровая экономика".
6.Создана и введена в эксплуатацию геоинформационная система Амурской области - 1ед. к концу 2021 года.";
3)в разделе 3 подпрограммы:
а)абзац девятый подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
"Длявыполнения задачи 4 "Автоматизировать приоритетные виды региональногогосударственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированногоподхода" реализуется следующее основное мероприятие:";
б)подразделы 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.4.Основное мероприятие
1.4"Автоматизация приоритетных видов регионального
государственногоконтроля (надзора) в целях внедрения
риск-ориентированного подхода"
Данноеосновное мероприятие включает в себя:
мероприятия,направленные на автоматизацию приоритетных видов регионального государственногоконтроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированногоподхода, в том числе:
закупкуавтоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудованиядля штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций поконтролю (надзору) в Амурской области для обеспечения работы в ГИС ТОР КНД;
обеспечениесоответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, в томчисле переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) вАмурской области;
закупкусредств удаленной фиксации состояния объектов контроля (надзора) в целяхпередачи и использования сведений с указанных средств фиксации в ГИС ТОР КНДдля планирования, проведения и аудита контрольно-надзорных мероприятий вАмурской области;
внедрениеГИС ТОР КНД.
Данныемероприятия направлены на внедрение изменений по цифровой трансформацииреализации функций контроля (надзора) в целях оптимизации и повышенияэффективности государственного управления.
Длявыполнения задачи 5 "Реализация регионального проекта "Цифровоегосударственное управление" в рамках соответствующего федерального проектанациональной программы "Цифровая экономика" реализуется следующееосновное мероприятие:
3.5.Основное мероприятие
1.5"Региональный проект "Цифровое
государственноеуправление"
В рамках регионального проекта "Цифровоегосударственное управление" в 2020 году за счет субсидии из федеральногобюджета на обеспечение развития системы развития межведомственноговзаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации реализуетсямероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного взаимодействияв Амурской области", предусматривающее перевод межведомственногоэлектронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой системымежведомственного электронного взаимодействия (далее - единая система), навзаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы в соответствии сметодическими рекомендациями по работе с единой системой версии 3.xx,одобренными на подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии поцифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшениякачества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности,обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта"Цифровое государственное управление", предусмотренного национальнойпрограммой "Цифровая экономика Российской Федерации".";
в)дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
"3.6.Основное мероприятие
1.6"Внедрение результатов космической деятельности,
втом числе технологий ГЛОНАСС, в целях
социально-экономическогоразвития
Амурскойобласти"
Данноеосновное мероприятие включает в себя следующее мероприятие:
Созданиеи ввод в эксплуатацию регионального геоинформационного портала Амурскойобласти.
Заключаетсяв развертывании, развитии и сопровождении геоинформационной системы,использующей результаты космической деятельности, позволяющей осуществлятьмониторинг объектов различных отраслей экономики и социальной сферы на единойинтерактивной карте Амурской области. Обеспечение интеграции различныхведомственных информационных систем в единую геоинформационную систему на единой топооснове.
Системаосновных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализацииподпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной программе.";
4)раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3099322,1тыс. рублей, в том числе:
засчет средств бюджета Амурской области - 3026100,2 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014год - 133034,0 тыс. рублей;
2015год - 89576,3 тыс. рублей;
2016год - 85233,7 тыс. рублей;
2017год - 109851,2 тыс. рублей;
2018год - 243393,6 тыс. рублей;
2019год - 315129,2 тыс. рублей;
2020год - 338881,8 тыс. рублей;
2021год - 338314,3 тыс. рублей;
2022год - 343171,5 тыс. рублей;
2023год - 343171,5 тыс. рублей;
2024год - 343171,5 тыс. рублей;
2025год - 343171,5 тыс. рублей;
засчет средств федерального бюджета - 73221,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 22709,1 тыс. рублей;
2015год - 20438,2 тыс. рублей;
2018год - 7800,1 тыс. рублей;
2019год - 0,0 тыс. рублей;
2020год - 22274,5 тыс. рублей;
2021год - 0,0 тыс. рублей;
2022год - 0,0 тыс. рублей;
2023год - 0,0 тыс. рублей;
2024год - 0,0 тыс. рублей;
2025год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены вприложении № 4 к государственной программе.
Прогнозсводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области погосударственной программе приведен в приложении № 5 к государственной программе.";
5)в разделе 5 подпрограммы:
а)после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"доляпроверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственногоконтроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок сиспользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, вобщем количестве указанных проверок - 75 процентов к концу 2020 года;
количествосервисов Амурской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системымежведомственного электронного взаимодействия в соответствии сметодическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственногоэлектронного взаимодействия версии 3.хх, - 31 единица к концу 2020 года;
созданои введено в эксплуатацию геоинформационных систем Амурской области - 1 единицак концу 2021 года.";
б)таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1
Коэффициентызначимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Развитие инфраструктуры и поддержка проектов в сфере информационных технологий | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
1.1.1. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.2. | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1. | Содержание органов исполнительной власти | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.3. | Осуществление мероприятий по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Амурской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3.1. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1.3.3. | Предоставление муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4.1. | Мероприятия, направленные на автоматизацию приоритетных видов государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | | | | | | | 0,15 | | | | | |
1.5. | Региональный проект "Цифровое государственное управление" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5.1. | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации | | | | | | | 0,15 | | | | | |
".
7.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в отдельных сферах государственного управления натерритории области":
1)в паспорте подпрограммы:
а)пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Участники государственной программы | Министерство юстиции Амурской области. Управление записи актов гражданского состояния Амурской области. Управление государственного заказа Амурской области. Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
";
б)пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5293119,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Амурской области - 4239884,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 262672,6 тыс. рублей; 2015 год - 263357,1 тыс. рублей; 2016 год - 272927,5 тыс. рублей; 2017 год - 277482,8 тыс. рублей; 2018 год - 306901,0 тыс. рублей; 2019 год - 343802,9 тыс. рублей; 2020 год - 405724,2 тыс. рублей; 2021 год - 410524,0 тыс. рублей; 2022 год - 424123,1 тыс. рублей; 2023 год - 424123,1 тыс. рублей; 2024 год - 424123,1 тыс. рублей; 2025 год - 424123,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1053235,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 79240,1 тыс. рублей; 2015 год - 69703,2 тыс. рублей; 2016 год - 66835,7 тыс. рублей; 2017 год - 86900,1 тыс. рублей; 2018 год - 94543,3 тыс. рублей; 2019 год - 100237,5 тыс. рублей; 2020 год - 112933,1 тыс. рублей; 2021 год - 83650,5 тыс. рублей; 2022 год - 89797,9 тыс. рублей; 2023 год - 89797,9 тыс. рублей; 2024 год - 89797,9 тыс. рублей; 2025 год - 89797,9 тыс. рублей |
";
2)в разделе 1 подпрограммы после абзаца пятого дополнить абзацем следующегосодержания:
"всфере строительства и архитектуры.";
3)подраздел 3.2 раздела 3 подпрограммы после абзаца двадцатого дополнить абзацамиследующего содержания:
"3."Организация и проведение мероприятий по реализации государственнойподпрограммы".
Реализациямероприятия обеспечит своевременное опубликование нормативно-правовых актовуправления и включает в себя:
осуществлениефункций в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию(товары, услуги), подлежащую государственному регулированию;
защитуэкономических интересов потребителей (в том числе населения области) отмонопольного повышения тарифов (цен);
размещениев периодическом печатном издании нормативных правовых актов и другойофициальной информации управления;
доступностьдля потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.
Реализациямероприятия позволит повысить эффективность государственного регулирования цен(тарифов), что является важной составляющей данного мероприятия.
Источникомфактического значения показателей реализации мероприятия являются данные,формирующиеся на основании приказов управления государственного регулированияцен и тарифов Амурской области по регулируемым видам деятельности,опубликованных в установленном порядке в газете "Амурскаяправда" и размещенных на интернет-сайте управления.
Важнейшейзадачей мероприятия являются своевременное информирование потребителей услуг ирегулируемых организаций о принятии тарифных решений и установление тарифов всфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары,услуги), подлежащую государственному регулированию.
Приреализации мероприятий по подпрограмме возможно возникновение следующих рисковневыполнения программных мероприятий и недостижения запланированныхрезультатов:
исключениесоответствующих полномочий управления государственного регулирования цен итарифов Амурской области;
изменениефедерального законодательства по вопросам государственного регулированиятарифов.
4."Подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического иценового аудита в отношении объектов капитального строительства государственнойсобственности".
Мероприятиенаправлено на подготовку обоснования инвестиций и проведение еготехнологического и ценового аудита в отношении объекта "Строительствоздания ЗАГС, г. Свободный".";
3)раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5293119,4тыс. рублей, в том числе:
засчет средств бюджета Амурской области - 4239884,3 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014год - 262672,6 тыс. рублей;
2015год - 263357,1 тыс. рублей;
2016год - 272927,5 тыс. рублей;
2017год - 277482,8 тыс. рублей;
2018год - 306901,0 тыс. рублей;
2019год - 343802,9 тыс. рублей;
2020год - 405724,2 тыс. рублей;
2021год - 410524,0 тыс. рублей;
2022год - 424123,1 тыс. рублей;
2023год - 424123,1 тыс. рублей;
2024год - 424123,1 тыс. рублей;
2025год - 424123,1 тыс. рублей;
засчет средств федерального бюджета - 1053235,1 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014год - 79240,1 тыс. рублей;
2015год - 69703,2 тыс. рублей;
2016год - 66835,7 тыс. рублей;
2017год - 86900,1 тыс. рублей;
2018год - 94543,3 тыс. рублей;
2019год - 100237,5 тыс. рублей;
2020год - 112933,1 тыс. рублей;
2021год - 83650,5 тыс. рублей;
2022год - 89797,9 тыс. рублей;
2023год - 89797,9 тыс. рублей;
2024год - 89797,9 тыс. рублей;
2025год - 89797,9 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены вприложении № 4 к государственной программе.";
4)таблицу 2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица2
Коэффициентызначимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Обеспечение деятельности судов и административных комиссий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 0,167 | 0,25 | 0,167 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.1.3. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 | 0 | 0,166 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.4. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,166 | | | | | | | | | | | |
1.2. | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1. | Содержание органов исполнительной власти | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
1.2.2. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября | 0,167 | 0,25 | 0,167 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3. | Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы | | | | | | 0,05 | | | | | | |
1.2.4. | Подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства государственной собственности | | | | | | | 0,05 | | | | | |
".
8.Приложения № 1, № 4 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 1, № 2 к настоящим изменениям.
9.В методике распределения субсидии муниципальным районам (городским округам) навыравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации имиотдельных расходных обязательств приложения № 7 кгосударственной программе:
1)подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3.4.Объем расходных обязательств муниципального образования в отношении группполномочий муниципального образования, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9 - 13приложения № 2 к настоящей Методике, определяется по формуле:
РОгрj i = РОгр j норм i
(еслиРОгр j норм i <= РОгр j факт i)
или
РОгрj i = РОгр j факт i
(еслиРОгр j норм i > РОгр j факт i),
где:
РОгрj i - объем расходных обязательств i-го муниципального образования вотношении j-й группы полномочий расходных обязательств муниципального образования;
РОгрj норм i - нормативный объем расходных обязательств i-го муниципальногообразования в отношении j-й группы полномочий расходных обязательствмуниципального образования;
РОгрj факт i - фактический объем расходных обязательств i-го муниципальногообразования в отношении j-й группы полномочий расходных обязательствмуниципального образования по итогам исполнения консолидированного бюджетамуниципального образования в отчетном финансовом году.
Фактическийобъем расходных обязательств муниципальных образований по группам полномочийрасходных обязательств определяется на основании сведений Справочной таблицымуниципального образования.
Нормативныйобъем расходных обязательств муниципальных образований по группам полномочийрасходных обязательств определяется по следующей формуле:
РОгрj i = (∑ (РОгр j факт i / Ппрi/ ИБРi) / N )х Ппрi х Кгр j i,
где:
Ппрi - показатели приведения к единице нормирования,предусмотренные приложением № 2 к настоящей Методике;
ИБРi - индекс бюджетных расходов муниципальногообразования, рассчитанный в соответствии с приложением № 2 к Закону Амурскойобласти от 11 октября
N - числомуниципальных образований области;
Кгрj i - корректирующие коэффициенты в соответствии с приложением № 2 кнастоящей Методике.
Коэффициентцен:
длямуниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненнымк ним местностям, рассчитывается как отношение прогнозируемой на очереднойфинансовый год величины прожиточного минимума на душу населения в муниципальномобразовании к средней величине по области;
дляпрочих муниципальных образований равен единице.
Коэффициентобщей протяженности улиц, проездов, набережных рассчитывается как отношениеобщей протяженности улиц, проездов, набережных муниципального образования наконец отчетного года к средней величине по области. Средняя величина общейпротяженности улиц, проездов, набережных рассчитывается как среднееарифметическое значение показателей всех муниципальных образований.
Коэффициентдисперсности расселения, коэффициент освоенности и коэффициент заработной платырассчитываются в соответствии с приложением № 2 к Закону Амурской области от 11октября
2)приложение № 1 к Методике изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящим изменениям.
10.Приложение № 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящим изменениям.
Приложение№ 1
кизменениям
СИСТЕМАОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации (годы) | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Наименование показателя, единица измерения | Официальный источник данных, использованный для расчета показателя | Базисный год | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||||||||
начало | завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Место Амурской области в рейтинге регионов Российской Федерации по комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 | <= 42 |
| | | | | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета без учета целевых безвозмездных поступлений, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | 12,8 | 96,8 | 94,2 | 98,4 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| | | | | Доля используемых областных объектов в общем количестве областных объектов, в процентах | По данным министерства имущественных отношений Амурской области | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| | | | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в процентах | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая | 15 | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | Количество некоммерческих организаций на территории региона, ед. | Информационный портал Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области | 906 | 940 | 942 | 944 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | | | | Уровень производственного травматизма (численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих) | Статистическая информация № 7 - Травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" | 2 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
1. | Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета <1>, в процентах | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | Уровень исполнения расходных обязательств области, в процентах | По данным министерства финансов области (отчет об исполнении бюджета, форма 0503164) | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | |
| | | | | Количество муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, ед. | Портал министерства финансов Амурской области - раздел межбюджетные отношения - мониторинг местных бюджетов - оценка качества управления | >= 20 | >= 20 | >= 20 | >= 20 | >= 21 | >= 22 | >= 23 | >= 23 | >= 23 | >= 23 | >= 23 | >= 23 | >= 23 |
1.1. | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Амурской области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Количество норм Закона Амурской области от 31 августа | По данным министерства финансов Амурской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. | Организация планирования областного бюджета | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств Амурской области в общем объеме расходов, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента выше среднего уровня, в процентах | Приказ министерства финансов Амурской области от 30 января | 48,4 | 48,4 | 49 | 60,6 | 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | |
1.1.3. | Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области (в программном комплексе "АЦК-Финансы") | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 |
| | | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
1.1.4. | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием веб- и смарт-технологий, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области (база данных программного продукта "Свод-СМАРТ") | 67 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.1.5. | Содержание органов исполнительной власти | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки | Больше среднего балла комплексной оценки |
1.2. | Резервный фонд Правительства Амурской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.1. | Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Объем средств резервного фонда Правительства Амурской области от утвержденного общего объема расходов областного бюджета, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 | <= 3 |
1.3. | Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3.1. | Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Доля исполненных судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области к общему количеству судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области (отчет об исполнении бюджета, форма 0503127) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Осуществление эффективного управления государственным долгом Амурской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4.1. | Обслуживание государственного долга области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Доля расходов на обслуживание государственного долга Амурской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| | | | | Отношение доли общего объема по кредитам банков к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | | | | | | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| | | | | Отношение государственного долга Амурской области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | 70 | 67 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 38 |
| | | | | Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными Амурской областью государственными контрактами, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.5.1. | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 2014 | 2018 | Министерство финансов Амурской области | Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного муниципального района (городского округа), раз | Закон Амурской области от 11 октября | <= 2 | <= 2 | <= 2 | <= 2 | <= 2 | <= 2 | | | | | | | |
| | 2019 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа), ед. | | >= 1,661 | | | | | | >= 1,661 | >= 1,683 | >= 1,804 | >= 1,804 | >= 1,804 | >= 1,804 | >= 1,804 |
1.5.2. | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 2014 | 2018 | Министерство финансов Амурской области | Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения, раз | Закон Амурской области от 11 октября | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | | | | | | | |
| 2019 | 2025 | | Критерий выравнивания финансовых возможностей городских округов по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руб. | | >= 140,20 | | | | | | >= 140,20 | >= 145,53 | >= 151,35 | >= 151,35 | >= 151,35 | >= 151,35 | >= 151,35 | |
1.5.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, ед. | Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности | <= 6 | <= 6 | < 6 | <= 6 | <= 5 | <= 5 | <= 5 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
1.5.4. | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Количество муниципальных образований, в которых предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, ед. | Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.5. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 2019 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Количество муниципальных образований, в которых снижается или отсутствует просроченная кредиторская задолженность, ед. | Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности | >= 22 | | | | | | >= 22 | >= 22 | >= 22 | >= 22 | >= 22 | >= 22 | >= 22 |
1.5.6. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений | 2019 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Критерий выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руб. | Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности | >= 140,20 | | | | | | >= 140,20 | >= 145,53 | >= 151,35 | >= 151,35 | >= 151,35 | >= 151,35 | >= 151,35 |
1.6. | Стимулирование укрупнения муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.6.1. | Дотация на стимулирование укрупнения муниципальных образований | 2014 | 2015 | Министерство финансов Амурской области, министерство внутренней и информационной политики области, Правительство Амурской области | Объем расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. | Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности | 2522 | 2312 | 2312 | | | | | 745,4 | | | | | |
1.6.2. | Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований | 2014 | 2025 | Правительство Амурской области | Количество муниципальных образований области, ед. | По данным территориального органа ФСГС по Амурской области | 304 | 303 | 287 | 287 | 287 | 287 | 286 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.7. | Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.7.1. | Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета закрытого административно-территориального образования, в процентах | Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7.2. | Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 2014 | 2014 | Министерство финансов Амурской области | Исполнение расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований в объеме от предусмотренных ассигнований, в процентах | Распоряжение Правительства Амурской области от 12 марта | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.8.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Количество муниципальных образований, имеющих нарушения норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, ед. | По данным министерства финансов Амурской области | <= 65 | <= 65 | <= 65 | <= 65 | <= 64 | <= 64 | <= 63 | <= 63 | <= 62 | <= 62 | <= 61 | <= 61 | <= 60 |
1.8.2. | Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области | 2014 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Объем неэффективных расходов местных бюджетов, сложившихся в результате превышения органами местного самоуправления установленных Правительством Амурской области нормативов, млн. руб. | По данным министерства финансов Амурской области | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 | < 27 |
1.9. | Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области | 2018 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | | | | | | | | | | | | | | | |
1.9.1. | Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах | 2018 | 2025 | Министерство финансов Амурской области | Реализация проектов в сроки, устанавливаемые соглашениями между главным распорядителем средств областного бюджета и получателями субсидии, в процентах | По данным министерства финансов Амурской области | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области | 2014 | 2025 | Министерство имущественных отношений Амурской области | Выполнение плана поступлений в бюджет Амурской области неналоговых доходов, администрируемых минимуществом области, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Удельный вес объектов, на которые оформлено право собственности Амурской области, к общему количеству областного имущества, учтенного в Реестре, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,3 | 99,5 | |
| | | | | Объем поступлений в бюджет области доходов от использования земельных ресурсов Амурской области, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 100 | 103 | 105 | 107 | 109 | 113 | 117 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
2.1. | Вовлечение в хозяйственный оборот государственного имущества Амурской области | | | | | | | | | | | | | | * | | | | |
2.1.1. | Осуществление учета областного имущества | 2014 | 2025 | Министерство имущественных отношений Амурской области | Удельный вес объектов учета, по которым внесены изменения в Реестр, к общему количеству объектов, учтенных в Реестре, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1.2. | Перераспределение имущества путем передачи его из федеральной собственности и муниципальной собственности в собственность области и наоборот | 2014 | 2025 | Министерство имущественных отношений Амурской области | Удельный вес объектов, переданных в собственность области, а также объектов, по которым утвержден перечень имущества, подлежащего передаче из федеральной собственности, в общем количестве объектов, подлежащих передаче в собственность Амурской области из федеральной и муниципальной собственности, по которым представлен полный перечень необходимых документов, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | Удельный вес объектов, переданных из собственности области, а также объектов, по которым утвержден перечень имущества, подлежащего передаче в федеральную собственность, в общем количестве объектов, подлежащих передаче из собственности Амурской области в федеральную и муниципальную собственность, по которым представлен перечень необходимых документов, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
2.1.3. | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | 2014 | 2025 | Министерство имущественных отношений Амурской области | Удельный вес закрепленных, перераспределенных объектов к общему количеству объектов, заявленных к перераспределению и по которым представлены полные перечни необходимых документов, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | Удельный вес принятых решений об уничтожении (разборке) имущества к общему количеству объектов, подлежащих к списанию, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | | | | Удельный вес проведенных проверок использования по назначению и сохранности областного имущества к общему количеству проверок, включенных в план-график, в процентах | Данные министерства имущественных отношений Амурской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |