Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2020 № 659

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.09.2020                                                                                     №659

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

Вцелях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных наразвитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, ПравительствоАмурской области

постановляет:

1.Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры иискусства Амурской области", утвержденную постановлением Правительстваобласти от 23.09.2020№ 638), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся параметров 2021года и последующих годов, в текущем году применяются при составлении проектаобластного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

 

 

Губернатор Амурскойобласти                                                          В.А.Орлов

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Амурскойобласти

от25.09.2020 № 659

 

Изменения,

вносимые в государственную программу Амурской области"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"

 

1.Пункт 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5734901,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 275824,3 тыс. рублей;

2017 год - 339509,4 тыс. рублей;

2018 год - 381764,1 тыс. рублей;

2019 год - 597984,5 тыс. рублей;

2020 год - 690967,6 тыс. рублей;

2021 год - 586451,0 тыс. рублей;

2022 год - 608469,0 тыс. рублей;

2023 год - 563398,1 тыс. рублей;

2024 год - 576717,2 тыс. рублей;

2025 год - 592865,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 140003,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2888,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 14514,8 тыс. рублей;

2020 год - 47665,4 тыс. рублей;

2021 год - 9004,7 тыс. рублей;

2022 год - 1954,5 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 797151,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год - 24292,5 тыс. рублей;

2018 год - 34804,2 тыс. рублей;

2019 год - 67056,2 тыс. рублей;

2020 год - 83879,9 тыс. рублей;

2021 год - 246972,9 тыс. рублей;

2022 год - 230836,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

".

2.В разделе 6 государственной программы:

1)в абзаце первом сумму "5766644,2 тыс. рублей" заменить суммой"5734901,3 тыс. рублей";

2)в абзаце восьмом сумму "723534,8 тыс. рублей" заменить суммой"690967,6 тыс. рублей";

3)в абзаце девятом сумму "532301,1 тыс. рублей" заменить суммой"586451,0 тыс. рублей";

4)в абзаце десятом сумму "560007,2 тыс. рублей" заменить суммой"608469,0 тыс. рублей";

5)в абзаце одиннадцатом сумму "593999,1 тыс. рублей" заменить суммой"563398,1 тыс. рублей";

6)в абзаце двенадцатом сумму "611819,0 тыс. рублей" заменить суммой"576717,2 тыс. рублей";

7)в абзаце тринадцатом сумму "628950,0 тыс. рублей" заменить суммой"592865,4 тыс. рублей";

 

8)в абзаце пятнадцатом сумму "2082049,9 тыс. рублей" заменить суммой"2182802,0 тыс. рублей";

9)в абзаце шестнадцатом сумму "485608,9 тыс. рублей" заменить суммой"536101,2 тыс. рублей";

10)в абзаце семнадцатом сумму "274742,3 тыс. рублей" заменить суммой"283995,1 тыс. рублей";

11)в абзаце восемнадцатом сумму "736203,3 тыс. рублей" заменить суммой"772284,6 тыс. рублей";

12)в абзаце двадцатом сумму "626803,4 тыс. рублей" заменить суммой"610629,7 тыс. рублей";

13)в абзаце двадцать первом сумму "507433,8 тыс. рублей" заменить суммой"394519,1 тыс. рублей";

14)в абзаце двадцать втором сумму "1036642,7 тыс. рублей" заменитьсуммой "934493,9 тыс. рублей";

15)в абзаце двадцать третьем сумму "12038,4 тыс. рублей" заменить суммой"14954,2 тыс. рублей";

16)в абзаце двадцать четвертом сумму "139622,7 тыс. рублей" заменитьсуммой "140003,6 тыс. рублей".

3.В подпрограмме "Профессиональное искусство":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2182802,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год - 127474,0 тыс. рублей;

2018 год - 153084,5 тыс. рублей;

2019 год - 196004,9 тыс. рублей;

2020 год - 233392,9 тыс. рублей;

2021 год - 220094,8 тыс. рублей;

2022 год - 230890,0 тыс. рублей;

2023 год - 242803,0 тыс. рублей;

2024 год - 250087,1 тыс. рублей;

2025 год - 257089,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 204525,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2017 год - 790,1 тыс. рублей;

2018 год - 7317,0 тыс. рублей;

2019 год - 12973,6 тыс. рублей;

2020 год - 13817,0 тыс. рублей;

2021 год - 111189,5 тыс. рублей;

2022 год - 39238,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

2024 год - 0,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "2082049,9 тыс. рублей" заменить суммой"2182802,0 тыс. рублей";

б)в абзаце девятом сумму "203596,9 тыс. рублей" заменить суммой"220094,8 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "216700,9 тыс. рублей" заменить суммой"230890,0 тыс. рублей";

г)в абзаце одиннадцатом сумму "220119,7 тыс. рублей" заменить суммой"242803,0 тыс. рублей";

д)в абзаце двенадцатом сумму "226723,3 тыс. рублей" заменить суммой"250087,1 тыс. рублей";

е)в абзаце тринадцатом сумму "233071,5 тыс. рублей" заменить суммой"257089,5 тыс. рублей";

ж)в абзаце пятнадцатом сумму "207152,5 тыс. рублей" заменить суммой"204525,0 тыс. рублей";

3)таблицу 2 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица2

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1

0,99

0,99

0,98

0,99

0,97

0,97

0,97

0,97

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

0,01

0,01

0,01

-

-

-

 

 

 

 

 

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3 "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4 "Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"

 

 

 

 

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.2.

Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Мероприятие "Модернизация театров юного зрителя и театров кукол"

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.2.2.

Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по объектам государственной собственности"

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 


".

4.В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 536101,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25105,9 тыс. рублей;

2015 год - 20976,9 тыс. рублей;

2016 год - 20572,6 тыс. рублей;

2017 год - 26400,9 тыс. рублей;

2018 год - 35849,4 тыс. рублей;

2019 год - 42930,7 тыс. рублей;

2020 год - 56927,9 тыс. рублей;

2021 год - 55901,1 тыс. рублей;

2022 год - 61630,6 тыс. рублей;

2023 год - 61448,7 тыс. рублей;

2024 год - 63292,2 тыс. рублей;

2025 год - 65064,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 199497,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7134,4 тыс. рублей;

2015 год - 7134,4 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 22839,9 тыс. рублей;

2021 год - 42274,6 тыс. рублей;

2022 год - 120114,4 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "485608,9 тыс. рублей" заменить суммой"536101,2 тыс. рублей";

б)в абзаце девятом сумму "47486,7 тыс. рублей" заменить суммой"55901,1 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "52749,2 тыс. рублей" заменить суммой"61630,6 тыс. рублей";

г)в абзаце одиннадцатом сумму "50701,5 тыс. рублей" заменить суммой"61448,7 тыс. рублей";

д)в абзаце двенадцатом сумму "52222,5 тыс. рублей" заменить суммой"63292,2 тыс. рублей";

е)в абзаце тринадцатом сумму "53684,7 тыс. рублей" заменить суммой"65064,3 тыс. рублей";

3)таблицу 3 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица3

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,99

0,99

0,99

1

1

0,99

0,98

0,99

0,99

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 2.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

-

0,01

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Мероприятие 2.1.3 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,01

0,01

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Основное мероприятие 2.2 "Региональный проект "Культурная среда"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.1.1.

Мероприятие 2.2.1 "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Мероприятие 2.2.2 "Реновация учреждений отрасли культуры"

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 

2.2.3.

Мероприятие 2.2.3 "Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)"

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 


".

5.В подпрограмме "Архивное дело":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 283995,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16834,0 тыс. рублей;

2015 год - 10849,9 тыс. рублей;

2016 год - 10973,7 тыс. рублей;

2017 год - 14255,2 тыс. рублей;

2018 год - 18057,3 тыс. рублей;

2019 год - 28621,6 тыс. рублей;

2020 год - 37059,2 тыс. рублей;

2021 год - 29736,8 тыс. рублей;

2022 год - 27440,1 тыс. рублей;

2023 год - 29191,3 тыс. рублей;

2024 год - 30067,0 тыс. рублей;

2025 год - 30908,9 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "274742,3 тыс. рублей" заменить суммой"283995,1 тыс. рублей";

б)в абзаце девятом сумму "25255,2 тыс. рублей" заменить суммой"29736,8 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "26905,1 тыс. рублей" заменить суммой"27440,1 тыс. рублей";

г)в абзаце одиннадцатом сумму "27819,9 тыс. рублей" заменить суммой"29191,3 тыс. рублей";

д)в абзаце двенадцатом сумму "28654,5 тыс. рублей" заменить суммой"30067,0 тыс. рублей";

е)в абзаце тринадцатом сумму "29456,8 тыс. рублей" заменить суммой"30908,9 тыс. рублей".

6.В подпрограмме "Историко-культурное наследие":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 772284,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25881,1 тыс. рублей;

2017 год - 24298,1 тыс. рублей;

2018 год - 32620,4 тыс. рублей;

2019 год - 110001,1 тыс. рублей;

2020 год - 105410,9 тыс. рублей;

2021 год - 73693,6 тыс. рублей;

2022 год - 79429,7 тыс. рублей;

2023 год - 84388,6 тыс. рублей;

2024 год - 86920,3 тыс. рублей;

2025 год - 89354,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 4825,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4444,4 тыс. рублей;

2020 год - 100,4 тыс. рублей;

2021 год - 116,7 тыс. рублей;

2022 год - 163,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 8984,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1960,0 тыс. рублей;

2020 год - 1867,4 тыс. рублей;

2021 год - 1864,9 тыс. рублей;

2022 год - 3292,4 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "736203,3 тыс. рублей" заменить суммой"772284,6 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "106930,1 тыс. рублей" заменить суммой"105410,9 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "68622,9 тыс. рублей" заменить суммой"73693,6 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "73886,8 тыс. рублей" заменить суммой"79429,7 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "75651,7 тыс. рублей" заменить суммой"84388,6 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "77921,2 тыс. рублей" заменить суммой"86920,3 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "80103,0 тыс. рублей" заменить суммой"89354,0 тыс. рублей";

з)в абзаце четырнадцатом сумму "4444,4 тыс. рублей" заменить суммой"4825,3 тыс. рублей".

7.Таблицу 7 раздела 6 подпрограммы "Этнокультурное наследие" изложить вследующей редакции:

 

"Таблица7

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Этнокультурное наследие"

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Основное мероприятие 5.1 "Развитие и сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и казачества"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 5.1.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

0,3

0,6

0,3

0,6

0,1

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Мероприятие 5.1.2 "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

0,7

0,4

0,7

0,4

0,8

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 5.1.3 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов"

 

 

 

 

0,1

-

-

-

-

-

-

-


".

8.В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 610629,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28063,9 тыс. рублей;

2017 год - 33999,0 тыс. рублей;

2018 год - 59483,8 тыс. рублей;

2019 год - 66410,1 тыс. рублей;

2020 год - 57406,5 тыс. рублей;

2021 год - 53253,6 тыс. рублей;

2022 год - 56624,0 тыс. рублей;

2023 год - 60208,2 тыс. рублей;

2024 год - 62014,4 тыс. рублей;

2025 год - 63750,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "626803,4 тыс. рублей" заменить суммой"610629,7 тыс. рублей";

б)в абзаце восьмом сумму "88454,5 тыс. рублей" заменить суммой"57406,5 тыс. рублей";

в)в абзаце девятом сумму "51477,0 тыс. рублей" заменить суммой"53253,6 тыс. рублей";

г)в абзаце десятом сумму "54722,8 тыс. рублей" заменить суммой"56624,0 тыс. рублей";

д)в абзаце одиннадцатом сумму "56583,4 тыс. рублей" заменить суммой"60208,2 тыс. рублей";

е)в абзаце двенадцатом сумму "58280,9 тыс. рублей" заменить суммой"62014,4 тыс. рублей";

ж)в абзаце тринадцатом сумму "59912,7 тыс. рублей" заменить суммой"63750,9 тыс. рублей";

3)таблицу 8 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица8

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

1.1.1.

Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,97

1

0,99

1

1

0,9

0,99

1

1

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 6.1.2 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 6.1.3 "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации"

-

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.

Мероприятие 6.1.4 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

-

-

-

-

-

0,1

0,01

-

-

-

-

-


".

9.В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 394519,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 17375,7 тыс. рублей;

2016 год - 40858,0 тыс. рублей;

2017 год - 63098,6 тыс. рублей;

2018 год - 19850,2 тыс. рублей;

2019 год - 62316,1 тыс. рублей;

2020 год - 36338,6 тыс. рублей;

2021 год - 61188,7 тыс. рублей;

2022 год - 61188,7 тыс. рублей;

2023 год - 1188,7 тыс. рублей;

2024 год - 1224,4 тыс. рублей;

2025 год - 1258,6 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "507433,8 тыс. рублей" заменить суммой"394519,1 тыс. рублей";

б)в абзаце девятом сумму "46008,9 тыс. рублей" заменить суммой"61188,7 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "46008,9 тыс. рублей" заменить суммой"61188,7 тыс. рублей";

г)в абзаце одиннадцатом сумму "47573,2 тыс. рублей" заменить суммой"1188,7 тыс. рублей";

д)в абзаце двенадцатом сумму "49000,4 тыс. рублей" заменить суммой"1224,4 тыс. рублей";

е)в абзаце тринадцатом сумму "50372,4 тыс. рублей" заменить суммой"1258,6 тыс. рублей".

10.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 934493,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46363,5 тыс. рублей;

2015 год - 40172,7 тыс. рублей;

2016 год - 59977,8 тыс. рублей;

2017 год - 49138,5 тыс. рублей;

2018 год - 61095,1 тыс. рублей;

2019 год - 88706,5 тыс. рублей;

2020 год - 161431,1 тыс. рублей;

2021 год - 89366,1 тыс. рублей;

2022 год - 88222,0 тыс. рублей;

2023 год - 81469,6 тыс. рублей;

2024 год - 83111,9 тыс. рублей;

2025 год - 85439,1 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 134945,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1614,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год - 2755,7 тыс. рублей;

2018 год - 12025,7 тыс. рублей;

2019 год - 10070,4 тыс. рублей;

2020 год - 47565,0 тыс. рублей;

2021 год - 8888,0 тыс. рублей;

2022 год - 1790,7 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 366480,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7840,0 тыс. рублей;

2015 год - 52741,8 тыс. рублей;

2016 год - 6290,8 тыс. рублей;

2017 год - 22482,4 тыс. рублей;

2018 год - 26447,5 тыс. рублей;

2019 год - 50459,4 тыс. рублей;

2020 год - 43652,5 тыс. рублей;

2021 год - 89940,8 тыс. рублей;

2022 год - 66625,6 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";

2)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "1036642,7 тыс. рублей" заменить суммой"934493,9 тыс. рублей";

б)в абзаце девятом сумму "86853,0 тыс. рублей" заменить суммой"89366,1 тыс. рублей";

в)в абзаце десятом сумму "85989,6 тыс. рублей" заменить суммой"88222,0 тыс. рублей";

г)в абзаце одиннадцатом сумму "115549,8 тыс. рублей" заменить суммой"81469,6 тыс. рублей";

д)в абзаце двенадцатом сумму "119016,3 тыс. рублей" заменить суммой"83111,9 тыс. рублей";

е)в абзаце тринадцатом сумму "122348,8 тыс. рублей" заменить суммой"85439,1 тыс. рублей";

ж)в абзаце пятнадцатом сумму "363853,3 тыс. рублей" заменить суммой"366480,8 тыс. рублей";

3)таблицу 10 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица10

 

Коэффициентызначимости мероприятий

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 8.1.1 "Содержание органов исполнительной власти"

0,54

0,58

0,55

0,58

0,57

0,54

0,51

0,53

0,54

0,60

0,60

0,60

1.1.2.

Мероприятие 8.1.2

"Осуществление

переданных органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

в соответствии

                    1

с пунктом 1 статьи 9

Федерального закона

от 25 июня 2002 г.

№ 73-ФЗ "Об объектах

культурного наследия

(памятниках истории

и культуры) народов

Российской Федерации"

полномочий Российской

Федерации в отношении

объектов культурного

наследия"

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"

0,10

0,35

0,38

0,37

0,36

0,38

0,40

0,40

0,40

0,39

0,39

0,39

1.2.2.

Мероприятие 8.2.2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений"

0,03

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Основное мероприятие 8.3 "Поддержка муниципальных учреждений культуры"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие 8.3.1 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"

0,18

-

-

-

-

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.3.2.

Мероприятие 8.3.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"

-

0,01

-

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

1.3.3.

Мероприятие 8.3.3 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"

-

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4.

Мероприятие 8.3.4 "Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.5.

Мероприятие 8.3.5 "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.6.

Мероприятие 8.3.6 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,10

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.7.

Мероприятие 8.3.7 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.8.

Мероприятие 8.3.8 "Поддержка отрасли культуры"

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

 

-

-

-

-

1.3.9.

Мероприятие 8.3.9 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

1.3.10.

Мероприятие 8.3.10 "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"

 

 

 

0,01

0,01

-

-

0,01

-

-

-

-

1.4.

Основное мероприятие 8.4 "Региональный проект "Культурная среда"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Мероприятие 8.4.1 "Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)"

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

Мероприятие 8.4.2 "Создание модельных библиотек"

 

 

 

 

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.4.3.

Мероприятие 8.4.3 "Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

0,01

 

 

 

1.5.

Основное мероприятие 8.5 "Региональный проект "Цифровая культура"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

Мероприятие "Создание виртуальных концертных залов"

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 

1.6.

Основное мероприятие 8.6 "Региональный проект "Творческие люди"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Мероприятие 8.6.1 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства"

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 


".

11.В подпрограмме "Реализация государственной национальной политики":

1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2019 - 2025 годах составит 14954,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 2993,5 тыс. рублей;

2020 год - 3000,5 тыс. рублей;

2021 год - 3216,3 тыс. рублей;

2022 год - 3043,9 тыс. рублей;

2023 год - 2700,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6635,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1663,2 тыс. рублей;

2020 год - 1703,1 тыс. рублей;

2021 год - 1703,1 тыс. рублей;

2022 год - 1566,5 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";

2)раздел 4 подпрограммы после абзаца пятого дополнить абзацем следующегосодержания:

"3)реализация мероприятий по укреплению единства российской нации иэтнокультурному развитию народов России";

3)в разделе 5 подпрограммы:

а)в абзаце первом сумму "12038,4 тыс. рублей" заменить суммой"14954,2 тыс. рублей";

б)в абзаце четвертом сумму "3000,5 тыс. рублей" заменить суммой"3216,3 тыс. рублей";

в)в абзаце пятом сумму "3043,9 тыс. рублей" заменить суммой"3043,9 тыс. рублей";

г)в абзаце шестом сумму "0,0 тыс. рублей" заменить суммой "2700,0тыс. рублей";

4)таблицу 9 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица9

 


п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики"

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 9.1 "Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 9.1.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

-

-

-

-

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

-

-

1.1.2.

Мероприятие 9.1.2 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов"

-

-

-

-

-

0,26

0,26

0,25

0,26

0,43

-

-

1.1.3.

Мероприятие 9.1.3 "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России"

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

1.2.

Основное мероприятие 9.2 "Создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия КМНС Амурской области, вовлечение общественных организаций КМНС Амурской области в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие 9.2.1 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2.

Мероприятие 9.2.2 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

-

-

-

-

-

0,13

0,13

0,13

0,13

0,3

-

-

1.2.3.

Мероприятие 9.2.3 "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

-

-

-

-

-

0,34

0,34

0,34

0,34

-

-

-

1.3.

Основное мероприятие 9.3 "Реализация государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие 9.3.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

-

-

-

-

-

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

-

-

1.3.2.

Мероприятие 9.3.2 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Основное мероприятие 9.4 "Изучение общественного мнения по вопросам межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурного наследия на территории Амурской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Мероприятие 9.4.1 "Организация и проведение мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурного наследия"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.2.

Мероприятие 9.4.2 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


".

12.Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящим изменениям.

13.Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящим изменениям.

14.Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящим изменениям.

15.В приложении № 5 к государственной программе:

1)в наименовании приложения слова "(включая муниципальные районы, городскиеи сельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальныерайоны, муниципальные и городские округа, городские и сельскиепоселения)";

2)по тексту приложения слова "(включая муниципальные районы, городские исельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)".

16.В приложении № 6 к государственной программе:

1)в наименовании приложения слова "(включая муниципальные районы, городскиеи сельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальныерайоны, муниципальные и городские округа, городские и сельскиепоселения)";

2)по тексту приложения слова "(включая муниципальные районы, городские исельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)".

17.В приложении № 7 к государственной программе:

1)в наименовании приложения слова "(включая муниципальные районы, городскиеи сельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальныерайоны, муниципальные и городские округа, городские и сельскиепоселения)";

2)по тексту приложения слова "(включая муниципальные районы, городские исельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)";

3)абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

"отсутствиеобъектов капитального строительства соответствующего профиля в муниципальномобразовании (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа,городские и сельские поселения) либо наличие объектов капитальногостроительства, находящихся в аварийном состоянии, а также наличие объектовсоответствующего профиля, недостаточной мощности.".

18.В приложении № 8 к государственной программе:

1)раздел "Подпрограмма "Народное творчество и досуговаядеятельность" изложить в следующей редакции:

 

"2.Подпрограмма "Народное творчество

идосуговая деятельность"

 


Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

2405,1

2105,1

 

2405,1

 

 

2016

2105,1

2105,1

 

2105,1

 

2018

 

 

 

 

 

2019

300,0

 

 

300,0

 

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

Реконструкция

450 мест

Имеется

720000,0

III кв. 2014 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

2405,1

2105,1

 

2405,1

 

2022

2016

2105,1

2105,1

 

2105,1

 

2018

 

 

 

 

 

2019

300,0

 

 

300,0

 

Мероприятие "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

-

-

 

-

 

2020

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

-

-

 

-

 

2022

 

 

 

 

 

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

 

 

 

 

 

2022

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

Мероприятие "Реновация учреждений отрасли культуры", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

167411,4

 

162389,0

5022,4

 

2022

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

43582,1

 

42274,6

1307,5

 

2022

123829,3

 

120114,4

3714,9

 

Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества г. Благовещенск"

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

167411,4

 

162389,0

5022,4

 

2022

2016

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2021

43582,1

 

42274,6

1307,5

 

2022

123829,3

 

120114,4

3714,9";

 


 

2)раздел "Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить вследующей редакции:

 

"5.Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

 

Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе

 

 

 

 

 

Всего по мероприятию за весь период его реализации

2420,0

 

 

2420,0

 

2021

2019

2400,0

 

 

2400,0

-

2020

20,0

 

 

20,0

 

"Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГБУК "АОНБ им. Н.Н.Муравьева-Амурского"

Реконструкция

 

Отсутствует

 

2019 г.

Всего по объекту за весь период его реализации

2420,0

 

 

2420,0

 

2021

2019

2400,0

 

 

2400,0

 

2020

20,0

 

 

20,0".

 


 

19.В приложении № 11 к государственной программе:

1)в наименовании приложения слова "(включая муниципальные районы, городскиеи сельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальныерайоны, муниципальные и городские округа, городские и сельскиепоселения)";

2)по тексту приложения слова "(включая муниципальные районы, городские исельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)";

3)дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21.В случае сокращения общего объема субсидии при формировании областного бюджетана очередной финансовый год и плановый период главный распорядительосуществляет распределение субсидии между получателями с наивысшим значениемкоэффициента приоритетности.

Коэффициентуровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

 

Кпр= ЧН /1000 + Ктс, где :

 

ЧН- численность населения муниципального образования по состоянию на 1 январягода, предшествующего году предоставления средств субсидии;

Ктс- показатель оценки технического состояния, принимающий следующие значения:

приналичии потребности на приобретение оборудования - 1;

приналичии потребности на проведение текущего ремонта - 3.".

20.В приложении № 13 к государственной программе:

1)в наименовании приложения слова "(включая муниципальные районы, городскиеи сельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)";

2)по тексту приложения слова "(включая муниципальные районы, городские исельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)".

21.В приложении № 15 к государственной программе:

1)в наименовании приложения слова "(включая муниципальные районы, городскиеи сельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальныерайоны, муниципальные и городские округа, городские и сельскиепоселения)";

2)по тексту приложения слова "(включая муниципальные районы, городские исельские поселения)" заменить словами "(включая муниципальные районы,муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения)".

 

 

 

Приложение№ 1

кизменениям

 

СИСТЕМАОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 


п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Срок реализации (год)

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Наименование показателя, единица измерения

Официальный источник данных, использованный для расчета показателя

Базисный год (2012)

Значение планового показателя по годам реализации

начало

завершение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"

2014

2025

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах

Формы статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра", № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

21,21

20,67

20,35

22,82

22,82

22,6

21,68

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

31550

33796

34978

37469

26228

9470

26228

26228

26228

26228

26228

26228

26228

Объем архивных фондов, ед. хранения

Форма статистического наблюдения № 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год"

716568

720500

722200

714026

715726

722024

729532

731346

732946

734546

730524

732224

733924

 

 

 

 

 

Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах

Форма статистического наблюдения № 8-НК "Сведения о деятельности музея"

52,0

58,0

63,0

70,0

79,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах

Государственный доклад о состоянии культуры Российской Федерации

30,5

40

41

50

50

50

55

70

70

70

70

70

70

 

 

 

 

 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

58,4

59,1

59,8

61,5

62,2

62,9

63,0

63,1

63,5

64

65

66

67

 

 

 

 

 

Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах

Форма статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,0

5,2

Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

88,0

121,8

123,0

124,2

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

88,3

Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

70,0

72,9

75,8

78,7

81,6

84,5

87,4

90,0

90

90

90

90

90

 

 

 

 

 

Удельный расход электрической энергии в учреждениях, кВт ч/кв. м

Расчетный метод от фактического потребления

-

-

-

4,1

4,1

3,6

3,5

3,4

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Удельный расход тепловой энергии в учреждениях, Гкал/кв. м

-

-

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях, кг у.т./кв. м

-

-

-

0,00007

0,00007

0,00007

0,00007

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

 

 

 

 

 

Удельный расход воды в учреждениях, куб. м/чел.

-

-

-

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

2014

2025

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел.

Форма статистического наблюдения № 9-НК "Сведения о деятельности театра"

9

9

1045

1065

1002,2

1033,3

726,0

1905,0

1025,8

1023,7

1021,3

1018,5

1015,3