Постановление Правительства Амурской области от 17.04.2013 № 179
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2013 N 179
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 03.07.2013 г. N 302
О внесении измененийв постановление Правительстваобласти от 23.09.2011 N 613
В целях корректировки программных мероприятий долгосрочнойцелевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 -2014 годы" Правительство областип о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохраненияАмурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 25.02.2013 N 69), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 17.04.2013 N 179
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) пункт 10 строки "Перечень подпрограмм" изложить в следующейредакции:
"10. "Совершенствование медицинской помощи больным сонкологическими заболеваниями" на 2012 - 2013 годы.";
2) в строке "Объемы и источники финансирования программы" сумму"3653538,39 тыс. руб." заменить суммой "3677838,39 тыс. руб.", сумму"525928,39 тыс. рублей" заменить суммой "550228,39 тыс. рублей", сумму"77752,0 тыс. рублей" заменить суммой "102052,0 тыс. рублей";
3) в строке "Ожидаемые конечные результаты программы":
а) в пункте 1 слова "15831 больного сахарным диабетом" заменитьсловами "20142 больных сахарным диабетом", слова "на 30% в 2013 году"заменить словами "до 35% в 2013 году";
б) в пункте 9 слова "90% детей, 27% взрослых" заменить словами"91% детей, 30% взрослых".
2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 72520,3 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 49520,3 тыс. руб.; || |2013 год - 23000,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные |1. Обеспечение 20142 больных сахарным ||результаты реализации|диабетом сахароснижающими препаратами на 100%||подпрограммы |в 2012 году, до 35% - в 2013 году. || | || |2. Обеспечение детей, больных сахарным || |диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году|| |на 100%, в 2013 году - на 50% ||—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) столбец "количественная оценка" графы "Ожидаемый результат"таблицы N 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Приобретение 140852 единиц/упаковок лекарственных формсахароснижающих препаратов позволит обеспечить 4317 больных сахарнымдиабетом инсулинами и 15825 больных таблетированными сахароснижающимипрепаратами в 2012 году на 100%, в 2013 году - до 35%.
Приобретение 8452 единиц/упаковок средств самоконтроля позволитобеспечить детей средствами самоконтроля в 2012 году на 100%, в 2013году - на 50%";
3) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 72520,3 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 49520,3 тыс. руб., 2013 год - 2300,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |72520,3 |49520,3 |23000,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||------------------------------------+---------+--------+--------||Прочие нужды |72520,3 |49520,3 |23000,0 ||————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе || п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|———————|| | | | 2012 | 2013 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |72520,3 |49520,3|23000,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |72520,3 |49520,3|23000,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1. |Совершенствование оказания |72520,3 |49520,3|23000,0|| |специализированной медицинской помощи | | | || |при сахарном диабете | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |72520,3 |49520,3|23000,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1. |Внедрение в клиническую практику |66828,9 |45828,9|21000,0|| |современных лекарственных средств | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |66828,9 |45828,9|21000,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |в том числе: | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа|14122,8 |8122,8 |6000,0 || |(с учетом впервые выявленных) | | | || |высококачественными инсулинами | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |14122,8 |8122,8 |6000,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|34077,1 |23796,5|10280,6|| |высококачественными инсулинами | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |34077,1 |23796,5|10280,6|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|18629,0 |13909,6|4719,4 || |с применением современных | | | || |таблетированных сахароснижающих | | | || |препаратов | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |18629,0 |13909,6|4719,4 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2. |Внедрение в клиническую практику |5691,4 |3691,4 |2000,0 || |современных диагностических систем | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |5691,4 |3691,4 |2000,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |в том числе: | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным |5599,4 |3654,8 |1944,6 || |диабетом, средствами самоконтроля | | | || |для экспресс-диагностики | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |5599,4 |3654,8 |1944,6 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |92,0 |36,6 |55,4 || |сахарным диабетом средствами | | | || |самоконтроля для проведения мониторинга | | | || |уровня глюкозы крови | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------|| |Прочие нужды |92,0 |36,6 |55,4 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|";
4) в разделе 7:
а) в столбце "2013 год" таблицы "Индикаторы эффективностиреализации подпрограммы" цифры "30" заменить цифрами "35";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|——————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты || п/п | | значимости || | | программных || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————||1.1. |Внедрение в клиническую практику современных |0,7 |0,7 || |лекарственных средств | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа |0,3 |0,3 || |(с учетом впервые выявленных) | | || |высококачественными инсулинами | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа |0,2 |0,2 || |высококачественными инсулинами | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа |0,2 |0,2 || |с применением современных таблетированных | | || |сахароснижающих препаратов | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.2. |Внедрение в клиническую практику современных |0,3 |0,3 || |диагностических систем | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, |0,15 |0,15 || |средствами самоконтроля для экспресс-диагностики| | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным сахарным |0,15 |0,15 || |диабетом средствами самоконтроля для проведения | | || |мониторинга уровня глюкозы крови | | ||——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|";
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
6) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 84163,42 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 48223,42 тыс. руб.; || |2013 год - 34340,0 тыс. руб.; || |2014 год - 1600,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";
б) в пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы" слова "90% детей, 25% взрослых" заменить словами "91%детей, 30% взрослых";
2) в пункте 1 столбца "количественная оценка" графы "Ожидаемыйрезультат" таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 слова "314328 доз"заменить словами "349762 доз", слова "90% детей, 25% взрослых"заменить словами "91% детей, 30% взрослых";
3) раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2014 годы - 84163,42 тыс. руб., в томчисле 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 34340,0 тыс. руб.,2014 год - 1600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год|| |областной| | | || | бюджет | | | ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||Всего по подпрограмме |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||---------------------------+---------+--------+--------+--------||Прочие нужды |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0 ||———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|————|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: ||п/п | |областной|————————|————————|——————|| | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 ||————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|| |Всего по подпрограмме |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0|+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0|+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|1. |Достижение высокого уровня охвата|83528,47 |47588,47|34340,0 |1600,0|| |населения профилактическими | | | | || |прививками по эпидемическим | | | | || |показаниям | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |83528,47 |47588,47|34340,0 |1600,0|+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|1.1.|Обеспечение медицинских |83528,47 |47588,47|34340,0 |1600,0|| |организаций области вакцинами, | | | | || |в том числе: | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина менингококковая |25076,88 |11736,1 |12548,78|792,0 |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина клещевого энцефалита |41759,21 |24498,82|16452,39|808,0 |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против гепатита A |12019,12 |8350,76 |3668,36 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против лептоспироза |89,8 |52,00 |37,8 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против туляремии |141,81 |73,88 |67,93 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против шигеллеза |1419,18 |222,54 |1196,64 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против бешенства |850,5 |643,35 |207,15 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |вакцина против сибирской язвы |313,05 |152,10 |160,95 | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|2. |Достижение высокого уровня охвата|634,95 |634,95 |0,0 |0,0 || |экстренной профилактикой | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+|2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |634,95 | | || |здравоохранения иммуноглобулином | | | | || |человека против клещевого | | | | || |вирусного энцефалита | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |Капитальные вложения | | | | |+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+| |НИОКР | | | | ||————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|| |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | ||————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|";
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным сонкологическими заболеваниями" на 2012 год:
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"X. Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным сонкологическими заболеваниями" на 2012 - 2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012 год" заменитьсловами "2012 - 2013 годы";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год"заменить словами "2012 - 2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы ||финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 142789,59 тыс. руб.,|| |в том числе: || | || |2012 год - 138489,59 тыс. руб., || |2013 год - 4300,0 тыс. руб. ||———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|";
3) в графе "Период реализации" таблицы "Задачи подпрограммы"раздела 3 слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы";
4) в пункте 1.1 таблицы раздела 4:
а) в столбце "Затраты, всего (тыс. руб.)" цифры "58481,69"заменить цифрами "62781,69";
б) в столбце "Сроки реализации" слова "2012 год" заменить словами"2012 - 2013 годы";
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средствобластного бюджета на 2012 - 2013 годы - 142789,59 тыс. руб., в томчисле: 2012 год - 138489,59 тыс. руб., 2013 год - 4300,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год |2013 год|| |областной| | || | бюджет | | ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————||Всего по подпрограмме |142789,59|138489,59|4300,0 ||-----------------------------------+---------+---------+--------||Капитальные вложения |121628,99|117328,99|4300,0 ||-----------------------------------+---------+---------+--------||НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 ||-----------------------------------+---------+---------+--------||Прочие нужды |21160,6 |21160,6 |0,0 ||———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|——————|———————————————————————————————————————|—————————|————————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе || п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |—————————|——————|| | | | 2012 | 2013 ||——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|| |Всего по подпрограмме |142789,59|138489,59|4300,0|+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения |121628,99|117328,99|4300,0|+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды |21160,6 |21160,6 |0,0 |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1. |Совершенствование оказания медицинской |142789,59|138489,59|4300,0|| |помощи больным с онкологическими | | | || |заболеваниями | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения |121628,99|117328,99|4300,0|+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды |21160,6 |21160,6 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии|62781,69 |58481,69 |4300,0|| |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский| | | || |областной онкологический диспансер" | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения |62781,69 |58481,69 |4300,0|+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1.2. |Обеспечение оказания специализированной|74918,9 |74918,9 |0,0 || |и высокотехнологичной помощи больным | | | || |со злокачественными новообразованиями | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды |16071,6 |16071,6 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1.2.1.|Приобретение оборудования |58847,3 |58847,3 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16071,6 |16071,6 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды |16071,6 |16071,6 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |5000,0 |0,0 || |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской| | | || |области "Амурский областной | | | || |онкологический диспансер" | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Прочие нужды |5000,0 |5000,0 | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+|1.4. |Разработка проектно-сметной |89,0 |89,0 |0,0 || |документации для монтажа системы | | | || |лечебного газоснабжения стационара | | | || |ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | || |областной онкологический диспансер" | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |Капитальные вложения | | | |+------+---------------------------------------+---------+---------+------+| |НИОКР | | | ||——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|| |Прочие нужды |89,0 |89,0 | ||——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|";
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель || эффективности | | показателя | по годам || | |за предшествующий| реализации || | | год | || | |—————————————————|————————|————————|| | | 2011 год |2012 год|2013 год||————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————||Подпрограмма "Совершенствование | | | | ||медицинской помощи больным | | | | ||с онкологическими заболеваниями" | | | | |+------------------------------------+-------------------+-----------------+--------+--------+|Индикатор 1: смертность населения |Кол-во случаев |165,0 |163,0 |163,0 ||от злокачественных новообразований |на 100 тыс. человек| | | || |населения | | | |+------------------------------------+-------------------+-----------------+--------+--------+|Индикатор 2: пятилетняя выживаемость|Процент от общего |51,6 |52,0 |52,0 ||больных со злокачественными |числа пациентов | | | ||новообразованиями |онкологического | | | || |профиля, которым | | | || |диагноз установлен | | | || |в течение последних| | | || |5 лет | | | ||————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|";
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" раздела 7 "Оценка эффективности и прогноз социальныхрезультатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:"|——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | результат |———————————————————|——————————————|| | | (тыс. руб.) | в стоимостном | 2012 год | 2013 год || | | |или количественном | | || | | | выражении | | ||——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |142789,59 | |138489,59 |4300,0 |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1. |Совершенствование оказания медицинской |142789,59 | | | || |помощи больным с онкологическими | | | | || |заболеваниями | | | | |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии|62781,69 |Реконструкция |Реконструкция |Реконструкция || |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский| |отделения лучевой |отделения лучевой |отделения || |областной онкологический диспансер" | |терапии корпуса |терапии корпуса |лучевой || | | |ГБУЗ Амурской |ГБУЗ Амурской |терапии || | | |области "Амурский |области "Амурский |корпуса || | | |областной |областной |ГБУЗ Амурской || | | |онкологический |онкологический |области || | | |диспансер" |диспансер" |"Амурский || | | | | |областной || | | | | |онкологический|| | | | | |диспансер" |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1.2. |Обеспечение оказания специализированной|74918,9 |Приобретение |Приобретение | || |и высокотехнологичной помощи больным | |медицинского |медицинского | || |со злокачественными новообразованиями | |оборудования |оборудования | || | | |в соответствии |в соответствии | || | | |с Порядком оказания|с Порядком оказания| || | | |медицинской помощи |медицинской помощи | || | | |населению |населению | || | | |при онкологических |при онкологических | || | | |заболеваниях, |заболеваниях, | || | | |утвержденным |утвержденным | || | | |приказом |приказом | || | | |Минздравсоцразвития|Минздравсоцразвития| || | | |России |России | || | | |от 3 декабря |от 3 декабря | || | | |2009 г. N 944н, |2009 г. N 944н, | || | | |650 единиц |650 единиц | || | | |лекарственных |лекарственных | || | | |препаратов позволит|препаратов позволит| || | | |провести |провести | || | | |высокоэффективное |высокоэффективное | || | | |лечение |лечение | || | | |30 онкологическим |30 онкологическим | || | | |больным |больным | |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1.2.1.|Приобретение оборудования |58847,3 | | | |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16071,6 |Приобретение |Приобретение | || | | |650 единиц |650 единиц | || | | |лекарственных |лекарственных | || | | |препаратов позволит|препаратов позволит| || | | |провести |провести | || | | |высокоэффективное |высокоэффективное | || | | |лечение |лечение | || | | |30 онкологическим |30 онкологическим | || | | |больным |больным | |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |Подготовка |Подготовка | || |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской| |помещений |помещений | || |области "Амурский областной | |для монтажа |для монтажа | || |онкологический диспансер" | |медицинского |медицинского | || | | |оборудования |оборудования | |+------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+|1.4. |Разработка проектно-сметной |89,0 |Изготовление |Изготовление | || |документации для монтажа системы | |проектно-сметной |проектно-сметной | || |лечебного газоснабжения стационара ГБУЗ| |документации |документации | || |Амурской области "Амурский областной | |для монтажа системы|для монтажа системы| || |онкологический диспансер" | |лечебного |лечебного | || | | |газоснабжения |газоснабжения | ||——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|";
в) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|——————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты || п/п | | значимости || | | программных || | | мероприятий || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————||1. |Совершенствование оказания медицинской |1,0 |1,0 |+------+------------------------------------------------+--------+--------+| |помощи больным с онкологическими заболеваниями | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии корпуса |0,4 |1,0 || |ГБУЗ Амурской области "Амурский областной | | || |онкологический диспансер" | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.2. |Обеспечение оказания специализированной |0,4 | || |и высокотехнологичной помощи больным | | || |со злокачественными новообразованиями | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.2.1.|Приобретение оборудования |0,2 | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |0,2 | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.3. |Подготовка помещений для монтажа медицинского |0,1 | || |оборудования ГБУЗ Амурской области "Амурский | | || |областной онкологический диспансер" | | |+------+------------------------------------------------+--------+--------+|1.4. |Разработка проектно-сметной документации |0,1 | || |для монтажа системы лечебного газоснабжения | | || |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский | | || |областной онкологический диспансер" | | ||——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|".
5. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинскойпомощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 -2013 годы:
1. В паспорте подпрограммы:
1) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующейредакции:"|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————||Перечень основных |1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня ||мероприятий |на 15 коек на базе хирургического корпуса || |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница". || | || |2. Оснащение оборудованием травматологических центров.|| | || |3. Завершение ремонтных работ по организации || |травматологического центра 2 уровня || |в ГБУЗ АО "Тындинская больница". || | || |4. Проведение ремонтных работ для организации || |операционного отделения для противошоковых мероприятий|| |в ГБУЗ АО "Зейская больница". || | || |5. Подготовка и переподготовка медицинских кадров. || | || |6. Создание системы телемедицинской связи. || | || |7. Подготовка и прокат тематических передач || |в средствах массовой информации ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|";
2) столбец "количественная оценка" графы "Ожидаемый результат"таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 изложить в следующей редакции:
"1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коекна базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городскаябольница".
2. Приобретение оборудования.
3. Завершение ремонтных работ по организации травматологическогоцентра 2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская больница".
4. Проведение ремонтных работ для организации операционногоотделения для противошоковых мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская больница".
5. Подготовка и переподготовка 18 медицинских работников.
6. Создание 2 систем телемедицинской связи.
7. Создание и размещение в телеэфире 6 передач профилактическойнаправленности";
3) раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 кнастоящим изменениям;
4) таблицу "Структура финансирования подпрограммы" раздела 6изложить в следующей редакции:
"Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)|———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|| Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год || |областной| | || | бюджет | | ||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————||Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0 |21205,0 ||-----------------------------------+---------+--------+---------||Капитальные вложения |71822,0 |68322,0 |3500,0 ||-----------------------------------+---------+--------+---------||НИОКР | | | ||-----------------------------------+---------+--------+---------||Прочие нужды |17705,0 | |17705,0 ||———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|";
5) таблицу "Объемы, источники и направления финансированияподпрограммы" раздела 6 изложить в следующей редакции:
"Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс.руб.)|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|| N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе || п/п | |областной| по годам: || | | бюджет |———————|———————|| | | | 2012 | 2013 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| |Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0|21205,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |71822,0 |68322,0|3500,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |17705,0 | |17705,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1. |Организация травматологических центров |89527,0 |68322,0|21205,0|| |в медицинских организациях | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.1. |Реконструкция травматологического центра|9591,1 |9591,1 | || |2 уровня на 15 коек на базе | | | || |хирургического корпуса | | | || |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница"| | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |9591,1 |9591,1 | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.2. |Оснащение оборудованием |58730,9 |58730,9| || |травматологических центров | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |58730,9 |58730,9| |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.3. |Завершение ремонтных работ |10700,0 | |10700,0|| |по организации травматологического | | | || |центра 2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская | | | || |больница" | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |10700,0 | |10700,0|+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.4. |Проведение ремонтных работ |4544,8 | |4544,8 || |для организации операционного отделения | | | || |для противошоковых мероприятий | | | || |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | |4544,8 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |4544,8 | |1660,2 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.5. |Подготовка и переподготовка медицинских |1660,2 | | || |кадров | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | |1660,2 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды |1660,2 | |3500,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.6. |Создание системы телемедицинской связи |3500,0 | |3500,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения |3500,0 | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Прочие нужды | | |800,0 |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+|1.7. |Подготовка и прокат тематических передач|800,0 | | || |в средствах массовой информации | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |Капитальные вложения | | | |+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+| |НИОКР | | |800,0 ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|| |Прочие нужды |800,0 | | ||——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|";
6) в разделе 7:
а) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятийподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 кнастоящим изменениям;
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы|———|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты ||п/п| | значимости || | | мероприятий || | | подпрограммы || | |————————|————————|| | |2012 год|2013 год||———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————|| |Организация травматологических центров |1,0 |1,0 || |в медицинских организациях | | |+---+---------------------------------------------------+--------+--------+|1. |Реконструкция травматологического центра 2 уровня |0,5 | || |на 15 коек на базе хирургического корпуса | | || |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" | | |+---+---------------------------------------------------+--------+--------+|2. |Оснащение оборудованием травматологических центров |0,5 | |+---+---------------------------------------------------+--------+--------+|3. |Завершение ремонтных работ по организации | |0,3 || |травматологического центра 2 уровня | | || |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | |+---+---------------------------------------------------+--------+--------+|4. |Проведение ремонтных работ для организации | |0,3 || |операционного отделения для противошоковых | | || |мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | |+---+---------------------------------------------------+--------+--------+|5. |Подготовка и переподготовка медицинских кадров | |0,15 |+---+---------------------------------------------------+--------+--------+|6. |Создание системы телемедицинской связи | |0,15 ||———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————||7. |Подготовка и прокат тематических передач | |0,1 || |в средствах массовой информации | | ||———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————|".
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"
НА 2012 - 2013 ГОДЫ|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный |Ожидаемый результат (в количественном|| п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————|| 1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————||1.1. |Внедрение в клиническую |66828,9 |2012 - |Министерство |Приобретение 140852 единиц/упаковок || |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |лекарственных форм сахароснижающих || |лекарственных средств | | |области |препаратов позволит обеспечить || | | | | |4317 больных сахарным диабетом || | | | | |инсулинами и 15825 больных || | | | | |таблетированными сахароснижающими || | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, || | | | | |в 2013 году - до 35%. Это приведет || | | | | |к снижению частоты острых осложнений || | | | | |заболевания, к снижению смертности || | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние || | | | | |осложнения заболевания || | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+|1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |2012 - | |Приобретение 6790 единиц/упаковок || |диабетом 1 типа (с учетом | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов || |впервые выявленных) | | | |в пенфиллах позволит обеспечить || |высококачественными инсулинами| | | |больных сахарным диабетом 1 типа || | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - || | | | | |на 30%. Это приведет к снижению || | | | | |частоты острых осложнений || | | | | |заболевания, к снижению смертности || | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние || | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - || | | | | |2 года, увеличит продолжительность || | | | | |жизни больных на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+|1.1.2.|Лечение больных сахарным |34077,1 |2012 - | |Приобретение 19857 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов, || |высококачественными инсулинами| | | |в том числе 19280 единиц/упаковок || | | | | |лекарственных форм инсулинов || | | | | |в пенфиллах и 577 единиц/упаковок || | | | | |лекарственных форм инсулинов || | | | | |во флаконах, позволит обеспечить || | | | | |больных сахарным диабетом 2 типа, || | | | | |нуждающихся в инсулинотерапии, || | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - || | | | | |на 40%. Это приведет к снижению || | | | | |частоты острых осложнений || | | | | |заболевания, к снижению смертности || | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие || | | | | |поздних осложнений заболевания || | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+|1.1.3.|Лечение больных сахарным |18629,0 |2012 - | |Приобретение 114205 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа с применением | |2013 годы | |лекарственных форм таблетированных || |современных таблетированных | | | |сахароснижающих препаратов позволит || |сахароснижающих препаратов | | | |обеспечить 15825 больных сахарным || | | | | |диабетом таблетированными препаратами|| | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - || | | | | |на 30%. Это приведет к снижению || | | | | |частоты острых осложнений || | | | | |заболевания, к снижению смертности || | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие || | | | | |поздних осложнений заболевания || | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит || | | | | |продолжительность жизни больных || | | | | |на 0,5 - 1 год |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |2012 - |Министерство |Приобретение 8452 единиц/упаковок || |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |средств самоконтроля, в том числе || |диагностических систем | | |области |6907 единиц/упаковок тест-полосок || | | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц / || | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, 45 штук|| | | | | |глюкометров, позволит обеспечить || | | | | |детей средствами самоконтроля || | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - || | | | | |на 50%. Это приведет к повышению || | | | | |эффективности лечения, достижению || | | | | |компенсации сахарного диабета, || | | | | |сокращению расходов на лечение острых|| | | | | |осложнений сахарного диабета || | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% || | | | | |в 2012 году |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+|1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |2012 - | |Приобретение 8407 единиц/упаковок || |сахарным диабетом, средствами | |2013 годы | |средств самоконтроля, в том числе || |самоконтроля для экспресс - | | | |6907 единиц/упаковок тест-полосок || |диагностики | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц / || | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, || | | | | |позволит обеспечить детей средствами || | | | | |самоконтроля в 2012 году на 100%, || | | | | |в 2013 году на 50%. Это приведет || | | | | |в 2012 году к повышению эффективности|| | | | | |лечения, достижению компенсации || | | | | |сахарного диабета, сокращению || | | | | |расходов на лечение острых осложнений|| | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, || | | | | |гипогликемия) на 10% |+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |2012 - | |Приобретение 45 единиц глюкометров || |выявленным сахарным диабетом | |2013 годы | |позволит ежегодно обеспечивать детей || |средствами самоконтроля | | | |с впервые выявленным сахарным || |для проведения мониторинга | | | |диабетом глюкометрами на 100%. || |уровня глюкозы крови | | | |Это приведет к повышению || | | | | |эффективности лечения и достижению || | | | | |компенсации углеводородного обмена ||——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————|
Приложение N 2
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ|———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат в стоимостном| В том числе по годам реализации: || п/п | | всего | или количественном выражении |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | | 2012 год | 2013 год ||———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |72520,3 | |49520,3 тыс. руб. |23000,0 тыс. руб. |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.1. |Внедрение в клиническую |66828,9 |Приобретение 140852 единиц/упаковок|Приобретение 109660 единиц/упаковок|Приобретение 31192 единиц/упаковок|| |практику современных | |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих|| |лекарственных средств | |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить || | | |4317 больных сахарным диабетом |3783 больных сахарным диабетом |4317 больных сахарным диабетом || | | |инсулинами и 15825 больных |инсулинами и 12048 больных сахарным|инсулинами до 40% и 15825 больных || | | |таблетированными сахароснижающими |диабетом таблетированными |сахарным диабетом таблетированными|| | | |препаратами в 2012 году на 100%, |сахароснижающими препаратами |сахароснижающими препаратами || | | |в 2013 году - до 35%. Это приведет |на 100%. Это приведет к снижению |до 30% || | | |к снижению частоты острых |частоты острых осложнений | || | | |осложнений заболевания, к снижению |заболевания, к снижению смертности | || | | |смертности на 0,2 - 0,5%, отсрочит |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | || | | |поздние осложнения заболевания |поздних осложнений заболевания | || | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |на 1,5 - 2 года, увеличит | || | | |продолжительность жизни больных |продолжительность жизни больных | || | | |на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год | |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.1.1. |Лечение больных сахарным |14122,8 |Приобретение 6790 единиц/упаковок |Приобретение 4110 единиц/упаковок |Приобретение 2680 единиц/упаковок || |диабетом 1 типа (с учетом | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов || |впервые выявленных) | |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить || |высококачественными инсулинами| |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа || | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 30%. Это приведет к снижению || | | |на 30%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений |частоты острых осложнений || | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности |заболевания, к снижению смертности|| | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие |на 0,1 - 0,3%, отсрочит развитие || | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания |поздних осложнений заболевания || | | |осложнения заболевания на 1,5 - |на 1,5 - 2 года, увеличит |на 1,5 - 2 года, увеличит || | | |2 года, увеличит продолжительность |продолжительность жизни больных |продолжительность жизни больных || | | |жизни больных на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.1.2. |Лечение больных сахарным |34077,1 |Приобретение 19857 единиц/упаковок |Приобретение 14265 единиц/упаковок |Приобретение 5592 единиц/упаковок || |диабетом 2 типа | |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, || |высококачественными инсулинами| |в том числе 19280 единиц/упаковок |в том числе 13840 единиц/упаковок |в том числе 5440 единиц/упаковок || | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов || | | |в пенфиллах и 577 единиц/упаковок |в пенфиллах и 425 единиц/упаковок |в пенфиллах и 152 единиц/упаковок || | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов || | | |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить || | | |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, || | | |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, || | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 40% || | | |на 40%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений | || | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности | || | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | || | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие |поздних осложнений заболевания | || | | |поздних осложнений заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | || | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | || | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | || | | |на 0,5 - 1 год | | |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.1.3. |Лечение больных сахарным |18629,0 |Приобретение 114205 единиц/упаковок|Приобретение 91285 единиц/упаковок |Приобретение 22920 единиц/упаковок|| |диабетом 2 типа с применением | |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных|| |современных таблетированных | |сахароснижающих препаратов позволит|сахароснижающих препаратов позволит|сахароснижающих препаратов|| |сахароснижающих препаратов | |обеспечить 15825 больных сахарным |обеспечить 12048 больных сахарным |позволит обеспечить 15825 больных|| | | |диабетом в 2012 году на 100%, |диабетом таблетированными |сахарным || | | |в 2013 году - на 30%. Это приведет |препаратами на 100%. Это приведет |диабетом таблетированными || | | |к снижению частоты острых |к снижению частоты острых |препаратами на 30% || | | |осложнений заболевания, к снижению |осложнений заболевания, к снижению | || | | |смертности на 0,2 - 0,5%, отсрочит |смертности на 0,2 - 0,5%, отсрочит | || | | |развитие поздних осложнений |развитие поздних осложнений | || | | |заболевания на 1,5 - 2 года, |заболевания на 1,5 - 2 года, | || | | |увеличит продолжительность жизни |увеличит продолжительность жизни | || | | |больных на 0,5 - 1 год |больных на 0,5 - 1 год | |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |Приобретение 8452 единиц/упаковок |Приобретение 5747 единиц/упаковок |Приобретение 2705 единиц/упаковок || |практику современных | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе || |диагностических систем | |6907 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |2180 единиц/упаковок тест-полосок || | | |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, || | | |1500 единиц/упаковок игл |1000 единиц/упаковок игл |500 единиц/упаковок игл || | | |для шприц-ручек, 45 штук |для шприц-ручек, 20 штук |для шприц-ручек, 25 штук || | | |глюкометров, позволит обеспечить |глюкометров, позволит обеспечить |глюкометров, позволит обеспечить || | | |детей средствами самоконтроля |детей средствами самоконтроля |детей средствами самоконтроля || | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к повышению |на 50% || | | |на 50%. Это приведет к повышению |эффективности лечения, достижению | || | | |эффективности лечения, достижению |компенсации сахарного диабета, | || | | |компенсации сахарного диабета, |сокращению расходов на лечение | || | | |сокращению расходов на лечение |острых осложнений сахарного диабета| || | | |острых осложнений сахарного диабета|(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | || | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | | || | | |в 2012 году | | |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.2.1. |Обеспечение детей, больных |5599,4 |Приобретение 8407 единиц/упаковок |Приобретение 5727 единиц/упаковок |Приобретение 2680 единиц/упаковок || |сахарным диабетом, средствами | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе || |самоконтроля для экспресс - | |6907 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |2180 единиц/упаковок тест-полосок || |диагностики | |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, || | | |1500 единиц/упаковок игл |1000 единиц/упаковок игл |500 единиц/упаковок игл || | | |для шприц-ручек, позволит |для шприц-ручек, позволит |для шприц-ручек, позволит || | | |обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами || | | |самоконтроля в 2012 году на 100%, |самоконтроля на 100%. Это приведет |самоконтроля на 50% || | | |в 2013 году - на 50%. |к повышению эффективности лечения, | || | | |Это приведет в 2012 году |достижению компенсации сахарного | || | | |к повышению эффективности лечения, |диабета, сокращению расходов | || | | |достижению компенсации сахарного |на лечение острых осложнений | || | | |диабета, сокращению расходов |сахарного диабета (кетоацидоз, | || | | |на лечение острых осложнений |гипогликемия) на 10% | || | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | || | | |гипогликемия) на 10% | | |+-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+|1.2.2. |Обеспечение детей с впервые |92,0 |Приобретение 45 единиц глюкометров |Приобретение 20 единиц глюкометров |Приобретение 25 единиц глюкометров|| |выявленным сахарным диабетом | |позволит ежегодно обеспечивать |позволит обеспечить детей с впервые|позволит обеспечить детей || |средствами самоконтроля | |детей с впервые выявленным сахарным|выявленным сахарным диабетом |с впервые выявленным сахарным || |для проведения мониторинга | |диабетом глюкометрами на 100%. |глюкометрами на 100%. Это приведет |диабетом глюкометрами на 100%. || |уровня глюкозы крови | |Это приведет к повышению |к повышению эффективности лечения |Это приведет к повышению || | | |эффективности лечения и достижению |и достижению компенсации |эффективности лечения и достижению|| | | |компенсации углеводородного обмена |углеводородного обмена |компенсации углеводородного обмена||———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
Приложение N 3
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего | реализации | заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| | соответствующее | || | | | |подведомственное | || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| I. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям ||————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————||1.1.|Обеспечение медицинских |83528,47 |2012 - |Министерство |Приобретение 349762 доз вакцин|| |организаций области | |2014 годы |здравоохранения |позволит добиться охвата || |вакцинами по эпидемическим | | |области, |вакцинацией в среднем 91% || |показаниям, всего | | |ГБУЗ АО "Амурский|детей и 30% взрослых. || | | | |областной центр |Это приведет к снижению || |в том числе: | | |по профилактике |заболеваемости гриппом, || | | | |и борьбе со СПИД |менингококковой инфекцией, || | | | |и инфекционными |клещевым энцефалитом, || | | | |заболеваниями" |шигеллезом, предупреждению || | | | | |возникновения заболеваемости || | | | | |сибирской язвой, || | | | | |лептоспирозом, туляремией, || | | | | |бешенством среди лиц, имеющих || | | | | |высокий риск заражения, || | | | | |удержанию заболеваемости || | | | | |острым вирусным гепатитом A || | | | | |на уровне 95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 - | |приобретение 7817 доз вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться 100% охвата || | | | | |вакцинацией подлежащего || | | | | |контингента детей в возрасте || | | | | |до 3 лет |+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина менингококковая |25076,88 |2012 - | |приобретение 34114 доз вакцины|| | | |2014 годы | |позволит добиться в среднем || | | | | |охвата вакцинацией 90% || | | | | |подлежащего контингента |+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита|41759,21 |2012 - | |приобретение 270605 доз || | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться || | | | | |в среднем охвата вакцинацией || | | | | |66% граждан, подлежащих || | | | | |вакцинации |+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина против гепатита A |12019,12 |2012 - | |приобретение 26399 доз вакцины|| | | |2014 годы | |позволит удержать || | | | | |заболеваемость населения || | | | | |вирусным гепатитом A на уровне|| | | | | |95 - 98 случаев || | | | | |на 100 тыс. населения |+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина против лептоспироза |89,8 |2012 - | |приобретение 310 доз вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 56,6%|| | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина против туляремии |141,81 |2012 - | |приобретение 2025 доз вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 56,6%|| | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина против шигеллеза |1419,18 |2012 - | |приобретение 3362 доз вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 61% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина против бешенства |850,5 |2012 - | |приобретение 2975 доз вакцины || | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 57% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации|+----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+| |вакцина против сибирской |313,05 |2012 - | |приобретение 2155 доз вакцины || |язвы | |2014 годы | |позволит добиться охвата 54% || | | | | |граждан, подлежащих вакцинации||————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях ||————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————||2.1.|Достижение высокого уровня |634,95 |2012 год | |Приобретение 1240 мл || |охвата экстренной | | | |иммуноглобулина человека || |профилактикой при клещевых | | | |позволит охватить до 100% || |инфекциях | | | |населения области экстренной || | | | | |профилактикой при клещевых || | | | | |инфекциях, что приведет || | | | | |к достижению высокого || | | | | |терапевтического эффекта, || | | | | |снижению инвалидизации || | | | | |населения ||————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————|
Приложение N 4
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ|————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего | в стоимостном |————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | или количественном | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | | выражении | | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |84163,42 | |48223,42 |34340,0 |1600,0 |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|1. |Достижение высокого уровня |83528,47 | |47588,47 |34340,0 |1600,0 || |охвата населения | | | | | || |профилактическими прививками | | | | | || |по эпидемическим показаниям | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|1.1.|Обеспечение учреждений |83528,47 |Приобретение 349762 доз |Приобретение 214741 дозы|Приобретение 129416 доз |Приобретение 5605 доз || |здравоохранения области | |вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться|| |вакцинами по эпидемическим | |охвата вакцинацией |охвата вакцинацией 100% |охвата вакцинацией 95% |охвата вакцинацией 3,3% || |показаниям, всего | |в среднем 91% детей |подлежащего контингента.|детей, 75% взрослых. |детей. Это приведет || | | |и 30% взрослых. |Это приведет к снижению |Это приведет к снижению |к снижению || |в том числе: | |Это приведет к снижению |заболеваемости гриппом, |заболеваемости |заболеваемости || | | |заболеваемости гриппом, |менингококковой |менингококковой |менингококковой || | | |менингококковой |инфекцией, клещевым |инфекцией, клещевым |инфекцией и клещевым || | | |инфекцией, клещевым |вирусным энцефалитом, |вирусным энцефалитом, |вирусным энцефалитом || | | |энцефалитом, шигеллезом,|шигеллезом, |шигеллезом, | || | | |предупреждению |предупреждению |предупреждению | || | | |возникновения |возникновения |возникновения | || | | |заболеваемости сибирской|заболеваемости сибирской|заболеваемости сибирской| || | | |язвой, лептоспирозом, |язвой, лептоспирозом, |язвой, лептоспирозом, | || | | |туляремией, бешенством |туляремией, бешенством |туляремией, бешенством | || | | |среди лиц, имеющих |среди лиц, имеющих |среди лиц, имеющих | || | | |высокий риск заражения, |высокий риск заражения, |высокий риск заражения, | || | | |удержанию заболеваемости|удержанию заболеваемости|удержанию заболеваемости| || | | |острым вирусным |острым вирусным |острым вирусным | || | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне | || | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев | || | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина гриппозная |1858,92 |приобретение 7817 доз |приобретение 7817 доз | | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит | | || | | |добиться 100% охвата |добиться 100% охвата | | || | | |вакцинацией подлежащего |вакцинацией подлежащего | | || | | |контингента детей |контингента детей | | || | | |в возрасте до 3 лет |в возрасте до 3 лет | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина менингококковая |25076,88 |приобретение 34114 доз |приобретение 18566 доз |приобретение 14690 доз |приобретение 858 доз || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит || | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата || | | |охвата вакцинацией 90% |вакцинацией 100% |вакцинацией 80,9% |вакцинацией 5% || | | |подлежащего контингента |подлежащего контингента |подлежащего контингента |подлежащего контингента |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина клещевого энцефалита |41759,21 |приобретение 270605 доз |приобретение 164300 доз |приобретение 101558 доз |приобретение 4747 доз || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит || | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата || | | |охвата вакцинацией 66% |в 2012 году 100% |в 2013 году 92,7% |в 2014 году 3,7% || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации |вакцинации |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина против гепатита A |12019,12 |приобретение 26399 доз |приобретение 18552 доз |приобретение 7847 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |удержать заболеваемость |удержать заболеваемость |удержать заболеваемость | || | | |населения вирусным |населения вирусным |населения вирусным | || | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне | || | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев | || | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина против лептоспироза |89,8 |приобретение 310 доз |приобретение 200 доз |приобретение 110 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата |добиться охвата 100% |добиться охвата 70,1% | || | | |56,6% граждан, |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина против туляремии |141,81 |приобретение 2025 доз |приобретение 1350 доз |приобретение 675 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 56,6% |добиться охвата 100% |добиться охвата 71,4% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина против шигеллеза |1419,18 |приобретение 3362 доз |приобретение 574 доз |приобретение 2788 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 61% |добиться охвата 100% |добиться охвата 84,6% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина против бешенства |850,5 |приобретение 2975 доз |приобретение 2295 доз |приобретение 680 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 57% |добиться охвата 100% |добиться охвата 72,5% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+| |вакцина против сибирской язвы |313,05 |приобретение 2155 доз |приобретение 1087 доз |приобретение 1068 доз | || | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | || | | |добиться охвата 54% |добиться охвата 100% |добиться охвата 60% | || | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | || | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|2. |Достижение высокого уровня |634,95 | |634,95 |0 |0 || |охвата экстренной профилактикой | | | | | || |при клещевых инфекциях | | | | | |+----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |Приобретение 1240 мл |Приобретение 1240 мл | | || |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина человека|иммуноглобулина человека| | || |человека против клещевого | |позволит охватить |позволит охватить | | || |вирусного энцефалита, в том | |до 100% населения |до 100% населения | | || |числе | |области экстренной |области экстренной | | || | | |профилактикой |профилактикой | | || | | |при клещевых инфекциях, |при клещевых инфекциях, | | || | | |что приведет |что приведет | | || | | |к достижению высокого |к достижению высокого | | || | | |терапевтического |терапевтического | | || | | |эффекта, снижению |эффекта, снижению | | || | | |инвалидизации населения |инвалидизации населения | | ||————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
Приложение N 5
к изменениям
4. Система мероприятий подпрограммы|————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) || | |(тыс. руб.)| |соответствующее | || | | | |подведомственное| || | | | | бюджетное | || | | | | учреждение, | || | | | | ответственное | || | | | | за реализацию | || | | | | мероприятия | ||————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|| I. Организация травматологических центров в медицинских организациях ||————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————||1.1.|Реконструкция травматологического |9591,1 |2012 год |Министерство |Реконструкция травматологического || |центра 2 уровня на 15 коек на базе| | |здравоохранения |центра 2 уровня на 15 коек || |хирургического корпуса | | |области, |на базе хирургического корпуса || |ГБУЗ АО "Белогорская городская | | |ГБУЗ Амурской |ГБУЗ АО "Белогорская больница" || |больница" | | |области | || | | | |"Белогорская | || | | | |городская | || | | | |больница" | |+----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.2.|Оснащение оборудованием |58730,9 |2012 год |Министерство |Приобретение оборудования || |травматологических центров | | |здравоохранения |для оснащения травматологических || | | | |области |центров |+----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.3.|Завершение ремонтных работ |10700,0 |2013 год |Министерство |Завершение ремонтных работ || |по организации травматологического| | |здравоохранения |по организации травматологического|| |центра 2 уровня | | |области, |центра 2 уровня || |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | |ГБУЗ Амурской |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" || | | | |области | || | | | |"Тындинская | || | | | |больница" | |+----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.4.|Проведение ремонтных работ |4544,8 |2013 год |Министерство |Проведение ремонтных работ || |операционного отделения | | |здравоохранения |операционного отделения || |для противошоковых мероприятий | | |области, |для противошоковых мероприятий || |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | |ГБУЗ Амурской |в ГБУЗ АО "Зейская больница" || | | | |области "Зейская| || | | | |больница" | |+----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.5.|Подготовка и переподготовка |1660,2 |2013 год |Министерство |Подготовка медицинских кадров || |медицинских кадров | | |здравоохранения |(18 человек) для оказания || | | | |области, |медицинской помощи пострадавшим || | | | |ГБУЗ Амурской | || | | | |области | || | | | |"Тындинская | || | | | |больница" | |+----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.6.|Создание системы телемедицинской |3500,0 |2013 год |Министерство |Приобретение 2 комплектов || |связи | | |здравоохранения |оргтехники (передвижная || | | | |области, |телемедицинская стойка, терминал || | | | |ГБУЗ Амурской |видеоконференцсвязи, ноутбук, || | | | |области |телевизор, сервер || | | | |"Тындинская |видеоконференцсвязи) || | | | |больница", |для обеспечения телемедицинских || | | | |ГБУЗ Амурской |консультаций травматологического || | | | |области "Зейская|центра 2 уровня || | | | |больница" |ГБУЗ АО "Тындинская больница" || | | | | |и ГБУЗ АО "Зейская больница" |+----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+|1.7.|Подготовка и прокат тематических |800,0 |2013 год |Министерство |Создание и размещение в телеэфире || |передач в средствах массовой | | |здравоохранения |6 передач профилактической || |информации | | |области, |направленности по предупреждению, || | | | |ГБУЗ Амурской |снижению травматизма и смертности || | | | |области |от дорожно-транспортных || | | | |"Амурский |происшествий || | | | |областной центр | || | | | |медицинской | || | | | |профилактики" | ||————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————|
Приложение N 6
к изменениям
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ|————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: ||п/п | | всего |в стоимостном или количественном|————————————————————————————————|——————————————————————————————|| | | (тыс. руб.) | выражении | 2012 год | 2013 год ||————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 ||————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————|| |Всего по подпрограмме |89527,0 | |68322,0 |21205,0 |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1. |Организация травматологических |89527,0 | |68322,0 |21205,0 || |центров в медицинских организациях| | | | |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.1.|Реконструкция травматологического |9591,1 |Реконструкция |Реконструкция | || |центра 2 уровня на 15 коек на базе| |травматологического центра |травматологического центра | || |хирургического корпуса | |2 уровня на 15 коек на базе |2 уровня на 15 коек на базе | || |ГБУЗ АО "Белогорская городская | |хирургического корпуса |хирургического корпуса | || |больница" | |ГБУЗ АО "Белогорская городская |ГБУЗ АО "Белогорская городская | || | | |больница" |больница" | |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.2.|Оснащение оборудованием |58730,9 | |Приобретение оборудования | || |травматологических центров | | |для оснащения травматологических| || | | | |центров | |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.3.|Завершение ремонтных работ |10700,0 |Завершение ремонтных работ | |Завершение ремонтных работ || |по организации травматологического| |по организации | |по организации || |центра 2 уровня | |травматологического центра | |травматологического центра || |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | |2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская | |2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская|| | | |больница" | |больница" |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.4.|Проведение ремонтных работ |4544,8 |Проведение ремонтных работ | |Проведение ремонтных работ || |для организации операционного | |операционного отделения | |для организации операционного || |отделения для противошоковых | |для противошоковых мероприятий | |отделения для противошоковых || |мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская | |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | |мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская|| |больница" | | | |больница" |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.5.|Подготовка и переподготовка |1660,2 |Подготовка медицинских кадров | |Подготовка медицинских кадров || |медицинских кадров | |(18 человек) для оказания | |(18 человек) для оказания || | | |медицинской помощи пострадавшим | |медицинской помощи || | | | | |пострадавшим |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.6.|Создание системы телемедицинской |3500,0 |Приобретение 2 комплектов | |Приобретение 2 комплектов || |связи | |оргтехники (передвижная | |оргтехники (передвижная || | | |телемедицинская стойка, терминал| |телемедицинская стойка, || | | |видеоконференцсвязи, ноутбук, | |терминал видеоконференцсвязи, || | | |телевизор сервер | |ноутбук, телевизор, сервер || | | |видеоконференцсвязи) | |видеоконференцсвязи) || | | |для обеспечения телемедицинских | |для обеспечения || | | |консультаций травматологического| |телемедицинских консультаций || | | |центра 2 уровня | |травматологического центра || | | |ГБУЗ АО "Тындинская больница" | |2 уровня ГБУЗ АО "Тындинская || | | |и ГБУЗ "Зейская больница" | |больница" и ГБУЗ "Зейская || | | | | |больница" |+----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+|1.7.|Подготовка и прокат тематических |800,0 |Создание и размещение | |Создание и размещение || |передач в средствах массовой | |в телеэфире 6 передач | |в телеэфире 6 передач || |информации | |профилактической направленности | |профилактической || | | |по предупреждению, снижению | |направленности || | | |травматизма и смертности | |по предупреждению, снижению || | | |от дорожно-транспортных | |травматизма и смертности || | | |происшествий | |от дорожно-транспортных || | | | | |происшествий ||————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————|