ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019 №739
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 11.11.2019№ 635), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от20.12.2019 № 739
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области"Развитие транспортной системы Амурской области"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 53690958,48 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4968965,84 тыс. рублей; 2019 год - 5064507,78 тыс. рублей; 2020 год - 4730499,15 тыс. рублей; 2021 год - 5499146,63 тыс. рублей; 2022 год - 5997668,93 тыс. рублей; 2023 год - 4398628,29 тыс. рублей; 2024 год - 4789146,33 тыс. рублей; 2025 год - 4333807,66 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 23344997,46 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
".
2.Пункт 2 таблицы раздела 3 государственной программы изложить в следующейредакции:
"
2. | 21,5% автомобильных дорог области находится в неудовлетворительном состоянии | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области | 2014 - 2025 годы, этапы не выделяются | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 34,8% к концу 2025 года (в 2019 году этот показатель составил 33,2%). Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, составит 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году - 0,9%). Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта составит 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 1,0%) |
".
3.Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
"7.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 53690958,48 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 4968965,84 тыс. рублей;
2019год - 5064507,78 тыс. рублей;
2020год - 4730499,15 тыс. рублей;
2021год - 5499146,63 тыс. рублей;
2022год - 5997668,93 тыс. рублей;
2023год - 4398628,29 тыс. рублей;
2024год - 4789146,33 тыс. рублей;
2025год - 4333807,66 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 23344997,46 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
4.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4909856,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 339767,92 тыс. рублей; 2019 год - 316927,74 тыс. рублей; 2020 год - 483822,74 тыс. рублей; 2021 год - 467590,65 тыс. рублей; 2022 год - 474726,22 тыс. рублей; 2023 год - 570775,85 тыс. рублей; 2024 год - 900487,24 тыс. рублей; 2025 год - 490342,93 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей |
";
2)в разделе 10.4 подпрограммы:
а)абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"В рамках данного мероприятия планируются строительствовторой взлетно-посадочной полосы с комплексом зданий и сооружений,реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры международного аэропортаБлаговещенск (Игнатьево), строительство административного здания в г. Зея (дляразмещения авиационного отделения), проведение реконструкции аэропортовогокомплекса Тында, приобретение вертолетов Ми-8Т (в том числе посредствомсовершения сделки по договору лизинга (при совершении сделки по договорулизинга выделяемые средства включают в
себя оплату выкупнойстоимости приобретаемой авиационной техники и выплату арендных платежей). В2017 году планируется приобрести один вертолет Ми-8Т путем заключениягосударственного контракта согласно Федеральному закону от 5 апреля
б)таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящимизменениям;
3)раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"10.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составляет 4909856,31 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 123578,94 тыс. рублей;
2015год - 144221,66 тыс. рублей;
2016год - 209597,55 тыс. рублей;
2017год - 388017,09 тыс. рублей;
2018год - 339767,92 тыс. рублей;
2019год - 316927,74 тыс. рублей;
2020год - 483822,52 тыс. рублей;
2021год - 467590,65 тыс. рублей;
2022год - 474726,22 тыс. рублей;
2023год - 570775,85 тыс. рублей;
2024год - 900487,24 тыс. рублей;
2025год - 490342,93 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.";
4)в разделе 10.6 подпрограммы:
а)абзац пятый изложить в следующей редакции:
"количествоприобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средствмеханизации и оборудования - 62 единицы к 2025 году;";
б)подпункты 1.1 - 1.2.3 пункта 1 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Приобретение и строительство основных фондов на транспорте | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
1.1.1. | Развитие материально-технической базы воздушного транспорта | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
1.2. | Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,56 | 0,45 | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,55 |
1.2.1. | Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
1.2.2. | Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 0,33 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,35 |
1.2.3. | Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
";
5)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящим изменениям.
5.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 47812630,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4531347,42 тыс. рублей; 2019 год - 4674540,46 тыс. рублей; 2020 год - 4170049,91 тыс. рублей; 2021 год - 4952758,05 тыс. рублей; 2022 год - 5441390,27 тыс. рублей; 2023 год - 3737018,69 тыс. рублей; 2024 год - 3798170,97 тыс. рублей; 2025 год - 3753149,43 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 21484079,46 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 34,8% к концу 2025 года (в 2019 году этот показатель составил 33,2%). 2. Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, на 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году увеличение на 0,9%). 3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 1,0%) |
";
2)абзац восьмой раздела 11.3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"повышениетранспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидациянедоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортнойсистемы до 34,8% к концу 2025 года (в 2019 году этот показатель равен33,2%);";
3)таблицу 1 раздела 11.4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящим изменениям;
4)раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"11.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 47812630,43тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 4531347,42 тыс. рублей;
2019год - 4674540,46 тыс. рублей;
2020год - 4170049,91 тыс. рублей;
2021год - 4952758,05 тыс. рублей;
2022год - 5441390,27 тыс. рублей;
2023год - 3737018,69 тыс. рублей;
2024год - 3798170,97 тыс. рублей;
2025год - 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет21484079,46 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";
5)в разделе 11.6 подпрограммы:
а)абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"протяженностьавтомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся насодержании государственного казенного учреждения управления автомобильных дорогАмурской области "Амурупрадор", составит 5,768 тыс. км;
протяженностьавтомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных внормативное состояние после текущего ремонта, к концу 2025 года увеличится на
б)абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Помероприятию "Капитальные вложения в объекты государственнойсобственности" протяженность введенных автомобильных дорог общегопользования регионального или межмуниципального значения и искусственныхсооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2025 годасоставит
в)абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Помероприятию "Реализация мероприятий региональных программ в сфередорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации"протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения и искусственных сооружений на них увеличится на
г)после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Помероприятию "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурскаяобласть)" к 2024 году:
доляконтрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализациирегионального проекта, предусматривающих использование новых технологий иматериалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов итехнологических решений повторного применения, составит 80% в общем объеменовых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,ремонту и содержанию автомобильных дорог;
доляконтрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализациирегионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципахконтракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контрактразличных видов дорожных работ, составит 70% в общем объеме новых государственныхконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержаниюавтомобильных дорог;
количествовнедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской областисоставит 1 шт.;
количестворазмещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортныхсредств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значениясоставит 2 шт.";
д)в пункте 1 таблицы 2:
вподпункте 1.2:
позицию"Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкцияавтомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальногозначения" изложить в следующей редакции:
"
1.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
";
подпункт1.2.4 изложить в следующей редакции:
"
1.2.4. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
подпункты1.3.1, 1.3.2 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3.1. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
1.3.2. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
";
подпункт1.5.2 подпункта 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.5.2. | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область) | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
";
подпункт1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.6. | Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
1.6.1. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
";
6)в приложении № 1 к подпрограмме:
а)позицию "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе",подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"
2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | Км | 107,253 | 259,107 | 1,094 | 35,221 | 16,926 | 14,951 | 24,041 | 13,070 | 9,29 | 24,222 | 19,000 | 26,641 | 13,5 | 21,9 | 37,941 |
2.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Км | 107,253 | 259,107 | 1,094 | 35,221 | 16,926 | 12,743 | 21,707 | 13,070 | 8,09 | 21,222 | 16,000 | 21,941 | 13,5 | 21,9 | 37,941 |
";
б)позицию "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованиярегионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъектаРоссийской Федерации, соответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкцииавтомобильных дорог, в том числе:", подпункт 4.1пункта 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | Км | 31,654 | 174,13 | 0,174 | 5,073 | 8,347 | 5,068 | 17,811 | 12,563 | 8,09 | 7,722 | 16,000 | 21,941 | 11,5 | 21,9 | 37,941 |
4.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Км | 31,654 | 174,13 | 0,174 | 5,073 | 8,347 | 5,068 | 17,811 | 12,563 | 8,09 | 7,722 | 16,000 | 21,941 | 11,5 | 21,9 | 37,941 |
".
6.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 968471,74 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 97850,50 тыс. рублей; 2019 год - 73039,58 тыс. рублей; 2020 год - 76626,72 тыс. рублей; 2021 год - 78797,93 тыс. рублей; 2022 год - 81552,44 тыс. рублей; 2023 год - 90833,75 тыс. рублей; 2024 год - 90488,12 тыс. рублей; 2025 год - 90315,30 тыс. рублей |
";
2)раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"12.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 968471,74 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 53083,68 тыс. рублей;
2015год - 80430,66 тыс. рублей;
2016год - 76989,50 тыс. рублей;
2017год - 78463,56 тыс. рублей;
2018год - 97850,50 тыс. рублей;
2019год - 73039,58 тыс. рублей;
2020год - 76626,72 тыс. рублей;
2021год - 78797,93 тыс. рублей;
2022год - 81552,44 тыс. рублей;
2023год - 90833,75 тыс. рублей;
2024год - 90488,12 тыс. рублей;
2025год - 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.";
3)в разделе 12.6 подпрограммы:
а)абзац третий изложить в следующей редакции:
"количествосюжетов и (или) публикаций в средствах массовой информации о деятельностиорганов государственной власти не менее 35 ед. к 2025 году;";
б)подпункты 1.1.1, 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 таблицы "Коэффициентызначимости мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
1.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1.1.2. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ | | | | | 0,5 | 0,2 | | | | | | |
".
7.В приложении № 1 к государственной программе:
1)в пункте 1:
а)подпункт 1.2.1 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2.1. | Мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед. | Информация муниципальных районов | | 6 | | | | 3 | | 53 | | | | | |
";
б)подпункт 1.4.1 подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.4.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | | | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час. | Госзадание ГАУ Амурской области "Авиабаза" | | | 0,0 | 1047,0 | 710,62 | 558,43 | 648,67 | 550,07 | 5479,33 | 522,1 | 576,8 | 681,2 | 709 |
";
2)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в процентах от общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения <4> | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 73,8 | 75,5 | 74,8 | 74,9 | 76,1 | 76,4 | 33,3 | 33,4 | 33,6 | 34,1 | 34,2 | 34,8 | 34,8 |
Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, в процентах от общей протяженности дорог регионального значения | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 0,9 | 0,4 | 0,07 | 0,13 | 0,32 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта, в процентах от общей протяженности дорог местного значения | Федеральная служба государственной статистики | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
";
б)в подпункте 2.1:
подпункт2.1.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.1. | Мероприятие "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 6,2 | 6,2 | 6,203 | 5,780 | 5,784 | 5,753 | 5,912 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 5,768 | 5,768 |
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 55,21 | 30,17 | 11,67 | 126,242 | 223,10 | 112,00 | 74,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
";
подпункт2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
2.1.4. | Мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт. | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 60 | 87 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
";
в)в подпункте 2.2:
подпункт2.2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.2.1. | Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 56,7858/4357,44 | 19,001/336,63 | 4,325/0,00 | 7,675/908,36 | 3,896/0,00 | 7,23/272,0 | 1,9/145,64 | 0,663/65,3 | 0,675/0,0 | 18,57/192,0 | 11,5/336,25 | 21,9/84,65 | 37,941/70,03 |
";
подпункт2.2.4 изложить в следующей редакции:
"
2.2.4. | Мероприятие "Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/пог. м | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | 7,351/85,45 | 5,940/98,15 | 7,60/0,0 | | | | | | | | |
";
г)подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"
2.3.2. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Ввод в эксплуатацию уникальных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения после строительства, реконструкции и ремонта, пог. м | | | | | | | | | 256,0 | | | | | |
";
д)подпункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания:
"
2.5.3. | Мероприятие "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0 | | | | | | | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 | |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла <5>, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0 | | | | | | | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 | | |||||
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской области, шт. (нарастающим итогом) | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | |||||
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. (нарастающим итогом) | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
";
3)подпункт 3.1.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"
3.1.2. | Мероприятие "Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество сюжетов и (или) публикаций в средствах массовой информации о деятельности органов государственной власти, ед. | Официальные данные исполнительного органа государственной власти | | | | | | Не менее 15 | Не менее 20 | | | | | | |
";
4)дополнить сноской <4>, <5> следующего содержания:
"<4> В сентябре
<5>Контракт жизненного цикла - контракт на осуществление дорожной деятельности,предусматривающий проведение различных видов дорожных работ и имеющий срокдействия свыше 3 лет.".
8.Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящим изменениям.
9.В приложении № 5 к государственной программе:
1)подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"4)на софинансирование затрат муниципальных образований, связанных с уплатойлизинговых платежей по закупке автобусов для организации транспортногообслуживания населения.";
2)в пункте 4:
а)подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2)решение о наличии в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнованийна финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований,связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;";
б)подпункт "г" подпункта 3 признать утратившим силу;
в)дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4)одновременно с проектом соглашения муниципальные образования представляютглавному распорядителю:
а)договор (контракт) лизинга (сублизинга) на приобретение автобусов в течениетекущего финансового года для реализации мероприятия, предусмотренногоподпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка;
б)выписку из решения о местном бюджете на текущий год, подтверждающую размерсредств, предусматриваемых на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2настоящего Порядка;
в)выписку из лицевого счета и платежное поручение, подтверждающие оплату первоначальноголизингового платежа в соответствии с условиями договора финансовой аренды(лизинга).";
3)пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7.Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидиина софинансирование затрат муниципальных образований, связанных с уплатойлизинговых платежей по закупке автобусов для организации транспортногообслуживания населения, являются:
наличиеустановленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок (реестрмуниципальных маршрутов);
наличиезаявки муниципальных образований о предоставлении субсидии.";
4)пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11.Распределение субсидий на текущий финансовый год между муниципальнымиобразованиями ежегодно утверждается законом об областном бюджете. В случаеизменения в пределах текущего финансового года объема субсидии,предусмотренного в законе об областном бюджете, соответствующие изменениявносятся в утвержденное распределение субсидий.";
5)пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20.В случае отсутствия потребности муниципального образования области в субсидии вутвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципальногообразования области к главному распорядителю, неиспользованные остатки субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению на те же цели.
Вслучае увеличения в пределах текущего финансового года объема субсидиидополнительное распределение осуществляется в соответствии снастоящим Порядком на основании поданных муниципальными образованиями заявок свнесением соответствующих изменений в распределение бюджетаммуниципальных образований области субсидий на соответствующий финансовыйгод.";
6)пункт 23 признать утратившим силу;
7)пункт 4 Методики расчета субсидий бюджетам муниципальных образований, связанныхс организацией транспортного обслуживания населения, изложить в следующейредакции:
"4.Объемы субсидии, предоставляемой из средств областного бюджета бюджетумуниципального образования (Ci), рассчитываются по формуле:
Ci= Vс х (Si х Yi / сумма Siх Yi),
где:
V с - общий объем средств областного бюджета, предусмотренный законом об областномбюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидии, направленной насофинансирование затрат муниципальных образований, связанных с уплатойлизинговых платежей по закупке автобусов для организации транспортногообслуживания населения;
Si - объем субсидии, запрашиваемой i-ммуниципальным образованием Амурской области для выполнения мероприятий всоответствии с представленной заявкой на предоставление субсидии, направленнойна софинансирование затрат муниципальных образований, связанных с уплатойлизинговых платежей по закупке автобусов для организации транспортногообслуживания населения;
Yi- размер доли софинансирования, определенной в соответствии с пунктом 11 Правилформирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджетаместным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от23.03.2009 № 95 "О формировании, предоставлении и распределении субсидиииз областного бюджета местным бюджетам";
сумма Si х Yi - суммарный объем субсидии,запрашиваемый муниципальными образованиями Амурской области в соответствии спредставленными заявками, с учетом доли софинансирования, определенной всоответствии с пунктом 11 Правил формирования, предоставления и распределениясубсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлениемПравительства Амурской области от 23 марта
Вслучае если объем субсидии (Ci) превышает объем субсидии,запрашиваемой i-м муниципальным образованием Амурской области (Si),субсидия предоставляется в объеме, запрашиваемом i-м муниципальным образованиемАмурской области в соответствии с представленной заявкой.".
Приложение№ 1
кизменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АМУРСКОЙОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности объекта) | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется /отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, тыс. рублей | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | ||||||
год | общий объем финансирования | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||||||
всего | в т.ч. расходы на ПИР и ПСД | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 2399534,94 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 1889042,21 | 0,00 | 0,00 | 1885829,96 | 3212,25 | 0,00 | |
2017 год | 27937,15 | 0,00 | 0,00 | 27937,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2018 год | 60149,36 | 0,00 | 0,00 | 56937,11 | 3212,25 | 0,00 | ||||||||
2019 год | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2020 год | 100955,70 | 0,00 | 0,00 | 100955,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2021 год | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2022 год | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2023 год | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2024 год | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2025 год | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1. | Приобретение вертолета Ми-8 | Приобретение | | | 47322,96 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 55874,26 | 0,0 | 0,0 | 55874,26 | 0,00 | 0,00 | |
2017 год | 27937,15 | 0,0 | 0,0 | 27937,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2018 год | 27937,11 | 0,0 | 0,0 | 27937,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.2. | Приобретение самоходного плашкоута и двух передвижных причалов | Приобретение | | | 32212,250 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 32212,25 | 0,00 | 0,00 | 29000,0 | 3212,25 | 0,00 | |
2018 год | 32212,25 | 0,00 | 0,00 | 29000,0 | 3212,25 | 0,00 | ||||||||
1.3. | Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) | Реконструкция и модернизация | 300 пасс./час. | Отсутствует | | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2020 год | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2021 год | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2022 год | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.4. | Строительство административного здания в г. Зея | Строительство | | Отсутствует | | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 955,70 | 0,00 | 0,00 | 955,70 | 0,00 | 0,00 | |
2020 год | 955,70 | 0,00 | 0,00 | 955,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.5. | Приобретение самолета L-410 | Приобретение | | | 170000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2023 год | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.6. | Ремоторизация (реконструкция) двух самолетов Ан-2 | Реконструкция | | | 180000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2023 год | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.7. | Приобретение вертолета Ми-8 | Приобретение | | | 500000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2024 год | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.8. | Ремоторизация (реконструкция) двух самолетов Ан-2 | Реконструкция | | | 180000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2024 год | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.9. | Ремоторизация (реконструкция) двух самолетов Ан-2 | Реконструкция | | | 270000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2025 год | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение№ 2
кизменениям
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОГОКОМПЛЕКСА"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Год | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, тыс. рублей | Показатель объема услуг (работ), часов | Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, тыс. рублей | Показатель объема услуг (работ), часов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | |||||
Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом" | |||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||
Значение показателя объема услуги | 2014 | X | X | X | 0,0 |
2015 | X | 0,0 | X | 0,0 | |
2016 | X | 45,4 | X | 1001,60 | |
2017 | X | 42,8 | X | 667,82 | |
2018 | X | 33,8 | X | 524,63 | |
2019 | X | 58,67 | X | 590,0 | |
2020 | X | 25,44 | X | 524,63 | |
2021 | X | 24,70 | X | 524,63 | |
2022 | X | 25,0 | X | 497,1 | |
2023 | X | 30,0 | X | 546,8 | |
2024 | X | 25,0 | X | 656,2 | |
2025 | X | 20,0 | X | 689,0 | |
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей | 2014 | 0,0 | X | 0,0 | X |
2015 | 0,0 | X | 0,0 | X | |
2016 | 5000,00 | X | 60075,90 | X | |
2017 | 4995,58 | X | 58328,68 | X | |
2018 | 4395,05 | X | 63686,13 | X | |
2019 | 8437,36 | X | 78483,4 | X | |
2020 | 4023,81 | X | 70337,31 | X | |
2021 | 4023,81 | X | 70962,47 | X | |
2022 | 4023,81 | X | 71755,59 | X | |
2023 | 6039,44 | X | 68267,98 | X | |
2024 | 5234,18 | X | 84794,16 | X | |
2025 | 4354,84 | X | 92146,86 | X |
Приложение№ 3
кизменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АМУРСКОЙОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности объекта) | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется / отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, тыс. рублей | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | |||||
год | общий объем финансирования | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | |||||||||
всего | в т.ч. расходы на ПИР и ПСД | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 44521793,330 | 0,0 | 19727291,060 | 7535141,270 | 17259361,000 | |
2014 год | 4339862,580 | 0,0 | 3940084,690 | 399777,890 | 0,0 | ||||||||
2015 год | 2934943,110 | 0,0 | 2572286,170 | 362656,940 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 1293626,440 | 0,0 | 1078841,510 | 214784,930 | 0,0 | ||||||||
2017 год | 5566679,140 | 0,0 | 933792,690 | 492465,450 | 4140421,000 | ||||||||
2018 год | 8180892,220 | 0,0 | 298000,000 | 408185,220 | 7474707,000 | ||||||||
2019 год | 7014476,580 | 0,0 | 563040,000 | 807203,580 | 5644233,000 | ||||||||
2020 год | 1092714,980 | 0,0 | 313166,000 | 779548,980 | 0,0 | ||||||||
2021 год | 6302467,430 | 0,0 | 5267480,000 | 1034987,430 | 0,0 | ||||||||
2022 год | 6230109,170 | 0,0 | 4760600,000 | 1469509,170 | 0,0 | ||||||||
2023 год | 504492,102 | 0,0 | 0,0 | 504492,102 | 0,0 | ||||||||
2024 год | 522149,325 | 0,0 | 0,0 | 522149,325 | 0,0 | ||||||||
2025 год | 539380,253 | 0,0 | 0,0 | 539380,253 | 0,0 | ||||||||
1.1. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги "Амур" | Строительство | | Имеется | 355814,790 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3075,191 | 3075,191 | 0,0 | 3075,191 | | |
2016 год | 2866,726 | 2866,726 | 0,0 | 2866,726 | | ||||||||
2017 год | 208,465 | 208,465 | 0,0 | 208,465 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.2. | Автомобильная дорога "Подъезд к с. Серебрянка" | Строительство | | Имеется | 50497,260 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.3. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Черемушки" | Реконструкция | | Имеется | 60927,780 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 2921,169 | 2921,169 | 0,0 | 2921,169 | | |
2014 год | 2921,169 | 2921,169 | 0,0 | 2921,169 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.4. | Строительство автомобильной дороги "Великокнязевка - Новоандреевка" | Строительство | | Имеется | 32527,590 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 26683,851 | 93,067 | 26590,784 | 93,067 | | |
2015 год | 26683,851 | 93,067 | 26590,784 | 93,067 | | ||||||||
1.5. | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур" | Строительство | | Имеется | 89495,590 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 26167,630 | 0,0 | 18191,590 | 7976,040 | | |
2016 год | 18191,590 | 0,0 | 18191,590 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 7976,040 | 0,0 | 0,0 | 7976,040 | | ||||||||
1.6. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка", км 167 - км 168 | Реконструкция | | Имеется | 110347,910 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 105728,868 | 0,0 | 0,0 | 105728,868 | | |
2014 год | 48365,076 | 0,0 | 0,0 | 48365,076 | | ||||||||
2015 год | 57363,792 | 0,0 | 0,0 | 57363,792 | | ||||||||
1.7. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 + 000 - км 42 + 000 | Реконструкция | | Имеется | 426061,250 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 5863,760 | 5863,760 | 0,0 | 5863,760 | | |
2015 год | 5863,760 | 5863,760 | 0,0 | 5863,760 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 90 + 169 - км 96 + 000 | Реконструкция | | Имеется | 393044,880 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 507178,873 | 6354,133 | 496816,574 | 10362,299 | | |
2014 год | 6354,133 | 6354,133 | 0,000 | 6354,133 | | ||||||||
2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | ||||||||
2016 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | ||||||||
2017 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | ||||||||
2018 год | 300000,000 | 0,000 | 298000,000 | 2000,000 | | ||||||||
2019 год | 200824,740 | 0,000 | 198816,574 | 2008,166 | | ||||||||
1.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на | Реконструкция | | Имеется | 2241957,410 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3435524,894 | 2006,920 | 3049405,980 | 386118,914 | | |
2014 год | 1328848,920 | 2006,920 | 1296842,00 | 32006,920 | | ||||||||
2015 год | 1178522,076 | 0,0 | 1062198,276 | 116323,800 | | ||||||||
2016 год | 326086,836 | 0,0 | 290148,884 | 35937,952 | | ||||||||
2017 год | 571980,651 | 0,0 | 400216,820 | 171763,831 | | ||||||||
2018 год | 30086,411 | 0,0 | 0,0 | 30086,411 | | ||||||||
1.10. | Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Поздеевка", км 29 - км 39 | Реконструкция | | Имеется | 445354,880 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3229,454 | 3229,454 | 0,000 | 3229,454 | | |
2015 год | 3229,454 | 3229,454 | 0,0 | 3229,454 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.11. | Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Успеновка", км 0 - км 4 | Реконструкция | | Имеется | 123583,510 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 122940,120 | 1178,168 | 121761,952 | 1178,168 | | |
2014 год | 1178,168 | 1178,168 | 0,0 | 1178,168 | | ||||||||
2015 год | 121761,952 | 0,0 | 121761,952 | 0,0 | | ||||||||
1.12. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600 | Реконструкция | | Имеется | 630528,400 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 629268,419 | 8662,349 | 558545,393 | 70723,026 | | |
2015 год | 8662,349 | 8662,349 | 0,0 | 8662,349 | | ||||||||
2016 год | 307830,300 | 0,0 | 277047,200 | 30783,100 | | ||||||||
2017 год | 312775,770 | 0,0 | 281498,193 | 31277,577 | | ||||||||
1.13. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72 | Реконструкция | | Отсутствует | 1211871,28 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | | |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2024 год | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | | ||||||||
2025 год | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | | ||||||||
1.14. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/1) | Реконструкция | | Имеется | 189201,040 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 183711,036 | 21145,422 | 142267,60 | 41443,436 | | |
2016 год | 183711,036 | 21145,422 | 142267,60 | 41443,436 | | ||||||||
1.15. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск", км 46 + 200 - км 68 + 141 | Реконструкция | | Отсутствует | 1455860,610 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 389380,253 | 0,0 | 0,0 | 389380,253 | | |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2024 год | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | | ||||||||
2025 год | 239380,253 | 0,0 | 0,0 | 239380,253 | | ||||||||
1.16. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 129 + 600 - км 135 + 000 | Реконструкция | | Имеется | 556710,53 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 603549,556 | 7300,000 | 590303,676 | 13245,880 | | |
2018 год | 7300,000 | 7300,000 | 0,000 | 7300,000 | | ||||||||
2019 год | 367885,661 | 0,000 | 364223,426 | 3662,235 | | ||||||||
2020 год | 228363,895 | 0,000 | 226080,250 | 2283,645 | | ||||||||
1.17. | Реконструкция мостового перехода через р. Макча на | Реконструкция | | Имеется | 147275,700 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 158526,455 | 4591,141 | 0,000 | 158526,455 | | |
2016 год | 1755,796 | 1755,796 | 0,0 | 1755,796 | | ||||||||
2017 год | 2835,345 | 2835,345 | 0,0 | 2835,345 | | ||||||||
2018 год | 54984,787 | 0,0 | 0,0 | 54984,787 | | ||||||||
2019 год | 98950,527 | 0,0 | 0,0 | 98950,527 | | ||||||||
1.18. | Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на | Реконструкция | | Имеется | 633327,820 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.19. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Имеется | 46696,750 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 44328,20 <*> | 375,699 | 0,0 | 44328,20 <*> | | |
2014 год | 38901,856 | 0,0 | 0,0 | 38901,856 | | ||||||||
2015 год | 5426,344 <*> | 375,699 | 0,0 | 5426,344 <*> | | ||||||||
1.20. | Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на | Реконструкция | | Имеется | 104591,420 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 115812,778 | 3934,228 | 0,000 | 115812,778 | | |
2016 год | 1697,548 | 1697,548 |