Постановление Правительства Амурской области от 15.11.2012 № 635
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2012 N 635
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий и объемовфинансирования долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительствообластипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 24.09.2012 N 522), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 15.11.2012 N 635
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования программы на 2012 -||финансирования программы|2014 годы - 3625322,42 тыс. рублей, из них: || | || |средства областного бюджета - || |497712,42 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 441712,42 тыс. рублей; || |2013 год - 50000,0 тыс. рублей; || |2014 год - 6000,0 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей,|| |в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|";
2) в пункте 3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализациипрограммы" слова "55%" заменить словами "52%".
2. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 36837,9 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 20437,9 тыс. руб.; || |2013 год - 12000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 4400,0 тыс. руб."; ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" слова"55%" заменить словами "52%";
2) таблицу 1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующейредакции:"
Таблица 1
Задачи подпрограммы|———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат ||п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————————|————————————————————————|| | | | | описание результата | количественная оценка || | | | | (качественная | || | | | | характеристика) | ||———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————||1. |Совершенствование методов|Неблагоприятная ситуация |2012 - |Обеспечение больных |Приобретение || |лечения больных |по туберкулезу, высокие |2014 годы |туберкулезом |242921 единицы || |туберкулезом |показатели заболеваемости| |противотуберкулезными |лекарственных форм || | |и смертности населения | |препаратами ежегодно |противотуберкулезных || | | | |на 52%, улучшение |препаратов, приобретение|| | | | |показателя |7 единиц оборудования: || | | | |абациллирования на 2%, |3 единиц дезинфекционных|| | | | |улучшение качества |камер (в том числе || | | | |лечения больных |2 передвижных), || | | | |с деструктивными формами |2 аппаратов || | | | |туберкулеза на 10%, |для пневмоторакса || | | | |сокращение сроков |и пневмоперитониума, || | | | |пребывания больных |2 единиц прикроватных || | | | |в стационаре на 2 дня, |мониторов || | | | |снижение уровня | || | | | |заболеваемости | || | | | |туберкулезом на 1% | ||———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————|";
3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 изложитьсогласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 36837,9 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 20437,9 тыс. руб., 2013 год - 12000,0 тыс. руб.,2014 год - 4400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|—————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|| Наименование | Всего, | 2012 год |2013 год |2014 год || мероприятий | областной | | | || | бюджет | | | ||—————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————||Всего по подпрограмме|36837,9 |20437,9 |12000,0 |4400,0 ||---------------------+-----------+----------+---------+---------||Капитальные вложения |3868,5 |3868,5 |0,0 |0,0 ||---------------------+-----------+----------+---------+---------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------+-----------+----------+---------+---------||Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0 ||—————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|———————————————————————————————————|—————————|——————————————————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе по годам: ||п/п | |областной|———————|———————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|———————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|| |Всего по подпрограмме |36837,9 |20437,9|12000,0|4400,0|+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения |3868,5 |3868,5 |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+|1. |Совершенствование методов лечения |36837,9 |20437,9|12000,0|4400,0|| |больных туберкулезом | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения |3868,5 |3868,5 |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+|1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|| |средствами противотуберкулезных | | | | || |учреждений | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4|12000,0|4400,0|+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+|1.2.|Оснащение противотуберкулезной |3868,5 |3868,5 |0,0 |0,0 || |службы оборудованием | | | | |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |Капитальные вложения |3868,5 |3868,5 |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+| |НИОКР | | | | ||————|———————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|| |Прочие нужды | | | | ||————|———————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|";
5) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" раздела 7 подпрограммы изложить согласно приложению N 2к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 2205,7 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 год - 2205,7 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|| |областной| || | бюджет | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||Всего по подпрограмме |2205,7 |2205,7 ||---------------------------------------------+---------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||Прочие нужды |2205,7 |2205,7 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, |В том числе||п/п | |областной| по годам || | | бюджет |———————————|| | | | 2012 ||————|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |2205,7 |2205,7 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |2205,7 |2205,7 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+|1. |Совершенствование методов профилактики |2205,7 |2205,7 || |распространения ВИЧ-инфекции, диагностики| | || |и лечения при ВИЧ-инфекции | | |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |2205,7 |2205,7 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+|1.1.|Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |276,1 |276,1 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |276,1 |276,1 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+|1.2.|Улучшение методов диагностики и лечения |1929,6 |1929,6 || |ВИЧ-инфекции | | |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |+----+-----------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР |0,0 |0,0 ||————|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Прочие нужды |1929,6 |1929,6 ||————|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|";
3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложитьв следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 79823,42 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 48223,42 тыс. руб.; || |2013 год - 30000,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1600,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";
2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы, в столбце "количественнаяоценка" пункта 1:
а) слова "338630 доз" заменить словами "339130 доз";
б) слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласноприложению N 5 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79823,42 тыс. руб., в томчисле 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 30000,0 тыс. руб.,2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год|| |областной| | | || | бюджет | | | ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |79823,42 |48223,42|30000,0 |1600,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Прочие нужды |79823,42 |48223,42|30000,0 |1600,0 ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|————|——————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|————————|———————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|| |Всего по подпрограмме |79823,42 |48223,42|30000,0|1600,0||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Прочие нужды |79823,42 |48223,42|30000,0|1600,0|+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|1. |Достижение высокого уровня охвата |79188,47 |47588,47|30000,0|1600,0|| |населения профилактическими | | | | || |прививками по эпидемическим | | | | || |показаниям | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Прочие нужды |79188,47 |47588,47|30000,0|1600,0|+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|1.1.|Обеспечение медицинских |79188,47 |47588,47|30000,0|1600,0|| |организаций области вакцинами, | | | | || |в том числе: | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина менингококковая |21165,1 |11736,1 |8637,0 |792,0 |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина клещевого энцефалита |40310,22 |24498,82|15003,4|808,0 |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против гепатита A |13390,76 |8350,76 |5040,0 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против лептоспироза |98,83 |52,00 |46,83 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против туляремии |91,13 |73,88 |17,25 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против шигеллеза |499,76 |222,54 |277,22 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против бешенства |1379,35 |643,35 |736,0 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |вакцина против сибирской язвы |394,40 |152,10 |242,3 | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|2. |Достижение высокого уровня охвата |634,95 |634,95 |0,0 |0,0 || |экстренной профилактикой | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+|2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |634,95 | | || |здравоохранения иммуноглобулином | | | | || |человека против клещевого | | | | || |вирусного энцефалита | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+| |НИОКР | | | | ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|| |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | ||————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|";
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 5603,8 тыс. руб. ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 год - 5603,8 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|| |областной| || | бюджет | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||Всего по подпрограмме |5603,8 |5603,8 ||---------------------------------------------+---------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||Прочие нужды |5603,8 |5603,8 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, |В том числе||п/п | |областной|———————————|| | | бюджет | 2012 год ||————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |5603,8 |5603,8 ||————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |5603,8 |5603,8 |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+|1. |Совершенствование службы планирования семьи |5451,8 |5451,8 || |и медико-генетического консультирования | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |5451,8 |5451,8 |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+|1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |3087,8 |3087,8 || |ГБУЗ Амурской области "Амурская областная | | || |клиническая больница" (региональный центр | | || |планирования семьи и репродукции) расходными | | || |материалами для проведения пренатальной | | || |(дородовой) диагностики нарушений развития | | || |ребенка | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |3087,8 |3087,8 |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+|1.2.|Профилактика и раннее выявление внутриутробных|1000,0 |1000,0 || |инфекций у беременных и новорожденных | | || |в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная | | || |клиническая больница" (региональный центр | | || |планирования семьи и репродукции) | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |1000,0 |1000,0 |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+|1.3.|Обеспечение реализации неонатального скрининга|1364,0 |1364,0 || |на наследственные и врожденные заболевания | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |1364,0 |1364,0 |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+|2. |Совершенствование специализированной |152,0 |152,0 || |амбулаторной помощи детям | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды |152,0 |152,0 |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+|2.1.|Обеспечение проведения и усовершенствования |152,0 |152,0 || |универсального аудиологического скрининга | | || |новорожденных и детей первого года жизни | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения | | |+----+----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | ||————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Прочие нужды |152,0 |152,0 ||————|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|";
3) в графе 3 приложения N 1 к подпрограмме:
а) в пункте 1.1 цифры "4000,0" заменить цифрами "3087,8";
б) в пункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
4) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————|————————|——————————|————————————————|| |Всего по подпрограмме|5603,8 | |5603,8 тыс. руб.||——|—————————————————————|————————|——————————|————————————————|";
б) в графе 3:
в пункте 1 цифры "6364,0" заменить цифрами "5451,8";
в подпункте 1.1 цифры "4000,0" заменить цифрами "3087,8";
в пункте 2 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
в подпункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0".
6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на2012 - 2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3223542,68 тыс. рублей,|| |из них: || | || |средства областного бюджета - || |95932,68 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 95932,68 тыс. рублей; || | || |средства федерального бюджета - || |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; || | || |средства местного бюджета - || |16550,0 тыс. рублей, в том числе: || | || |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; || |2014 год - 200,0 тыс. рублей ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в пункте 1.1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "1839060,0"заменить цифрами "1812422,3";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы -3223542,68 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 95932,68 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 95932,68 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в томчисле:
2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|| Наименование | Всего | 2012 год |2013 год |2014 год|| мероприятий | | | | ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————||Всего по подпрограмме |3223542,68|1286482,68|1936860,0|200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Капитальные вложения |3223542,68|1286482,68|1936860,0|200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0|0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Областной бюджет |95932,68 |95932,68 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |+-----------------------+----------+----------+---------+--------+|Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————|| | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный|| | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет || | | прочие | | | | || | | расходы) | | | | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Всего по подпрограмме | |3223542,68 |3111060,0 |95932,68 |16550,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1. |Совершенствование оказания | |3155672,3 |3111060,0 |28062,3 |16550,0|| |хирургической помощи населению| | | | | || |области | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.1.|Строительство хирургического |Капитальные | | | | || |корпуса на 250 коек областного|вложения | | | | || |государственного учреждения | | | | | || |здравоохранения "Амурская | | | | | || |областная детская клиническая | | | | | || |больница", г. Благовещенск | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |711912,3 |687350,0 |24562,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |1100510,0 |1100510,0 |0,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |0,0 |0,0 |0,0 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1812422,3 |1787860,0 |24562,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | || |капитального строительства |вложения | | | | || |муниципальной собственности | | | | | || |в сфере здравоохранения | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2013 год | |836350,0 |835000,0 |0,0 |1350,0 |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2014 год | |200,0 |0,0 |0,0 |200,0 |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1343250,0 |1323200,0 |3500,0 |16550,0|+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | || |медицинской помощи сельскому | | | | | || |населению | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | || |амбулатории на 150 посещений |вложения | | | | || |с дневным стационаром | | | | | || |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | || |Магдагачинского района | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |65839,7 | |65839,7 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|3. |Обеспечение соответствия | |1150,18 | |1150,18 | || |медицинских учреждений | | | | | || |требованиям санитарных правил | | | | | || |и норм, действующих | | | | | || |в Российской Федерации | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|3.1.|Строительство очистных |Капитальные | | | | || |сооружений производительностью|вложения | | | | || |60 куб. м/сутки | | | | | || |и реконструкция наружных | | | | | || |канализационных сетей | | | | | || |ГАУЗ Амурской области | | | | | || |"Амурский областной детский | | | | | || |санаторий "Василек" | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |1150,18 | |1150,18 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |1150,18 | |1150,18 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4. |Обеспечение безопасности, | |880,5 | |880,5 | || |улучшение условий пребывания | | | | | || |пациентов в учреждениях | | | | | || |здравоохранения области | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.1.|Реконструкция здания |Капитальные | | | | || |хирургического корпуса |вложения | | | | || |ОГУЗ "Амурская областная | | | | | || |детская клиническая больница" | | | | | || |под детскую поликлинику | | | | | || |(государственная экспертиза | | | | | || |проекта и проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |396,3 | |396,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |396,3 | |396,3 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.2.|Медико-оздоровительный |Капитальные | | | | || |комплекс, расположенный |вложения | | | | || |на территории ОГУЗ "Амурская | | | | | || |областная клиническая | | | | | || |больница" (проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |52,9 | |52,9 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |Итого | |52,9 | |52,9 | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+|4.3.|Реконструкция здания лечебного|Капитальные | | | | || |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|вложения | | | | || |областной наркологический | | | | | || |диспансер" под стационарное | | | | | || |отделение для наркологических | | | | | || |больных в с. Дубовка | | | | | || |Свободненского района | | | | | || |(государственная экспертиза | | | | | || |проекта и проверка | | | | | || |достоверности определения | | | | | || |сметной стоимости объекта) | | | | | |+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+| |2012 год | |431,3 | |431,3 | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|| |Итого | |431,3 | |431,3 | ||————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";
4) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции"|——|—————————————————————|——————————|——|——————————|——————————|——————|| |Всего по подпрограмме|3223542,68| |1286482,68|1936860,00|200,00||——|—————————————————————|——————————|——|——————————|——————————|——————|";
б) в пункте 1 цифры "3182310,0" заменить цифрами "3155672,3";
в) в подпункте 1.1 цифры "1839060,0" заменить цифрами"1812422,3".
7. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинскойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012год:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|———————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы||финансирования подпрограммы|на 2012 год - 68322,0 тыс. рублей ||———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
2) в пункте 1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "23996,0"заменить цифрами "9591,1";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Рсурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 год составляет 68322,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|| |областной| || | бюджет | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————||Всего по подпрограмме |68322,0 |68322,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||Капитальные вложения |68322,0 |68322,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 ||---------------------------------------------+---------+--------||Прочие нужды |0,0 |0,0 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———|———————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе||п/п| |областной| по годам || | | бюджет |———————————|| | | | 2012 ||———|———————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Всего по подпрограмме |68322,0 |68322,0 |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |68322,0 |68322,0 |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды | | |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+|1. |Реконструкция травматологического центра |9591,1 |9591,1 || |2 уровня на 15 коек на базе хирургического | | || |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская | | || |больница" | | |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |9591,1 |9591,1 |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |Прочие нужды | | |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+|2. |Оснащение оборудованием травматологических |58730,9 |58730,9 || |центров | | |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |Капитальные вложения |58730,9 |58730,9 |+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+| |НИОКР | | ||———|———————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|| |Прочие нужды | | ||———|———————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|";
4) в таблице "Социально-экономическая результативностьмероприятий подпрограммы":
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————————|———————————|———————————————|———————|| | Всего по подпрограмме|68322,0 | |68322,0||————|——————————————————————|———————————|———————————————|———————|";
б) в пункте 1 цифры "23996,0" заменить цифрами "9591,1".
Приложение N 1
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|———————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|———————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|———————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|| 1. Совершенствование методов лечения больных туберкулезом ||————|———————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————||1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4 |2012 - |Министерство |Приобретение 242921 единицы || |средствами противотуберкулезных| |2014 годы |здравоохранения |лекарственных форм позволит || |учреждений | | |области |обеспечить лечение больных || | | | | |туберкулезом противотуберкулезными|| | | | | |препаратами на 52%, сократить || | | | | |сроки пребывания больных || | | | | |в стационаре на 2 дня |+----+-------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.2.|Оснащение противотуберкулезной |3868,5 |2012 год |Министерство |Приобретение 7 единиц || |службы оборудованием | | |здравоохранения |оборудования: 3 единиц || | | | |области |дезинфекционных камер (в том числе|| | | | | |2 передвижных), 2 аппаратов || | | | | |для пневмоторакса || | | | | |и пневмоперитониума, 2 единиц || | | | | |прикроватных мониторов - позволит || | | | | |проводить мероприятия || | | | | |по дезинфекции туберкулезных || | | | | |очагов с целью недопущения || | | | | |распространения туберкулезной || | | | | |инфекции, улучшить качество || | | | | |лечения больных с деструктивными || | | | | |формами туберкулеза на 10%, || | | | | |сократить сроки пребывания больных|| | | | | |в стационаре на 2 дня, снизить || | | | | |уровень заболеваемости || | | | | |туберкулезом на 1% ||————|———————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном |——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | или количественном | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | | выражении | | | ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |36837,9 | |20437,9 тыс. руб. |12000,0 тыс. руб. |4400,0 тыс. руб. |+----+-------------------------------+---------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+|1. |Совершенствование методов | | | | | || |лечения больных туберкулезом | | | | | |+----+-------------------------------+---------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+|1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4 |Приобретение 242921 единицы|Приобретение 88861 единицы|Приобретение 118508 единиц|Приобретение 35552 единиц|| |средствами противотуберкулезных| |лекарственных форм позволит|лекарственных форм |лекарственных форм |лекарственных форм || |учреждений | |обеспечить лечение больных |позволит обеспечить |позволит обеспечить |позволит обеспечить || | | |туберкулезом |лечение больных |лечение больных |лечение больных || | | |противотуберкулезными |туберкулезом |туберкулезом |туберкулезом || | | |препаратами на 52%, |противотуберкулезными |противотуберкулезными |противотуберкулезными || | | |сократить сроки пребывания |препаратами на 60%, |препаратами на 58% |препаратами на 39,2% || | | |больных в стационаре |улучшить показатель | | || | | |на 2 дня |абациллирования на 2%, | | || | | | |сократить сроки пребывания| | || | | | |больных в стационаре | | || | | | |на 2 дня | | |+----+-------------------------------+---------------+---------------------------+--------------------------+--------------------------+-------------------------+|1.2.|Оснащение противотуберкулезной |3868,5 |Приобретение 7 единиц |Приобретение 7 единиц | | || |службы оборудованием | |оборудования: 3 единиц |оборудования: 3 единиц | | || | | |дезинфекционных камер |дезинфекционных камер | | || | | |(в том числе |(в том числе | | || | | |2 передвижных), 2 аппаратов|2 передвижных), | | || | | |для пневмоторакса |2 аппаратов | | || | | |и пневмоперитониума, |для пневмоторакса | | || | | |2 единиц прикроватных |и пневмоперитониума, | | || | | |мониторов - позволит |2 единиц прикроватных | | || | | |проводить мероприятия |мониторов - позволит | | || | | |по дезинфекции |проводить мероприятия | | || | | |туберкулезных очагов |по дезинфекции | | || | | |с целью недопущения |туберкулезных очагов | | || | | |распространения |с целью недопущения | | || | | |туберкулезной инфекции, |распространения | | || | | |улучшить качество лечения |туберкулезной инфекции, | | || | | |больных с деструктивными |улучшить качество лечения | | || | | |формами туберкулеза на 10%,|больных с деструктивными | | || | | |сократить сроки пребывания |формами туберкулеза | | || | | |больных в стационаре |на 10%, сократить сроки | | || | | |на 2 дня, снизить уровень |пребывания больных | | || | | |заболеваемости туберкулезом|в стационаре на 2 дня, | | || | | |на 1% |снизить уровень | | || | | | |заболеваемости | | || | | | |туберкулезом на 1% | | ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" НА 2012 ГОД|————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п |программных мероприятий| всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|| 1. Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики || и лечения при ВИЧ-инфекции ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————||1.1.|Снижение риска |276,1 |2012 год |Министерство |Приобретение вакуумных систем|| |заражения ВИЧ-инфекцией| | |здравоохранения |для забора крови в количестве|| | | | |области |2000 штук уменьшит число || | | | | |некачественных анализов || | | | | |на 40%, даст возможность || | | | | |своевременного получения || | | | | |достоверных результатов || | | | | |анализов, приведет к снижению|| | | | | |риска профессионального || | | | | |заражения медицинских || | | | | |работников на 50%. || | | | | |Приобретение сухой || | | | | |адаптированной смеси || | | | | |для вскармливания 13 детей, || | | | | |рожденных от ВИЧ-позитивных || | | | | |матерей, в количестве || | | | | |1156 банок снизит уровень || | | | | |ВИЧ-инфицирования || | | | | |новорожденных до 10% |+----+-----------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+|1.2.|Улучшение методов |1929,6 |2012 год |Министерство |Приобретение 84 наборов || |диагностики и лечения | | |здравоохранения |высококачественных тест - || |ВИЧ-инфекции | | |области |систем для диагностики ВИЧ, || | | | | |26 наборов диагностических || | | | | |реагентов для качественного || | | | | |и количественного ПЦР-анализа|| | | | | |в режиме реального времени || | | | | |ВИЧ и СПИД-ассоциированных || | | | | |заболеваний, 15 наборов || | | | | |диагностических реагентов || | | | | |определения возбудителей || | | | | |оппортунистических инфекций || | | | | |в режиме мобильной || | | | | |ПЦР-лаборатории, || | | | | |800 экспресс-тестов || | | | | |для выявления сопутствующих || | | | | |заболеваний снизит риск || | | | | |развития оппортунистических || | | | | |инфекций у ВИЧ-инфицированных|| | | | | |на 30 - 40%. Приобретение || | | | | |120 упаковок современных || | | | | |антиретровирусных препаратов || | | | | |позволит обеспечить лечение || | | | | |5 больных ВИЧ-инфекцией, || | | | | |что уменьшит риск развития || | | | | |побочных эффектов от приема || | | | | |высокоактивной || | | | | |антиретровирусной терапии || | | | | |на 40%, отсрочит наступление || | | | | |СПИДа, сохранит || | | | | |трудоспособность, улучшит || | | | | |качество жизни больных ВИЧ ||————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|
Приложение N 4
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" НА 2012 ГОД|————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат |В том числе по годам реализации ||п/п | | всего |в стоимостном или количественном|————————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | выражении | 2012 год ||————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |2205,7 | |2205,7 тыс. руб. |+----+----------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1. |Совершенствование методов |2205,7 | | || |профилактики распространения| | | || |ВИЧ-инфекции, диагностики | | | || |и лечения при ВИЧ-инфекции | | | |+----+----------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1.1.|Снижение риска заражения |276,1 |Приобретение вакуумных систем |Приобретение вакуумных систем || |ВИЧ-инфекцией | |для забора крови в количестве |для забора крови в количестве || | | |2000 штук уменьшит число |2000 штук уменьшит число || | | |некачественных анализов на 40%, |некачественных анализов на 40%, || | | |даст возможность своевременного |даст возможность своевременного || | | |получения достоверных |получения достоверных || | | |результатов анализов, приведет |результатов анализов, приведет || | | |к снижению риска |к снижению риска || | | |профессионального заражения |профессионального заражения || | | |медицинских работников на 50%. |медицинских работников на 50%. || | | |Приобретение сухой |Приобретение сухой || | | |адаптированной смеси |адаптированной смеси || | | |для вскармливания 13 детей, |для вскармливания 13 детей, || | | |рожденных от ВИЧ-позитивных |рожденных от ВИЧ-позитивных || | | |матерей, в количестве 1156 банок|матерей, в количестве 1156 банок|| | | |снизит уровень ВИЧ-инфицирования|снизит уровень ВИЧ-инфицирования|| | | |новорожденных до 10% |новорожденных до 10% |+----+----------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+|1.2.|Улучшение методов |1929,6 |Приобретение 84 наборов |Приобретение 84 наборов || |диагностики и лечения | |высококачественных тест-систем |высококачественных тест-систем || |ВИЧ-инфекции | |для диагностики ВИЧ, 26 наборов |для диагностики ВИЧ, 26 наборов || | | |диагностических реагентов |диагностических реагентов || | | |для качественного |для качественного || | | |и количественного ПЦР-анализа |и количественного ПЦР-анализа || | | |в режиме реального времени ВИЧ |в режиме реального времени ВИЧ || | | |и СПИД-ассоциированных |и СПИД-ассоциированных || | | |заболеваний, 15 наборов |заболеваний, 15 наборов || | | |диагностических реагентов |диагностических реагентов || | | |определения возбудителей |определения возбудителей || | | |оппортунистических инфекций |оппортунистических инфекций || | | |в режиме мобильной |в режиме мобильной || | | |ПЦР-лаборатории, 800 экспресс - |ПЦР-лаборатории, 800 экспресс - || | | |тестов для выявления |тестов для выявления || | | |сопутствующих заболеваний снизит|сопутствующих заболеваний снизит|| | | |риск развития оппортунистических|риск развития оппортунистических|| | | |инфекций у ВИЧ-инфицированных |инфекций у ВИЧ-инфицированных || | | |на 30 - 40%. Приобретение |на 30 - 40%. Приобретение || | | |120 упаковок современных |120 упаковок современных || | | |антиретровирусных препаратов |антиретровирусных препаратов || | | |позволит обеспечить лечение |позволит обеспечить лечение || | | |5 больных ВИЧ-инфекцией, |5 больных ВИЧ-инфекцией, || | | |что уменьшит риск развития |что уменьшит риск развития || | | |побочных эффектов от приема |побочных эффектов от приема || | | |высокоактивной антиретровирусной|высокоактивной антиретровирусной|| | | |терапии на 40%, отсрочит |терапии на 40%, отсрочит || | | |наступление СПИД, сохранит |наступление СПИД, сохранит || | | |трудоспособность, улучшит |трудоспособность, улучшит || | | |качество жизни больных ВИЧ |качество жизни больных ВИЧ ||————|————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| 1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————||1.1.|Обеспечение медицинских |79188,47 |2012 - |Министерство |Приобретение 339130 доз вакцин || |организаций области вакцинами, | |2014 годы |здравоохранения |позволит добиться охвата вакцинацией|| |всего | | |области |населения области в среднем 90% || | | | | |детей, 27% взрослых. Это приведет || |в том числе: | | | |к снижению заболеваемости гриппом, || | | | | |менингококковой инфекцией, клещевым || | | | | |вирусным энцефалитом, шигеллезом, || | | | | |позволит предупредить возникновение || | | | | |заболеваемости сибирской язвой, || | | | | |лептоспирозом, туляремией, || | | | | |бешенством среди лиц, имеющих || | | | | |высокий риск заражения, удержанию || | | | | |заболеваемости острым вирусным || | | | | |гепатитом A на уровне 95 - || | | | | |98 случаев на 100 тыс. населения |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 год | |приобретение 7817 доз вакцины || | | | | |позволит добиться охвата в 2012 году|| | | | | |100% детей в возрасте от 6 мес. || | | | | |до 3 лет, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина менингококковая |21165,1 |2012 - | |приобретение 29424 доз вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться в среднем охвата || | | | | |51% граждан, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |40310,22 |2012 - | |приобретение 263201 дозы вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться в среднем охвата || | | | | |40% граждан, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина против гепатита A |13390,76 |2012 - | |приобретение 27552 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит удержать заболеваемость || | | | | |населения вирусным гепатитом A || | | | | |на уровне 95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина против лептоспироза |98,83 |2012 - | |приобретение 360 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 100% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина против туляремии |91,13 |2012 - | |приобретение 2500 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 100% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина против шигеллеза |499,76 |2012 - | |приобретение 1094 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 100% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина против бешенства |1379,35 |2012 - | |приобретение 4595 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 100% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации |+----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |394,40 |2012 - | |приобретение 2587 доз вакцины || | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 100% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|| 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————||2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |2012 год |Министерство |Приобретение 1240 мл иммуноглобулина|| |здравоохранения иммуноглобулином| | |здравоохранения |человека позволит охватить до 100% || |человека против клещевого | | |области |населения области экстренной || |вирусного энцефалита | | | |профилактикой при клещевых || | | | | |инфекциях, что приведет к достижению|| | | | | |высокого терапевтического эффекта, || | | | | |снижению инвалидизации населения ||————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|
Приложение N 6
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном |————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————|| | | (тыс. руб.) | или количественном | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | | выражении | | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————|| |Всего по подпрограмме |79823,42 | |48223,42 тыс. руб. |30000,0 тыс. руб. |1600,0 тыс. руб. |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+|1. |Достижение высокого уровня |79188,47 | | | | || |охвата населения | | | | | || |профилактическими прививками | | | | | || |по эпидемическим показаниям | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+|1.1.|Обеспечение медицинских |79188,47 |Приобретение 339130 доз |Приобретение 214741 дозы|Приобретение 118784 доз|Приобретение 5605 доз|| |организаций области вакцинами, | |вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться|вакцин позволит |вакцин позволит || |всего | |охвата вакцинацией |охвата вакцинацией 100% |добиться охвата |добиться охвата || | | |населения области |подлежащего контингента.|вакцинацией 70% детей, |вакцинацией 3,3% || | | |в среднем 90% детей, |Это приведет к снижению |53% взрослых. |детей. Это приведет || | | |27% взрослых. |заболеваемости гриппом, |Это приведет к снижению|к снижению || | | |Это приведет к снижению |менингококковой |заболеваемости |заболеваемости || | | |заболеваемости гриппом, |инфекцией, клещевым |менингококковой |менингококковой || | | |менингококковой |энцефалитом, шигеллезом,|инфекцией, клещевым |инфекцией, клещевым || | | |инфекцией, клещевым |предупреждению |энцефалитом, удержанию |энцефалитом || | | |энцефалитом, шигеллезом,|возникновения |заболеваемости острым | || | | |предупреждению |заболеваемости сибирской|вирусным гепатитом A | || | | |возникновения |язвой, лептоспирозом, |на уровне 95 - | || | | |заболеваемости сибирской|туляремией, бешенством |98 случаев | || | | |язвой, лептоспирозом, |среди лиц, имеющих |на 100 тыс. населения | || | | |туляремией, бешенством |высокий риск заражения, | | || | | |среди лиц, имеющих |удержанию заболеваемости| | || | | |высокий риск заражения, |острым вирусным | | || | | |удержанию заболеваемости|гепатитом A на уровне | | || | | |острым вирусным |95 - 98 случаев | | || | | |гепатитом A на уровне |на 100 тыс. населения | | || | | |95 - 98 случаев | | | || | | |на 100 тыс. населения | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |в том числе: вакцина гриппозная |1858,92 |приобретение 7817 доз |приобретение 7817 доз | | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит | | || | | |добиться охвата |добиться 100% охвата | | || | | |в 2012 году 100% детей |детей в возрасте | | || | | |в возрасте от 6 мес. |от 6 мес. до 3 лет, | | || | | |до 3 лет, подлежащих |подлежащих вакцинации | | || | | |вакцинации | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина менингококковая |21165,1 |приобретение 29424 доз |приобретение 18566 доз |приобретение 10000 доз |приобретение 858 доз || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит || | | |добиться в среднем |добиться охвата 100% |добиться охвата 49% |добиться охвата 5% || | | |охвата 51% граждан, |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации |вакцинации |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |40310,22 |приобретение 263201 дозы|приобретение 164300 доз |приобретение 94154 доз |приобретение 4747 доз|| | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит || | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата 15% |добиться охвата 3,7% || | | |охвата 40% граждан, |в 2012 году 100% |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих || | | |подлежащих вакцинации |граждан, подлежащих |вакцинации |вакцинации || | | | |вакцинации | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина против гепатита A |13390,76 |приобретение 27552 доз |приобретение 18552 доз |приобретение 9000 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |удержать заболеваемость |удержать заболеваемость |удержать заболеваемость| || | | |населения вирусным |населения вирусным |населения вирусным | || | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне | || | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев | || | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина против лептоспироза |98,83 |приобретение 360 доз |приобретение 200 доз |приобретение 160 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина против туляремии |91,13 |приобретение 2500 доз |приобретение 1350 доз |приобретение 1150 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина против шигиллеза |499,76 |приобретение 1094 доз |приобретение 574 доз |приобретение 520 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина против бешенства |1379,35 |приобретение 4595 доз |приобретение 2295 доз |приобретение 2300 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+| |вакцина против сибирской язвы |394,40 |приобретение 2587 доз |приобретение 1087 доз |приобретение 1500 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% |добиться охвата 100% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+|2. |Достижение высокого уровня |634,95 | | | | || |охвата экстренной профилактикой | | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+-----------------------+---------------------+|2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |Приобретение 1240 мл |Приобретение 1240 мл | | || |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина человека|иммуноглобулина человека| | || |человека против клещевого | |позволит охватить |позволит охватить | | || |вирусного энцефалита | |до 100% населения |до 100% населения | | || | | |области экстренной |области экстренной | | || | | |профилактикой |профилактикой | | || | | |при клещевых инфекциях, |при клещевых инфекциях, | | || | | |что приведет |что приведет | | || | | |к достижению высокого |к достижению высокого | | || | | |терапевтического |терапевтического | | || | | |эффекта, снижению |эффекта, снижению | | || | | |инвалидизации населения |инвалидизации населения | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————|