Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 № 73

О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            20.02.2012   N 73
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 03.07.2013 г. N 302
  
  О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
       В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемовфинансирования    долгосрочной     целевой     программы     "Развитиездравоохранения  Амурской  области  на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
       Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской  области  на  2012 - 2014 годы",  утвержденную постановлениемПравительства области от 24.11.2011 N 802), следующие изменения:
       1. В паспорте программы:
       1) строку   "Цель   программы"  дополнить  пунктом  5  следующегосодержания:
       "5. Снижение   инвалидности   и  смертности  при  злокачественныхновообразованиях";
       2) строку  "Задачи  программы"  дополнить  пунктом  10 следующегосодержания:
       "10. Совершенствование      оказания     специализированной     ивысокотехнологичной медицинской  помощи  больным  со  злокачественныминовообразованиями";
       3) строку "Перечень подпрограмм" дополнить пунктом 10  следующегосодержания:
       "10. Совершенствование    медицинской    помощи     больным     сонкологическими заболеваниями" на 2012 год";
       4) строку "Объемы и источники финансирования программы"  изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| Объемы и источники     |Общий объем финансирования подпрограммы    ||финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3775919,02 тыс. руб.,||                        |из них:                                    ||                        |                                           ||                        |средства областного бюджета -              ||                        |271596,42 тыс. руб., в том числе:          ||                        |                                           ||                        |2012 год - 188996,42 тыс. руб.;            ||                        |2013 год - 77000,0 тыс. руб.;              ||                        |2014 год - 5600,0 тыс. руб.;               ||                        |                                           ||                        |средства федерального бюджета -            ||                        |3487772,6 тыс. руб., в том числе:          ||                        |                                           ||                        |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;            ||                        |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;            ||                        |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;            ||                        |                                           ||                        |средства местного бюджета -                ||                        |16550,0 тыс. руб., в том числе:            ||                        |                                           ||                        |2012 год - 15000,0 тыс. руб.;              ||                        |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;               ||                        |2014 год - 200,0 тыс. руб.                 ||————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
       5) строку "Ожидаемые конечные  результаты  реализации  программы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные  |1. Обеспечение 3783 больных сахарным диабетом||результаты реализации|инсулинами и 12048 больных таблетированными  ||программы            |сахароснижающими препаратами в 2012 году     ||                     |на 100%, в 2013 году - на 45% и 25%          ||                     |соответственно.                              ||                     |                                             ||                     |2. Ежегодное обеспечение детей, больных      ||                     |сахарным диабетом, средствами самоконтроля   ||                     |на 100%.                                     ||                     |                                             ||                     |3. Обеспечение больных туберкулезом          ||                     |противотуберкулезными препаратами ежегодно   ||                     |на 55%, улучшение показателя абациллирования ||                     |на 2%, сокращение сроков пребывания больных  ||                     |в стационаре на 2 дня.                       ||                     |                                             ||                     |4. Снижение темпов распространения           ||                     |ВИЧ-инфекции на 2%, повышение                ||                     |информированности по вопросам профилактики   ||                     |ВИЧ-инфекции среди школьников на 30%,        ||                     |среди учащейся молодежи - на 40%.            ||                     |                                             ||                     |5. Снижение уровня ВИЧ-инфицирования         ||                     |новорожденных до 10%.                        ||                     |                                             ||                     |6. Снижение риска развития оппортунистических||                     |инфекций у ВИЧ-инфицированных на 30 - 40%,   ||                     |уменьшение риска развития побочных эффектов  ||                     |от приема высокоактивной антиретровирусной   ||                     |терапии на 40%.                              ||                     |                                             ||                     |7. Обеспечение высокой степени выявления     ||                     |инфекций, передаваемых половым путем, до 98% ||                     |обнаружения.                                 ||                     |                                             ||                     |8. Проведение лечения 10 больных, в том числе||                     |9 больных с хроническими вирусными гепатитами||                     |B и C, 1 больного с циррозом печени в исходе ||                     |хронического вирусного гепатита. Снижение    ||                     |вирусной нагрузки, уменьшение количества     ||                     |осложнений, улучшение качества жизни больных ||                     |в 60 - 70% случаев.                          ||                     |                                             ||                     |9. Ежегодный охват вакцинацией 80% детей,    ||                     |20% взрослых. Снижение заболеваемости        ||                     |гриппом, менингококковой инфекцией, клещевым ||                     |энцефалитом, снижение заболеваемости вирусным||                     |гепатитом A до 95 - 98 случаев               ||                     |на 100 тыс. населения.                       ||                     |                                             ||                     |10. Уменьшение числа детей, рожденных        ||                     |с тяжелыми врожденными пороками развития     ||                     |и хромосомными заболеваниями, на 10% к уровню||                     |2013 года.                                   ||                     |                                             ||                     |11. Снижение младенческой смертности к уровню||                     |2013 года.                                   ||                     |                                             ||                     |12. Снижение младенческой смертности         ||                     |от наследственных заболеваний на 5%.         ||                     |                                             ||                     |13. Формирование у населения навыков         ||                     |здорового образа жизни, повышение качества   ||                     |санитарно-гигиенического образования         ||                     |и воспитания населения по проблемам          ||                     |сохранения и укрепления здоровья.            ||                     |                                             ||                     |14. Ввод в эксплуатацию объектов             ||                     |здравоохранения.                             ||                     |                                             ||                     |15. Увеличение доли больных                  ||                     |со злокачественными новообразованиями,       ||                     |наблюдающихся 5 лет и более                  ||                     |после установления диагноза (пятилетняя      ||                     |выживаемость), до 52%.                       ||                     |                                             ||                     |16. Снижение смертности населения            ||                     |от злокачественных новообразований           ||                     |до 163,0 на 100 тысяч человек населения      ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".
       2. Дополнить  подпрограммой "Совершенствование медицинской помощибольным  с  онкологическими  заболеваниями"  на  2012   год   согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
       3. В подпрограмме  "Строительство  объектов  здравоохранения"  на2012 - 2014 годы:
       1) в паспорте программы:
       а) строку  "Перечень  основных  мероприятий" изложить в следующейредакции:"|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Перечень основных|1. Строительство хирургического корпуса      ||мероприятий       |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная         ||                  |клиническая больница", г. Благовещенск.      ||                  |                                             ||                  |2. Софинансирование объектов капитального    ||                  |строительства муниципальной собственности    ||                  |в сфере здравоохранения                      ||——————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
       б) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы   ||финансирования подпрограммы|на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб.,||                           |из них:                                   ||                           |                                          ||                           |средства областного бюджета -             ||                           |39700,0 тыс. руб., в том числе:           ||                           |                                          ||                           |2012 год - 8700,0 тыс. руб.;              ||                           |2013 год - 27000,0 тыс. руб.;             ||                           |2014 год - 4000,0 тыс. руб.;              ||                           |                                          ||                           |средства федерального бюджета -           ||                           |3487772,6 тыс. руб., в том числе:         ||                           |                                          ||                           |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;           ||                           |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;           ||                           |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;           ||                           |                                          ||                           |средства местного бюджета -               ||                           |16550,0 тыс. руб., в том числе:           ||                           |                                          ||                           |2012 год - 15000,0 тыс. руб.,             ||                           |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;              ||                           |2014 год - 200,0 тыс. руб.                ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
       в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————|| Ожидаемые конечные        |Ввод в эксплуатацию объектов||результаты реализации      |здравоохранения             ||подпрограммы               |                            ||———————————————————————————|————————————————————————————|";
       2) в  абзаце  втором  подраздела  2.3 раздела 2 слова "введение вэксплуатацию 2 социально значимых объектов" заменить словами "введениев эксплуатацию социально значимых объектов";
       3) в   столбце   "количественная    оценка"    таблицы    "Задачиподпрограммы"   раздела  3  слова  "Ввод  в  эксплуатацию  2  объектовздравоохранения"  заменить  словами  "Ввод  в  эксплуатацию   объектовздравоохранения";
       4) пункт 1.2 таблицы "Система программных мероприятий" раздела  4изложить в следующий редакции:"|————|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|———————————————————————||1.2.|Софинансирование объектов  |1143550,6|2012 -   |Министерство |Доступность современной||    |капитального строительства |         |2014 годы|строительства|хирургической помощи   ||    |муниципальной собственности|         |         |и архитектуры|населению области      ||    |в сфере здравоохранения    |         |         |области      |                       ||————|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|———————————————————————|";
       5) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
                    "5. Механизм реализации программы
       Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерствостроительства и архитектуры области.
       Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основегосударственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставкитоваров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  имуниципальных нужд".
       Финансирование мероприятий      по     строительству     объектовздравоохранения   осуществляется   путем   предоставления    бюджетныхинвестиций   в   объекты  капитального  строительства  государственнойсобственности области в форме капитальных вложений в основные средствагосударственного  казенного  учреждения  Амурской области "Строитель",созданного на базе имущества,  находящегося в областной собственности,а  также  во  вновь  строящиеся объекты,  не закрепленные за указаннымучреждением.
       Предоставление субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  насофинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальнойсобственности   в   сфере  здравоохранения  осуществляется  в  порядкесогласно приложению N 2 к подпрограмме.
       Для реализации   подпрограммы   предусматривается   использовать,помимо средств областного и местного бюджетов,  средства  федеральногобюджета.
       Министерство строительства и архитектуры области:
       проводит мониторинг реализации программы;
       контролирует выполнение  мероприятий  подпрограммы,   целевое   иэффективное    использование   средств,   выделяемых   на   реализациюподпрограммы;
       в установленном     порядке     представляет    в    министерствоэкономического развития,  промышленности и транспорта Амурской областиинформацию о ходе реализации подпрограммы.";
       6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
                  "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем  финансирования  подпрограммы  на  2013 - 2014 годы -3544022,6 тыс. руб., из них:
       средства областного бюджета - 39700,0 тыс. руб., в том числе:
       2012 год - 8700,0 тыс. руб.;
       2013 год - 27000,0 тыс. руб.;
       2014 год - 4000,0 тыс. руб.;
       средства федерального бюджета - 3487772,6 тыс. руб., в том числе:
       2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;
       2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;
       2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;
       средства местного бюджета - 16550,0 тыс. руб., в том числе:
       2012 год - 15000,0 тыс. руб.;
       2013 год - 1350,0 тыс. руб.;
       2014 год - 200,0 тыс. руб.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                         (тыс. руб.)|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Наименование мероприятий|  Всего  |2012 год |2013 год |2014 год ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||           1            |    2    |    3    |    4    |    5    ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Всего по программе      |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6|+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Капитальные вложения    |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6|+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Федеральный бюджет      |3487772,6|1012650,0|1010800,0|1464322,6|+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Областной бюджет        |39700,0  |8700,0   |27000,0  |4000,0   |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Местный бюджет          |16550,0  |15000,0  |1350,0   |200,0    |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|НИОКР                   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Федеральный бюджет      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Областной бюджет        |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Прочие нужды            |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Федеральный бюджет      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      ||------------------------+---------+---------+---------+---------+|Областной бюджет        |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
       Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
                                                           (тыс.руб.)|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————|| N  |  Наименование мероприятий  |Вид расходов|    Объемы     |         В том числе:          ||п/п |                            |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|—————————||    |                            | вложения,  |     всего     |федеральный|областной| местный ||    |                            |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  | бюджет  ||    |                            |   прочие   |               |           |         |         ||    |                            |  расходы)  |               |           |         |         ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|| 1  |             2              |     3      |       4       |     5     |    6    |    7    ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————||    |Всего по подпрограмме       |            |3544022,6      |3487772,6  |39700,0  |16550,0  |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|1.  |Совершенствование оказания  |            |               |           |         |         ||    |хирургической помощи        |            |               |           |         |         ||    |населению области           |            |               |           |         |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные |               |           |         |         ||    |корпуса на 250 коек         |вложения    |               |           |         |         ||    |областного государственного |            |               |           |         |         ||    |учреждения здравоохранения  |            |               |           |         |         ||    |"Амурская областная детская |            |               |           |         |         ||    |клиническая больница",      |            |               |           |         |         ||    |г. Благовещенск             |            |               |           |         |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |2012 год                    |            |644250,0       |639050,0   |5200,0   |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |2013 год                    |            |589300,0       |575800,0   |13500,0  |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |2014 год                    |            |1166922,0      |1164922,0  |2000,0   |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |Итого                       |            |2400472,0      |2379772,0  |20700,0  |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|1.2.|Софинансирование объектов   |Капитальные |               |           |         |         ||    |капитального строительства  |вложения    |               |           |         |         ||    |муниципальной собственности |            |               |           |         |         ||    |в сфере здравоохранения     |            |               |           |         |         |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |2012 год                    |            |392100,0       |373600,0   |3500,0   |15000,0  |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |2013 год                    |            |449850,0       |435000,0   |13500,0  |1350,0   |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|    |2014 год                    |            |301600,6       |299400,6   |2000,0   |200,0    ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————||    |Итого                       |            |1143550,6      |1108000,6  |19000,0  |16550,0";||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|
       7) пункт   2   таблицы   "Коэффициенты   значимости   мероприятийпрограммы" раздела 7 изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————————————————————|———|———|—————||2.|Софинансирование объектов капитального        |0,5|0,5|0,5  ||  |строительства муниципальной собственности     |   |   |     ||  |в сфере здравоохранения                       |   |   |     ||——|——————————————————————————————————————————————|———|———|—————|";
       8) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
       9) дополнить приложением N 2 к подпрограмме согласно приложению N3 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                    Приложение N 1
                                                    к постановлению
                                                    Правительства
                                                    Амурской области
                                                    от 20.02.2012 N 73
                             X. Подпрограмма
              "Совершенствование медицинской помощи больным
               с онкологическими заболеваниями" на 2012 год
                         1. Паспорт подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы  |"Совершенствование медицинской помощи больным||                           |с онкологическими заболеваниями" на 2012 год ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки   |1. Постановление Правительства Российской    ||подпрограммы               |Федерации от 27.12.2011 N 1164               ||                           |"О финансовом обеспечении за счет бюджетных  ||                           |ассигнований федерального бюджета            ||                           |мероприятий, направленных                    ||                           |на совершенствование медицинской помощи      ||                           |больным с онкологическими заболеваниями".    ||                           |                                             ||                           |2. Постановление Правительства Амурской      ||                           |области от 07.12.2007 N 28                   ||                           |"Об утверждении Порядков принятия решений    ||                           |о разработке долгосрочных целевых программ,  ||                           |их формирования и реализации, а также        ||                           |проведения оценки эффективности"             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик   |Министерство строительства и архитектуры     ||подпрограммы               |области                                      |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы          |Снижение инвалидности и смертности           ||                           |при злокачественных новообразованиях         |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи            |Совершенствование оказания специализированной||подпрограммы               |и высокотехнологичной медицинской помощи     ||                           |больным со злокачественными новообразованиями|+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных          |Реконструкция отделения лучевой терапии      ||мероприятий                |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский      ||                           |областной онкологический диспансер"          |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки реализации           |2012 год                                     ||подпрограммы               |                                             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы      ||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 58596,42 тыс. руб.             |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые конечные         |1. Увеличение доли больных                   ||результаты реализации      |со злокачественными новообразованиями,       ||подпрограммы               |наблюдающихся 5 лет и более после            ||                           |установления диагноза (пятилетняя            ||                           |выживаемость), до 52%.                       ||                           |                                             ||                           |2. Снижение смертности населения             ||                           |от злокачественных новообразований           ||                           |до 163,0 на 100 тысяч человек населения      ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
            2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                      ее решения программным методом
                           2.1. Анализ ситуации
       В Амурской    области   ежегодно   заболевают   одной   из   формзлокачественных опухолей около  2600  человек  и  умирают  почти  1300человек.  Онкологические заболевания занимают второе место в структурепричин   смертности   населения.   Смертность    от    злокачественныхновообразований  составляет  171,4  случая  на 100 тыс.  населения.  Вструктуре смертности по Амурской области на первом  месте  рак  легких(12,4%),  на  втором  -  рак  кожи (12,4%),  на третьем - рак молочнойжелезы, 11,4%.
       В области регистрируется высокий уровень одногодичной летальности-  31,7%  (по  России  -  29,2%).   Показатель   летальности   больныхзлокачественными  новообразованиями  в течение года после установлениядиагноза является одним из наиболее объективных параметров, отражающихсостояние  диагностики  и  лечения данной категории пациентов.  В 2010году  высоким  остается  этот  показатель  у  больных  раком  пищевода(61,1%), легкого (60,3%), желудка (57,8%), ободочной кишки (34,4%).
                          2.2. Описание проблемы
       Одним из   главных  направлений  в  доступной  специализированнойпомощи онкологическим больным считается лучевая терапия,  для оказаниякоторой требуется специальное помещение.
       2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики
       Реализация в   области   в   2011   году   мероприятий  в  рамкахдолгосрочных целевых программ "Предупреждение  и  борьба  с  социальнозначимыми  заболеваниями  в  Амурской  области  на  2011  - 2013 годы"(подпрограмма "Онкология")  и  "Совершенствование  медицинской  помощибольным  с  онкологическими заболеваниями в Амурской области на 2011 -2013 годы" позволила внедрить в диагностику и лечение  злокачественныхновообразований         современные        технологии,        укрепитьматериально-техническую  базу  первичного  онкологического   звена   иобластного    онкологического   диспансера,   обеспечить   доступностьпаллиативного   лечения   и   реабилитации   онкологических   больных,организовать   информационно-пропагандистскую   систему   профилактикионкологических заболеваний.
       В рамках   программных  мероприятий  предусмотрена  реконструкцияотделения лучевой терапии  корпуса  ГБУЗ  Амурской  области  "Амурскийобластной онкологический диспансер".
          3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
       Цель - снижение инвалидности  и  смертности  при  злокачественныхновообразованиях.
                           Задачи подпрограммы|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————|| N |          Наименование задачи           |   Наименование   |  Период  |      Ожидаемый результат       ||п/п|                                        |решаемой проблемы |реализации|—————————————————|——————————————||   |                                        |                  |          |    описание     |количественная||   |                                        |                  |          |   результата    |    оценка    ||   |                                        |                  |          |  (качественная  |              ||   |                                        |                  |          | характеристика) |              ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————||1. |Совершенствование оказания              |Высокий уровень   |2012 год  |Совершенствование|Реконструкция ||   |специализированной и высокотехнологичной|заболеваемости    |          |оказания         |отделения     ||   |медицинской помощи больным              |и смертности      |          |медицинской      |лучевой       ||   |со злокачественными новообразованиями   |населения         |          |помощи больным   |терапии       ||   |                                        |от злокачественных|          |с онкологическими|корпуса       ||   |                                        |новообразований   |          |заболеваниями    |ГБУЗ Амурской ||   |                                        |                  |          |                 |области       ||   |                                        |                  |          |                 |"Амурский     ||   |                                        |                  |          |                 |областной     ||   |                                        |                  |          |                 |онкологический||   |                                        |                  |          |                 |диспансер"    ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————|
                   4. Система мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|| N  |Наименование программных | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый    ||п/п |       мероприятий       |   всего   |реализации|   заказчик,    |    результат    ||    |                         |(тыс. руб.)|          |соответствующее |(в количественном||    |                         |           |          |подведомственное|   измерении)    ||    |                         |           |          |   бюджетное    |                 ||    |                         |           |          |  учреждение,   |                 ||    |                         |           |          | ответственное  |                 ||    |                         |           |          | за реализацию  |                 ||    |                         |           |          |  мероприятия   |                 ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|| 1  |            2            |     3     |    4     |       5        |        6        ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————||1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————||1.1.|Реконструкция отделения  |58596,42   |2012 год  |Министерство    |Реконструкция    ||    |лучевой терапии корпуса  |           |          |строительства   |отделения лучевой||    |ГБУЗ Амурской области    |           |          |и архитектуры   |терапии корпуса  ||    |"Амурский областной      |           |          |области,        |ГБУЗ Амурской    ||    |онкологический диспансер"|           |          |государственное |области "Амурский||    |                         |           |          |казенное        |областной        ||    |                         |           |          |учреждение      |онкологический   ||    |                         |           |          |Амурской области|диспансер"       ||    |                         |           |          |"Строитель"     |                 ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|
                   5. Механизм реализации подпрограммы
       Ответственным за  реализацию  подпрограммы  является министерствостроительства и архитектуры области.
       Реализация мероприятий   подпрограммы  осуществляется  на  основегосударственных контрактов,  заключаемых в соответствии с  Федеральнымзаконом от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставкитоваров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  имуниципальных нужд".
       Финансирование мероприятий  по  реконструкции  отделения  лучевойтерапии  корпуса ГБУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер"осуществляется путем предоставления  бюджетных  инвестиций  в  объектыкапитального  строительства  государственной  собственности  области вформе  капитальных  вложений  в  основные  средства   государственногоказенного учреждения Амурской области "Строитель",  созданного на базеимущества, находящегося в областной собственности.
       Министерство строительства и архитектуры области:
       проводит мониторинг реализации программы;
       контролирует выполнение   мероприятий   подпрограммы,  целевое  иэффективное   использование   средств,   выделяемых   на    реализациюподпрограммы;
       в установленном    порядке    представляет     в     министерствоэкономического развития,  промышленности и транспорта Амурской областиинформацию о ходе реализации подпрограммы.
                  6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
       Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средствобластного бюджета на 2012 год - 58596,42 тыс. руб.
                  Структура финансирования подпрограммы
                                                         (тыс. руб.)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год||                                             |областной|        ||                                             | бюджет  |        ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||Всего по программе                           |58596,42 |58596,42||---------------------------------------------+---------+--------||Капитальные вложения                         |58596,42 |58596,42||---------------------------------------------+---------+--------||НИОКР                                        |0,0      |0,0     ||---------------------------------------------+---------+--------||Прочие нужды                                 |0,0      |0,0     ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
       Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N  |          Наименования мероприятий          |  Всего,   |В том числе||п/п |                                            | областной | по годам  ||    |                                            |  бюджет   |———————————||    |                                            |(тыс. руб.)|   2012    ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————||    |Всего по подпрограмме                       |58596,42   |58596,42   |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------||    |Капитальные вложения                        |58596,42   |58596,42   |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------||    |НИОКР                                       |           |           |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------||    |Прочие нужды                                |           |           |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------||1.  |Совершенствование оказания медицинской      |58596,42   |58596,42   ||    |помощи больным с онкологическими            |           |           ||    |заболеваниями                               |           |           |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------||    |Капитальные вложения                        |58596,42   |58596,42   |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|    |НИОКР                                       |           |           |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|    |Прочие нужды                                |           |           |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии     |58596,42   |58596,42   ||    |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский     |           |           ||    |областной онкологический диспансер"         |           |           |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|    |Капитальные вложения                        |58596,42   |58596,42   |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|    |НИОКР                                       |           |           ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————||    |Прочие нужды                                |           |           ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
         7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                         реализации подпрограммы
             Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|| N |      Наименование индикатора       | Единица измерения |    Значение     |Показатель||п/п|           эффективности            |                   |   показателя    | по годам ||   |                                    |                   |за предшествующий|реализации||   |                                    |                   |       год       |          ||   |                                    |                   |—————————————————|——————————||   |                                    |                   |    2011 год     | 2012 год ||———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|| 1 |                 2                  |         3         |        4        |    5     ||———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————||1. |Подпрограмма "Совершенствование     |                   |                 |          ||   |медицинской помощи больным          |                   |                 |          ||   |с онкологическими заболеваниями"    |                   |                 |          |+---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+|   |Индикатор 1: смертность населения   |Количество случаев |165,0            |163,0     ||   |от злокачественных новообразований  |на 100 тыс. человек|                 |          ||   |                                    |населения          |                 |          |+---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+|   |Индикатор 2: пятилетняя выживаемость|Процентов от общего|51,6             |52,0      ||   |больных со злокачественными         |числа пациентов    |                 |          ||   |новообразованиями                   |онкологического    |                 |          ||   |                                    |профиля, которым   |                 |          ||   |                                    |диагноз установлен |                 |          ||   |                                    |в течение последних|                 |          ||   |                                    |5 лет              |                 |          ||———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|
                 Социально-экономическая результативность
                         мероприятий подпрограммы|————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|| N  |   Наименование мероприятия    |Финансирование,|   Планируемый    | В том числе  ||п/п |                               |     всего     |    результат     |   по годам   ||    |                               |  (тыс. руб.)  |  в стоимостном   |  реализации  ||    |                               |               |или количественном|——————————————||    |                               |               |    выражении     |   2012 год   ||————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————||    |Всего по подпрограмме          |58596,42       |                  |58596,42      ||————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————||1.  |Совершенствование оказания     |58596,42       |                  |              ||    |медицинской помощи больным     |               |                  |              ||    |с онкологическими заболеваниями|               |                  |              |+----+-------------------------------+---------------+------------------+--------------+|1.1.|Реконструкция отделения лучевой|58596,42       |Реконструкция     |Реконструкция ||    |терапии корпуса ГБУЗ Амурской  |               |отделения лучевой |отделения     ||    |области "Амурский областной    |               |терапии корпуса   |лучевой       ||    |онкологический диспансер"      |               |ГБУЗ Амурской     |терапии       ||    |                               |               |области "Амурский |корпуса       ||    |                               |               |областной         |ГБУЗ Амурской ||    |                               |               |онкологический    |области       ||    |                               |               |диспансер"        |"Амурский     ||    |                               |               |                  |областной     ||    |                               |               |                  |онкологический||    |                               |               |                  |диспансер"    ||————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|
             Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|| N  |           Наименование мероприятий           |Коэффициенты||п/п |                                              | значимости ||    |                                              |программных ||    |                                              |мероприятий ||    |                                              |————————————||    |                                              |  2012 год  ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————||1.  |Совершенствование оказания медицинской помощи |1,0         ||    |больным с онкологическими заболеваниями       |            ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————||1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии       |1,0         ||    |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский       |            ||    |областной онкологический диспансер"           |            ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
            8. Организация управления реализацией подпрограммы
       Текущий контроль  за  реализацией   подпрограммы   осуществляетсяминистерством  строительства  и  архитектуры области - государственнымзаказчиком подпрограммы.
       При необходимости государственный заказчик вносит в установленномпорядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
       Контроль ведется   на  основании  государственной  статистическойотчетности, государственных контрактов и включает:
       периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
       контроль за целевым и эффективным использованием средств;
       контроль за    соблюдением    сроков   и   качеством   выполнениягосударственных заказов, объемов работ.
       Министерство строительства  и архитектуры области отчитывается обиспользовании выделенных  им  средств  на  выполнении  подпрограммы  вминистерство  здравоохранения  области  и  министерство экономическогоразвития, промышленности и транспорта области.
                                                  Приложение N 2
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 20.02.2012 N 73
           СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
                   ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
                   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|| N  |  Наименование мероприятия  |Финансирование,|   Планируемый    |   В том числе по годам реализации:   ||п/п |                            |    всего      |    результат     |—————————|—————————|——————————————————||    |                            |  (тыс. руб.)  |  в стоимостном   |2012 год |2013 год |     2014 год     ||    |                            |               |или количественном|         |         |                  ||    |                            |               |    выражении     |         |         |                  ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|| 1  |             2              |       3       |        4         |    5    |    6    |        7         ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————||    |Всего по подпрограмме       |3544022,6      |                  |1036350,0|1039150,0|1468522,6         |+----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------+|1.  |Совершенствование оказания  |               |                  |         |         |                  ||    |хирургической помощи        |               |                  |         |         |                  ||    |населению области           |               |                  |         |         |                  ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————||1.1.|Строительство хирургического|2400472,0      |Строительство     |         |         |Строительство     ||    |корпуса на 250 коек         |               |хирургического    |         |         |хирургического    ||    |областного государственного |               |корпуса позволит  |         |         |корпуса позволит  ||    |учреждения здравоохранения  |               |повысить уровень  |         |         |повысить уровень  ||    |"Амурская областная детская |               |специализированной|         |         |специализированной||    |клиническая больница",      |               |хирургической     |         |         |хирургической     ||    |г. Благовещенск             |               |помощи и улучшить |         |         |помощи и улучшить ||    |                            |               |условия пребывания|         |         |условия пребывания||    |                            |               |детей             |         |         |детей             ||    |                            |               |в стационаре. Ввод|         |         |в стационаре. Ввод||    |                            |               |объекта           |         |         |объекта           ||    |                            |               |на 250 коек       |         |         |на 250 коек       ||    |                            |               |в эксплуатацию    |         |         |в эксплуатацию    |+----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------||1.2.|Софинансирование объектов   |1143550,6      |Повышение уровня  |         |         |Повышение уровня  ||    |капитального строительства  |               |хирургической     |         |         |хирургической     ||    |муниципальной собственности |               |помощи населению  |         |         |помощи населению  ||    |в сфере здравоохранения     |               |и улучшение       |         |         |и улучшение       ||    |                            |               |условий пребывания|         |         |условий пребывания||    |                            |               |стационаре        |         |         |стационаре        ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|
                                               Приложение N 3
                                               к постановлению
                                               Правительства
                                               Амурской области
                                               от 20.02.2012 N 73
                                 ПОРЯДОК
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
         НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
           МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
       1. Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия  предоставлениясубсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (далее - муниципальныеобразования),   критерии   отбора   муниципальных    образований    насофинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальнойсобственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии).
       Субсидия предоставляется    в   целях   обеспечения   нормативныхтребований, предъявляемых к медицинским учреждениям.
       2. Условиями предоставления субсидий являются:
       наличие утвержденных  и   действующих   муниципальных   программ,предусматривающих аналогичные мероприятия;
       наличие в   бюджете    муниципального    образования    расходныхобязательств  на  финансирование объектов капитального строительства всфере здравоохранения в  объеме  не  менее  10%  от  размера  субсидийобластного бюджета.
       3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий являются:
       уровень технической готовности объекта капитального строительствав сфере здравоохранения не менее 35%;
       наличие у муниципального образования  потребности  в  обеспечениистационарной и амбулаторной поликлинической помощи.
       4. Министерство строительства и архитектуры области  осуществляетсбор  заявок  от  муниципальных образований в 2012 году до 1 марта,  впоследующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому.
       5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается последующей формуле:
                                          Vn
                                Сn = С x ----,
                                          V
       где:
       Сn -  размер  субсидий  бюджету  n-го  муниципального образованияобласти;
       С -   общий   объем   годовых   субсидий,   выделяемых   бюджетаммуниципальных образований на реализацию программных мероприятий;
       Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием дляфинансирования мероприятий программы;
       V -  общий  объем  заявленных  средств  по объектам муниципальныхобразований,  включенным  в  перечень  на  предоставление  субсидий  впланируемом финансовом году.
       6. Распределение   субсидий   между    бюджетами    муниципальныхобразований  на  софинансирование  объектов капитального строительствамуниципальной  собственности  в  сфере  здравоохранения   утверждаетсяПравительством области.
       7. Субсидии   предоставляются   муниципальным   образованиям    всоответствии    с   соглашением,   заключенным   между   министерствомстроительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель)  имуниципальным образованием.
       8. Оценка  эффективности  использования  субсидии  осуществляетсяглавным  распорядителем  исходя  из  степени  достижения муниципальнымобразованием   установленного    соглашением    значений    показателярезультативности предоставления субсидии.
       9. Главный  распорядитель  в  пределах  бюджетных   ассигнований,лимитов  бюджетных  обязательств  осуществляет  перечисление  субсидийбюджетам  муниципальных  образований  на  балансовый  счет  УправленияФедерального казначейства   по   Амурской  области  N  40101  "Доходы,распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между   уровнямибюджетной  системы Российской Федерации" для последующего перечисленияв   установленном   порядке   на   счет    бюджета    соответствующегомуниципального образования.
       Перечисление главным распорядителем  средств  областного  бюджетасубсидий  муниципальным  образованиям  осуществляется в соответствии сзаключенными соглашениями.
       10. Средства,  поступающие  из  областного  бюджета на исполнениерасходных  обязательств  муниципальных   образований,   отражаются   вбюджетах   муниципальных   образований   в  соответствии  с  бюджетнойклассификацией.
       11. Ответственность  за  достоверность  сведений,  представляемыхглавному  распорядителю  средств   областного   бюджета,   и   целевоеиспользование субсидий возлагается на муниципальные образования.
       12. Субсидии,  использованные не по целевому назначению, подлежатвзысканию  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном  бюджетнымзаконодательством Российской Федерации.
       13. В  случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях  в  утвержденном  размере,  что  подтверждается   письменнымобращением   муниципального   образования,  неиспользованные  субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению.
       14. В  случае  увеличения в текущем финансовом году утвержденногообъема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектурыобласти осуществляет дополнительное распределение.
       15. Перераспределение       (дополнительное        распределение)осуществляется   на  основании  письменного  обращения  муниципальногообразования о дополнительной потребности путем  внесения  изменений  впостановление о распределении субсидии.
       16. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляетглавный распорядитель бюджетных средств.