Постановление Правительства Амурской области от 16.08.2016 № 344

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 № 443

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

16.08.2016                                                                            №344

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 443

 

 

В целях корректировкиобъемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранениекультуры и искусства Амурской области, Правительство области

постановляет:

Внести в государственнуюпрограмму "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25.05.2016№ 221), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

ГубернаторАмурской области                                                    А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 16.08.2016 № 344

 

Изменения,

вносимые вгосударственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы"

 

1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3399333,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год - 248637,6 тыс. рублей;

2017 год - 117425,8 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 54011,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2018 год - 658,3 тыс. рублей;

2019 год - 687,3 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3830533,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6719,5 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;

2019 год - 1860550,0 тыс. рублей

".

2. В разделе 6государственной программы:

1) вабзаце первом сумму "3389955,7 тыс. рублей" заменить суммой"3399333,2 тыс. рублей";

2) в абзаце четвертомсумму "239260,1 тыс. рублей" заменить суммой "248637,6 тыс.рублей";

3) в абзаце десятомсумму "1859374,6 тыс. рублей" заменить суммой "1860152,1 тыс.рублей";

4) в абзаце тринадцатомсумму "230066,7 тыс. рублей" заменить суммой "229216,7 тыс.рублей";

5) в абзаце пятнадцатомсумму "258475,9 тыс. рублей" заменить суммой "257667,9 тыс.рублей";

6) в абзаце шестнадцатомсумму "157152,7 тыс. рублей" заменить суммой "167410,7 тыс.рублей";

7) в абзацевосемнадцатом сумму "3830228,5 тыс. рублей" заменить суммой"3830533,2 тыс. рублей".

3. В подпрограмме"Профессиональное искусство":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1860152,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 85529,1 тыс. рублей;

2017 год - 29597,0 тыс. рублей;

2018 год - 724089,8 тыс. рублей;

2019 год - 728513,6 тыс. рублей;

2020 год - 109372,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей;

2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;

2019 год - 1454950,0 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"1859374,6 тыс. рублей" заменить суммой "1860152,1 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "84751,6 тыс. рублей" заменить суммой "85529,1 тыс.рублей".

4. В подпрограмме"Историко-культурное наследие":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 229216,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25908,4 тыс. рублей;

2017 год - 27892,8 тыс. рублей;

2018 год - 36760,6 тыс. рублей;

2019 год - 38378,1 тыс. рублей;

2020 год - 39989,9 тыс. рублей

";


 

2) абзац пятый раздела 4подпрограммы после слов "реставрации государственных учреждений в сфересохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурногонаследия," дополнить словами "создание(историческую реконструкцию) объектов культурного наследия и ихфрагментов,";

3) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"230066,7 тыс. рублей" заменить суммой "229216,7 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "26758,4 тыс. рублей" заменить суммой "25908,4 тыс.рублей";

4) раздел 6 подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"6. Планируемыепоказатели эффективности реализации

подпрограммы инепосредственные результаты

мероприятий подпрограммы

 

Показателями реализацииосновного мероприятия 1 "Сохранение, использование, популяризация игосударственная охрана объектов исторического и культурного наследия"являются:

доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия, в процентах;

доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах;

доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, в процентах;

число отремонтированныхи отреставрированных памятников, единиц;

доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, в процентах;

количество созданных(реконструированных) объектов культурного наследия и их фрагментов, единиц;

число сооруженныхпамятников культуры;

число объектовархеологического наследия, на которых проведены спасательные археологическиераскопки.

По результатамреализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значенияпоказателей:

доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия возрастет с 0,0% до 80,0% в 2020 году;

доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников увеличится с 10,0% в2012 году до 90,0% в 2020 году;

доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, увеличится с 20,0% в 2012 году до 90,0%в 2020 году;

число отремонтированныхи отреставрированных памятников возрастет со 100 единиц в 2012 году до 170единиц в 2020 году;

доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, сократится с 87,0% в 2012 году до 25,0% в 2020 году;

количество созданных(реконструированных) объектов культурного наследия и их фрагментов составит 1;

число сооруженныхпамятников культуры составит 1;

число объектовархеологического наследия, на которых проведены спасательные археологическиераскопки, составит 5 памятников.

Показателями реализацииосновного мероприятия 2 "Развитие музейного дела" являются:

количество музейныхпредметов, прошедших реставрацию, единиц;

объем передвижного фондамузеев Амурской области для экспонирования в населенных пунктах Амурскойобласти, единиц;

увеличение числа выставочныхпроектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах;

доля музеев, имеющихИнтернет-сайты, в процентах.

По результатамреализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значенияпоказателей:

количество музейныхпредметов, прошедших реставрацию, увеличится с 3 единиц в 2012 году до 70единиц в 2020 году;

объем передвижного фондамузеев Амурской области для экспонирования в населенных пунктах Амурскойобласти увеличится со 150 единиц в 2012 году до 450 единиц в 2020 году;

число выставочныхпроектов, осуществляемых в Амурской области, возрастет с 1,0% до 100,0% к 2018году, в дальнейшем значение данного показателя будет на уровне 100,0%;

доля музеев, имеющихИнтернет-сайты, возрастет с 12,0% в 2012 году до 100,0% к 2019 году, в дальнейшемзначение показателя не изменится.

Источниками данных одостижении показателей являются формы государственного статистическогонаблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории икультуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационныеи другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК"Сведения о деятельности музея".

Показатели основныхмероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом:

1. Доля памятниковархитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации иремонте, в процентах (Дпнр), рассчитывается поформуле:

 

Дпнр = Кпнр/ Кп x 100, где:

 

Кпнр - число объектовкультурного наследия, находящихся в областной собственности, нуждающихся вреставрации и ремонте, ед.;

Кп - число объектовкультурного наследия, находящихся в областной собственности, всего, ед.

2. Доля объектовкультурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данныхединого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников историии культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектовкультурного наследия, в процентах (Доегр),рассчитывается по формуле:

 

Доегр = Коегр / Ко x 100, где:

 

Коегр - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения),информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственногореестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации, ед.;

Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.

3. Доля памятников,прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах (Дпо), рассчитывается по формуле:

 

Дпо = Кпо / Ко, где:

 

Кпо - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения),прошедших паспортизацию, ед.;

Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.

4. Доля памятников, покоторым проведен мониторинг состояния, в процентах (Дмо),рассчитывается по формуле:

 

Дмо = Кмо / Ко x 100, где:

 

Кмо - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), покоторым проведен мониторинг, ед.;

Ко - число объектовкультурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего,ед.

5. Доля музеев, имеющихИнтернет-сайты, в процентах (Дмс), рассчитывается поформуле:

 

Дмс = Кмс/ Км x 100, где:

 

Км - число музеев, всего,ед.;

Кмс - число музеев, имеющихсайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Коэффициенты значимостимероприятий подпрограммы представлены в таблице 6.


 

Таблица 6

 

Коэффициенты значимостимероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,42

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

1.1.2.

Мероприятие 4.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

0,08

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 4.1.3 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы"

 

 

0,1

0,1

 

 

 

1.2.

Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"

-

-

-

-

-

1

-

1.2.1.

Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

".

5. В подпрограмме"Библиотечное обслуживание":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 257667,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28918,9 тыс. рублей;

2017 год - 12398,7 тыс. рублей;

2018 год - 46916,4 тыс. рублей;

2019 год - 48980,7 тыс. рублей;

2020 год - 51037,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей

";


2) раздел 4 подпрограммыпосле абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"3. Комплектованиекнигами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотекза счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. Данноемероприятие реализуется в рамках выполнения распоряжения Президента РоссийскойФедерации от 2 июня 2016 г.№ 151-рп, согласно которому из резервного фонда Президента Российской Федерациипредусмотрено финансирование комплектования библиотечного фондагосударственного бюджетного учреждения культуры "Амурская областнаядетская библиотека".";

3) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"258475,9 тыс. рублей" заменить суммой "257667,9 тыс. рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "29726,9 тыс. рублей" заменить суммой "28918,9 тыс.рублей";

в) в абзаце девятомсумму "6532,3 тыс. рублей" заменить суммой "6837,0 тыс.рублей";

4) раздел 6 подпрограммыизложить в следующей редакции:

 

"6. Планируемые показателиэффективности реализации

подпрограммы инепосредственные

результаты мероприятий

 

Показателями результатоввыполнения основного мероприятия являются:

число книговыдачгосударственных библиотек, единиц;

число пользователейбиблиотек, обслуживаемых на дому, человек;

число проведенныхконсультаций для муниципальных библиотек, единиц;

количество изданныхинформационно-аналитических материалов, единиц;

средняя книгообеспеченность,единиц/человек;

число государственныхучреждений культуры, оснащенных системой доступа к Национальной электроннойбиблиотеке;

количество приобретенныхкниг, единиц.

По результатамреализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующихрезультатов:

число книговыдачгосударственных библиотек увеличится в период с 2012 до 2020 года с 749,2 до759,2 тыс. единиц;

число пользователейбиблиотек, обслуживаемых на дому, сохранится на уровне 25 человек;

число проведенныхконсультаций для муниципальных библиотек увеличится со 120 в 2012 году до 150 в2020 году;

количество изданныхинформационно-аналитических материалов ежегодно будет составлять не менее 55;

средняя книгообеспеченностьгосударственных библиотек сохранится на уровне 1,9 единицы в расчете на 1пользователя;

1 государственноеучреждение культуры будет оснащено системой доступа к Национальной электроннойбиблиотеке;

количество приобретенныхкниг составит 972 единицы.

Источниками определениярезультатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняястатистика учреждений и отчеты учреждений.

Показатель "Средняя книгообеспеченность,ед./чел." (Коч) рассчитывается по формуле:

 

Коч = Кбф / Кн,где:

 

Кбф - объем библиотечногофонда библиотек Амурской области, ед.;

Кн - общая численностьнаселения Амурской области, чел.

Коэффициенты значимостимероприятий подпрограммы представлены в таблице 8.


 

Таблица 8

 

Коэффициенты значимостимероприятий

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

0,97

1

0,99

1

1

1

1

1.1.2.

Мероприятие 6.1.2 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,03

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 6.1.3 "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации"

-

-

0,01

-

-

-

-

".

6. В подпрограмме"Мероприятия в сфере культуры и искусства":

1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 167410,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 17375,7 тыс. рублей;

2016 год - 41758,0 тыс. рублей;

2017 год - 7479,0 тыс. рублей;

2018 год - 23042,4 тыс. рублей;

2019 год - 24056,2 тыс. рублей;

2020 год - 25066,6 тыс. рублей

";

2) в разделе 5подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму"157152,7 тыс. рублей" заменить суммой "167410,7 тыс.рублей";

б) в абзаце четвертомсумму "31500,0 тыс. рублей" заменить суммой "41758,0 тыс.рублей".

7. В приложении № 1 кгосударственной программе:

1) подпункт 4.1.1 пункта4 изложить в следующей редакции:

"

4.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах

Государственный доклад о состоянии культуры Российской Федерации

-

25

36

46

50

52

65

80

Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

10

30

37

50

60

70

80

90

Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

20

25

32

50

60

70

80

90

Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед.

Форма статистического наблюдения № 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"

100

120

130

140

150

160

165

170

Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах

Государственный доклад о состоянии культуры Российской Федерации

87,0

70,0

65,0

60,0

50,0

40,0

30,0

25,0

Количество созданных (реконструированных) объектов культурного наследия и их фрагментов, единиц

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

-

1

-

-

-

-

";

2) пункт 6 дополнитьподпунктом 6.1.3 следующего содержания:

"

6.1.3.

Мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации"

2016

2016

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество приобретенных книг, единиц

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

-

972

-

-

-

-

".

8. В приложении № 3 кгосударственной программе:

1) позицию "Развитиеи сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:

"

 

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

 

 

 

3399333,2

289105,4

231845,3

248637,6

117425,8

1090990,5

1103266,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0300000000

1746330,6

287605,4

231458,8

244997,1

98686,6

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

930

0801

0300000000

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000000

34939,4

 

386,5

666,5

50,0

11307,6

11275,2

11253,6

Министерство транспорта и строительства Амурской области

910

0801

0300000000

1616563,2

 

 

2974,0

18689,2

797450

797450

 

";

2) в пункте 1:

а) позицию"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

031000000

613052,1

91928,4

91122,2

85529,1

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

031000000

1247100

 

 

 

 

623550,0

623550,0

 

";

б) подпункт 1.1 изложитьв следующей редакции:

"

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310100000

613052,1

91928,4

91122,2

85529,1

29597,0

100539,8

104963,6

109372

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0310100000

1247100,0

 

 

 

 

623550,0

623550,0

 

";

в) подпункт 1.1.1изложить в следующей редакции:

"

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310110590

609819,5

91928,4

89183,6

84235,1

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

";

3) в пункте 4:

а) позицию"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000000

207553,5

36866,2

23420,7

22934,4

9203,6

36760,6

38378,1

39989,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340000000

21663,2

-

-

2974,0

18689,2

-

-

-

";

б) подпункт 4.1 изложитьв следующей редакции:

"

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340100000

46781,2

9693,5

3541,8

3976,4

1445,4

10000,0

10000,0

10000,0

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340100000

21663,2

-

-

2974,0

18689,2

-

-

-

";

в) подпункт 4.1.1изложить в следующей редакции:

"

4.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340110590

46781,2

7817,6

3541,8

3976,4

1445,4

10000,0

10000,0

10000,0

";

4) в пункте 6:

а) позицию "Подпрограмма"Библиотечное обслуживание" изложить в следующей редакции:

"

6.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000000

257667,9

41874,6

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

б) подпункт 6.1 изложитьв следующей редакции:

"

6.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360100000

257667,9

41874,6

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

в) подпункт 6.1.1изложить в следующей редакции:

"

6.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360110590

256867,9

41074,6

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

";

5) в пункте 7:

а) позицию"Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370000000

167410,7

28632,8

17375,7

41758,0

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

";

б) подпункт 7.1 изложитьв следующей редакции:

"

7.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370100000

167410,7

28632,8

17375,7

41758,0

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

";

в) подпункт 7.1.1изложить в следующей редакции:

"

7.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370112220

167410,7

28632,8

17375,7

41758,0

7479,0

23042,4

24056,2

25066,6

".

9. В приложении № 4 кгосударственной программе:

1) позицию"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 -2020 годы" изложить в следующей редакции:

"

 

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"

Всего, в том числе:

7283878,0

333657,6

317726,1

279587,6

117425,8

2952198,8

2964504,2

318777,9

Федеральный бюджет

3830533,2

42837,5

59876,2

6719,5

-

1860550,0

1860550,0

-

Областной бюджет

3399333,2

289105,4

231845,3

248637,6

117425,8

1090990,5

1103266,9

318061,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

54011,6

1714,7

26004,6

24230,5

-

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

 

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

2) в пункте 1:

а) позицию"Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующейредакции:

"

1.

Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Всего

4789251,9

111128,2

91122,2

85529,1

29597,0

2179039,8

2183463,6

109372,0

Федеральный бюджет

2929099,8

19199,8

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1860152,1

91928,4

91122,2

85529,1

29597,0

724089,8

728513,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) подпункт 1.1 изложитьв следующей редакции:

"

1.1.

Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Всего

4789251,9

111128,2

91122,2

85529,1

29597,0

2179039,8

2183463,6

109372,0

Федеральный бюджет

2929099,8

19199,8

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1860152,1

91928,4

91122,2

85529,1

29597,0

724089,8

728513,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

 

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

 

-

-

-

";

в) подпункт 1.1.1изложить в следующей редакции:

"

1.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

629019,3

111128,2

89183,6

84235,1

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Федеральный бюджет

19199,8

19199,8 <*>

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

609819,5

91928,4 <*>

89183,6

84235,1

29597,0

100539,8

104963,6

109372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

 

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

 

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

3) в пункте 4:

а) позицию"Подпрограмма "Историко-культурное наследие" изложить вследующей редакции:

"

4.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

Всего

229216,7

36866,2

23420,7

25908,4

27892,8

36760,6

38378,1

39989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

229216,7

36866,2

23420,7

25908,4

27892,8

36760,6

38378,1

39989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) подпункт 4.1 изложитьв следующей редакции:

"

4.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"

Всего

70320,3

9693,5

3541,8

6950,4

20134,6

10000,0

10000,0

10000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

70320,3

9693,5

3541,8

6950,4

20134,6

10000,0

10000,0

10000,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

в) подпункт 4.1.1изложить в следующей редакции:

"

4.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

46781,2

7817,6

3541,8

3976,4

1445,4

10000,0

10000,0

10000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

46781,2

7817,6

3541,8

3976,4

1445,4

10000,0

10000,0

10000,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

4) в пункте 6:

а) позицию"Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" изложить в следующейредакции:

"

6.

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"

Всего

264504,9

48406,9

27540,7

29223,6

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

6837,0

6532,3

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

257667,9

41874,6

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) подпункт 6.1 изложитьв следующей редакции:

"

6.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Всего

264504,9

48406,9

27540,7

29223,6

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

6837,0

6532,3

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

257667,9

41874,6

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

в) подпункт 6.1.1изложить в следующей редакции:

"

6.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

Всего

262868,1

47074,8

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

6000,2

6000,2

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

256867,9

41074,6

27540,7

28918,9

12398,7

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

г) дополнить подпунктом6.1.3 следующего содержания:

"

6.1.3.

Мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации"

Всего

304,7

-

-

304,7

-

-

-

-

Федеральный бюджет

304,7

-

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

5) в пункте 7:

а) позицию"Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"изложить в следующей редакции:

"

7.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Всего

167410,7

28632,80

17375,70

41758,0

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

167410,7

28632,80

17375,70

41758,0

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

";

б) подпункт 7.1 изложитьв следующей редакции:

"

7.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Всего

167410,7

28632,80

17375,70

41758,0

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

167410,7

28632,80

17375,70

41758,0

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

 

-

-

-

-

";

в) подпункт 7.1.1изложить в следующей редакции:

"

7.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы"

Всего

167410,7

28632,80

17375,70

41758,0

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

167410,7

28632,80

17375,70

41758,0

7479,00

23042,40

24056,20

25066,60

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

".

10. В абзаце третьемпункта 6.1 приложения № 10 к государственной программе слова "не менее10%" заменить словами "не менее 16,6%".