Постановление Правительства Амурской области от 24.03.2010 № 126
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.11.2008 N 280
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2010 N 126
г.БлаговещенскО внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 15.11.2008N 280
В целях формирования условий, способствующих улучшению качества,надежности и безопасности предоставляемых населениюжилищно-коммунальных услуг, реализации мероприятий, обеспечивающихэффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунальногохозяйства Амурской области, создание конкурентной среды и привлечениеинвестиций, Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Модернизациякоммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от21.10.2009 N 470), изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.Исполняющий обязанностигубернатора области В.О.Капканщиков
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 24.03.2010 N 126
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу"Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области21.10.2009 N 470)
1. В разделе I "Паспорт":
Строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:
"Модернизация (реконструкция, строительство) объектовкоммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт объектов коммунальнойинфраструктуры; повышение эффективности управления объектамикоммунальной инфраструктуры"
Строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средств всехисточников в 2009-2010 годах прогнозируется в сумме 2038,591 млн.рублей, в том числе: средства областного бюджета - 568,994 млн.рублей, средства местных бюджетов -177,536 млн. рублей; средствавнебюджетных источников - 956,961 млн. рублей. Планируется привлечьсредства федерального бюджета в объеме 335,1 млн. рублей".
2. В разделе III "Основные цели и задачи программы с указаниемсроков и этапов ее реализации"
Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Для достижения поставленных целей предполагается решитьследующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетныесредства, направляемые на реализацию программы, должны бытьпредназначены для выполнения проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующихобъектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новыхобъектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа ипроведение капитального ремонта особо изношенных объектов коммунальнойинфраструктуры для подготовки к прохождению отопительного периода.".
3. В разделе IV "Система программных мероприятий и ихтехнико-экономическое обоснование":
Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||N, | Наименование |Затраты |Сроки |Государственный | Ожидаемый ||п/п| задач, |всего, тыс.|реализа-|заказчик, | результат (в || | программных |рублей |ции |соответствующие | количественном || | мероприятий | | |подведомственные | измерении) || | | | |бюджетные | || | | | |учреждения, | || | | | |ответственные за | || | | | |реализацию | || | | | |мероприятий | || | | | |программы | ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||1 |Модернизация |1913911,344|2009- |Министерство |Улучшение качества || |(реконструкция,| |2010 гг.|строительства, |питьевой воды, || |строительство) | | |архитектуры и |увеличение || |объектов | | |жилищно- |мощности очистных || |коммунальной | | |коммунального |сооружений, || |инфраструктуры | | |хозяйства области|экономия топлива ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||1.1|Модернизация |1035436,000|2009- |Министерство |Улучшение качества || |(реконструкция,| |2010 гг.|строительства, |питьевой воды и || |строительство) | | |архитектуры и |обеспечение || |объектов | | |жилищно- |Северного || |системы | | |коммунального |жилого района || |водоснабжения | | |хозяйства области|питьевой водой на || | | | | |30 тыс. м/сут. || | | | | |Улучшение качества || | | | | |питьевой воды с || | | | | |увеличением || | | | | |мощности очистных || | | | | |сооружений на 250 || | | | | |куб. м в час ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||1.2|Модернизация |588847,000 |2009- |Министерство |Увеличение || |(реконструкция,| |2010 гг.|строительства, |мощности очистных || |строительство) | | |архитектуры и |сооружений || |объектов | | |жилищно- |канализации до 120 || |системы | | |коммунального |тыс. м3/сут. || |канализации | | |хозяйства области| ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||1.3|Модернизация |289628,344 |2009- |Министерство |Ввод в || |(реконструкция,| |2010 гг.|строительства, |эксплуатацию || |строительство) | | |архитектуры и |теплотрасс || |объектов | | |жилищно- |протяженностью || |теплоснабжения | | |коммунального |25,11 км. Закрытие || | | | |хозяйства области|9 || | | | | |низкоэффективных || | | | | |котельных || | | | | |обеспечит || | | | | |экономию 13,2 тыс. || | | | | |т угля в год ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||2. |Капитальный |124680,000 |2010 г. |Министерство |Ввод в || |ремонт объектов| | |строительства, |эксплуатацию || |теплоснабжения,| | |архитектуры и |теплотрасс 12,3 км.|| |систем | | |жилищно- |Снижение потерь || |канализации, | | |коммунального |тепловой энергии || |водоснабжения | | |хозяйства области|при ее передаче на || | | | | |23 300 Гкал/год. || | | | | |Закрытие 3 || | | | | |котельных || | | | | |с. Соловьевск с || | | | | |переключением || | | | | |нагрузки на || | | | | |модульную || | | | | |котельную МКУ- || | | | | |7,5. Безаварийное || | | | | |прохождение || | | | | |отопительного || | | | | |периода. || | | | | | ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————||3. |Повышение | |2009- |Министерство |Увеличение || |эффективности | |2010 гг.|строительства, |эффективности || |управления | | |архитектуры и |управления || |объектами | | |жилищно- |жилищно- || |коммунальной | | |коммунального |коммунальным || |инфраструктуры | | |хозяйства области|комплексом ||———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|".
4. В разделе V "Механизм реализации программы":
Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- инвестиционный проект, утвержденную проектно-сметнуюдокументацию, необходимую в случаях, предусмотренными действующимзаконодательством;".
5. В разделе VI "Ресурсное обеспечение программы":
Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средств всехисточников в 2009-2010 годах планируется в сумме 2038,591 млн. рублей,в том числе средства бюджета Амурской области - 568,994 млн. рублей."
Абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:
"Планируется привлечь:
средства федерального бюджета - 335,100 млн. рублей;
средства муниципальных образований - 177,536 млн. рублей;
внебюджетные источники - 956,961 млн. рублей."
Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
(тыс. рублей)|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|| Источники финансирования |Итого |2009 г. | 2010 г. || | | | ||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————||Федеральный бюджет* |335100,0 |205000,0 | 130100,0 ||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————||Областной бюджет |568994,0 |290207,0 | 278787,0 ||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————||Местный бюджет* |177536,344 |107421,0 | 70115,344||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————||Другие источники* |956961,0 |507945,0 | 449016,0 ||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————||Всего по программе (прочие расходы)|2038591,344|1110573,0|928018,344||———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|"
Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
(тыс. рублей)|———|—————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————||N, | Наименование |Объемы |В том числе: ||п/п| задач/ |финанси- | || | мероприятий |рования, |———————————|———————————|————————————|——————————|| | |всего |Федераль- | областной | местный | другие || | | |ный | бюджет | бюджет | источни- || | | |бюджет | | | ки || | | | | | | финанси- || | | | | | | рования ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||1 |Всего по |2038123,3| 335100,0 | 568994,0 | 177068,344 | 956961,0|| |программе | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||2 |2009 год |1110573,0| 205000,0 | 290207,0 | 107421,000 | 507945,0||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||3 |2010 год | 928018,3| 130100,0 | 278787,0 | 70155,344 | 449016,0||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||4 |1. Модернизация | | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов | | | | | || |коммунальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||5 |2009 год |1110573,0| 205000,0 | 290207,00 | 107421,000 | 507945,0||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||6 |2010 год | 803338,3| 130100,0 | 161605,19 | 62617,154 | 449016,0||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||7 |1.1. Модернизация| | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов системы | | | | | || |водоснабжения | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||8 |2009 год | 479881,0| 100000,0 | 58100,0 | 45236,0 | 276545,0 ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||9 |2010 год | 555555,0| 100000,0 | 57500,0 | 41333,0 | 356722,0||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||10 |1.2. Модернизация| | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов системы | | | | | || |канализации | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||11 |2009 год | 421625,0| 105000,0 | 43465,0 | 42160,0 | 231000,0 ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||12 |2010 год | 167222,0| 30100,0 | 32287,0 | 12541,0 | 92294,0 ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||13 |1.3. Модернизация| | | | | || |(реконструкция, | | | | | || |строительство) | | | | | || |объектов | | | | | || |теплоснабжения | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||14 |2009 год | 209067,0| - | 188642,00 | 20025,000 | 400,0 ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||15 |2010 год |80561,344| - | 71818,19 | 8743,154 | - ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||16 |2. Капитальный | | | | | || |ремонт объектов | | | | | || |теплоснабжения, | | | | | || |систем | | | | | || |канализации, | | | | | || |водоснабжения | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||17 |2010 год | 124680,0| - | 117181,81 | 7498,19 | - ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————||18 |3. Повышение | | | | | || |эффективности | | | | | || |управления | | | | | || |объектами | | | | | || |коммунальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|".
6. В разделе VII "Прогноз конечных результатов и критериирезультативности и эффективности реализации программы":
Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5|———|————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————||N, | Наименование |Планируемый результат |В том числе по годам реализации ||п/п| задачи |в стоимостном и |—————————————————|—————————————————|| | мероприятий |количественном | 2009 год | 2010 год || | |выражении | | || | | | | || | | | | ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||1 |Модернизация |Увеличение мощности |Увеличение | Увеличение || |(реконструкция, |водозабора, очистных |мощности | мощности || |строительство) |сооружений, экономия |водозабора, | очистных || |объектов |средств местных |экономия | сооружений || |коммунальной |бюджетов, |средств | || |инфраструктуры |экономия угля |местных | || | | |бюджетов, | || | | |экономия угля | ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||1.1|Модернизация |Увеличение мощности |50% | || |(реконструкция, |водозабора на 30 куб. м в|технической | || |строительство) |сут.; |готовности | || |объектов системы|увеличение мощности | | || |водоснабжения |очистных сооружений на | | || | |250 куб. м в час | | ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||1.2|Модернизация |Увеличение мощности |58% | 120 тыс. м3/сут || |(реконструкция, |очистных сооружений |технической | || |строительство) |канализации до 120 |готовности | || |объектов системы|тыс. м3/сут. | | || |канализации | | | ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||1.3|Модернизация |Экономия средств |12,1 млн. рублей | Экономия 5,92 || |(реконструкция, |местного бюджета при |в год; | млн. рублей в || |строительство) |производстве |ввод в | год за счет || |объектов |теплоэнергии составит |эксплуатацию | снижения || |теплоснабжения |12,1 млн. рублей в год; |теплотрасс | эксплуата- || | |ввод в эксплуатацию |протяженностью | ционных || | |теплотрасс |22,61 км; | расходов, ввод в|| | |протяженностью 25,11 |закрытие 9 | эксплуатацию || | |км; |низкоэффектив- | теплотрасс || | |закрытие 9 низко- |ных котельных; | протяженностью || | |эффективных котельных |экономия 5,9 | 2,5 км, экономия|| | |обеспечит экономию 13,2 |тыс. тонн угля в | 7,3 тыс. тонн || | |тыс. т угля в год |год | угля в год ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||2 |Капитальный |Ввод в эксплуатацию |- | Увеличение || |ремонт объектов |теплотрасс 12,3 км. | | собираемости || |теплоснабжения, |Снижение потерь | | платы за ЖКУ || |системы |тепловой энергии при ее | | на 37, 5 млн. || |канализации, |передаче на 23 300 | | руб. за счет || |водоснабжения |Гкал/год | | качественного || | | | | предоставления || | | | | услуг || | | | | теплоснабжения, || | | | | снижения || | | | | потребления || | | | | электроэнергии || | | | | на 500 000 || | | | | кВт/час ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————||3 |Повышение |Увеличение |Увеличение | Увеличение || |эффективности |эффективности |эффективности | эффективности || |управления |управления жилищно- |управления | управления || |объектами |коммунальным |жилищно- | жилищно- || |коммунальной |комплексом |коммунальным | коммунальным || |инфраструктуры | |комплексом | комплексом ||———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|".
7. В Порядке и условиях предоставления, методике расчета субсидийбюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий,предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Субсидии бюджетам муниципальных образований насофинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевойпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Амурскойобласти на 2009-2010 годы", предоставляются в целях проведениямодернизации и капитального ремонта объектов коммунальнойинфраструктуры.".
Абзацы четвертый и пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"- наличие утвержденной проектно-сметной документации,необходимой в случаях, предусмотренными действующим законодательством;
- соблюдение уровня софинансирования расходного обязательствамуниципального образования не может быть менее 5%".