Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 № 73
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2012 N 73
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 24.11.2011 N 802), следующие изменения:
1. В паспорте программы:
1) строку "Цель программы" дополнить пунктом 5 следующегосодержания:
"5. Снижение инвалидности и смертности при злокачественныхновообразованиях";
2) строку "Задачи программы" дополнить пунктом 10 следующегосодержания:
"10. Совершенствование оказания специализированной ивысокотехнологичной медицинской помощи больным со злокачественныминовообразованиями";
3) строку "Перечень подпрограмм" дополнить пунктом 10 следующегосодержания:
"10. Совершенствование медицинской помощи больным сонкологическими заболеваниями" на 2012 год";
4) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3775919,02 тыс. руб.,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |271596,42 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 188996,42 тыс. руб.; || |2013 год - 77000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 5600,0 тыс. руб.; || | || |средства федерального бюджета - || |3487772,6 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.; || |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.; || | || |средства местного бюджета - || |16550,0 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. руб.; || |2013 год - 1350,0 тыс. руб.; || |2014 год - 200,0 тыс. руб. ||————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";
5) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные |1. Обеспечение 3783 больных сахарным диабетом||результаты реализации|инсулинами и 12048 больных таблетированными ||программы |сахароснижающими препаратами в 2012 году || |на 100%, в 2013 году - на 45% и 25% || |соответственно. || | || |2. Ежегодное обеспечение детей, больных || |сахарным диабетом, средствами самоконтроля || |на 100%. || | || |3. Обеспечение больных туберкулезом || |противотуберкулезными препаратами ежегодно || |на 55%, улучшение показателя абациллирования || |на 2%, сокращение сроков пребывания больных || |в стационаре на 2 дня. || | || |4. Снижение темпов распространения || |ВИЧ-инфекции на 2%, повышение || |информированности по вопросам профилактики || |ВИЧ-инфекции среди школьников на 30%, || |среди учащейся молодежи - на 40%. || | || |5. Снижение уровня ВИЧ-инфицирования || |новорожденных до 10%. || | || |6. Снижение риска развития оппортунистических|| |инфекций у ВИЧ-инфицированных на 30 - 40%, || |уменьшение риска развития побочных эффектов || |от приема высокоактивной антиретровирусной || |терапии на 40%. || | || |7. Обеспечение высокой степени выявления || |инфекций, передаваемых половым путем, до 98% || |обнаружения. || | || |8. Проведение лечения 10 больных, в том числе|| |9 больных с хроническими вирусными гепатитами|| |B и C, 1 больного с циррозом печени в исходе || |хронического вирусного гепатита. Снижение || |вирусной нагрузки, уменьшение количества || |осложнений, улучшение качества жизни больных || |в 60 - 70% случаев. || | || |9. Ежегодный охват вакцинацией 80% детей, || |20% взрослых. Снижение заболеваемости || |гриппом, менингококковой инфекцией, клещевым || |энцефалитом, снижение заболеваемости вирусным|| |гепатитом A до 95 - 98 случаев || |на 100 тыс. населения. || | || |10. Уменьшение числа детей, рожденных || |с тяжелыми врожденными пороками развития || |и хромосомными заболеваниями, на 10% к уровню|| |2013 года. || | || |11. Снижение младенческой смертности к уровню|| |2013 года. || | || |12. Снижение младенческой смертности || |от наследственных заболеваний на 5%. || | || |13. Формирование у населения навыков || |здорового образа жизни, повышение качества || |санитарно-гигиенического образования || |и воспитания населения по проблемам || |сохранения и укрепления здоровья. || | || |14. Ввод в эксплуатацию объектов || |здравоохранения. || | || |15. Увеличение доли больных || |со злокачественными новообразованиями, || |наблюдающихся 5 лет и более || |после установления диагноза (пятилетняя || |выживаемость), до 52%. || | || |16. Снижение смертности населения || |от злокачественных новообразований || |до 163,0 на 100 тысяч человек населения ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".
2. Дополнить подпрограммой "Совершенствование медицинской помощибольным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на2012 - 2014 годы:
1) в паспорте программы:
а) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:"|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Перечень основных|1. Строительство хирургического корпуса ||мероприятий |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная || |клиническая больница", г. Благовещенск. || | || |2. Софинансирование объектов капитального || |строительства муниципальной собственности || |в сфере здравоохранения ||——————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб.,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |39700,0 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 8700,0 тыс. руб.; || |2013 год - 27000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 4000,0 тыс. руб.; || | || |средства федерального бюджета - || |3487772,6 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.; || |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.; || | || |средства местного бюджета - || |16550,0 тыс. руб., в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. руб., || |2013 год - 1350,0 тыс. руб.; || |2014 год - 200,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————|| Ожидаемые конечные |Ввод в эксплуатацию объектов||результаты реализации |здравоохранения ||подпрограммы | ||———————————————————————————|————————————————————————————|";
2) в абзаце втором подраздела 2.3 раздела 2 слова "введение вэксплуатацию 2 социально значимых объектов" заменить словами "введениев эксплуатацию социально значимых объектов";
3) в столбце "количественная оценка" таблицы "Задачиподпрограммы" раздела 3 слова "Ввод в эксплуатацию 2 объектовздравоохранения" заменить словами "Ввод в эксплуатацию объектовздравоохранения";
4) пункт 1.2 таблицы "Система программных мероприятий" раздела 4изложить в следующий редакции:"|————|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|———————————————————————||1.2.|Софинансирование объектов |1143550,6|2012 - |Министерство |Доступность современной|| |капитального строительства | |2014 годы|строительства|хирургической помощи || |муниципальной собственности| | |и архитектуры|населению области || |в сфере здравоохранения | | |области | ||————|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|———————————————————————|";
5) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Механизм реализации программы
Ответственным за реализацию подпрограммы является министерствостроительства и архитектуры области.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основегосударственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд".
Финансирование мероприятий по строительству объектовздравоохранения осуществляется путем предоставления бюджетныхинвестиций в объекты капитального строительства государственнойсобственности области в форме капитальных вложений в основные средствагосударственного казенного учреждения Амурской области "Строитель",созданного на базе имущества, находящегося в областной собственности,а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за указаннымучреждением.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований насофинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности в сфере здравоохранения осуществляется в порядкесогласно приложению N 2 к подпрограмме.
Для реализации подпрограммы предусматривается использовать,помимо средств областного и местного бюджетов, средства федеральногобюджета.
Министерство строительства и архитектуры области:
проводит мониторинг реализации программы;
контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое иэффективное использование средств, выделяемых на реализациюподпрограммы;
в установленном порядке представляет в министерствоэкономического развития, промышленности и транспорта Амурской областиинформацию о ходе реализации подпрограммы.";
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2014 годы -3544022,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета - 39700,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 8700,0 тыс. руб.;
2013 год - 27000,0 тыс. руб.;
2014 год - 4000,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 3487772,6 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;
2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;
2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. руб.;
2013 год - 1350,0 тыс. руб.;
2014 год - 200,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Наименование мероприятий| Всего |2012 год |2013 год |2014 год ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Всего по программе |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6|+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Капитальные вложения |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6|+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Федеральный бюджет |3487772,6|1012650,0|1010800,0|1464322,6|+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Областной бюджет |39700,0 |8700,0 |27000,0 |4000,0 |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+------------------------+---------+---------+---------+---------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------+---------+---------+---------+---------+|Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|—————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной| местный || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет | бюджет || | | прочие | | | | || | | расходы) | | | | ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|| |Всего по подпрограмме | |3544022,6 |3487772,6 |39700,0 |16550,0 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|1. |Совершенствование оказания | | | | | || |хирургической помощи | | | | | || |населению области | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные | | | | || |корпуса на 250 коек |вложения | | | | || |областного государственного | | | | | || |учреждения здравоохранения | | | | | || |"Амурская областная детская | | | | | || |клиническая больница", | | | | | || |г. Благовещенск | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |2012 год | |644250,0 |639050,0 |5200,0 | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |2013 год | |589300,0 |575800,0 |13500,0 | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |2014 год | |1166922,0 |1164922,0 |2000,0 | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |Итого | |2400472,0 |2379772,0 |20700,0 | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+|1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | || |капитального строительства |вложения | | | | || |муниципальной собственности | | | | | || |в сфере здравоохранения | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |2012 год | |392100,0 |373600,0 |3500,0 |15000,0 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |2013 год | |449850,0 |435000,0 |13500,0 |1350,0 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+| |2014 год | |301600,6 |299400,6 |2000,0 |200,0 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|| |Итого | |1143550,6 |1108000,6 |19000,0 |16550,0";||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|
7) пункт 2 таблицы "Коэффициенты значимости мероприятийпрограммы" раздела 7 изложить в следующей редакции:"|——|——————————————————————————————————————————————|———|———|—————||2.|Софинансирование объектов капитального |0,5|0,5|0,5 || |строительства муниципальной собственности | | | || |в сфере здравоохранения | | | ||——|——————————————————————————————————————————————|———|———|—————|";
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложением N 2 к подпрограмме согласно приложению N3 к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 20.02.2012 N 73
X. Подпрограмма
"Совершенствование медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями" на 2012 год
1. Паспорт подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |"Совершенствование медицинской помощи больным|| |с онкологическими заболеваниями" на 2012 год ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки |1. Постановление Правительства Российской ||подпрограммы |Федерации от 27.12.2011 N 1164 || |"О финансовом обеспечении за счет бюджетных || |ассигнований федерального бюджета || |мероприятий, направленных || |на совершенствование медицинской помощи || |больным с онкологическими заболеваниями". || | || |2. Постановление Правительства Амурской || |области от 07.12.2007 N 28 || |"Об утверждении Порядков принятия решений || |о разработке долгосрочных целевых программ, || |их формирования и реализации, а также || |проведения оценки эффективности" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик |Министерство строительства и архитектуры ||подпрограммы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основной разработчик |Министерство здравоохранения области ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы |Снижение инвалидности и смертности || |при злокачественных новообразованиях |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |Совершенствование оказания специализированной||подпрограммы |и высокотехнологичной медицинской помощи || |больным со злокачественными новообразованиями|+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |Реконструкция отделения лучевой терапии ||мероприятий |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский || |областной онкологический диспансер" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки реализации |2012 год ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 58596,42 тыс. руб. |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые конечные |1. Увеличение доли больных ||результаты реализации |со злокачественными новообразованиями, ||подпрограммы |наблюдающихся 5 лет и более после || |установления диагноза (пятилетняя || |выживаемость), до 52%. || | || |2. Снижение смертности населения || |от злокачественных новообразований || |до 163,0 на 100 тысяч человек населения ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
2.1. Анализ ситуации
В Амурской области ежегодно заболевают одной из формзлокачественных опухолей около 2600 человек и умирают почти 1300человек. Онкологические заболевания занимают второе место в структурепричин смертности населения. Смертность от злокачественныхновообразований составляет 171,4 случая на 100 тыс. населения. Вструктуре смертности по Амурской области на первом месте рак легких(12,4%), на втором - рак кожи (12,4%), на третьем - рак молочнойжелезы, 11,4%.
В области регистрируется высокий уровень одногодичной летальности- 31,7% (по России - 29,2%). Показатель летальности больныхзлокачественными новообразованиями в течение года после установлениядиагноза является одним из наиболее объективных параметров, отражающихсостояние диагностики и лечения данной категории пациентов. В 2010году высоким остается этот показатель у больных раком пищевода(61,1%), легкого (60,3%), желудка (57,8%), ободочной кишки (34,4%).
2.2. Описание проблемы
Одним из главных направлений в доступной специализированнойпомощи онкологическим больным считается лучевая терапия, для оказаниякоторой требуется специальное помещение.
2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики
Реализация в области в 2011 году мероприятий в рамкахдолгосрочных целевых программ "Предупреждение и борьба с социальнозначимыми заболеваниями в Амурской области на 2011 - 2013 годы"(подпрограмма "Онкология") и "Совершенствование медицинской помощибольным с онкологическими заболеваниями в Амурской области на 2011 -2013 годы" позволила внедрить в диагностику и лечение злокачественныхновообразований современные технологии, укрепитьматериально-техническую базу первичного онкологического звена иобластного онкологического диспансера, обеспечить доступностьпаллиативного лечения и реабилитации онкологических больных,организовать информационно-пропагандистскую систему профилактикионкологических заболеваний.
В рамках программных мероприятий предусмотрена реконструкцияотделения лучевой терапии корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурскийобластной онкологический диспансер".
3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель - снижение инвалидности и смертности при злокачественныхновообразованиях.
Задачи подпрограммы|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование | Период | Ожидаемый результат ||п/п| |решаемой проблемы |реализации|—————————————————|——————————————|| | | | | описание |количественная|| | | | | результата | оценка || | | | | (качественная | || | | | | характеристика) | ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————||1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 год |Совершенствование|Реконструкция || |специализированной и высокотехнологичной|заболеваемости | |оказания |отделения || |медицинской помощи больным |и смертности | |медицинской |лучевой || |со злокачественными новообразованиями |населения | |помощи больным |терапии || | |от злокачественных| |с онкологическими|корпуса || | |новообразований | |заболеваниями |ГБУЗ Амурской || | | | | |области || | | | | |"Амурский || | | | | |областной || | | | | |онкологический|| | | | | |диспансер" ||———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————|
4. Система мероприятий подпрограммы|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|| N |Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | результат || | |(тыс. руб.)| |соответствующее |(в количественном|| | | | |подведомственное| измерении) || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————||1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————||1.1.|Реконструкция отделения |58596,42 |2012 год |Министерство |Реконструкция || |лучевой терапии корпуса | | |строительства |отделения лучевой|| |ГБУЗ Амурской области | | |и архитектуры |терапии корпуса || |"Амурский областной | | |области, |ГБУЗ Амурской || |онкологический диспансер"| | |государственное |области "Амурский|| | | | |казенное |областной || | | | |учреждение |онкологический || | | | |Амурской области|диспансер" || | | | |"Строитель" | ||————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|
5. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным за реализацию подпрограммы является министерствостроительства и архитектуры области.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основегосударственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд".
Финансирование мероприятий по реконструкции отделения лучевойтерапии корпуса ГБУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер"осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций в объектыкапитального строительства государственной собственности области вформе капитальных вложений в основные средства государственногоказенного учреждения Амурской области "Строитель", созданного на базеимущества, находящегося в областной собственности.
Министерство строительства и архитектуры области:
проводит мониторинг реализации программы;
контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое иэффективное использование средств, выделяемых на реализациюподпрограммы;
в установленном порядке представляет в министерствоэкономического развития, промышленности и транспорта Амурской областиинформацию о ходе реализации подпрограммы.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 год - 58596,42 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|| |областной| || | бюджет | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||Всего по программе |58596,42 |58596,42||---------------------------------------------+---------+--------||Капитальные вложения |58596,42 |58596,42||---------------------------------------------+---------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||Прочие нужды |0,0 |0,0 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе||п/п | | областной | по годам || | | бюджет |———————————|| | |(тыс. руб.)| 2012 ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |58596,42 |58596,42 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|| |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|| |НИОКР | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|| |Прочие нужды | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------||1. |Совершенствование оказания медицинской |58596,42 |58596,42 || |помощи больным с онкологическими | | || |заболеваниями | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|| |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |НИОКР | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Прочие нужды | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+|1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии |58596,42 |58596,42 || |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | || |областной онкологический диспансер" | | |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 |+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+| |НИОКР | | ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|| |Прочие нужды | | ||————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
реализации подпрограммы
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение |Показатель||п/п| эффективности | | показателя | по годам || | | |за предшествующий|реализации|| | | | год | || | | |—————————————————|——————————|| | | | 2011 год | 2012 год ||———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————||1. |Подпрограмма "Совершенствование | | | || |медицинской помощи больным | | | || |с онкологическими заболеваниями" | | | |+---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+| |Индикатор 1: смертность населения |Количество случаев |165,0 |163,0 || |от злокачественных новообразований |на 100 тыс. человек| | || | |населения | | |+---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+| |Индикатор 2: пятилетняя выживаемость|Процентов от общего|51,6 |52,0 || |больных со злокачественными |числа пациентов | | || |новообразованиями |онкологического | | || | |профиля, которым | | || | |диагноз установлен | | || | |в течение последних| | || | |5 лет | | ||———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|
Социально-экономическая результативность
мероприятий подпрограммы|————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе ||п/п | | всего | результат | по годам || | | (тыс. руб.) | в стоимостном | реализации || | | |или количественном|——————————————|| | | | выражении | 2012 год ||————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |58596,42 | |58596,42 ||————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————||1. |Совершенствование оказания |58596,42 | | || |медицинской помощи больным | | | || |с онкологическими заболеваниями| | | |+----+-------------------------------+---------------+------------------+--------------+|1.1.|Реконструкция отделения лучевой|58596,42 |Реконструкция |Реконструкция || |терапии корпуса ГБУЗ Амурской | |отделения лучевой |отделения || |области "Амурский областной | |терапии корпуса |лучевой || |онкологический диспансер" | |ГБУЗ Амурской |терапии || | | |области "Амурский |корпуса || | | |областной |ГБУЗ Амурской || | | |онкологический |области || | | |диспансер" |"Амурский || | | | |областной || | | | |онкологический|| | | | |диспансер" ||————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|| N | Наименование мероприятий |Коэффициенты||п/п | | значимости || | |программных || | |мероприятий || | |————————————|| | | 2012 год ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————||1. |Совершенствование оказания медицинской помощи |1,0 || |больным с онкологическими заболеваниями | ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————||1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии |1,0 || |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | || |областной онкологический диспансер" | ||————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
8. Организация управления реализацией подпрограммы
Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляетсяминистерством строительства и архитектуры области - государственнымзаказчиком подпрограммы.
При необходимости государственный заказчик вносит в установленномпорядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
Контроль ведется на основании государственной статистическойотчетности, государственных контрактов и включает:
периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за целевым и эффективным использованием средств;
контроль за соблюдением сроков и качеством выполнениягосударственных заказов, объемов работ.
Министерство строительства и архитектуры области отчитывается обиспользовании выделенных им средств на выполнении подпрограммы вминистерство здравоохранения области и министерство экономическогоразвития, промышленности и транспорта области.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 20.02.2012 N 73
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | результат |—————————|—————————|——————————————————|| | | (тыс. руб.) | в стоимостном |2012 год |2013 год | 2014 год || | | |или количественном| | | || | | | выражении | | | ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|| |Всего по подпрограмме |3544022,6 | |1036350,0|1039150,0|1468522,6 |+----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------+|1. |Совершенствование оказания | | | | | || |хирургической помощи | | | | | || |населению области | | | | | ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————||1.1.|Строительство хирургического|2400472,0 |Строительство | | |Строительство || |корпуса на 250 коек | |хирургического | | |хирургического || |областного государственного | |корпуса позволит | | |корпуса позволит || |учреждения здравоохранения | |повысить уровень | | |повысить уровень || |"Амурская областная детская | |специализированной| | |специализированной|| |клиническая больница", | |хирургической | | |хирургической || |г. Благовещенск | |помощи и улучшить | | |помощи и улучшить || | | |условия пребывания| | |условия пребывания|| | | |детей | | |детей || | | |в стационаре. Ввод| | |в стационаре. Ввод|| | | |объекта | | |объекта || | | |на 250 коек | | |на 250 коек || | | |в эксплуатацию | | |в эксплуатацию |+----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------||1.2.|Софинансирование объектов |1143550,6 |Повышение уровня | | |Повышение уровня || |капитального строительства | |хирургической | | |хирургической || |муниципальной собственности | |помощи населению | | |помощи населению || |в сфере здравоохранения | |и улучшение | | |и улучшение || | | |условий пребывания| | |условий пребывания|| | | |стационаре | | |стационаре ||————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 20.02.2012 N 73
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставлениясубсидий бюджетам муниципальных образований (далее - муниципальныеобразования), критерии отбора муниципальных образований насофинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии).
Субсидия предоставляется в целях обеспечения нормативныхтребований, предъявляемых к медицинским учреждениям.
2. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие утвержденных и действующих муниципальных программ,предусматривающих аналогичные мероприятия;
наличие в бюджете муниципального образования расходныхобязательств на финансирование объектов капитального строительства всфере здравоохранения в объеме не менее 10% от размера субсидийобластного бюджета.
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставлениясубсидий являются:
уровень технической готовности объекта капитального строительствав сфере здравоохранения не менее 35%;
наличие у муниципального образования потребности в обеспечениистационарной и амбулаторной поликлинической помощи.
4. Министерство строительства и архитектуры области осуществляетсбор заявок от муниципальных образований в 2012 году до 1 марта, впоследующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому.
5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается последующей формуле:
Vn
Сn = С x ----,
V
где:
Сn - размер субсидий бюджету n-го муниципального образованияобласти;
С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетаммуниципальных образований на реализацию программных мероприятий;
Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием дляфинансирования мероприятий программы;
V - общий объем заявленных средств по объектам муниципальныхобразований, включенным в перечень на предоставление субсидий впланируемом финансовом году.
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальныхобразований на софинансирование объектов капитального строительствамуниципальной собственности в сфере здравоохранения утверждаетсяПравительством области.
7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям всоответствии с соглашением, заключенным между министерствомстроительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель) имуниципальным образованием.
8. Оценка эффективности использования субсидии осуществляетсяглавным распорядителем исходя из степени достижения муниципальнымобразованием установленного соглашением значений показателярезультативности предоставления субсидии.
9. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований,лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидийбюджетам муниципальных образований на балансовый счет УправленияФедерального казначейства по Амурской области N 40101 "Доходы,распределяемые органами Федерального казначейства между уровнямибюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисленияв установленном порядке на счет бюджета соответствующегомуниципального образования.
Перечисление главным распорядителем средств областного бюджетасубсидий муниципальным образованиям осуществляется в соответствии сзаключенными соглашениями.
10. Средства, поступающие из областного бюджета на исполнениерасходных обязательств муниципальных образований, отражаются вбюджетах муниципальных образований в соответствии с бюджетнойклассификацией.
11. Ответственность за достоверность сведений, представляемыхглавному распорядителю средств областного бюджета, и целевоеиспользование субсидий возлагается на муниципальные образования.
12. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежатвзысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетнымзаконодательством Российской Федерации.
13. В случае отсутствия потребности муниципального образования всубсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменнымобращением муниципального образования, неиспользованные субсидииподлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению.
14. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденногообъема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектурыобласти осуществляет дополнительное распределение.
15. Перераспределение (дополнительное распределение)осуществляется на основании письменного обращения муниципальногообразования о дополнительной потребности путем внесения изменений впостановление о распределении субсидии.
16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляетглавный распорядитель бюджетных средств.