Постановление Правительства Амурской области от 21.04.2010 № 197
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.11.2008 N 280
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2010 N 197
г.БлаговещенскО внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 15.11.2008N 280
В целях формирования условий, способствующих улучшению качества,надежности и безопасности предоставляемых населениюжилищнокоммунальных услуг, реализации мероприятий, обеспечивающихэффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунальногохозяйства Амурской области, создание конкурентной среды и привлечениеинвестиций, Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Модернизациякоммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от24.03.2010 N 126), изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 21.04.2010 N 197
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-
2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской
области от 15.11.2008 N 280 (в редакции
постановления Правительства области от 24.03.2010 N 126)
1. В паспорте программы:
строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средств всехисточников в 2009-2010 годах прогнозируется в сумме 1838,421 млн.рублей, в том числе: средства областного бюджета - 853,994 млн.рублей; средства местных бюджетов -171,482 млн. рублей; средствавнебюджетных источников - 507,945 млн. рублей. Планируется привлечьсредства федерального бюджета в объеме 205,0 млн. рублей".
2. В разделе IV таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2|———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||N, | Наименование |Затраты |Сроки |Государственный |Ожидаемый результат ||п/п| задач, |всего, тыс.|реализа- |заказчик, |(в количественном || | программных |рублей |ции |соответствующие |измерении) || | мероприятий | | |подведомственные | || | | | |бюджетные | || | | | |учреждения, | || | | | |ответственные за | || | | | |реализацию | || | | | |мероприятий | || | | | |программы | ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||1 |Модернизация |1425094,34 |2009- |Министерство |Улучшение качества || |(реконструкция, | |2010 ГГ. |строительства, |питьевой воды, || |строительство) | | |архитектуры и |увеличение мощности || |объектов | | |жилищно- |очистных || |коммунальной | | |коммунального |сооружений, || |инфраструктуры | | |хозяйства области|экономия топлива ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||1.1|Модернизация |556079,00 |2009- |Министерство |Улучшение качества || |(реконструкция, | |2010 гг. |строительства, |питьевой воды. Ввод || |строительство) | | |архитектуры и |в эксплуатацию || |объектов системы| | |жилищно- |водопровода || |водоснабжения | | |коммунального |протяженностью 2600 || | | | |хозяйства области|м ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||1.2|Модернизация |421625,00 |2009 г. |Министерство |Увеличение || |(реконструкция, | | |строительства, |мощности очистных || |строительство) | | |архитектуры и |сооружений || |объектов системы| | |жилищно- | || |канализации | | |коммунального | || | | | |хозяйства области| ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||1.3|Модернизация |447390,34 |2009- |Министерство |Ввод в эксплуатацию || |(реконструкция, | |2О10 гг. |строительства, |теплотрасс || |строительство) | | |архитектуры и |протяженностью || |объектов | | |жилищно- |25,11 км. Закрытие 9 || |тепловодоснабже-| | |коммунального |низкоэффективных || |ния | | |хозяйства области|котельных обеспечит || | | | | |экономию 13,2 тыс. т || | | | | |угля в год ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||2 |Капитальный |413326,39 |2010 г. |Министерство |Ввод в эксплуатацию || |ремонт объектов | | |строительства, |22,6 км теплотрасс. || |теплоснабжения, | | |архитектуры и |Снижение потерь || |систем | | |жилищно- |тепловой энергии при || |канализации, | | |коммунального |ее передаче на 26 300|| |водоснабжения | | |хозяйства области|Гкал/год. Закрытие 3 || | | | | |котельных с || | | | | |переключением || | | | | |нагрузки на || | | | | |модульную || | | | | |котельную. Экономия || | | | | |за счет снижения || | | | | |расходов угля 18,4 || | | | | |млн. рублей. || | | | | |Безаварийное || | | | | |прохождение || | | | | |отопительного || | | | | |периода ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————||3 |Повышение | |2009- |Министерство |Увеличение || |эффективности | |2010 гг. |строительства, |эффективности || |управления | | |архитектуры и |управления жилищно- || |объектами | | |жилищно- |коммунальным || |коммунальной | | |коммунального |комплексом || |инфраструктуры | | |хозяйства области| ||———|————————————————|———————————|—————————|—————————————————|—————————————————————|".
3. В разделе VI:
абзацы третий-восьмой изложить в следующей редакции:
"В 2010 году финансирование программы будет осуществляться засчет средств бюджета субъекта и местных бюджетов.
Общий объем финансирования программы за счет средств всехисточников в 2009-2010 годах планируется в сумме 1838,421 млн. рублей,в том числе средства бюджета Амурской области - 953,994 млн. рублей.
Планируется привлечь:
средства федерального бюджета - 205,0 млн. рублей;
средства муниципальных образований - 171,482 млн. рублей;
внебюджетные источники - 507,945 млн. рублей.";
таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
(тыс. рублей)|———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Источники финансирования |Итого |2009 г. |2010 г. ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————||Федеральный бюджет* |205000,00 |205000,00 |0 ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————||Областной бюджет |953994,00 |290207,00 | 663787,00||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————||Местный бюджет* |171481,73 |107421,00 | 64060,73 ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————||Другие источники* |507945,00 |507945,00 |0 ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————||Всего по программе (прочие расходы)|1838420,73|1110573,00| 727847,73||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|";
таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
(тыс. рублей)|———|—————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————||N, | Наименование |Объемы | В том числе: ||п/п| задач/ |финанси- | || | мероприятий |рования, |———————————|——————————|———————————|—————————|| | |всего |федеральный|областно- | местный |другие || | | |бюджет |й бюджет | бюджет |источник || | | | | | |и || | | | | | |финансир || | | | | | |ования ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||1 |Всего по |1838420,73| 205000,0 | 953994,0 | 171481,73|507945,0 || |программе | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||2 |2009 год |1110573,00| 205000,0 | 290207,0 | 107421,00|507945,0 ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||3 |2010 год | 727847,73|- | 663787,0 | 64060,73|- ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||4 |1. Модернизация | | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов | | | | | || |коммунальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||5 |2009 год |1110573,00| 205000,0 |290207,00 | 107421,000|507945,0 ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||6 |2010 год | 314521,34|- |287946,19 | 26575,150|- ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||7 |1.1. Модернизация| | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов системы | | | | | || |водоснабжения | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||8 |2009 год | 479881,0| 100000,0 | 58100,0 | 45236,0|276545,0 ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||9 |2010 год | 76198,0 |- | 70616,0 | 5582,0|- ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||10 |1.2. Модернизация| | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов системы | | | | | || |канализации | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||11 |2009 год | 421625,0| 105000,0 | 43465,0 | 42160,0| 231000,0||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||12 |1.3. Модернизация| | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов | | | | | || |тепловодоснабже- | | | | | || |ния | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||13 |2009 год | 209067,00|- |188642,00 | 20025,00| 400,0 ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||14 |2010 год | 238323,34|- |217330,19 | 20993,15|- ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||15 |2. Капитальный | | | | | || |ремонт объектов | | | | | || |теплоснабжения, | | | | | || |систем | | | | | || |канализации, | | | | | || |водоснабжения | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||16 |2010 год | 413326,39|- |375840,81 | 37485,58|- ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————||17 |3. Повышение | | | | | || |эффективности | | | | | || |управления | | | | | || |объектами | | | | | || |коммунальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||———|—————————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|—————————|".
4. В разделе VII таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5|———|——————————————|——————————————————————————|————————————————————————————————————||N, |Наименование |Планируемый результат в | В том числе по годам реализации ||п/п|задачи |стоимостном и |—————————————————|——————————————————|| |мероприятий |количественном выражении | 2009 год | 2010 год ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————||1 |Модернизация |Увеличение мощности |Увеличение | Увеличение || |объектов |водозабора, очистных |мощности | мощности || |коммунальной |сооружений, экономия |водозабора, | очистных || |инфраструктуры|средств местных |экономия | сооружений || | |бюджетов, экономия угля |средств | || | | |местных | || | | |бюджетов | ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————||1.1|Модернизация |Увеличение мощности |50% | Ввод в || |объектов |водозабора на 30 куб. м в |технической | эксплуатацию || |системы |сут.; |готовности | водопровода || |водоснабжения |увеличение мощности | | протяженностью || | |очистных сооружений на | | 2600 м, || | |250 куб. м в час; ввод в | | 60% || | |эксплуатацию водовода | | технической || | |2600 п. м | | готовности по || | | | | прочим || | | | | объектам || | | | | водоснабжения ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————||1.2|Модернизация |Увеличение мощности |58% | || |объектов |очистных сооружений |технической | || |системы |канализации до 120 |готовности | || |канализации |тыс. м/сут. | | || | | | | ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————||1.3|Модернизация |Экономия средств местного |12,1 млн. | Экономия 5,92 || |объектов |бюджета при производстве |рублей в год; | млн. рублей в год|| |теплоснабжения|теплоэнергии составит 12,1|ввод в | за счет снижения || | |млн. рублей в год; |эксплуатацию | эксплуатацион- || | |ввод в эксплуатацию |теплотрасс | ных расходов, || | |теплотрасс протяженностью |протяженно- | ввод в || | |25,11 км; |стью 22,61 км; | эксплуатацию || | |закрытие 9 низко- |закрытие 9 | теплотрасс || | |эффективных котельных |низкоэффектив- | протяженностью || | |обеспечит экономию 13,2 |ных котельных; | 2,5 км, экономия || | |тыс. т угля в год |экономия 5,9 | 7,3 тыс. тонн || | | |тыс. тонн угля в | угля || | | |год | в год ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————||2 |Повышение |Увеличение эффективности |Увеличение | Увеличение || |эффективности |управления жилищно- |эффективности | эффективности || |управления |коммунальным комплексом |управления | управления || |объектами | |жилищно- | жилищно- || |коммунальной | |коммунальным | коммунальным || |инфраструктуры| |комплексом | комплексом ||———|——————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————————|".