ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2016 №344
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 443
В целях корректировкиобъемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранениекультуры и искусства Амурской области, Правительство области
постановляет:
Внести в государственнуюпрограмму "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25.05.2016№ 221), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторАмурской области А.А.Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 16.08.2016 № 344
Изменения,
вносимые вгосударственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3399333,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289105,4 тыс. рублей; 2015 год - 231845,3 тыс. рублей; 2016 год - 248637,6 тыс. рублей; 2017 год - 117425,8 тыс. рублей; 2018 год - 1090990,5 тыс. рублей; 2019 год - 1103266,9 тыс. рублей; 2020 год - 318061,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 54011,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2015 год - 26004,6 тыс. рублей; 2016 год - 24230,5 тыс. рублей; 2018 год - 658,3 тыс. рублей; 2019 год - 687,3 тыс. рублей; 2020 год - 716,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3830533,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,5 тыс. рублей; 2015 год - 59876,2 тыс. рублей; 2016 год - 6719,5 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 1860550,0 тыс. рублей; 2019 год - 1860550,0 тыс. рублей |
".
2. В разделе 6государственной программы:
1) вабзаце первом сумму "3389955,7 тыс. рублей" заменить суммой"3399333,2 тыс. рублей";
2) в абзаце четвертомсумму "239260,1 тыс. рублей" заменить суммой "248637,6 тыс.рублей";
3) в абзаце десятомсумму "1859374,6 тыс. рублей" заменить суммой "1860152,1 тыс.рублей";
4) в абзаце тринадцатомсумму "230066,7 тыс. рублей" заменить суммой "229216,7 тыс.рублей";
5) в абзаце пятнадцатомсумму "258475,9 тыс. рублей" заменить суммой "257667,9 тыс.рублей";
6) в абзаце шестнадцатомсумму "157152,7 тыс. рублей" заменить суммой "167410,7 тыс.рублей";
7) в абзацевосемнадцатом сумму "3830228,5 тыс. рублей" заменить суммой"3830533,2 тыс. рублей".
3. В подпрограмме"Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1860152,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 91928,4 тыс. рублей; 2015 год - 91122,2 тыс. рублей; 2016 год - 85529,1 тыс. рублей; 2017 год - 29597,0 тыс. рублей; 2018 год - 724089,8 тыс. рублей; 2019 год - 728513,6 тыс. рублей; 2020 год - 109372,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19199,8 тыс. рублей; 2018 год - 1454950,0 тыс. рублей; 2019 год - 1454950,0 тыс. рублей |
";
2) в разделе 5подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму"1859374,6 тыс. рублей" заменить суммой "1860152,1 тыс.рублей";
б) в абзаце четвертомсумму "84751,6 тыс. рублей" заменить суммой "85529,1 тыс.рублей".
4. В подпрограмме"Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 229216,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 23420,7 тыс. рублей; 2016 год - 25908,4 тыс. рублей; 2017 год - 27892,8 тыс. рублей; 2018 год - 36760,6 тыс. рублей; 2019 год - 38378,1 тыс. рублей; 2020 год - 39989,9 тыс. рублей |
";
2) абзац пятый раздела 4подпрограммы после слов "реставрации государственных учреждений в сфересохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурногонаследия," дополнить словами "создание(историческую реконструкцию) объектов культурного наследия и ихфрагментов,";
3) в разделе 5подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму"230066,7 тыс. рублей" заменить суммой "229216,7 тыс.рублей";
б) в абзаце четвертомсумму "26758,4 тыс. рублей" заменить суммой "25908,4 тыс.рублей";
4) раздел 6 подпрограммыизложить в следующей редакции:
"6. Планируемыепоказатели эффективности реализации
подпрограммы инепосредственные результаты
мероприятий подпрограммы
Показателями реализацииосновного мероприятия 1 "Сохранение, использование, популяризация игосударственная охрана объектов исторического и культурного наследия"являются:
доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия, в процентах;
доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах;
доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, в процентах;
число отремонтированныхи отреставрированных памятников, единиц;
доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, в процентах;
количество созданных(реконструированных) объектов культурного наследия и их фрагментов, единиц;
число сооруженныхпамятников культуры;
число объектовархеологического наследия, на которых проведены спасательные археологическиераскопки.
По результатамреализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значенияпоказателей:
доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия возрастет с 0,0% до 80,0% в 2020 году;
доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников увеличится с 10,0% в2012 году до 90,0% в 2020 году;
доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, увеличится с 20,0% в 2012 году до 90,0%в 2020 году;
число отремонтированныхи отреставрированных памятников возрастет со 100 единиц в 2012 году до 170единиц в 2020 году;
доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, сократится с 87,0% в 2012 году до 25,0% в 2020 году;
количество созданных(реконструированных) объектов культурного наследия и их фрагментов составит 1;
число сооруженныхпамятников культуры составит 1;
число объектовархеологического наследия, на которых проведены спасательные археологическиераскопки, составит 5 памятников.
Показателями реализацииосновного мероприятия 2 "Развитие музейного дела" являются:
количество музейныхпредметов, прошедших реставрацию, единиц;
объем передвижного фондамузеев Амурской области для экспонирования в населенных пунктах Амурскойобласти, единиц;
увеличение числа выставочныхпроектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах;
доля музеев, имеющихИнтернет-сайты, в процентах.
По результатамреализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значенияпоказателей:
количество музейныхпредметов, прошедших реставрацию, увеличится с 3 единиц в 2012 году до 70единиц в 2020 году;
объем передвижного фондамузеев Амурской области для экспонирования в населенных пунктах Амурскойобласти увеличится со 150 единиц в 2012 году до 450 единиц в 2020 году;
число выставочныхпроектов, осуществляемых в Амурской области, возрастет с 1,0% до 100,0% к 2018году, в дальнейшем значение данного показателя будет на уровне 100,0%;
доля музеев, имеющихИнтернет-сайты, возрастет с 12,0% в 2012 году до 100,0% к 2019 году, в дальнейшемзначение показателя не изменится.
Источниками данных одостижении показателей являются формы государственного статистическогонаблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории икультуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационныеи другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК"Сведения о деятельности музея".
Показатели основныхмероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом:
1. Доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, в процентах (Дпнр), рассчитывается поформуле:
Дпнр = Кпнр/ Кп x 100, где:
Кпнр - число объектовкультурного наследия, находящихся в областной собственности, нуждающихся вреставрации и ремонте, ед.;
Кп - число объектовкультурного наследия, находящихся в областной собственности, всего, ед.
2. Доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников историии культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия, в процентах (Доегр),рассчитывается по формуле:
Доегр = Коегр / Ко x 100, где:
Коегр - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения),информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственногореестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации, ед.;
Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.
3. Доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах (Дпо), рассчитывается по формуле:
Дпо = Кпо / Ко, где:
Кпо - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения),прошедших паспортизацию, ед.;
Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.
4. Доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, в процентах (Дмо),рассчитывается по формуле:
Дмо = Кмо / Ко x 100, где:
Кмо - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), покоторым проведен мониторинг, ед.;
Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.
5. Доля музеев, имеющихИнтернет-сайты, в процентах (Дмс), рассчитывается поформуле:
Дмс = Кмс/ Км x 100, где:
Км - число музеев, всего,ед.;
Кмс - число музеев, имеющихсайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Коэффициенты значимостимероприятий подпрограммы представлены в таблице 6.
Таблица 6
Коэффициенты значимостимероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия" | | | | | | | |
1.1.1. | Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 0,42 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1.1.2. | Мероприятие 4.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
1.1.3. | Мероприятие 4.1.3 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы" | | | 0,1 | 0,1 | | | |
1.2. | Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела" | - | - | - | - | - | 1 | - |
1.2.1. | Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
".
5. В подпрограмме"Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 257667,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41874,6 тыс. рублей; 2015 год - 27540,7 тыс. рублей; 2016 год - 28918,9 тыс. рублей; 2017 год - 12398,7 тыс. рублей; 2018 год - 46916,4 тыс. рублей; 2019 год - 48980,7 тыс. рублей; 2020 год - 51037,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей; 2016 год - 304,7 тыс. рублей |
";
2) раздел 4 подпрограммыпосле абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Комплектованиекнигами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотекза счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. Данноемероприятие реализуется в рамках выполнения распоряжения Президента РоссийскойФедерации от 2 июня
3) в разделе 5подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму"258475,9 тыс. рублей" заменить суммой "257667,9 тыс. рублей";
б) в абзаце четвертомсумму "29726,9 тыс. рублей" заменить суммой "28918,9 тыс.рублей";
в) в абзаце девятомсумму "6532,3 тыс. рублей" заменить суммой "6837,0 тыс.рублей";
4) раздел 6 подпрограммыизложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показателиэффективности реализации
подпрограммы инепосредственные
результаты мероприятий
Показателями результатоввыполнения основного мероприятия являются:
число книговыдачгосударственных библиотек, единиц;
число пользователейбиблиотек, обслуживаемых на дому, человек;
число проведенныхконсультаций для муниципальных библиотек, единиц;
количество изданныхинформационно-аналитических материалов, единиц;
средняя книгообеспеченность,единиц/человек;
число государственныхучреждений культуры, оснащенных системой доступа к Национальной электроннойбиблиотеке;
количество приобретенныхкниг, единиц.
По результатамреализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующихрезультатов:
число книговыдачгосударственных библиотек увеличится в период с 2012 до 2020 года с 749,2 до759,2 тыс. единиц;
число пользователейбиблиотек, обслуживаемых на дому, сохранится на уровне 25 человек;
число проведенныхконсультаций для муниципальных библиотек увеличится со 120 в 2012 году до 150 в2020 году;
количество изданныхинформационно-аналитических материалов ежегодно будет составлять не менее 55;
средняя книгообеспеченностьгосударственных библиотек сохранится на уровне 1,9 единицы в расчете на 1пользователя;
1 государственноеучреждение культуры будет оснащено системой доступа к Национальной электроннойбиблиотеке;
количество приобретенныхкниг составит 972 единицы.
Источниками определениярезультатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняястатистика учреждений и отчеты учреждений.
Показатель "Средняя книгообеспеченность,ед./чел." (Коч) рассчитывается по формуле:
Коч = Кбф / Кн,где:
Кбф - объем библиотечногофонда библиотек Амурской области, ед.;
Кн - общая численностьнаселения Амурской области, чел.
Коэффициенты значимостимероприятий подпрограммы представлены в таблице 8.
Таблица 8
Коэффициенты значимостимероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 0,97 | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1.2. | Мероприятие 6.1.2 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
1.1.3. | Мероприятие 6.1.3 "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации" | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
".
6. В подпрограмме"Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 167410,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,8 тыс. рублей; 2015 год - 17375,7 тыс. рублей; 2016 год - 41758,0 тыс. рублей; 2017 год - 7479,0 тыс. рублей; 2018 год - 23042,4 тыс. рублей; 2019 год - 24056,2 тыс. рублей; 2020 год - 25066,6 тыс. рублей |
";
2) в разделе 5подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму"157152,7 тыс. рублей" заменить суммой "167410,7 тыс.рублей";
б) в абзаце четвертомсумму "31500,0 тыс. рублей" заменить суммой "41758,0 тыс.рублей".
7. В приложении № 1 кгосударственной программе:
1) подпункт 4.1.1 пункта4 изложить в следующей редакции:
"
4.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 2014 | 2020 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах | Государственный доклад о состоянии культуры Российской Федерации | - | 25 | 36 | 46 | 50 | 52 | 65 | 80 |
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах | Официальные данные на основе внутренней статистики | 10 | 30 | 37 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах | Официальные данные на основе внутренней статистики | 20 | 25 | 32 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед. | Форма статистического наблюдения № 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры" | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | |||||
Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах | Государственный доклад о состоянии культуры Российской Федерации | 87,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | |||||
Количество созданных (реконструированных) объектов культурного наследия и их фрагментов, единиц | Официальные данные на основе внутренней статистики | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
";
2) пункт 6 дополнитьподпунктом 6.1.3 следующего содержания:
"
6.1.3. | Мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации" | 2016 | 2016 | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | Количество приобретенных книг, единиц | Официальные данные на основе внутренней статистики | - | - | - | 972 | - | - | - | - |
".
8. В приложении № 3 кгосударственной программе:
1) позицию "Развитиеи сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:
"
| Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | | | | 3399333,2 | 289105,4 | 231845,3 | 248637,6 | 117425,8 | 1090990,5 | 1103266,9 | 318061,7 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0300000000 | 1746330,6 | 287605,4 | 231458,8 | 244997,1 | 98686,6 | 282232,9 | 294541,7 | 306808,1 | ||
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области | 930 | 0801 | 0300000000 | 1500,0 | 1500,0 | | | | | | | ||
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области | 934 | 0801 | 0300000000 | 34939,4 | | 386,5 | 666,5 | 50,0 | 11307,6 | 11275,2 | 11253,6 | ||
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 910 | 0801 | 0300000000 | 1616563,2 | | | 2974,0 | 18689,2 | 797450 | 797450 | |
";
2) в пункте 1:
а) позицию"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:
"
1. | Подпрограмма "Профессиональное искусство" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 031000000 | 613052,1 | 91928,4 | 91122,2 | 85529,1 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 |
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | 0801 | 031000000 | 1247100 | | | | | 623550,0 | 623550,0 | |
";
б) подпункт 1.1 изложитьв следующей редакции:
"
1.1. | Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0310100000 | 613052,1 | 91928,4 | 91122,2 | 85529,1 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372 |
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | 0801 | 0310100000 | 1247100,0 | | | | | 623550,0 | 623550,0 | |
";
в) подпункт 1.1.1изложить в следующей редакции:
"
1.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0310110590 | 609819,5 | 91928,4 | 89183,6 | 84235,1 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 |
";
3) в пункте 4:
а) позицию"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:
"
4. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0340000000 | 207553,5 | 36866,2 | 23420,7 | 22934,4 | 9203,6 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 |
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | 0801 | 0340000000 | 21663,2 | - | - | 2974,0 | 18689,2 | - | - | - |
";
б) подпункт 4.1 изложитьв следующей редакции:
"
4.1. | Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0340100000 | 46781,2 | 9693,5 | 3541,8 | 3976,4 | 1445,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | 0801 | 0340100000 | 21663,2 | - | - | 2974,0 | 18689,2 | - | - | - |
";
в) подпункт 4.1.1изложить в следующей редакции:
"
4.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0340110590 | 46781,2 | 7817,6 | 3541,8 | 3976,4 | 1445,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
";
4) в пункте 6:
а) позицию "Подпрограмма"Библиотечное обслуживание" изложить в следующей редакции:
"
6. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0360000000 | 257667,9 | 41874,6 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
";
б) подпункт 6.1 изложитьв следующей редакции:
"
6.1. | Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0360100000 | 257667,9 | 41874,6 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
";
в) подпункт 6.1.1изложить в следующей редакции:
"
6.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0360110590 | 256867,9 | 41074,6 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
";
5) в пункте 7:
а) позицию"Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:
"
7. | Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0370000000 | 167410,7 | 28632,8 | 17375,7 | 41758,0 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 |
";
б) подпункт 7.1 изложитьв следующей редакции:
"
7.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0370100000 | 167410,7 | 28632,8 | 17375,7 | 41758,0 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 |
";
в) подпункт 7.1.1изложить в следующей редакции:
"
7.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы" | Министерство культуры и архивного дела Амурской области | 917 | 0801 | 0370112220 | 167410,7 | 28632,8 | 17375,7 | 41758,0 | 7479,0 | 23042,4 | 24056,2 | 25066,6 |
".
9. В приложении № 4 кгосударственной программе:
1) позицию"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 -2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
| Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | 7283878,0 | 333657,6 | 317726,1 | 279587,6 | 117425,8 | 2952198,8 | 2964504,2 | 318777,9 |
Федеральный бюджет | 3830533,2 | 42837,5 | 59876,2 | 6719,5 | - | 1860550,0 | 1860550,0 | - | ||
Областной бюджет | 3399333,2 | 289105,4 | 231845,3 | 248637,6 | 117425,8 | 1090990,5 | 1103266,9 | 318061,7 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 54011,6 | 1714,7 | 26004,6 | 24230,5 | - | 658,3 | 687,3 | 716,2 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
2) в пункте 1:
а) позицию"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:
"
1. | Подпрограмма "Профессиональное искусство" | Всего | 4789251,9 | 111128,2 | 91122,2 | 85529,1 | 29597,0 | 2179039,8 | 2183463,6 | 109372,0 |
Федеральный бюджет | 2929099,8 | 19199,8 | - | - | - | 1454950,0 | 1454950,0 | - | ||
Областной бюджет | 1860152,1 | 91928,4 | 91122,2 | 85529,1 | 29597,0 | 724089,8 | 728513,6 | 109372,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
б) подпункт 1.1 изложитьв следующей редакции:
"
1.1. | Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" | Всего | 4789251,9 | 111128,2 | 91122,2 | 85529,1 | 29597,0 | 2179039,8 | 2183463,6 | 109372,0 |
Федеральный бюджет | 2929099,8 | 19199,8 | - | - | - | 1454950,0 | 1454950,0 | - | ||
Областной бюджет | 1860152,1 | 91928,4 | 91122,2 | 85529,1 | 29597,0 | 724089,8 | 728513,6 | 109372,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | | - | - | - |
";
в) подпункт 1.1.1изложить в следующей редакции:
"
1.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Всего | 629019,3 | 111128,2 | 89183,6 | 84235,1 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 |
Федеральный бюджет | 19199,8 | 19199,8 <*> | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 609819,5 | 91928,4 <*> | 89183,6 | 84235,1 | 29597,0 | 100539,8 | 104963,6 | 109372,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
3) в пункте 4:
а) позицию"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:
"
4. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | Всего | 229216,7 | 36866,2 | 23420,7 | 25908,4 | 27892,8 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 229216,7 | 36866,2 | 23420,7 | 25908,4 | 27892,8 | 36760,6 | 38378,1 | 39989,9 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
б) подпункт 4.1 изложитьв следующей редакции:
"
4.1. | Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия" | Всего | 70320,3 | 9693,5 | 3541,8 | 6950,4 | 20134,6 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 70320,3 | 9693,5 | 3541,8 | 6950,4 | 20134,6 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
в) подпункт 4.1.1изложить в следующей редакции:
"
4.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Всего | 46781,2 | 7817,6 | 3541,8 | 3976,4 | 1445,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 46781,2 | 7817,6 | 3541,8 | 3976,4 | 1445,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
4) в пункте 6:
а) позицию"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить в следующейредакции:
"
6. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | Всего | 264504,9 | 48406,9 | 27540,7 | 29223,6 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
Федеральный бюджет | 6837,0 | 6532,3 | - | 304,7 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 257667,9 | 41874,6 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
б) подпункт 6.1 изложитьв следующей редакции:
"
6.1. | Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" | Всего | 264504,9 | 48406,9 | 27540,7 | 29223,6 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
Федеральный бюджет | 6837,0 | 6532,3 | - | 304,7 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 257667,9 | 41874,6 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
в) подпункт 6.1.1изложить в следующей редакции:
"
6.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Всего | 262868,1 | 47074,8 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 |
Федеральный бюджет | 6000,2 | 6000,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 256867,9 | 41074,6 | 27540,7 | 28918,9 | 12398,7 | 46916,4 | 48980,7 | 51037,9 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
г) дополнить подпунктом6.1.3 следующего содержания:
"
6.1.3. | Мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации" | Всего | 304,7 | - | - | 304,7 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | 304,7 | - | - | 304,7 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
5) в пункте 7:
а) позицию"Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:
"
7. | Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | Всего | 167410,7 | 28632,80 | 17375,70 | 41758,0 | 7479,00 | 23042,40 | 24056,20 | 25066,60 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 167410,7 | 28632,80 | 17375,70 | 41758,0 | 7479,00 | 23042,40 | 24056,20 | 25066,60 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
б) подпункт 7.1 изложитьв следующей редакции:
"
7.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" | Всего | 167410,7 | 28632,80 | 17375,70 | 41758,0 | 7479,00 | 23042,40 | 24056,20 | 25066,60 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 167410,7 | 28632,80 | 17375,70 | 41758,0 | 7479,00 | 23042,40 | 24056,20 | 25066,60 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | | - | - | - | - |
";
в) подпункт 7.1.1изложить в следующей редакции:
"
7.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы" | Всего | 167410,7 | 28632,80 | 17375,70 | 41758,0 | 7479,00 | 23042,40 | 24056,20 | 25066,60 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 167410,7 | 28632,80 | 17375,70 | 41758,0 | 7479,00 | 23042,40 | 24056,20 | 25066,60 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
".
10. В абзаце третьемпункта 6.1 приложения № 10 к государственной программе слова "не менее10%" заменить словами "не менее 16,6%".