ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020 №451
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 25.06.2020№ 409), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от10.07.2020 № 451
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области"Развитие транспортной системы Амурской области"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4968965,84 тыс. рублей; 2019 год - 5064507,78 тыс. рублей; 2020 год - 6043429,26 тыс. рублей; 2021 год - 5504266,63 тыс. рублей; 2022 год - 6005348,93 тыс. рублей; 2023 год - 4341687,70 тыс. рублей; 2024 год - 4732426,01 тыс. рублей; 2025 год - 4333807,66 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
"7.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 4968965,84 тыс. рублей;
2019год - 5064507,78 тыс. рублей;
2020год - 6043429,26 тыс. рублей;
2021год - 5504266,63 тыс. рублей;
2022год - 6005348,93 тыс. рублей;
2023год - 4341687,70 тыс. рублей;
2024год - 4732426,01 тыс. рублей;
2025год - 4333807,66 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 339767,92 тыс. рублей; 2019 год - 316927,74 тыс. рублей; 2020 год - 459516,95 тыс. рублей; 2021 год - 467590,65 тыс. рублей; 2022 год - 474726,22 тыс. рублей; 2023 год - 312489,83 тыс. рублей; 2024 год - 900487,24 тыс. рублей; 2025 год - 490342,93 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей |
";
2)раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"10.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 123578,94 тыс. рублей;
2015год - 144221,66 тыс. рублей;
2016год - 209597,55 тыс. рублей;
2017год - 388017,09 тыс. рублей;
2018год - 339767,92 тыс. рублей;
2019год - 316927,74 тыс. рублей;
2020год - 459516,95 тыс. рублей;
2021год - 467590,65 тыс. рублей;
2022год - 474726,22 тыс. рублей;
2023год - 312489,83 тыс. рублей;
2024год - 900487,24 тыс. рублей;
2025год - 490342,93 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.".
4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4531347,42 тыс. рублей; 2019 год - 4674540,46 тыс. рублей; 2020 год - 5507794,62 тыс. рублей; 2021 год - 4957878,05 тыс. рублей; 2022 год - 5449070,27 тыс. рублей; 2023 год - 3995304,71 тыс. рублей; 2024 год - 3798170,97 тыс. рублей; 2025 год - 3753149,43 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
";
2)в разделе 11.4 подпрограммы:
а)абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"г)финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателейрегиональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведениев нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,местного значения.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджетана финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевыхпоказателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличениепропускной способности сети автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального, местного значения, определяется всоответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральномбюджете. Мероприятие направлено на увеличениепротяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующихтребованиям нормативных документов;";
б)абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"б)финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателейрегиональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведениев нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонтуникальных дорожных искусственных сооружений. Мероприятиенаправлено на достижение целевых показателей муниципальных программ,предусматривающих мероприятия по приведению в нормативное состояниеавтомобильных дорог местного значения, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений наавтомобильных дорогах местного значения, в том числе на реконструкциюавтодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги ул.Михайло-Чесноковской г. Свободный с железнодорожным полотном на
в)в пункте 1 таблицы 1:
позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:
"
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 56968440,50 | 0,00 | 25132751,06 | 14576328,44 | 17259361,00 | |
2014 год | 4339862,580 | 0,0 | 3940084,690 | 399777,890 | 0,0 | ||||||||
2015 год | 2934943,110 | 0,0 | 2572286,170 | 362656,940 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 1293626,440 | 0,0 | 1078841,510 | 214784,930 | 0,0 | ||||||||
2017 год | 5566679,140 | 0,0 | 933792,690 | 492465,450 | 4140421,000 | ||||||||
2018 год | 8180892,220 | 0,0 | 298000,000 | 408185,220 | 7474707,000 | ||||||||
2019 год | 7014476,580 | 0,0 | 563040,000 | 807203,580 | 5644233,000 | ||||||||
2020 год | 6095021,599 | 0,000 | 4958306,000 | 1136715,599 | 0,000 | ||||||||
2021 год | 6302467,430 | 0,0 | 5267480,000 | 1034987,430 | 0,0 | ||||||||
2022 год | 6990429,163 | 0,0 | 5520920,000 | 1469509,163 | 0,0 | ||||||||
2023 год | 3995304,710 | 0,0 | 0,0 | 3995304,710 | 0,0 | ||||||||
2024 год | 3715357,270 | 0,0 | 0,0 | 3715357,270 | 0,0 | ||||||||
2025 год | 539380,253 | 0,0 | 0,0 | 539380,253 | 0,0 |
";
подпункт1.37 изложить в следующей редакции:
"
1.37. | Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск | Строительство | | Имеется | 19833671,56 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 24736154,072 | 44532,870 | 14121200,000 | 10614954,072 | | |
2014 год | 44532,870 | 44532,870 | 0,0 | 44532,870 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 5533,583 | 0,0 | 0,0 | 5533,583 | | ||||||||
2019 год | 303095,400 | 0,0 | 0,0 | 303095,400 | | ||||||||
2020 год | 5266014,547 | 0,000 | 4600000,000 | 666014,547 | | ||||||||
2021 год | 5600705,896 | 0,0 | 4760600,0 | 840105,896 | | ||||||||
2022 год | 5805609,796 | 0,0 | 4760600,0 | 1045009,796 | | ||||||||
2023 год | 3995304,710 | 0,0 | 0,0 | 3995304,710 | | ||||||||
2024 год | 3715357,270 | 0,0 | 0,0 | 3715357,270 | |
";
3)раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"11.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 4531347,42 тыс. рублей;
2019год - 4674540,46 тыс. рублей;
2020год - 5507794,62 тыс. рублей;
2021год - 4957878,05 тыс. рублей;
2022год - 5449070,27 тыс. рублей;
2023год - 3995304,71 тыс. рублей;
2024год - 3798170,97 тыс. рублей;
2025год - 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет29817048,91 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";
4)в разделе 11.6 подпрограммы:
а)абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"4.По мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижениецелевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличениепропускной способности сети автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального, местного значения" увеличится доляавтомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,соответствующих нормативным требованиям, на
б)после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"12.1.По мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижениецелевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличениепропускной способности сети автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального, местного значения, строительство,реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственныхсооружений" к 2025 году:
1)количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство(реконструкция) которых завершено, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
2)количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальныйремонт (ремонт) которых завершен, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
3)доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном(аварийном) состоянии, составит 33,3 процента;
4)протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,приведенных в нормативное состояние, составит
5)доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 26,4 процента.";
в)в пункте 1 таблицы 2:
подпункт1.1.5 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
";
подпункт1.3.2 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3.2. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
";
5)приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящим изменениям.
5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 854301,80 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 97850,50 тыс. рублей; 2019 год - 73039,58 тыс. рублей; 2020 год - 76117,69 тыс. рублей; 2021 год - 78797,93 тыс. рублей; 2022 год - 81552,44 тыс. рублей; 2023 год - 90833,75 тыс. рублей; 2024 год - 90488,12 тыс. рублей; 2025 год - 90315,30 тыс. рублей |
";
2)раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"12.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 854301,80 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 53083,68 тыс. рублей;
2015год - 80430,66 тыс. рублей;
2016год - 76989,50 тыс. рублей;
2017год - 78463,56 тыс. рублей;
2018год - 97850,50 тыс. рублей;
2019год - 73039,58 тыс. рублей;
2020год - 76117,69 тыс. рублей;
2021год - 78797,93 тыс. рублей;
2022год - 81552,44 тыс. рублей;
2023год - 90833,75 тыс. рублей;
2024год - 90488,12 тыс. рублей;
2025год - 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.".
6.В пункте 2 приложения № 1 к государственной программе:
1)подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.5. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | 110,0 | | | | 20,0 | 70,0 | | | | | |
";
2)подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"
2.3.2. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, пог. м/шт. | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | | | | | | | 164,7/1 | | | | |
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, пог. м/шт. | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | | | | | | | 164,7/1 | | | | | |||||
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | | | | | | 50 | 33,3 | | | | | |||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | | | | | | 33,1 | | | | | | |||||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | | | | | | 26,4 | | | | | |
".
7.В приложении № 4 к государственной программе:
1)строки "Всего, в том числе:","Министерство транспорта и дорожного хозяйства области","Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области"позиции "Государственная программа "Развитие транспортной системыАмурской области" изложить в следующей редакции:
"
Всего, в том числе: | Всего | | | | 104108183,96 | 6627189,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 10273174,99 | 12807344,90 | 12095676,40 | 13135602,34 | 12411746,63 | 11526268,93 | 4341687,70 | 4732426,01 | 4333807,66 |
федеральный бюджет | 31677966,91 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361689,10 | 7055815,45 | 6907480,00 | 5520920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 54903027,68 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 5143004,90 | 4968965,84 | 5064507,78 | 6043429,26 | 5504266,63 | 6005348,93 | 4341687,70 | 4732426,01 | 4333807,66 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 267828,37 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 36357,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 101896159,41 | 6598873,20 | 5880315,89 | 5822759,08 | 10010041,87 | 12618023,00 | 11898080,89 | 12967951,74 | 12284184,37 | 11390279,54 | 4067265,35 | 4128401,86 | 4229982,62 |
федеральный бюджет | 31677966,91 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361689,10 | 7055815,45 | 6907480,00 | 5520920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 52691003,13 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4879871,78 | 4779643,94 | 4866912,27 | 5875778,66 | 5376704,37 | 5869359,54 | 4067265,35 | 4128401,86 | 4229982,62 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 267828,37 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 36357,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | | | | 1798961,69 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 161556,76 | 126511,25 | 84456,28 | 91429,40 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1798961,69 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 161556,76 | 126511,25 | 84456,28 | 91429,40 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 6488486,72 | 278482,94 | 710721,66 | 1349415,55 | 388017,09 | 339767,92 | 316927,74 | 459516,95 | 467590,65 | 474726,22 | 312489,83 | 900487,24 | 490342,93 |
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 4627264,72 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 388017,09 | 339767,92 | 316927,74 | 459516,95 | 467590,65 | 474726,22 | 312489,83 | 900487,24 | 490342,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 4689525,03 | 278482,94 | 710721,66 | 1284339,65 | 154605,66 | 184152,72 | 155370,98 | 333005,70 | 383134,37 | 383296,82 | 71960,64 | 330230,89 | 420223,00 | ||
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | | | | 2828303,03 | 123578,94 | 144221,66 | 144521,65 | 154605,66 | 184152,72 | 155370,98 | 333005,70 | 383134,37 | 383296,82 | 71960,64 | 330230,89 | 420223,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | | | | 1798961,69 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 161556,76 | 126511,25 | 84456,28 | 91429,40 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1798961,69 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 161556,76 | 126511,25 | 84456,28 | 91429,40 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом" | | Всего | | | | 1072131,73 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 205474,28 | 127678,09 | 161556,76 | 125555,55 | 84456,28 | 91429,40 | 70529,19 | 70256,35 | 70119,93 |
1.4.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | | | | 1072131,73 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 205474,28 | 127678,09 | 161556,76 | 125555,55 | 84456,28 | 91429,40 | 70529,19 | 70256,35 | 70119,93 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 928 | 0408 | 1310410590 | 1072131,73 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 205474,28 | 127678,09 | 161556,76 | 125555,55 | 84456,28 | 91429,40 | 70529,19 | 70256,35 | 70119,93 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
3)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 96765395,44 | 6295622,90 | 5116112,28 | 4489589,23 | 9806694,34 | 12369726,48 | 11705709,08 | 12599967,70 | 11865358,05 | 10969990,27 | 3995304,71 | 3798170,97 | 3753149,43 |
федеральный бюджет | 29817048,91 | 3940084,69 | 2720425,47 | 1078841,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361689,10 | 7055815,45 | 6907480,00 | 5520920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 49421461,16 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 4676524,25 | 4531347,42 | 4674540,46 | 5507794,62 | 4957878,05 | 5449070,27 | 3995304,71 | 3798170,97 | 3753149,43 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 267524,37 | 20646,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 36357,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.5. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 949992,30 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171853,00 | 630000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 949992,30 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171853,00 | 630000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0409 | 1320153900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
в)в подпункте 2.3:
позицию"Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общегопользования местного значения" изложить в следующей редакции:
"
2.3. | Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 10947832,88 | 412935,36 | 764677,24 | 853260,98 | 998708,01 | 1064172,06 | 975463,28 | 2229584,17 | 1989000,00 | 754000,00 | 0,00 | 0,00 | 906031,78 |
";
подпункт2.3.2 изложить в следующей редакции:
"
2.3.2. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 2128620,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893620,11 | 1235000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 2117509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882509,00 | 1235000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0409 | 1320353900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 11111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
г)позицию "Основное мероприятие "Совершенствование организациидорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурскойобласти" и подпункт 2.4.1 подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"
2.4. | Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 1396707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165110,57 | 304000,00 | 404463,12 | 342000,00 | 0,00 | 0,00 | 181133,60 |
2.4.1. | Мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 1300216,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156200,00 | 246700,00 | 394463,12 | 332000,00 | 0,00 | 0,00 | 170853,60 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0409 | 13.2.R2.12320; 132R212320 | 1300216,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156200,00 | 246700,00 | 394463,12 | 332000,00 | 0,00 | 0,00 | 170853,60 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
д)позицию "Основное мероприятие "Национальный проект "Безопасные икачественные автомобильные дороги" и подпункт 2.5.1 подпункта 2.5 изложитьв следующей редакции:
"
2.5. | Основное мероприятие "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 7376482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725796,10 | 5540419,49 | 680601,96 | 429665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 7376482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725796,10 | 5540419,49 | 680601,96 | 429665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 939 | 0409 | 132R153930; 132R187730; 132R158560 | 6216796,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626796,10 | 5185000,45 | 405000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 1159686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 | 355419,04 | 275601,96 | 429665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
4)в пункте 3:
а)позицию "Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:
"
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 854301,80 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 97850,50 | 73039,58 | 76117,69 | 78797,93 | 81552,44 | 33893,16 | 33767,80 | 90315,30 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 854301,80 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 97850,50 | 73039,58 | 76117,69 | 78797,93 | 81552,44 | 33893,16 | 33767,80 | 90315,30 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 441238,94 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 64143,80 | 37000,83 | 34978,34 | 35691,95 | 36992,45 | 0,00 | 0,00 | 56610,19 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 441238,94 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 64143,80 | 37000,83 | 34978,34 | 35691,95 | 36992,45 | 0,00 | 0,00 | 56610,19 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Инспекция Гостехнадзора области | Всего | | | | 413062,86 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 33706,70 | 36038,75 | 41139,35 | 43105,98 | 44559,99 | 33893,16 | 33767,80 | 33705,11 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 413062,86 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 33706,70 | 36038,75 | 41139,35 | 43105,98 | 44559,99 | 33893,16 | 33767,80 | 33705,11 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)позицию "Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительныхорганов государственной власти" и подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 изложить вследующей редакции:
"
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | | Всего | | | | 854301,80 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 97850,50 | 73039,58 | 76117,69 | 78797,93 | 81552,44 | 33893,16 | 33767,80 | 90315,30 |
3.1.1. | Мероприятие "Содержание органов исполнительной власти" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 836854,76 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 93350,50 | 69302,58 | 74342,65 | 77310,93 | 80065,44 | 32406,16 | 32280,80 | 88828,30 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 836854,76 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 93350,50 | 69302,58 | 74342,65 | 77310,93 | 80065,44 | 32406,16 | 32280,80 | 88828,30 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 434488,94 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 59643,80 | 34750,83 | 34978,34 | 35691,95 | 36992,45 | 0,00 | 0,00 | 56610,19 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0408 | 1340110190 | 434488,94 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 59643,80 | 34750,83 | 34978,34 | 35691,95 | 36992,45 | 0,00 | 0,00 | 56610,19 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |