Постановление Правительства Амурской области от 24.02.2011 № 87
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.09.2010 N 509
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 N 87
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 28.11.2011 г. N 819
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от 15.09.2010N 509
В целях формирования условий, способствующих улучшению качества,надежности и безопасности предоставляемых населениюжилищно-коммунальных услуг, реализации мероприятий, обеспечивающихэффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунальногохозяйства Амурской области, создание конкурентной среды и привлечениеинвестиций, Правительство Амурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Модернизациякоммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011-2013 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от15.09.2010 N 509, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 24.02.2011 N 87
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на
2011-2013 годы"
1. В паспорте программы:
строку "Основание для разработки программы (наименование, номер идата нормативного документа)" изложить в следующей редакции:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановлениеПравительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "Офедеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы";
строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средств всехисточников в 2011-2013 годах прогнозируется в сумме 2449,853 млн.рублей, в том числе: средства областного бюджета - 1650,0 млн. рублей,средства местных бюджетов - 431,853 млн. рублей. Планируется привлечьсредства федерального бюджета в объеме 368,0 млн. рублей.".
2. Таблицу 2 раздела IV изложить в следующей редакции:" Таблица 2|———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————||N, |Наименование |Затраты |Сроки |Государственный |Ожидаемый результат ||п/п|задач, |всего, тыс.|реализа-|заказчик, |(в количественном || | программных | рублей | ции |соответствующие | измерении) || | мероприятий | | |подведомственные | || | | | |бюджетные | || | | | |учреждения, | || | | | |ответственные за | || | | | |реализацию | || | | | |мероприятий | || | | | |программы | ||———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————||1 |Модернизация |2449852,89 |2011- |Министерство |Улучшение качества || |объектов | |2013 гг.|строительства, |питьевой воды, || |коммунальной | | |архитектуры и |увеличение мощности || |инфраструктуры| | |жилищно- |очистных сооружений, || | | | |коммунального |экономия топлива || | | | |хозяйства области| ||———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————||1.1|Модернизация |810206,87 |2011- |Министерство |Улучшение качества || |объектов | |2013 гг.|строительства, |питьевой воды и || |системы | | |архитектуры и |обеспечение Северного || |водоснабжения | | |жилищно- |жилого района питьевой || | | | |коммунального |водой на 30 тыс. м3/сут.|| | | | |хозяйства области|Улучшение качества || | | | | |питьевой воды с || | | | | |увеличением мощности || | | | | |очистных сооружений || | | | | |на 250 куб. м в час ||———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————||1.2|Модернизация |1122400,00 |2011- |Министерство |Увеличение мощности || |объектов | |2013 гг.|строительства, |очистных сооружений || |системы | | |архитектуры и |канализации до 120 тыс. || |канализации | | |жилищно- |м/сут. || | | | |коммунального | || | | | |хозяйства области| ||———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————||1.3|Модернизация |517246,02 |2011- |Министерство |Экономия 91,27 млн. || |объектов | |2013 гг.|строительства, |рублей в год за счет || |теплоснабжения| | |архитектуры и |снижения || | | | |жилищно- |эксплуатационных || | | | |коммунального |расходов. Обеспечение || | | | |хозяйства области|инженерной || | | | | |инфраструктурой 30 || | | | | |тыс. кв. м жилья ||———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————||2 |Повышение |- | 2011- |Министерство |Увеличение || |эффективности | |2013 гг.|строительства, |эффективности || |управления | | |архитектуры и |управления жилищно- || |объектами | | |жилищно- |коммунальным || |коммунальной | | |коммунального |комплексом || |инфраструктуры| | |хозяйства области| ||———|——————————————|———————————|————————|—————————————————|————————————————————————|".
3. В разделе VI:
а) абзацы первый-второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы за счет средств всехисточников в 2011-2013 годах планируется в сумме 2449,853 млн. рублей,в том числе средства бюджета Амурской области - 1650,0 млн. рублей,муниципальных образований - 431,853 млн. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета в размере368,0 млн. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:" Таблица 3
(тыс. рублей)|——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| Источники | Итого |2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || финансирования | | | | ||——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————||Федеральный бюджет |368000,00 |80000,00 |85000,00 |203000,00||——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————||Областной бюджет |1650000,00|550000,00|500000,00|600000,00||——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————||Местный бюджет |431852,89 |130542,89|117250,00|184060,00||——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————||Всего капитальных вложений|2449852,89|760542,89|702250,00|987060,00||——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|";
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:" Таблица 4
(тыс. рублей)|———|————————————————|——————————|———————————————————————————————————————||п/п| Наименование |Объемы | В том числе || | задач/ |финансиро-|——————————|———————————|—————————|——————|| | мероприятий |вания, |федераль- | областной |местный |другие|| | |всего |ный | бюджет |бюджет |источ-|| | | |бюджет | | |ники || | | | | | |финан-|| | | | | | |сиро- || | | | | | |вания ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |Всего по |2449852,89|368000,00 | 1650000,00|431852,89|0,00 || |программе | | | | | ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————||1 |Модернизация | | | | | || |объектов | | | | | || |коммунальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2011 год | 760542,89|80000.00 | 550000,00 |130542,89|0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2012 год | 702250,00|85000,00 | 500000,00 |117250,00|0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2013 год | 987060,00|203000,00 | 600000,00 |184060,00|0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————||1.1|Модернизация | | | | | || |объектов системы| | | | | || |водоснабжения | | | | | ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2011 год | 217487,87| 0,00 | 148063,48 |69424,39 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2012 год | 341002,00| 0,00 | 276002,00 |65000,00 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2013 год | 251717,00| 0,00 | 186517,00 |65200,00 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————||1.2|Модернизация | | | | | || |объектов системы| | | | | || |канализации | | | | | ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2011 год | 160000,00|80000,00 | 40000,00 |40000,00 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2012 год | 301250,00|85000,00 | 167000,00 |49250,00 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2013 год | 661150,00|203000,00 | 343000,00 |115150,00|0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————||1.3|Модернизация | | | | | || |объектов | | | | | || |теплоснабжения | | | | | ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2011 год | 383055,02| 0,00 | 361936,52 |21118,50 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2012 год | 59998,0 | 0,00 | 56998,00 |3000,00 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|| |2013 год | 74193,00 | 0,00 | 70483,00 | 3710,00 |0,00 ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————||2 |Повышение |- |- | - |- |- || |эффективности | | | | | || |управления | | | | | || |объектами | | | | | || |коммунальной | | | | | || |инфраструктуры | | | | | ||———|————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|——————|".
4. Таблицу 5 в разделе VII изложить в следующей редакции:" Таблица 5|———|—————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————||N, |Наименование | Планируемый | В том числе по годам реализации ||п/п|задачи | результат в | || |мероприятий | стоимостном и |——————————————|———————————————|—————————————|| | | количественном | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | | выражении | | | || | | | | | || | | | | | ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————||1 |Модернизация |Увеличение мощности |Увеличение | Увеличение | || |объектов |водозабора, очистных |мощности | мощности | || |коммунальной |сооружений, экономия |водозабора, | очистных | || |инфраструкту-|средств местных |экономия | сооружений | || |ры |бюджетов, экономия |средств | | || | |угля |местных | | || | | |бюджетов, | | || | | |экономия | | || | | |угля | | ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————||1.1|Модернизация |Увеличение мощности |70% | 250 куб. м в | || |объектов |водозабора Северного |технической | час | || |системы |жилого района на 30 |готовности | | || |водоснабжения|куб. м в сут.; | | | || | |увеличение мощности | | | || | |очистных сооружений | | | || | |водоснабжения | | | || | |г. Свободный на 250 | | | || | |куб. м в час | | | ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————||1.2|Модернизация |Увеличение мощности |55% | 85% | 120тыс. куб.|| |объектов |очистных сооружений |технической | технической | м в сут || |системы |канализации |готовности | готовности | || |канализации |Северного жилого | | | || | |района до 120 тыс. куб.| | | || | |мв сут. | | | || | | | | | ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————||1.3|Модернизация |Экономия 91,27 млн. |Экономия | Экономия | Экономия || |объектов |рублей в год за счет |65,47 млн. | 16,4 млн. | 9,4 млн. || |теплоснабже- |снижения |рублей в год | рублей в год | рублей в год|| |ния |эксплуатационных |за счет | за счет | за счет || | |расходов, обеспечение |снижения | снижения | снижения || | |инженерной |эксплуата- | эксплуата- | эксплуата- || | |инфраструктурой 30 |ционных | ционных | ционных || | |тыс. кв. м жилья |расходов, | расходов, | расходов, || | | |обеспечение | обеспечение | обеспечение || | | |инженерной | инженерной | инженерной || | | |инфраструк- | инфраструк- | инфраструк- || | | |турой 10 тыс. | турой 10 тыс. | турой 10 || | | |кв. м жилья | кв. м жилья | тыс. кв. м || | | | | | жилья ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————||2 |Повышение |Увеличение доли | | | Увеличение || |эффективности|частных инвестиций в | | | доли || |управления |общем объеме | | | частных || |объектами |инвестиций в | | | инвестиций || |коммунальной |модернизацию | | | в общем || |инфраструк- |коммунальной | | | объеме || |туры |инфраструктуры до | | | инвестиций || | |30% | | | в || | | | | | модерниза- || | | | | | цию || | | | | | коммуналь- || | | | | | ной || | | | | | инфраструк- || | | | | | туры до || | | | | | 30% ||———|—————————————|———————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|".