ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2020 №69
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 20.12.2019№ 739), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от27.02.2020 № 69
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54597547,75 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4968965,84 тыс. рублей; 2019 год - 5064507,78 тыс. рублей; 2020 год - 5637088,42 тыс. рублей; 2021 год - 5499146,63 тыс. рублей; 2022 год - 5997668,93 тыс. рублей; 2023 год - 4398628,29 тыс. рублей; 2024 год - 4789146,33 тыс. рублей; 2025 год - 4333807,66 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 25620317,46 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
"7.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 54597547,75 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 4968965,84 тыс. рублей;
2019год - 5064507,78 тыс. рублей;
2020год - 5637088,42 тыс. рублей;
2021год - 5499146,63 тыс. рублей;
2022год - 5997668,93 тыс. рублей;
2023год - 4398628,29 тыс. рублей;
2024год - 4789146,33 тыс. рублей;
2025год - 4333807,66 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 25620317,46 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4652289,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 339767,92 тыс. рублей; 2019 год - 316927,74 тыс. рублей; 2020 год - 484541,58 тыс. рублей; 2021 год - 467590,65 тыс. рублей; 2022 год - 474726,22 тыс. рублей; 2023 год - 312489,83 тыс. рублей; 2024 год - 900487,24 тыс. рублей; 2025 год - 490342,93 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей |
";
2)раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"10.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составляет 4652289,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 123578,94 тыс. рублей;
2015год - 144221,66 тыс. рублей;
2016год - 209597,55 тыс. рублей;
2017год - 388017,09 тыс. рублей;
2018год - 339767,92 тыс. рублей;
2019год - 316927,74 тыс. рублей;
2020год - 484541,58 тыс. рублей;
2021год - 467590,65 тыс. рублей;
2022год - 474726,22 тыс. рублей;
2023год - 312489,83 тыс. рублей;
2024год - 900487,24 тыс. рублей;
2025год - 490342,93 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) изразличных источников финансирования приведены в приложении № 4 кгосударственной программе.";
3)приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящим изменениям.
4.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 48976475,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4531347,42 тыс. рублей; 2019 год - 4674540,46 тыс. рублей; 2020 год - 5075608,84 тыс. рублей; 2021 год - 4952758,05 тыс. рублей; 2022 год - 5441390,27 тыс. рублей; 2023 год - 3995304,71 тыс. рублей; 2024 год - 3798170,97 тыс. рублей; 2025 год - 3753149,43 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 23759399,46 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
";
2)в разделе 11.4 подпрограммы:
а)абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5)национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"включает мероприятия:";
б)дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7)разработка документов транспортного планирования:
предусматриваетвыполнение научно-исследовательской работы по разработке документовтранспортного планирования.
Данноемероприятие осуществляется в соответствии с пунктом 8.4 плана мероприятий пореализации федерального проекта "Дорожная среда" национальногопроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Врамках реализации национального проекта "Безопасные и качественныеавтомобильные дороги" субъектам Российской Федерации необходимо обеспечитьразработку документов транспортного планирования, в том числе программыкомплексного развития транспортной инфраструктуры (далее - ПКРТИ) и комплексныесхемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом(далее - КСОТ).";
в)в таблице 1:
позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:
"
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 52343697,063 | 0,0 | 20487611,060 | 14596725,003 | 17259361,000 | |
2014 год | 4339862,580 | 0,0 | 3940084,690 | 399777,890 | 0,0 | ||||||||
2015 год | 2934943,110 | 0,0 | 2572286,170 | 362656,940 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 1293626,440 | 0,0 | 1078841,510 | 214784,930 | 0,0 | ||||||||
2017 год | 5566679,140 | 0,0 | 933792,690 | 492465,450 | 4140421,000 | ||||||||
2018 год | 8180892,220 | 0,0 | 298000,000 | 408185,220 | 7474707,000 | ||||||||
2019 год | 7014476,580 | 0,0 | 563040,000 | 807203,580 | 5644233,000 | ||||||||
2020 год | 1470278,160 | 0,0 | 313166,000 | 1157112,160 | 0,0 | ||||||||
2021 год | 6302467,430 | 0,0 | 5267480,000 | 1034987,430 | 0,0 | ||||||||
2022 год | 6990429,170 | 0,0 | 5520920,000 | 1469509,170 | 0,0 | ||||||||
2023 год | 3995304,710 | 0,0 | 0,0 | 3995304,710 | 0,0 | ||||||||
2024 год | 4237506,595 | 0,0 | 0,0 | 4237506,595 | 3715357,270 | ||||||||
2025 год | 539380,253 | 0,0 | 0,0 | 539380,253 | 0,0 |
";
впункте 1:
подпункт1.21 изложить в следующей редакции:
"
1.21. | Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на | Реконструкция | | Имеется | 184853,66 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 112210,051 | 6500,000 | 0,0 | 112210,051 | | |
2016 год | 1399,040 | 1399,040 | 0,0 | 1399,040 | | ||||||||
2017 год | 3250,0 | 3250,0 | 0,0 | 3250,0 | | ||||||||
2018 год | 1850,960 | 1850,960 | 0,0 | 1850,960 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2021 год | 13192,639 | 0,0 | 0,0 | 13192,639 | | ||||||||
2022 год | 92517,412 | 0,0 | 0,0 | 92517,412 | |
";
подпункт1.24 изложить в следующей редакции:
"
1.24. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Имеется | 59467,50 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 9333,984 | 2082,097 | 0,0 | 9333,984 | | |
2016 год | 761,868 | 761,868 | 0,0 | 761,868 | | ||||||||
2017 год | 1320,229 | 1320,229 | 0,0 | 1320,229 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 7251,887 | 0,0 | 0,0 | 7251,887 | |
";
подпункт1.26 изложить в следующей редакции:
"
1.26. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 119538,240 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 7581,860 | 6171,788 | 0,0 | 7581,860 | | |
2016 год | 924,574 | 924,574 | 0,0 | 924,574 | | ||||||||
2017 год | 2334,646 | 2334,646 | 0,0 | 2334,646 | | ||||||||
2018 год | 1502,496 | 1502,496 | 0,0 | 1502,496 | | ||||||||
2019 год | 1410,072 | 0,000 | 0,0 | 1410,072 | | ||||||||
2020 год | 1410,072 | 1410,072 | 0,0 | 1410,072 | |
";
подпункты1.36, 1.37 изложить в следующей редакции:
"
1.36. | Реконструкция моста на | Реконструкция | | Отсутствует | 69406,87 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 73362,861 | 4615,000 | 0,0 | 73362,861 | | |
2019 год | 2163,667 | 0,0 | 0,0 | 2163,667 | | ||||||||
2020 год | 4615,000 | 4615,000 | 0,0 | 4615,000 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2023 год | 66584,194 | 0,0 | 0,0 | 66584,194 | | ||||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.37. | Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск | Строительство | | Имеется | 19833671,56 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 20136214,072 | 44532,870 | 9521200,0 | 10615014,072 | | |
2014 год | 44532,870 | 44532,870 | 0,0 | 44532,870 | | ||||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2018 год | 5533,583 | 0,0 | 0,0 | 5533,583 | | ||||||||
2019 год | 303095,400 | 0,0 | 0,0 | 303095,400 | | ||||||||
2020 год | 666074,547 | 0,0 | 0,0 | 666074,547 | | ||||||||
2021 год | 5600705,896 | 0,0 | 4760600,0 | 840105,896 | | ||||||||
2022 год | 5805609,796 | 0,0 | 4760600,0 | 1045009,796 | | ||||||||
2023 год | 3995304,710 | 0,0 | 0,0 | 3995304,710 | | ||||||||
2024 год | 3715357,270 | 0,0 | 0,0 | 3715357,270 | | ||||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункты1.39, 1.40 изложить в следующей редакции:
"
1.39. | Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск" | Реконструкция | | Отсутствует | 77925,94 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 56538,091 | 4640,167 | 0,0 | 56538,091 | | |
2019 год | 2178,0 | 0,0 | 0,0 | 2178,0 | | ||||||||
2020 год | 4640,167 | 4640,167 | 0 | 4640,167 | | ||||||||
2021 год | 24420,395 | 0,0 | 0,0 | 24420,395 | | ||||||||
2022 год | 25299,529 | 0,0 | 0,0 | 25299,529 | | ||||||||
1.40. | Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск" | Реконструкция | | Отсутствует | 77925,94 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 41622,932 | 4300,000 | 0,0 | 41622,932 | | |
2019 год | 2023,403 | 0,0 | 0,0 | 2023,403 | | ||||||||
2020 год | 4300,000 | 4300,000 | 0 | 4300,000 | | ||||||||
2021 год | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | | ||||||||
2022 год | 25299,529 | 0,0 | 0,0 | 25299,529 | |
";
подпункт1.43 изложить в следующей редакции:
"
1.43. | Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск" | Реконструкция | | Отсутствует | 113167,85 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 98300,208 | 4671,666 | 0,0 | 98300,208 | | |
2019 год | 2183,333 | 0,0 | 0,0 | 2183,333 | | ||||||||
2020 год | 4671,666 | 4671,666 | 0,0 | 4671,666 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 28446,439 | 0,0 | 0,0 | 28446,439 | | ||||||||
2023 год | 62998,770 | 0,0 | 0,0 | 62998,770 | |
";
подпункт1.46 изложить в следующей редакции:
"
1.46. | Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Реконструкция | | Отсутствует | 75772,370 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 55211,820 | 4061,603 | 0,0 | 55211,820 | | |
2019 год | 1518,700 | 0,0 | 0,0 | 1518,700 | | ||||||||
2020 год | 4061,603 | 4061,603 | 0,0 | 4061,603 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 49631,517 | 0,0 | 0,0 | 49631,517 | |
";
подпункт1.49 изложить в следующей редакции:
"
1.49. | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Реконструкция | | Имеется | 68462,625 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 154875,712 | 3588,268 | 0,0 | 154875,712 | | |
2014 год | 1089,181 | 1089,181 | 0,0 | 1089,181 | | ||||||||
2015 год | 2439,087 | 2439,087 | 0,0 | 2439,087 | | ||||||||
2016 год | 60,000 | 60,000 | 0,0 | 60,000 | | ||||||||
2017 год | 5106,482 | 0,0 | 0,0 | 5106,482 | | ||||||||
2018 год | 62744,253 | 0,0 | 0,0 | 62744,253 | | ||||||||
2019 год | 45568,829 | 0,0 | 0,0 | 45568,829 | | ||||||||
2020 год | 37867,880 | 0,0 | 0,0 | 37867,880 | |
";
подпункт1.71 изложить в следующей редакции:
"
1.71. | Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги "Зея - Тыгда" | Реконструкция | | Отсутствует | 190917,710 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 91282,208 | 4349,008 | 0,0 | 91282,208 | | |
2016 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | | ||||||||
2017 год | 1258,228 | 1258,228 | 0,0 | 1258,228 | | ||||||||
2018 год | 1549,008 | 1549,008 | 0,0 | 1549,008 | | ||||||||
2019 год | 1441,772 | 0,0 | 0,0 | 1441,772 | | ||||||||
2020 год | 86933,200 | 1441,772 | 0,0 | 86933,200 | |
";
подпункт1.73 изложить в следующей редакции:
"
1.73. | Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги "Подъезд к п. Мухинский" (Октябрьский район) | Реконструкция | | Отсутствует | 138329,60 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 211838,609 | 3627,142 | 0,0 | 211838,609 | | |
2016 год | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 100,000 | | ||||||||
2017 год | 1008,533 | 1008,533 | 0,0 | 1008,533 | | ||||||||
2018 год | 1307,142 | 1307,142 | 0,0 | 1307,142 | | ||||||||
2019 год | 1211,467 | 0,0 | 0,0 | 1211,467 | | ||||||||
2020 год | 142486,555 | 1211,467 | 0,0 | 142486,555 | | ||||||||
2021 год | 65724,912 | 0,0 | 0,0 | 65724,912 | |
";
подпункт1.75 изложить в следующей редакции:
"
1.75. | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Новобурейский | Строительство | | Отсутствует | 700000,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 188896,770 | 8000,000 | 0,0 | 188896,770 | | |
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 8000,00 | 3526,818 | 0,0 | 8000,00 | | ||||||||
2020 год | 4473,182 | 4473,182 | 0,0 | 4473,182 | | ||||||||
2021 год | 56423,588 | 0,0 | 0,0 | 56423,588 | | ||||||||
2022 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | | ||||||||
2023 год | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | |
";
подпункт1.79 изложить в следующей редакции:
"
1.79. | Реконструкция мостового перехода на | Реконструкция | | Отсутствует | 46090,00 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 4883,597 | 4883,597 | 0,0 | 4883,597 | | |
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 3150,0 | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 | | ||||||||
2020 год | 1733,597 | 1733,597 | 0,0 | 1733,597 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.82 изложить в следующей редакции:
"
1.82. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 47 + 000 - км 63 + 000 | Реконструкция | | Отсутствует | 1280000,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 1397098,018 | 22296,536 | 1354285,750 | 42812,268 | | |
2018 год | 7770,943 | 7770,943 | 0,0 | 7770,943 | | ||||||||
2019 год | 14525,593 | 7689,515 | 0,0 | 14525,593 | | ||||||||
2020 год | 94801,482 | 6836,078 | 87085,750 | 7715,732 | | ||||||||
2021 год | 512000,000 | 0,0 | 506880,000 | 5120,000 | | ||||||||
2022 год | 768000,000 | 0,0 | 760320,000 | 7680,000 | |
";
подпункт1.88 изложить в следующей редакции:
"
1.88. | Реконструкция мостового перехода на км 76 + 795 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал" | Реконструкция | | Отсутствует | 75772,370 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 5769,802 | 4251,969 | 0,0 | 5769,802 | | |
2019 год | 1517,833 | 0,0 | 0,0 | 1517,833 | | ||||||||
2020 год | 4251,969 | 4251,969 | 0,0 | 4251,969 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункты1.90, 1.91 изложить в следующей редакции:
"
1.90. | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. с обходом г. Завитинск и выходом на федеральную автомобильную дорогу Р-297 "Амур" | Строительство | | Отсутствует | 1450000,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 21715,412 | 16459,710 | 0,0 | 21715,412 | | |
2019 год | 5267,107 | 11,405 | 0,0 | 5267,107 | | ||||||||
2020 год | 16448,305 | 11192,603 | 0,0 | 16448,305 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.91. | Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в пгт Серышево | Строительство | | Отсутствует | 650000,0 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 12201,783 | 9308,840 | 0,0 | 12201,783 | | |
2019 год | 2978,829 | 85,886 | 0,0 | 2978,829 | | ||||||||
2020 год | 9222,954 | 9222,954 | 0,0 | 9222,954 | | ||||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
3)раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"11.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет48976475,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 4531347,42 тыс. рублей;
2019год - 4674540,46 тыс. рублей;
2020год - 5075608,84 тыс. рублей;
2021год - 4952758,05 тыс. рублей;
2022год - 5441390,27 тыс. рублей;
2023год - 3995304,71 тыс. рублей;
2024год - 3798170,97 тыс. рублей;
2025год - 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет23759399,46 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";
4)в разделе 11.6 подпрограммы:
а)после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"Помероприятию "Выполнение научно-исследовательской работы по разработкедокументов транспортного планирования Амурской области" в 2020 году будетвыполнены проекты ПКРТИ и КСОТ.";
б)в пункте 1 таблицы 2:
подпункт1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.6. | Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | - | - | - | - |
1.6.1. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | - | - | - | - |
";
дополнитьподпунктом 1.7 следующего содержания:
"
1.7. | Разработка документов транспортного планирования Амурской области | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
1.7.1. | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Амурской области | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |
".
5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 968783,24 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 97850,50 тыс. рублей; 2019 год - 73039,58 тыс. рублей; 2020 год - 76938,22 тыс. рублей; 2021 год - 78797,93 тыс. рублей; 2022 год - 81552,44 тыс. рублей; 2023 год - 90833,75 тыс. рублей; 2024 год - 90488,12 тыс. рублей; 2025 год - 90315,30 тыс. рублей |
";
2)раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"12.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 -2025 годах составит 968783,24 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 53083,68 тыс. рублей;
2015год - 80430,66 тыс. рублей;
2016год - 76989,50 тыс. рублей;
2017год - 78463,56 тыс. рублей;
2018год - 97850,50 тыс. рублей;
2019год - 73039,58 тыс. рублей;
2020год - 76938,22 тыс. рублей;
2021год - 78797,93 тыс. рублей;
2022год - 81552,44 тыс. рублей;
2023год - 90833,75 тыс. рублей;
2024год - 90488,12 тыс. рублей;
2025год - 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы области из различных источников финансированияприведены в приложении № 4 к государственной программе.".
6.В приложении № 1 к государственной программе:
1)подпункт 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.2.1. | Мероприятие "Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед. | Информация муниципальных районов | | 6 | | | | 3 | | 53 | 53 | 53 | | | |
";
2)в пункте 2:
а)подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"
2.3.2. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, пог. м/шт. | | | | | | | | | | 164,7/1 | | | | |
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, пог. м/шт. | | | | | | | | | | 164,7/1 | | | | | |||||
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов | | | | | | | | | 50 | 33,3 | | | | |
";
б)подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.5. | Основное мероприятие "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.5.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля автомобильных дорог регионального значения Амурской области, соответствующих нормативным требованиям, процентов (нарастающим итогом) | | | | | | | 30,9 | 35,2 | 35,4 | 35,7 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | |
Доля дорожной сети Благовещенской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов (нарастающим итогом) | Отчетность муниципального образования | | | | | | | 65 | 75 | 77 | 79 | 81 | 85 | | |||||
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Амурской области, процентов | | | | | | | | | 100 | 86 | 70 | 64 | 50 | | |||||
2.5.2. | Мероприятие "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0 | | | | | | | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 | |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла <5>, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0 | | | | | | | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 | | |||||
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Амурской области, шт. (нарастающим итогом) | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | |||||
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. (нарастающим итогом) | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | |||||
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, процентов (нарастающим итогом) | | | | | | | | | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
";
в)дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
"
2.7. | Основное мероприятие "Разработка документов транспортного планирования Амурской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.7.1. | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Амурской области | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество разработанных проектов КСОТ и ПКРТИ, шт. | | | | | | | | | 2 | | | | | |
".
7.Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящим изменениям.
8.Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящим изменениям.
9.Приложение № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 4 к настоящим изменениям.
10.Приложение № 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящим изменениям.
Приложение№ 1
кизменениям
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Год | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, тыс. рублей | Показатель объема услуг (работ), часов | Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, тыс. рублей | Показатель объема услуг (работ), часов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | |||||
Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом" | |||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||
Значение показателя объема услуги | 2014 | X | X | X | 0,0 |
2015 | X | 0,0 | X | 0,0 | |
2016 | X | 45,4 | X | 1001,60 | |
2017 | X | 42,8 | X | 667,82 | |
2018 | X | 33,8 | X | 524,63 | |
2019 | X | 58,67 | X | 590,0 | |
2020 | X | 25,44 | X | 524,63 | |
2021 | X | 24,70 | X | 524,63 | |
2022 | X | 25,0 | X | 497,1 | |
2023 | X | 30,0 | X | 546,8 | |
2024 | X | 25,0 | X | 656,2 | |
2025 | X | 20,0 | X | 689,0 | |
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей | 2014 | 0,0 | X | 0,0 | X |
2015 | 0,0 | X | 0,0 | X | |
2016 | 5000,00 | X | 60075,90 | X | |
2017 | 4995,58 | X | 58328,68 | X | |
2018 | 4395,05 | X | 63686,13 | X | |
2019 | 8437,36 | X | 78483,4 | X | |
2020 | 4023,81 | X | 71056,15 | X | |
2021 | 4023,81 | X | 70962,47 | X | |
2022 | 4023,81 | X | 71755,59 | X | |
2023 | 6039,44 | X | 68267,98 | X | |
2024 | 5234,18 | X | 84794,16 | X | |
2025 | 4354,84 | X | 92146,86 | X |
Приложение№ 2
кизменениям
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВНА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||||||||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 97733943,47 | 6627189,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 10273174,99 | 12807344,90 | 12095676,40 | 6660500,94 | 12406626,63 | 11518588,93 | 4398628,29 | 4789146,33 | 4333807,66 |
федеральный бюджет | 25620317,46 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361689,10 | 998166,00 | 6907480,00 | 5520920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 54597547,75 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 5143004,90 | 4968965,84 | 5064507,78 | 5637088,42 | 5499146,63 | 5997668,93 | 4398628,29 | 4789146,33 | 4333807,66 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 256717,26 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 95496073,98 | 6598873,20 | 5880315,89 | 5822759,08 | 10010041,87 | 12618023,00 | 11898080,89 | 6467005,40 | 12279064,37 | 11382599,54 | 4124205,94 | 4185122,18 | 4229982,62 | ||
федеральный бюджет | 25620317,46 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361689,10 | 998166,00 | 6907480,00 | 5520920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 52359678,26 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4879871,78 | 4779643,94 | 4866912,27 | 5443592,88 | 5371584,37 | 5861679,54 | 4124205,94 | 4185122,18 | 4229982,62 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 256717,26 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Всего | | | | 1823986,10 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 161556,76 | 151535,66 | 84456,28 | 91429,40 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1823986,10 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 233411,43 | 155615,20 | 161556,76 | 151535,66 | 84456,28 | 91429,40 | 240529,19 | 570256,35 | 70119,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области) | Всего | | | | 413883,39 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 33706,70 | 36038,75 | 41959,88 | 43105,98 | 44559,99 | 33893,16 | 33767,80 | 33705,11 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 413883,39 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 33706,70 | 36038,75 | 41959,88 | 43105,98 | 44559,99 | 33893,16 | 33767,80 | 33705,11 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 6513511,13 | 278482,94 | 710721,66 | 1349415,55 | 388017,09 | 339767,92 | 316927,74 | 484541,36 | 467590,65 | 474726,22 | 312489,83 | 900487,24 | 490342,93 |
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 4652289,13 | 123578,94 | 144221,66 | 209597,55 | 388017,09 | 339767,92 | 316927,74 | 484541,36 | 467590,65 | 474726,22 | 312489,83 | 900487,24 | 490342,93 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 4689525,03 | 278482,94 | 710721,66 | 1284339,65 | 154605,66 | 184152,72 | 155370,98 | 333005,70 | 383134,37 | 383296,82 | 71960,64 | 330230,89 | 420223,00 | ||
федеральный бюджет | 1860918,00 | 154600,00 | 566500,00 | 1139818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | | | | 2828303,03 | 123578,94 | 144221,66 | 144521,65 | 154605,66 | 184152,72 | 155370,98 | 333005,70 | 383134,37 | 383296,82 | 71960,64 | 330230,89 | 420223,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |