Закон Амурской области от 26.12.2000 № 280-ОЗ
О ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (Принят Амурским областным Советом народных депутатов 14 декабря 2000 года)
ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Амурским
областным Советом
народных депутатов
14 декабря 2000 года
(В редакции Законов Амурской области от 05.03.2002 г. N 76-ОЗ;
от 15.03.2002 г. N 88-ОЗ;
от 13.09.2002 г. N 126-ОЗ)
Статья 1
Утвердить следующие программы социально-экономического развитияобласти (приложения):
1) (Утратил силу - Закон Амурской областиот 05.03.2002 г. N 85-ОЗ)
2) Пищевые продукты из сои как средства профилактики и лечениясердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний;
3) Развитие мясного скотоводства Амурской области;
4) Научное обеспечение агропромышленного комплекса;
5) Восстановление и охрана водных объектов Амурской области;
6) Пожарная безопасность и социальная защита;
7) Геологическое изучение недр и воспроизводстваминерально-сырьевой базы на территории Амурской области;
8) Поддержка малого предпринимательства в Амурской области;
9) Стабилизация и повышение уровня бытового обслуживаниянаселения области;
10) Программа мероприятий по энергосбережению и эффективномуиспользованию топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальномхозяйстве городов и районов Амурской области;
Законом Амурской области от 08.04.2002 N 98-ОЗ внесены измененияв программу мероприятий по энергосбережению и эффективномуиспользованию топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальномхозяйстве городов и районов Амурской области (программа неприводится). (В редакции Закона Амурской области от 08.04.2002 г. N98-ОЗ)
11) Развитие образования области;
12) Молодежь Амура;
13) Экология, спорт, здоровье в Амурской области;
14) Усиление борьбы с преступностью на территории Амурскойобласти;
15) Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами иих незаконному обороту;
16) (Утратил силу - Закон Амурской областиот 15.03.2002 г. N 88-ОЗ)
17) Социальная защита детства на территории Амурской области;
18) Сахарный диабет;
19) Профилактика злокачественных новообразований, развитие исовершенствование онкологической помощи населению Амурской области;
20) (Утратил силу - Закон Амурской областиот 13.09.2002 г. N 126-ОЗ)
Порядок реализации мероприятий, предусмотренных в программахсоциально-экономического развития области, определяется Администрациейобласти с учетом объемов финансирования, установленных законом областиоб областном бюджете на очередной финансовый год.
Статья 2
Предложить Главе Администрации области в течение месяца привестисвои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его первого официальногоопубликования.Глава Администрации Амурской области А.Н.Белоноговг.Благовещенск26 декабря 2000 г.N 280-ОЗ
Приложение
к Закону
Амурской области
от 26.12.2000 N 280-ОЗ
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЕЖЬ АМУРА" НА 2001 - 2005 ГГ. (В редакции Закона Амурской области от 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
Наименование программы:
"Областная целевая программа "Молодежь Амура" на 2001 - 2005гг.".
Основание для разработки программы:
Постановление Главы Администрации области от 13.04.1998 N 155 "Оходе реализации государственной молодежной политики в Амурскойобласти".
Сроки реализации программы:
программа рассчитана на 2001 - 2005 годы.
Разработчик программы:
отдел по делам молодежи администрации области.
Цель программы:
формирование, развитие и укрепление правовых,социально-экономических и организационных условий для эффективнойсоциализации молодых граждан и успешной самореализации личностимолодого человека, гражданского, духовно-нравственного ипатриотического воспитания молодежи, ее интеллектуального, творческогои физического совершенствования.
Целевые показатели и основные задачи программы:
реализация мероприятий программы призвана обеспечить поэтапноерешение следующих проблем:
формирование в среде молодежи гражданских и патриотическихценностей, уважения к истории и традициям России и Амурской области;
оздоровление демографической ситуации, улучшение здоровьямолодого поколения и снижение смертности, сохранение и развитиесистемы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, содействиеих физическому развитию, поддержка массовых видов подросткового имолодежного спорта и туризма;
содействие решению социально-экономических проблем молодежи,улучшение ее социальной и правовой защищенности, решение вопросовзанятости и профориентации молодежи, содействие благоприятному началуее трудовой деятельности;
снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма вмолодежной среде, развитие системы социальных служб для молодежи,молодой семьи, подростковых клубов по месту жительства;
повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческогопотенциала молодежи, поддержка соответствующих этому программ ипроектов воспитания и развития молодежи;
создание благоприятных условий для успешной исследовательскойдеятельности, научно-технического и художественного творчествамолодежи, стимулирование ее инновационной деятельности;
повышение общественной активности молодежи, рост еесамоорганизации, формирование электоральной культуры молодежи иготовности к активному участию в общественно-политической жизнистраны, государственной деятельности и управлении, создание условийдля выдвижения способных молодых людей в органы государственной властии местного самоуправления;
развитие молодежного и детского движения на территории области,поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений,их привлечение к решению вопросов государственной молодежной политики.
Исполнитель программы:
Отдел по делам молодежи Администрации области.
Соисполнители программы:
комитет по образованию администрации области;
комитет здравоохранения администрации области;
комитет по культуре администрации области;
комитет по физической культуре и спорту администрации области;
управление социальной защиты населения администрации области;
комитет экономики администрации области;
агропромышленный комитет администрации области;
комитет по архитектуре и строительству администрации области;
департамент федеральной государственной службы занятостинаселения по Амурской области;
органы местного самоуправления Амурской области;
молодежные и детские общественные объединения Амурской области.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализациипрограммы, составляет в период с 2001 по 2005 гг. 22450 тыс. рублей, втом числе:
2001 г. - 1670 тыс. рублей;
2002 г. - 1710 тыс. рублей;
2003 г. - 6130 тыс. рублей;
2004 г. - 6200 тыс. рублей;
2005 г. - 6740 тыс. рублей. (В редакции Закона Амурской областиот 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
При этом расходы областного бюджета составляют 21450 тыс. рублей,в том числе:
2001 г. - 1500 тыс. рублей;
2002 г. - 1500 тыс. рублей;
2003 г. - 5950 тыс. рублей;
2004 г. - 5975 тыс. рублей;
2005 г. - 6525 тыс. рублей. (В редакции Закона Амурской областиот 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
Из общей суммы средств областного бюджета средства, выделяемые нареализацию молодежной политики, составляют 10107 тыс. рублей, в томчисле:
2001 г. - 1350 тыс. рублей;
2002 г. - 1500 тыс. рублей;
2003 г. - 2230 тыс. рублей;
2004 г. - 2534 тыс. рублей;
2005 г. - 2493 тыс. рублей. (В редакции Закона Амурской областиот 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
Планируемые средства местных (городских и районных) бюджетовсоставляют 800 тыс. рублей; средства, привлекаемые из внебюджетныхисточников, - 200 тыс. рублей. (В редакции Закона Амурской областиот 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
В графе "Исполнитель и соисполнители" расчетной части программыпервым указывается основной исполнитель мероприятия. Средстваобластного бюджета, предусмотренные на реализацию этого мероприятия,выделяются из средств, получателем которых выступает структурноеподразделение Администрации области - основной исполнитель программы.В случаях, когда основным исполнителем является управлениеобщественных связей аппарата Главы Администрации области, мероприятиефинансируется из средств областного бюджета, предусмотренных по статье"Молодежная политика". (В редакции Закона Амурской областиот 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
Содержание проблемы:
изменение общественно-политической и социально-экономическойсистемы в России в 1991 - 1993 годах вызвало системный кризис,приведший к резкому ухудшению положения молодежи и развитию негативныхтенденций в молодежной среде. В условиях прекращения деятельностиВЛКСМ, выступавшего в предшествующий период реализаторомгосударственной молодежной политики, потребовалось создание совершеннонового механизма выработки и реализации государственных мер по работес молодежью. В течение 90-х годов XX века шел поиск наиболееоптимальной модели решения вопросов молодежной политики и натерритории Амурской области. Организационно он завершился в 1998 годуформированием отдела по делам молодежи в структуре аппаратаадминистрации области. Принятие Программы "Молодежь Амура" на 2001 -2005 годы призвано создать благоприятные правовые условия дляреализации молодежной политики на территории области в указанныйпериод.
Параметры программы исходят из реально сложившейся ситуации вмолодежной среде и сфере осуществления молодежной политики. Внастоящее время на территории области проживает около 250 тысяччеловек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. На протяжении 90-х годовXX века доля молодежи в общем составе населения областисоответствовала общероссийским показателям и составляла 20 - 25% отчисла всех жителей области. Процент же трудоспособной молодежи ввозрасте от 16 до 29 лет превышал 35% от всего трудоспособногонаселения. При этом демографические показатели последнего десятилетиявыглядят негативно. Рождаемость, составившая в 1990 году 15959человек, уже к 1996 году упала до 9951 человека.
Число молодых граждан, имевших статус безработных, доходило до22325 человек в 1996 году.
Реализация мер государственной молодежной политики осуществляетсяв условиях продолжающегося социального расслоения в молодежной среде,утраты равных возможностей на получение образовательных, медицинских,социально-бытовых и других социальных услуг.
Данные опросов показывают, что 41% молодежи области отмечаетухудшение своего материального положения по сравнению с предыдущимгодом и только 11,4% готовы признать его улучшение.
Продолжается ухудшение здоровья подростков и молодежи. Первичнаязаболеваемость подростков составила в 1999 году 64,8%, превысивпоказатели предыдущего года на 3,6%. Увеличивается число пораженныхвенерическими заболеваниями. На долю молодежи в возрасте 15 - 29 летприходится 61,6% от общего числа взятых в 1999 году на учет в связи сболезнью сифилисом и 77,6% - от общего числа больных гонореей.
Тревожной остается статистика подростковой преступности. За 1999год несовершеннолетними совершено 2225 преступлений, в том числе 1253преступления совершено в группах, 386 - в состоянии алкогольного и 3 -в состоянии наркотического опьянения.
Продолжается распространение наркомании и алкоголизма средиподростков и молодежи. В 1999 году показатель распространенностиалкоголизма среди подростков увеличился на 55,4%, а показательзаболеваемости алкоголизмом - на 10,2% в сравнении с прошлым годом.Заболевания подростков, связанные с наркозависимостью, выросли за тотже период на 6,3%. Данный показатель выше общероссийского в 1,7 раза.
Общее ухудшение положения молодежи, выраженное в отрицательныхдемографических, физиологических и социальных показателях, создаетситуацию духовной неустроенности и психологического дискомфортамолодого человека. В настоящее время в значительной мере обесцененытакие качества личности, как ответственность, долг, гражданственность,патриотизм, гуманизм, призванные интегрировать все типы человеческихобщностей от семьи до государства, общества, нации. Свыше 67% молодежиобласти выехало бы из своего города, поселка, села, если быпредставилась такая возможность.
Негативные тенденции в молодежной среде требуют принятия срочныхмер по нормализации ситуации. Сфера молодежной политики в области внастоящее время регулируется только одним областным законом - ЗакономАмурской области от 28.11.1995 N 39-ОЗ "О государственной поддержкемолодежных и детских общественных объединений". Это усиливаетнеобходимость принятия Целевой программы "Молодежь Амура" на 2001 -2005 годы с тем, чтобы определить в целом приоритеты молодежнойполитики на пятилетний период, обеспечить комплексный и перспективныйподход в вопросах ее реализации.
Концептуальные основы программы:
мероприятия программы имеют комплексный характер и осуществляютсяна стыке ведомственных задач, решаемых иными подразделениямиадминистрации области. Программа учитывает необходимость реализациимолодежной политики в сочетании с мерами государственногорегулирования в сферах образования; занятости и профориентации;профилактики наркомании, алкоголизма, преступности; социальной защитывсех слоев населения и т.п. При этом охватываются преимущественносферы деятельности, не задействованные иными органами государственнойвласти. В программу не включены мероприятия, относящиеся к сферегосударственной молодежной политики, но предусмотренные областнымицелевыми программами, реализуемыми органами образования,здравоохранения, социальной защиты, культуры, занятости, физкультуры испорта.
Кроме того, программа строится на принципах:
учета федерального компонента, т.е. соответствия основнымпараметрам государственной молодежной политики, ее принципам иподходам, существующей правовой базе в целом;
учета регионального компонента, т.е. специфики Амурской области иособенностей ее развития при определении приоритетов и направлениймолодежной политики, форм и методов ее реализации;
целеполагания, т.е. четкого определения приоритетов молодежнойполитики и сосредоточения ресурсов на реализации ее основныхнаправлений;
целостности, т.е. формирования программы исходя из необходимостисоздания целостной системы работы с молодежью;
инвестиционного подхода к сфере молодежной политики, т.е.признания необходимости формирования государственной молодежнойполитики не как части социальной политики, а как комплекса мер,направленных на развитие молодежи в качестве стратегического ресурсаразвития области и объекта необходимого инвестирования;
стимулирования активности и инициативы самой молодежи в решениисуществующих проблем, ее привлечения к непосредственному участию вреализации государственной молодежной политики.
Направления реализации программы:
1. Организационно-правовое обеспечение молодежной политики.
Разработка законопроектов и иных нормативно-правовых актов попроблемам молодежи и вопросам молодежной политики. Разработкаматериалов и рекомендаций по подготовке и внедрению программ,проектов, планов, мероприятий субъектами молодежной политики.
Организация и проведение для руководителей и специалистов органовпо делам молодежи курсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий,направленных на повышение квалификации, распространение новейшихметодов работы и обмен опытом. Создание и обеспечение деятельностиэкспертных советов, комиссий и групп с целью квалифицированного отборамолодежных программ и проектов, предусматривающих бюджетноефинансирование.
2. Формирование условий для гражданского становления,духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Организация, проведение и поддержка мероприятий, направленных наформирование национального самосознания, уважения к национальнымтрадициям, правовой культуры, понимания гражданского долга исоциальной ответственности молодежи, ее гуманистической позиции ичувства собственного достоинства. Пропаганда достижений отечественнойистории и культуры. Содействие инициативам, направленным нареставрацию, восстановление и содержание памятников истории, культурыи архитектуры, ратной и трудовой славы, поддержку поискового движения,развитие сети музеев, комнат, уголков и других форм и способовсохранения исторической памяти. Поддержка и проведение мероприятий,связанных с памятными событиями, знаменательными и юбилейными датамивоенной и культурной истории России и Амурской области. Поддержкамероприятий, способствующих формированию у молодежи готовности кслужбе в армии. Всемерная активизация участия молодежи вобщественно-политической жизни страны и области, повышение ее правовойи электоральной культуры.
3. Поддержка талантливой молодежи.
Осуществление системы мер, направленных на интеллектуальноеразвитие молодежи, поддержку разнообразных форм научного,технического, художественного творчества молодежи, воспитание в нейпотребности к физической культуре и спорту. Поддержка инновационныхпрограмм, нацеленных на развитие исследовательской деятельности итворческой активности молодежи. Содействие самовыражению, выявлениюиндивидуальности и творческого потенциала молодого человека. Развитиесистемы фестивалей, смотров, конкурсов и иных форм поддержкиталантливой молодежи. Пропаганда "интеллектуализации" общества,формирование ценностных ориентаций, направленных на достижение успехав области науки, культуры и искусства. Поддержка массовых видов спортаи туризма, формирование системы детско-юношеских спортивных турниров исоревнований. Содействие социально-полезной, творчески иинтеллектуально развивающей досуговой занятости молодежи.
4. Создание условий для успешной социальной адаптации молодежи.
Развитие учреждений медико-педагогического, психологического,правового обслуживания молодежи с целью ее успешной социализации,улучшения ее социальной и правовой защищенности, просвещения,пропаганды здорового образа жизни, профилактического обслуживания ипредупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.Поддержка деятельности социальных служб, центров, создание механизмаинформирования, консультирования и научно-методического обеспеченияработы по проблемам социальной адаптации молодежи. Профилактическаяработа с группами социального риска среди подростков и молодежи.Обобщение, распространение и внедрение в практику эффективных методовпсихологической защиты, препятствующих употреблению алкоголя ипсихоактивных веществ. Создание условий дляпсихолого-медико-педагогической реабилитации детей и подростков.Содействие решению вопросов занятости молодежи. Поддержка программ ипроектов, нацеленных на расширение спектра услуг для молодежи на рынкетруда, развитие инфраструктуры профориентации и профотбора, повышениеконкурентоспособности молодежи на рынке труда, расширение сферывременной занятости молодежи. Реализация мер поинформационно-консультативной, юридической и иной поддержке молодойсемьи. Поддержка и координация инициатив молодежи, предприятий иорганизаций, направленных на решение жилищной проблемы молодежи.Содействие созданию организационно-правовых форм объединения молодежидля решения жилищных проблем. Поддержка деятельности подростковых имолодежных клубов. Поддержка программ негосударственных организаций,оказывающих социальные услуги молодежи.
5. Развитие системы детского и молодежного отдыха.
Формирование концептуальных подходов к проблеме поддержки иразвития системы детского и молодежного отдыха. Поддержка и реализацияинновационных программ и проектов по организации детского, молодежногои семейного отдыха. Организация работы летних лагерей и смен для детейи подростков на базе детских оздоровительно-образовательныхучреждений. Поддержка профильных смен, экспериментальных площадок идругих форм внедрения новых воспитательных технологий и методикдополнительного образования.
Организация и проведение смен социальной направленности.Организация конкурсов программ в сфере отдыха, оздоровления, временнойтрудовой и досуговой занятости детей, подростков и молодежи.
6. Поддержка деятельности молодежных и детских общественныхобъединений.
Содействие разнообразным общественно полезным формамсамодеятельности молодежи, развитию молодежного и детского движения натерритории области. Реализация мер поддержки молодежных и детскихобщественных объединений согласно Закону Амурской области "О поддержкедеятельности молодежных и детских общественных объединений".Осуществление мер по привлечению молодежных и детских общественныхобъединений к решению вопросов государственной молодежной политики,расширению разнообразных форм государственного регулирования вопросовдеятельности молодежных и детских общественных объединений иобеспечению их эффективного функционирования. Содействие в реализациипрограмм, информационном обеспечении, подготовке кадров молодежных идетских общественных объединений. Поддержка и осуществление мер,направленных на развитие студенческого самоуправления. Содействиеразвитию разнообразных форм молодежной и студенческойсамодеятельности. Организация и проведение лагерей, смен, школ исеминаров для лидеров и актива детских, молодежных и студенческихорганизаций. Содействие международному молодежному сотрудничеству,включая организацию обменов представителями молодежных и детскихобъединений, нацеленных на осуществление международных молодежныхпроектов и программ решения проблем безработицы, наркомании,преступности, охраны окружающей среды и т. п.
7. Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики.
Поддержка программ и проектов, направленных на развитиемолодежных средств массовой информации в области. Выработка иреализация мер по расширению освещения молодежной проблематики всредствах массовой информации. Обеспечение информационной поддержкипрограмм и проектов органов государственной власти и местногосамоуправления в сфере молодежной политики. Пропаганда новых,эффективных форм и методов работы с молодежью. Создание и обеспечениеработы в системе Интернет WEB-страницы по вопросам реализациимолодежной политики в Амурской области. Поддержка и проведениеисследовательских работ, мониторингов, научно-практических и учебныхмероприятий, направленных на разработку вопросов молодежной политики.Осуществление издательской деятельности, направленной наинформационное обеспечение государственной молодежной политики.
Ресурсное обеспечение программы:
общий объем финансирования программы - 22450 тыс. рублей (в ценах2000 года), в том числе: 21450 тыс. рублей - из средств областногобюджета, 800 тыс. рублей - из средств местных бюджетов, 200 тыс.рублей - из внебюджетных источников. Средства областного бюджета нафинансирование программы складываются из расходов на реализациюмолодежной политики и средств, получателями которых выступаютструктурные подразделения администрации области. (В редакции ЗаконаАмурской области от 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)
Финансирование программы осуществляется из средств областного иместных бюджетов с привлечением внебюджетных источников, включаявзносы юридических и физических лиц и другие поступления. Ежегодныеобъемы финансирования программы из средств областного бюджетаопределяются по результатам рассмотрения бюджетных заявок иутверждения областного бюджета. Размер расходуемых средств можетуточняться исходя из возможностей областного бюджета.
Механизм реализации программы:
организация, координация и контроль работ по реализации программыосуществляются отделом по делам молодежи администрации Амурскойобласти. В установленном порядке отдел по делам молодежи вносит ГлавеАдминистрации области предложения по уточнению мероприятий программы сучетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечиваетконтроль за целевым использованием средств, выделенных на программы имероприятия в рамках молодежной политики.
Решение о финансировании конкретных проектов и мероприятий изобластного бюджета принимается исходя из приоритетов молодежнойполитики и производится преимущественно на конкурсной основе.Финансирование мероприятий молодежной политики в городах (районах)области также производится по итогам конкурсного отбора при условиифинансового участия бюджета соответствующей территории. Для наиболееполного рассмотрения конкурсных проектов отдел по делам молодеживправе создавать экспертные советы из специалистов государственныхорганов и учреждений, учебных заведений, общественных организаций,рекомендации которых учитываются при решении вопроса о поддержкепрограмм, проектов и мероприятий.
Оценка эффективности программы:
- улучшение показателей неблагоприятной динамики развитиядемографической и социальной ситуации среди молодежи (уменьшение числаразводов в молодых семьях, стабилизация уровня доходов молодежи имолодой семьи, снижение уровня безработицы среди молодежи);
- усиление социальной и правовой защищенности молодежи области,развитие нормативно-правовой базы, направленной на защиту интересовмолодежи, на совершенствование механизма реализации государственноймолодежной политики;
- укрепление в молодежной среде гражданской ответственности ипатриотического отношения к Родине, уважения к истории, культуре итрадициям России и Амурской области;
- рост самодеятельности и инициативы молодежи в решениисуществующих молодежных проблем; усиление роли общественной активностимолодежи в осуществлении мер государственной молодежной политики.
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ АМУРА" НА
2001 - 2005 ГОДЫ (В редакции Закона Амурской области от 05.03.2002 г. N 76-ОЗ)|—————|——————————————————————————————|———————|———————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————||N |Мероприятия |Срок |Исполнитель и |Финансовые затраты |Источники ||п/п | |испол- |соисполнители |(тыс. руб., в ценах 2000 года) |финансирова- || | |нения | |——————|——————|—————|——————|——————|——————|ния || | | | |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |всего | || | | | |год |год |год |год |год | | ||—————|——————————————————————————————|———————|———————————————————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————————————|| |1. Организационно-правовое | | | | | | | | | || |обеспечение молодежной | | | | | | | | | || |политики | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||1.1. |Разработка проекта |2002 |отдел по делам | | | | | | |без || |Закона Амурской |год |молодежи | | | | | | |специального || |области "Об | |администрации | | | | | | |финансирова- || |основах молодежной | |Амурской области | | | | | | |ния || |политики" | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||1.2. |Разработка проектов |весь |отдел по делам | | | | | | |без || |нормативно-правовых |период |молодежи | | | | | | |специального || |актов по молодежной | |администрации | | | | | | |финансирова- || |политике и проблемам | |Амурской области | | | | | | |ния || |молодежи | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||1.3. |Проведение курсов |2001, |отдел кадров, |50 | |60 | |70 |180 |областной || |повышения |2003, |отдел по делам | | | | | | |бюджет || |квалификации для |2005 |молодежи | | | | | | | || |руководителей и |гг. |администрации | | | | | | | || |специалистов органов | |Амурской области | | | | | | | || |по делам молодежи | | | | | | | | | || |городов и районов | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||1.4. |Организация и |весь |отдел по делам |10* | |10 |15 |15 |70 |областной || |проведение семинаров |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |и совещаний по | |администрации | | | | | | | || |вопросам реализации | |Амурской области | | | | | | | || |молодежной политики* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |2. Формирование условий для | | | | | | | | | || |гражданского становления, | | | | | | | | | || |духовно-нравственного и | | | | | | | | | || |патриотического воспитания | | | | | | | | | || |молодежи | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.1. |Реализация программ |весь |отдел по делам |60* |45 |60 |70 |70 |320 |областной || |гражданско - |период |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |патриотического | |по образованию | | | | | | | || |воспитания молодежи* | |администрации | | | | | | | || | | |Амурской области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.2. |Организация областных |2001 - |отдел по делам |20* |20 |25 |30 |30 |130 |областной || |межвузовских научно - |2005 |молодежи, комитеты | | | | | | |бюджет || |практических |гг. |по образованию, | | | | | | | || |конференций по | |здравоохранению, | | | | | | | || |проблемам молодежи и | |агропромышленный | | | | | | | || |молодежной политики* | |комитет | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области, совет | | | | | | | || | | |ректоров ВУЗов | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.3. |Организация и |2001 - |отдел по делам |140* |100 |160 |160 |160 |770 |областной || |проведение областных |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |лагерей и смен |гг. |администрации | | | | | | | || |молодежного актива* | |Амурской области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.4. |Реализация Программы |весь |отдел по делам |40 | |45 |45 |55 |230 |областной || |"Амурский молодежный |период |молодежи, | | | | | | |бюджет || |парламент" | |совет по делам | | | | | | | || | | |молодежи при Главе | | | | | | | || | | |Администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.5. |Организация и |2002, |отдел по делам | | | |55 | |100 |областной || |проведение Амурских |2004 |молодежи, совет | | | | | | |бюджет || |молодежных форумов |гг. |по делам молодежи | | | | | | | || | | |при Главе | | | | | | | || | | |Администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.6. |Поддержка на |2001 - |отдел по делам |60* |65 |70 |70 |75 |340 |областной || |конкурсной основе |2005 |молодежи, | | | | | | |бюджет || |программ и проектов |гг. |комитет по | | | | | | | || |органов по делам | |образованию | | | | | | | || |молодежи, | |администрации | | | | | | | || |общественных | |Амурской области | | | | | | | || |объединений, | | | | | | | | | || |учреждений и | | | | | | | | | || |организаций в | | | | | | | | | || |области гражданского, | | | | | | | | | || |военно - | | | | | | | | | || |патриотического и | | | | | | | | | || |духовно - | | | | | | | | | || |нравственного | | | | | | | | | || |воспитания* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.7. |Проведение областного |2004 - |отдел по делам | | | |55 |65 |120 |областной || |конкурса городских и районных |2005 |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |программ по |гг. |по образованию | | | | | | | || |гражданско-патриотическому | |администрации | | | | | | | || |воспитанию молодежи с | |области | | | | | | | || |финансовой поддержкой | | | | | | | | | || |программ - победителей | | | | | | | | | || |конкурса | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.8. |Разработка и |2003 - |отдел по делам | | |30 |40 |40 |110 |областной || |внедрение программ |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |правового |гг. |администрации | | | | | | | || |просвещения | |области, АмГУ, | | | | | | | || |молодежи | |БГПУ, | | | | | | | || | | |общественные | | | | | | | || | | |объединения | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.9. |Поддержка проектов |весь |отдел по делам |55* |55 |65 |65 |70 |310 |областной || |экологической и |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |туристско - | |администрации | | | | | | | || |краеведческой | |области | | | | | | | || |направленности* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.10.|Участие в |2001 - |отдел по делам |30* |30 |35 |35 |40 |170 |областной || |организации и |2005 |молодежи, комитеты | | | | | | |бюджет || |проведение областных |гг. |по образованию, | | | | | | | || |мероприятий военно - | |физкультуре и | | | | | | | || |прикладной и военно - | |спорту | | | | | | | || |спортивной | |администрации | | | | | | | || |направленности* | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||2.11.|Организация и |весь |комитет по | | | | | | |средства || |проведение областных |период |образованию, | | | | | | |оздоровитель-|| |профильных смен | |отдел по делам | | | | | | |ной || |гражданско - | |молодежи | | | | | | |кампании || |патриотической и | |администрации | | | | | | | || |правовой тематики | |области | | | | | | | || |в период летней | | | | | | | | | || |оздоровительной | | | | | | | | | || |кампании | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |3. Поддержка талантливой | | | | | | | | | || |молодежи | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.1. |Организация областных |2001 - |отдел по делам |35* |30 |40 |40 |40 |190 |областной || |фестивалей школьных |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |команд КВН* |гг. |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.2. |Организация областных |2001 - |отдел по делам |15* |15 |20 |20 |20 |90 |областной || |фестивалей команд КВН |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |ПУ и ссузов* |гг. |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.3. |Создание и |2001 - |отдел по делам |60* |50 |60 |60 |60 |290 |областной || |деятельность |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |областной лиги КВН в |гг. |администрации | | | | | | | || |Амурской области* | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.4. |Проведение |2001 - |комитет по |200 | |300 | | |750 |областной || |регионального |2003 |культуре, отдел по | | | | | | |бюджет || |джаз-поп-рок |гг. |делам молодежи | | | | | | | || |фестиваля | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.5. |Создание и |весь |комитет по |130 | |140 |150 |150 |700 |областной || |организация |период |культуре, | | | | | | |бюджет || |творческой работы | |отдел по делам | | | | | | | || |новых молодежных | |молодежи | | | | | | | || |художественных | |администрации | | | | | | | || |самодеятельных | |области | | | | | | | || |коллективов разных | | | | | | | | | || |жанров | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.6. |Постановка |2001 - |комитет по |150 | | | | |300 |областной || |молодежного |2002 |культуре | | | | | | |бюджет || |спектакля по роману |гг. |администрации | | | | | | | || |Ч.Айтматова "Плаха" | |области, Амурский | | | | | | | || | | |областной театр | | | | | | | || | | |драмы и комедии | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.7. |Поддержка и |весь |отдел по делам |45* |45 |55 |55 |60 |260 |областной || |проведение |период |молодежи, | | | | | | |бюджет || |областных конкурсов, | |комитеты по | | | | | | | || |фестивалей, смотров* | |образованию, | | | | | | | || | | |культуре | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.8. |Участие во |весь |отдел по делам |25* |25 |30 |30 |40 |150 |областной || |Всероссийских, |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |межрегиональных, | |администрации | | | | | | | || |зональных | |области | | | | | | | || |конкурсах, | | | | | | | | | || |фестивалях, | | | | | | | | | || |научно-практических | | | | | | | | | || |конференциях* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.9. |Проведение областных |весь |комитеты по |90 |100 |120 |130 |130 |580 |областной || |фестивалей |период |образованию, | | | | | | |бюджет || |самодеятельных | |культуре | | | | | | | || |театральных | |администрации | | | | | | | || |коллективов | |области | | | | | | | || |учащейся молодежи, | | | | | | | | | || |выставок | | | | | | | | | || |изобразительного | | | | | | | | | || |и прикладного | | | | | | | | | || |искусства | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.10.|Мероприятия, |2001 - |отдел по делам |20* |15 |25 |25 |30 |120 |областной || |посвященные Дню |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |российской молодежи* |гг. |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.11.|Мероприятия, |2001 - |отдел по делам |5* |5 |10 |10 |10 |40 |областной || |посвященные Дню |2005 |молодежи, БГПУ | | | | | | |бюджет || |защиты детей |гг. | | | | | | | | || |"Студенты - детям"* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.12.|Поддержка и |весь |отдел по делам |20* |45 |45 |50 |50 |230 |областной || |проведение массовых |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |культурно - | |администрации |20 | | | | | | || |спортивных акций и | |области | | | | | | | || |мероприятий, | | | | | | | | | || |посвященных | | | | | | | | | || |юбилейным, | | | | | | | | | || |памятным и | | | | | | | | | || |праздничным датам | | | | | | | | | || |2001 - 2005 гг.* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.13.|Проведение областных |весь |комитет по |70 | |100 |110 |120 |480 |областной || |олимпиад по |период |образованию | | | | | | |бюджет || |предметам школьной | |администрации | | | | | | | || |программы | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.14.|Обучение в летней |весь |комитет по |5 | |70 |80 |80 |340 |областной || |физико - |период |образованию | | | | | | |бюджет || |математической школе | |администрации |45 | | | | | | || |в г. Новосибирске | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.15.|Поддержка массовых |весь |отдел по делам |150 |130 |170 |180 |180 |840 |областной || |видов спорта, |период |молодежи, комитеты | | | | | | |бюджет, || |в том числе: | |по физкультуре и |80 |90 |100 |105 |115 |490 |местные || | | |спорту, | | | | | | |бюджеты || |- областных | |образованию |40 |50 |50 |60 |65 |265 |областной || |соревнований для | |администрации | | | | | | |бюджеты, || |подростков по | |области |20 |25 |25 |30 |30 |130 |местные || |футболу "Кожаный мяч" | | | | | | | | |бюджеты || | | | | | | | | | | || |- областных | | |40 |50 |50 |55 |60 |255 |областной || |соревнований для | | | | | | | | |бюджет, || |подростков по | | |20 |25 |25 |30 |30 |130 |местные || |хоккею "Золотая шайба" | | | | | | | | |бюджеты || | | | | | | | | | | || |- областных | | |20 |20 |20 |25 |25 |110 |областной || |соревнований для | | | | | | | | |бюджет, || |подростков по | | |10 |10 |10 |10 |10 |50 |местные || |шахматам "Белая ладья" | | | | | | | | |бюджеты || | - другие | | |50 |10 |50 |40 |30 |210 |областной || | | | | | | | | | |бюджет ||3.16.|Проведение ежегодных |весь |комитеты по |100 | |120 |130 |140 |600 |областной || |спартакиад школьников, |период |образованию, | | | | | | |бюджет || |областных соревнований | |физкультуре и | | | | | | | || |по туристскому | |спорту | | | | | | | || |многоборью, | |администрации | | | | | | | || |чемпионатов по | |области | | | | | | | || |техническим видам | | | | | | | | | || |спорта | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.17.|Поддержка |весь |отдел по делам |60* |65 |70 |75 |80 |350 |областной || |инновационных |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |программ, проектов | |администрации | | | | | | | || |и мероприятий, | |области | | | | | | | || |направленных на | | | | | | | | | || |раскрытие | | | | | | | | | || |творческого | | | | | | | | | || |потенциала, | | | | | | | | | || |поддержку | | | | | | | | | || |талантливой, | | | | | | | | | || |интеллектуально | | | | | | | | | || |одаренной | | | | | | | | | || |молодежи, ее | | | | | | | | | || |научно-технического | | | | | | | | | || |и художественного | | | | | | | | | || |творчества* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||3.18.|Новогодний молодежный |2001 - |отдел по делам |50* |50 |55 |60 |60 |275 |областной || |бал "Губернаторская |2005 |молодежи, комитеты | | | | | | |бюджет, || |елка"* |гг. |по образованию, |20 |25 |30 |30 |40 |145 |внебюджетные || | | |культуре | | | | | | |источники || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | |¦3.19 ¦ Демонстрация ¦ 2002г.¦ Управление ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Област- ¦¦ ¦ молодежного ¦ ¦ общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной ¦¦ ¦ антинаркотичес- ¦ ¦ связей аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюд- ¦¦ ¦ кого спектакля ¦ ¦ Главы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦¦ ¦ "Семья ¦ ¦ Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Вурдалака" в ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городах и ¦ ¦ Амурский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ районах области ¦ ¦ государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ театр драмы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ комедии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦| | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |4. Создание условий для | | | | | | | | | || |успешной социальной адаптации | | | | | | | | | || |молодежи | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.1. |Поддержка центров и |весь |отдел по делам |65* |57 |75 |80 |80 |370 |областной || |служб социальной, |период |молодежи, комитеты | | | | | | |бюджет || |психологической и | |по здравоохранению,| | | | | | | || |правовой помощи | |образованию | | | | | | | || |молодежи* | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.2. |Создание социальных |весь |отдел по делам |45* | |90 |110 |120 |480 |областной || |служб и центров |период |молодежи, комитеты |35 | | | | | |бюджет, || |кризисных состояний | |по здравоохранению,|40 | |50 |60 |60 |250 |местные || |для молодежи* | |образованию, | | | | | | |бюджеты || | | |управление | | | | | | | || | | |социальной защиты | | | | | | | || | | |населения | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области, органы | | | | | | | || | | |местного | | | | | | | || | | |самоуправления | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.3. |Создание и обеспечение |весь |отдел по делам |50* |50 |50 |55 |55 |260 |областной || |деятельности Центра |период |молодежи, | | | | | | |бюджет || |медико-социальной и | |комитет по | | | | | | | || |социально - | |здравоохранению | | | | | | | || |психологической | |администрации | | | | | | | || |помощи молодой семье, | |области, институт | | | | | | | || |пропаганды | |повышения | | | | | | | || |ответственного | |квалификации и | | | | | | | || |родительства | |переподготовки | | | | | | | || |и установок на | |педагогических | | | | | | | || |здоровый образ | |кадров | | | | | | | || |жизни* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.4. |Организация подготовки |2001 - |отдел по делам |40* | | | | |80 |областной || |специалистов службы |2002 |молодежи | | | | | | |бюджет, || |психологического |гг. |администрации |30 | | | | |60 |местные || |сопровождения для | |области, институт | | | | | | |бюджеты || |городов и районов | |повышения | | | | | | | || |области* | |квалификации и | | | | | | | || | | |переподготовки | | | | | | | || | | |педагогических | | | | | | | || | | |кадров | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.5. |Организация медико - |весь |комитет по |100* | |100 |100 |100 |500 |областной || |психологических |период |здравоохранению | | | | | | |бюджет || |групп в детских | |администрации | | | | | | | || |оздоровительных | |области | | | | | | | || |учреждениях* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.6. |Издание и содействие |весь |отдел по делам |20* | |25 |30 |30 |130 |областной || |в издании учебно - |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |методической литературы | |администрации | | | | | | | || |по вопросам социальной, | |области | | | | | | | || |психологической и | | | | | | | | | || |правовой помощи | | | | | | | | | || |молодежи* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.7. |Издание и тиражирование |весь |комитет по |50* | |50 |50 |50 |250 |областной || |методической и |период |здравоохранению | | | | | | |бюджет || |просветительской | |администрации | | | | | | | || |литературы по | |области | | | | | | | || |формированию у молодежи | | | | | | | | | || |установок на здоровый | | | | | | | | | || |образ жизни* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.8. |Частичное финансирование |2002 - |отдел по делам | | |15 |20 |20 |70 |областной || |стажировок специалистов |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |социальных и |гг. |администрации | | | | | | | || |психологических служб | |области | | | | | | | || |для молодежи | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.9. |Проведение молодежных |2002, |комитеты по | | | |20 | |35 |областной || |фестивалей по выработке |2004 |здравоохранению, | | | | | | |бюджет, || |установок на здоровый |гг. |образованию, | | | |30 | |55 |внебюджетные || |образ жизни | |физкультуре и | | | | | | |источники || | | |спорту, отдел по | | | | | | | || | | |делам молодежи | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.10.|Проведение мероприятий, |весь |комитет по |5 | |10 |11 |12 |45 |областной || |посвященных |период |образованию, | | | | | | |бюджет || |международному Дню | |управление | | | | | | | || |инвалида | |социальной защиты | | | | | | | || | | |населения | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.11.|Поддержка и реализация |весь |отдел по делам |130 | |140 |150 |150 |700 |областной || |программ и проектов в |период |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |области трудоустройства, | |экономики | | | | | | | || |занятости молодежи и | |администрации | | | | | | | || |поддержки молодежного | |области, | | | | | | | || |предпринимательства | |департамент | | | | | | | || | | |федеральной | | | | | | | || | | |государственной | | | | | | | || | | |службы занятости | | | | | | | || | | |населения по | | | | | | | || | | |Амурской области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.12.|Координация и |весь |комитет по | | | | | | |без || |согласование объемов и |период |образованию | | | | | | |специального || |профилей подготовки | |администрации | | | | | | |финансирова- || |рабочих и специалистов | |области, органы | | | | | | |ния || |в учреждениях | |местного | | | | | | | || |профессионального | |самоуправления, | | | | | | | || |образования всех | |службы занятости | | | | | | | || |уровней с учетом | |населения, | | | | | | | || |потребностей рынка | |профессиональные | | | | | | | || |труда | |образовательные | | | | | | | || | | |учреждения области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.13.|Координация деятельности |весь |комитет по | | | | | | |без || |по расширению |период |образованию | | | | | | |специального || |профориентационной | |администрации | | | | | | |финансирова- || |работы с учащимися | |области, органы | | | | | | |ния || |общеобразовательных | |местного | | | | | | | || |учреждений и незанятой | |самоуправления, | | | | | | | || |молодежью, обеспечение | |службы занятости | | | | | | | || |получения | |населения | | | | | | | || |профессионального | | | | | | | | | || |образования | | | | | | | | | || |незанятой молодежью в | | | | | | | | | || |возрасте до 18 лет, не | | | | | | | | | || |имеющей профессии | | | | | | | | | || |(специальности) до | | | | | | | | | || |начала ее трудовой | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.14.|Подготовка рекомендаций |с 2001-|комитет по | | | | | | |без || |о введении в старших |2002 |образованию | | | | | | |специального || |классах |учебно-|администрации | | | | | | |финансирова- || |общеобразовательных |го |области | | | | | | |ния || |школ, учреждений |года | | | | | | | | || |начального, среднего, | | | | | | | | | || |высшего | | | | | | | | | || |профессионального | | | | | | | | | || |образования | | | | | | | | | || |факультативов по | | | | | | | | | || |изучению правовых и | | | | | | | | | || |экономических основ | | | | | | | | | || |занятости населения, обучению | | | | | | | | | || |навыкам поиска работы; | | | | | | | | | || |рекомендаций по | | | | | | | | | || |изучению | | | | | | | | | || |соответствующих тем | | | | | | | | | || |в дисциплинах, | | | | | | | | | || |предусмотренных | | | | | | | | | || |учебными планами | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.15.|Изучение возможностей и |2002 |отдел по делам | | | | | |90 |областной || |выход с предложениями в |год |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |органы местного | |экономики | | | | | | | || |самоуправления о | |администрации | | | | | | | || |создании бизнес-центров | |области, органы | | | | | | | || |(бизнес-школ, | |местного | | | | | | | || |бизнес-классов) в городах | |самоуправления | | | | | | | || |и районах области в | | | | | | | | | || |целях содействия | | | | | | | | | || |молодежному | | | | | | | | | || |предпринимательству, | | | | | | | | | || |обучению и | | | | | | | | | || |консультированию при | | | | | | | | | || |разработке | | | | | | | | | || |бизнес-планов | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.16.|Поддержка и реализация |весь |отдел по делам |45* |45 |50 |55 |55 |250 |областной || |программ и проектов в |период |молодежи, | | | | | | |бюджет || |области социальной и | |управление | | | | | | | || |правовой защиты | |социальной защиты | | | | | | | || |молодежи* | |населения | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.17.|Поддержка программ и |весь |комитет по |2000 | |2500 |2500 |3000 |12000 |областной || |проектов в области |период |архитектуре и | | | | | | |бюджет || |молодежного жилищного | |строительству, | | | | | | | || |строительства | |отдел по делам | | | | | | | || | | |молодежи | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.18.|Поддержка и реализация |весь |отдел по делам |45* | |45 |45 |50 |225 |областной || |программ и проектов |период |молодежи, | | | | | | |бюджет || |содействия молодой | |управление | | | | | | | || |семье* | |социальной защиты | | | | | | | || | | |населения | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.19.|Открытый конкурс |2001 - |отдел по делам |25* |20 |30 |35 |35 |150 |областной || |социальных проектов |2005 |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |антинаркотической |гг. |по здравоохранению | | | | | | | || |направленности* | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.20.|Открытый конкурс |2001 - |отдел по делам |30 | |35 |40 |40 |180 |областной || |социальных проектов |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |в области правовой |гг. |администрации | | | | | | | || |защиты молодежи | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.21.|Открытый конкурс |2001 - |отдел по делам |5* | |40 |50 |50 |210 |областной || |социальных проектов в |2005 |молодежи, комитеты |25 | | | | | |бюджет || |сфере трудоустройства |гг. |экономики, | | | | | | | || |и занятости молодежи | |агропромышленный | | | | | | | || |и поддержки | |администрации | | | | | | | || |молодежного | |области, | | | | | | | || |предпринимательства* | |департамент | | | | | | | || | | |федеральной | | | | | | | || | | |государственной | | | | | | | || | | |службы занятости | | | | | | | || | | |населения по | | | | | | | || | | |Амурской области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.22.|Открытый конкурс |2001 - |комитет по |30 |40 | |50 |60 |230 |областной || |социальных проектов в |2005 |образованию, | | | | | | |бюджет || |сфере |гг. |отдел по делам | | | | | | | || |трудоустройства и | |молодежи | | | | | | | || |занятости молодежи из | |администрации | | | | | | | || |числа выпускников | |области | | | | | | | || |детских домов | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.23.|Открытый конкурс |2001 - |комитет по |10 | |20 |20 |20 |80 |областной || |социальных проектов |2005 |архитектуре и | | | | | | |бюджет || |в области молодежного |гг. |строительству, | | | | | | | || |жилищного | |отдел по делам | | | | | | | || |строительства | |молодежи | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.24.|Открытый конкурс |2001 - |отдел по делам |30 | |35 |40 |40 |180 |областной || |социальных проектов по |2005 |молодежи, | | | | | | |бюджет || |поддержке молодой |гг. |управление | | | | | | | || |семьи | |социальной защиты | | | | | | | || | | |населения | | | | | | | || | | |администрации | | | | | | | || | | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||4.25.|Поддержка подростковых |2002, |отдел по делам | |35 | |50 | |90 |областной || |клубов по месту |2004 |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |жительства на |гг. |по образованию | | | | | | | || |конкурсной основе | |администрации | | | | | | | || | | |Амурской области | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |5. Развитие системы детского и| | | | | | | | | || |молодежного отдыха | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||5.1. |Организация работы |весь |отдел по делам | | | | | | |средства || |оздоровительных |период |молодежи, комитет | | | | | | |оздоровитель-|| |лагерей и смен для | |по образованию | | | | | | |ной || |детей и подростков | |администрации | | | | | | |кампании || | | |области, фонд | | | | | | | || | | |социального | | | | | | | || | | |страхования | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||5.2. |Обеспечение работы |весь |отдел по делам | | | | | | |без || |областной |период |молодежи | | | | | | |специального || |оздоровительной | |администрации | | | | | | |финансирова- || |комиссии | |области | | | | | | |ния || | | | | | | | | | | ||5.3. |Организация конкурсов |2001 - |отдел по делам |10 |8 |10 |10 |13 |51 |областной || |программ в сфере отдыха, |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |оздоровления и занятости |гг. |администрации | | | | | | | || |детей, подростков и | |области | | | | | | | || |молодежи | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||5.4. |Организация работы по |весь |отдел по делам |2* |5 |5 |5 |5 |25 |областной || |сотрудничеству со |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |Всероссийскими | |администрации | | | | | | | || |детскими центрами | |области | | | | | | | || |"Орленок", "Океан"* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||5.5. |Реализация программы |весь |отдел по делам |20* | |25 |24 |30 |124 |областной || |подготовки вожатских |период |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |кадров для работы в | |по образованию | | | | | | | || |оздоровительных лагерях | |администрации | | | | | | | || |области* | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |6. Поддержка деятельности | | | | | | | | | || |молодежных и детских | | | | | | | | | || |общественных объединений | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||6.1. |Поддержка программ |весь |отдел по делам |130* |100 |150 |140 |150 |700 |областной || |молодежных и детских |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |общественных объединений | |администрации | | | | | | | || |в форме дотаций* | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||6.2. |Поддержка деятельности |весь |отдел по делам |70* |80 |100 |110 |120 |500 |областной || |молодежных и детских |период |молодежи |10 | | | | | |бюджет || |общественных | |администрации | | | | | | | || |объединений в | |области | | | | | | | || |форме субсидий* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||6.3. |Размещение |2002 - |отдел по делам |30* |30 |40 |40 |55 |195 |областной || |государственного |2005 |молодежи | | | | | | |бюджет || |заказа среди |гг. |администрации | | | | | | | || |молодежных | |области | | | | | | | || |общественных | | | | | | | | | || |объединений по | | | | | | | | | || |различным | | | | | | | | | || |направлениям | | | | | | | | | || |молодежной политики* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||6.4. |Поддержка деятельности |весь |комитет по |60 | |80 |90 |100 |400 |областной || |общественных |период |образованию, | | | | | | |бюджет || |объединений для | |отдел по делам | | | | | | | || |молодежи и детей с | |молодежи | | | | | | | || |ограниченными | |администрации | | | | | | | || |возможностями здоровья | |области | | | | | | | || |в форме дотаций | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||6.5. |Ведение реестра |весь |отдел по делам | | | | | | |без || |молодежных и детских |период |молодежи | | | | | | |специального || |общественных | |администрации | | | | | | |финансирова- || |объединений | |области | | | | | | |ния || | | | | | | | | | | ||6.6. |Проведение курсов по |2003 |отдел по делам | | |60 | | |60 |областной || |обучению кадров |год |молодежи, отдел | | | | | | |бюджет || |молодежных и детских | |кадров | | | | | | | || |общественных | |администрации | | | | | | | || |объединений | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||6.7. |Организация летних |2004 |отдел по делам | |70 | |120 | |220 |областной || |лагерей актива |год |молодежи | | | | | | |бюджет || |молодежных | |администрации | | | | | | | || |общественных | |области | | | | | | | || |объединений | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |7. Информационное обеспечение | | | | | | | | | || |молодежи и молодежной | | | | | | | | | || |политики | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||7.1. |Издание сборников |весь |отдел по делам |10* | |20 |30 |30 |110 |областной || |материалов по |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |вопросам молодежной | |администрации | | | | | | | || |политики* | |области | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||7.2. |Организация сбора и |2001 - |отдел по делам |7 | |10 |10 |10 |44 |областной || |предоставления |2005 |молодежи, комитет | | | | | | |бюджет || |информации для |гг. |по образованию | | | | | | | || |молодежи о системе | |администрации | | | | | | | || |начального, высшего и | |области | | | | | | | || |дополнительного | | | | | | | | | || |профессионального | | | | | | | | | || |образования | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||7.3. |Организация |весь |отдел по делам |30* |10 |50 |40 |50 |200 |областной || |социологических |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |исследований, опросов и | |администрации | | | | | | | || |анкетирования в | |области | | | | | | | || |молодежной среде* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||7.4. |Обеспечение работы |весь |отдел по делам |3* | |5 |5 |5 |21 |областной || |WEB-страницы |период |молодежи | | | | | | |бюджет || |администрации области | |администрации | | | | | | | || |"Молодежная политика" | |области | | | | | | | || |в сети Интернет* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||7.5. |Проведение конкурсов |2001, |отдел по делам |5* | |40 | |50 |120 |областной || |среди средств массовой |2003, |молодежи |25 | | | | | |бюджет || |информации на лучшее |2005 |администрации | | | | | | | || |освещение молодежной |гг. |области | | | | | | | || |политики* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |Средства по статье | | |1350 |1500 |2230 |2534 |2493 |10107 |областной || |"Молодежная политика"* | | | | | | | | |бюджет || | | | | | | | | | | || |Средства комитета по | | | | |550 |601 |642 |2675 |областной || |образованию | | | | | | | | |бюджет || | | | | | | | | | | || |Средства комитета по | | | |165 |150 |170 |150 |785 |областной || |здравоохранению* | | | | | | | | |бюджет || | | | | | | | | | | || |Средства комитета по | | | | |440 |150 |150 |1750 |областной || |культуре | | | | | | | | |бюджет || | | | | | | | | | | || |Средства комитета по | | | | |2520 |2520 |3020 |12080 |областной || |архитектуре и | | | | | | | | |бюджет || |строительству | | | | | | | | | || | | | | |- |60 |- |70 |180 |областной || |Средства на подготовку | | | | | | | | |бюджет || |кадров аппарата | | | | | | | | | || |администрации | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |Всего средств из | | |1500 |1500 |5950 |5975 |6525 |21450 | || |областного бюджета* | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |Средства местных | | |150 |160 |150 |165 |175 |800 | || |бюджетов | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |Средства из | | |20 |50 |30 |60 |40 |200 | || |внебюджетных | | | | | | | | | || |источников | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | || |Всего средств на | | |1670 |1710 |6130 |6200 |6740 |22450 | || |реализацию Программы | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————|———————————————————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————————————|
Примечание: <*> мероприятия, финансирование которых будетосуществляться в приоритетном порядке.
Приложение
к Закону
Амурской области
от 26.12.2000 N 280-ОЗ
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА
2001 - 2002 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА
2001 - 2002 ГОДЫ|———————————————————————|————————————————————————————————————————||Наименование программы |областная целевая комплексная программа || |по противодействию злоупотреблению || |наркотическими средствами и их || |незаконному обороту на 2001 - 2002 || |годы || | ||Основание для |Постановление Правительства РФ от 9 ||разработки программы |сентября 1999 N 1030 "О федеральной || |целевой программе "Комплексные меры || |противодействия злоупотреблению || |наркотиками и их незаконному обороту на || |1999 - 2001 годы" || | ||Государственные |Администрация Амурской области ||заказчики программы | || | ||Ответственные за |областная межведомственная комиссия по ||исполнение программы |противодействию злоупотреблению || |наркотическими средствами и их || |незаконному обороту || | ||Основные разработчики |управление внутренних дел по Амурской ||и исполнители программы|области, комитеты по образованию, || |здравоохранению, культуре, по охране || |окружающей среды, физической культуре и || |спорту, международных, || |внешнеэкономических связей и торговли, || |экономики, агропромышленный, отдел по || |делам молодежи областной администрации, || |Благовещенская таможня, управление || |федеральной службы безопасности || | ||Цели и задачи программы|обеспечение условий для приостановления || |роста злоупотребления наркотиками и их || |незаконного оборота, поэтапное || |сокращение распространения наркомании и || |связанных с ней преступлений и || |правонарушений. || |Задачи программы: || |совершенствование системы профилактики || |потребления наркотиков различными || |категориями населения, прежде всего || |молодежью и несовершеннолетним; || |совершенствование системы лечения и || |реабилитации лиц, допускающих || |потребление наркотиков без назначения || |врача; || |совершенствование системы работы || |правоохранительных органов в данном || |направлении; || |расширение межведомственного || |сотрудничества; || |развитие международного сотрудничества в|| |области противодействия злоупотреблению || |наркотиками и их незаконному обороту; || |формирование негативного общественного || |отношения к незаконному потреблению || |наркотиков. || | ||Объем и источники |объем ассигнований для финансирования ||финансирования |программы за счет средств областного ||программы |бюджета составляет 550 тыс. рублей || |всего, в том числе: || |в 2001 г. - 250 тыс. руб., || |2002 г. - 300 тыс. руб. || | ||Ожидаемые конечные |повышение антинаркотической ориентации ||результаты реализации |общества, способствующей моральному и ||программы |физическому оздоровлению жителей || |области; || |повышение заинтересованности органов || |государственной власти и местного || |самоуправления в решении поставленных || |задач; || |создание системы противодействия || |распространению наркомании и незаконному|| |обороту наркотиков; || |совершенствование методик системы || |лечения и реабилитации лиц, больных || |наркоманией; || |оснащение областного наркологического || |диспансера современным оборудованием; || |оснащение органов внутренних дел, || |специализирующихся на борьбе с || |наркоманией, необходимым оборудованием || |специального назначения; || |организовать деятельность мобильных || |отрядов по уничтожению дикорастущей || |конопли. || | ||Система организации |контроль за исполнением программы ||контроля за исполнением|осуществляется областным Советом ||программы |народных депутатов. || |Ежегодно, до 1 марта, Главе || |Администрации комиссия готовит доклад о || |ходе реализации программы, а также || |направляет необходимую информацию в || |областной Совет народных депутатов. ||———————————————————————|————————————————————————————————————————|
I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
На протяжении последних лет в области отмечается прогрессирующийрост распространения наркотиков и увеличения числа лиц, ихпотребляющих. С 1995 года их число возросло в 3 раза и составило 2526человек, по экспертным оценкам ОБНОН УВД и наркологической службы,реальное число лиц, потребляющих наркотики, в 5-6 раз больше. Ежегодноиз незаконного оборота наркотиков изымается до 9 тонн наркотиков.
Природно-климатические условия области благоприятны дляпроизрастания дикорастущей конопли, что привлекает наркодельцов издругих регионов Дальнего Востока, специально прибывающих в область длязаготовки, приобретения и перевозки наркотиков. По своемугеографическому положению область граничит с Китаем, с территориикоторого контрабандно ввозятся наркотики и сильнодействующие вещества,имеются факты изъятия опия производства КНДР.
Рост злоупотребления наркотическими средствами неразрывно связанс ростом наркопреступности, которая вот уже длительное время имееттенденцию к увеличению. За 12 месяцев 1999 года на территории областивыявлено 2108 преступлений, связанных с незаконным оборотомнаркотиков, а за 10 месяцев 2000 года уже 1706.
Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркоманиисреди молодежи. Почти две трети употребляющих наркотиков - лица ввозрасте до 30 лет, расширяется спектр детской и подростковойнаркомании.
Современная ситуация с употреблением наркотических средствдостигла того уровня, что уже возникла реальная угроза здоровью нации,экономике страны, правопорядку и безопасности государству.
В этих условиях администрация области осуществляет меры пореализации целенаправленной работы по противодействию злоупотреблениюи распространению наркотиков. Разработанная программа позволитохватить широкий комплекс мер, направленных на профилактикунаркомании, стабилизацию наркоситуации, в том числе на предупреждениераспространения наркомании в молодежной среде.
Необходимо отметить, что потенциал для реализации целевоговоздействия на наркоситуацию имеется, поскольку предыдущая программапозволила сформировать систему профилактики, определить приоритетныенаправления, расширить информационное обеспечение, обеспечитьмежведомственное взаимодействие в антинаркотической деятельности.
Данная программа подготовлена с учетом уже существующихнаработок, а также учтено ресурсное ограничение. Выполнениемероприятий программы требует серьезной государственной поддержки,концентрации усилий областных и местных органов власти, привлечениенегосударственных структур, общественных объединений и граждан. Именномежведомственный и комплексный подход для решения данной проблемыможет продуцировать положительный результат.
II. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа включает мероприятия по следующим приоритетнымнаправлениям:
организационные мероприятия;
борьба с незаконным оборотом наркотиков;
профилактика распространения наркомании;
наркологическая помощь больным наркоманией;
уничтожение сырьевой базы.
1. Организационные мероприятия. Цель данного подраздела программы- активизировать деятельность и привлечь внимание органовгосударственной и муниципальной власти, а также других учреждений иорганизаций к решению поставленной задачи.
2. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. Выявление иперекрытие каналов нелегального поступления синтетических наркотиков инаркотиков растительного производства. Осуществить меры по укреплениюматериальной базы и приобретению необходимых технических средствспециального назначения для подразделений органов внутренних дел.
3. Профилактика распространения наркомании. Цель мероприятийданного подраздела программы состоит в предупреждении и сокращениинезаконного спроса на наркотики посредством антинаркотическойпропаганды, вовлечения молодежи в культурные и спортивные мероприятия,развития волонтерства и т.д.
4. Наркологическая помощь больным наркоманией. Основной цельюэтого направления деятельности является развитие системынаркологической помощи больным наркоманией, обеспечение подготовки ипереподготовки необходимых специалистов, оснащение областногонаркологического диспансера необходимым оборудованием.
5. Уничтожение сырьевой базы. Предполагается проведениемероприятий по уничтожению и пресечению нелегальных посевовнаркосодержащих растений.
III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации первоочередных мероприятий программы необходимо550 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе 250 тыс. рублей в2001 году и 300 тыс. рублей в 2002 году.
Часть мероприятий программы будет финансироваться за счеттекущего бюджетного финансирования соответствующих областных комитетови управлений.
Предполагается, что органы местного самоуправления с учетомместных возможностей, а также привлечения внебюджетных средствнегосударственных структур, общественных организаций предусмотрятвозможность реализации соответствующих мероприятий в местныхпрограммы.
Расходы на 2002 год подлежат уточнению при формированииобластного бюджета на очередной год.
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за исполнением программы осуществляют областнойСовет народных депутатов, администрация области.
Ежегодно, до 1 марта, межведомственная комиссия готовит докладдля Главы областной Администрации о ходе выполнения программы, а такженаправляет необходимую информацию в областной Совет народныхдепутатов.
V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Предполагается, что в результате реализации мероприятий программыбудут получены следующие результаты:
- определены фактические масштабы распространения наркомании инезаконного оборота наркотиков;
- приостановлен темп роста злоупотребления наркотиками и ихнезаконного оборота;
- оптимизированы затраты на профилактику наркомании;
- повышена антинаркотическая ориентация общества, что повлечет вперспективе моральное и физическое оздоровление нации;
- усовершенствованы методики системы лечения и реабилитации лиц,больных наркоманией.|—————————————————————————————|————————————————|————————|———————————————||Перечень мероприятий |Головные |Сроки |Источники и || |исполнители |выполне-|объем || | |ния |финансирования || | | |(тыс. руб.) || | | |———————|———————|| | | |2001 |2002 || | | |год |год ||—————————————————————————————|————————————————|————————|———————|———————||Провести учебу |Комиссия |апрель |средства ||председателей и | |2001 |областного ||ответственных секретарей | |года |бюджета ||рай (гор) комиссий по | | |———————|———————||борьбе с наркоманией | | |20 | || | | | | ||Борьба с незаконным оборотом | | | | ||наркотиков | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Обеспечить проведение |УВД, |"Мак" - |средства ||комплексных оперативно - |агропромышленный|ежегодно|областного ||профилактических операций под|комитет, |с мая по|бюджета ||условным наименованием "Мак" |комитет по |октябрь,|———————|———————||("Конопля") по пресечению |здравоохранению,|"Допинг"|95 |95 ||происхождения и уничтожению |УФСБ, управления|2 раза |20 |20 ||дикорастущей конопли и | | | | ||"Допинг" - по выявлению и | | | | ||пресечению каналов | | | | ||поступления наркотических и | | | | ||психотропных лекарственных | | | | ||препаратов в нелегальный | | | | ||оборот | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Продолжить работу по |УВД, ЛОВД на |2001 - |средства ||организации на ст. |транспорте, |2002 гг.|указанных ||Благовещенск, Свободный, |аэропорт | |ведомств ||Белогорск, Бурея, Архара, |г. Благовещенска| |———————|———————||Магдагачи, Шимановск, | | | | ||в аэропорту "Благовещенск" | | | | ||оперативных заслонов по | | | | ||досмотру и выявлению | | | | ||граждан, занимающихся | | | | ||незаконной | | | | ||транспортировкой и | | | | ||сбытом наркотиков | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Принять меры по укреплению |УВД, |2001 - |средства ||материальной базы |финансовый |2002 гг.|областного ||и приобретению необходимых |департамент | |бюджета ||технических средств | | |———————|———————||специального назначения для | | |70 |170 ||органов внутренних | | | | ||дел, специализирующихся на | | | | ||борьбе с наркоманией | | | | || | | | | ||Профилактика распространения | | | | ||наркомании | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Организовать |ГТРК "Амур", |2001 - |средства ||систематический выпуск |УВД, комитеты по|2002 гг.|указанных ||документальных, экранно - |здравоохранению,| |ведомств ||звуковых и печатных пособий, |образованию, | |———————|———————||листовок, плакатов, брошюр и |отдел по делам | | | ||других пропагандистских и |молодежи | | | ||методических материалов на | | | | ||тему борьбы с наркоманией | | | | ||для различных групп | | | | ||населения | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Организовать в СМИ |члены комиссии, |2001 - |средства ||выступления работников |СМИ, УВД, |2002 гг.|указанных ||органов здравоохранения, |комитеты по | |ведомств ||образования, внутренних дел |образованию, | |———————|———————||по проблемам борьбы с |здравоохранению | | | ||наркоманией и незаконным | | | | ||оборотом наркотиков | | | | || | | | | ||В международный день борьбы |члены комиссии |26 июня | | ||с наркоманией (26 июня) | |2001 - | | ||организовать в области | |2002 гг.| | ||проведение агитационно - | | | | ||пропагандистских мероприятий | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести в период школьных |отдел по делам |в летний|за счет ||каникул специализированные |молодежи, |период |средств, ||смены в оздоровительных |комитет по |ежегодно|выделенных на ||лагерях для подростков |образованию | |летний отдых ||"группы риска" | | |детей и || | | |подростков || | | |———————|———————|| | | | | || | | |———————|———————||Провести среди школьников |КДН, УВД, |10 - 20 |средства ||операцию "Здоровье" и |комитеты по |мая; 1 -|рай (гор) ||антинаркотический декадник |образованию, |10 |администраций || |здравоохранению |октября |———————|———————|| | |ежегодно| | || | | | | ||Способствовать организации |комитеты по |2001 - | | ||и развитию на территории |образованию, |2002 гг.| | ||области: |здравоохранению,| | | || |отдел по делам | | | ||школ для родителей детей |молодежи, органы| | | ||с аддиктивным поведением; |местного | | | || |самоуправления | | | ||клубов анонимных | | | | ||алкоголиков и наркоманов; | | | | || | | | | ||детских и молодежных | | | | ||общественных организаций; | | | | || | | | | ||клубов, занимающихся | | | | ||организацией досуга | | | | ||молодежи; | | | | || | | | | ||центров правовой помощи | | | | ||молодежи | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Расширить практику |отдел по делам |2001 - |за счет ||подготовки волонтеров |молодежи, |2002 гг.|средств, ||по пропаганде здорового |комитеты по | |предусмотренных||образа жизни в молодежной |здравоохранению,| |на реализацию ||среде |образованию | |молодежной || | | |политики || | | |———————————————||Обобщить и распространить |комитеты по |II |средства ||в органы управления |образованию, |квартал |указанных ||образованием рай (гор) |здравоохранению |2001 |ведомств ||администраций опыт работы | |года |———————|———————||школы для родителей | | | | ||"Спасем наших детей", | | | | ||созданной на базе | | | | ||школы N 9 | | | | ||г. Благовещенска | | | | ||совместно с Амурским | | | | ||региональным отделением | | | | ||Международного | | | | ||общественного Фонда | | | | ||"Родители против | | | | ||наркотиков" | | | | || | | |———————|———————||Провести областной конкурс |комитет по |декабрь |за счет ||на лучший пакет |образованию |2001 |средств ||диагностических методик в | |года |указанных ||системе образования | | |ведомств || | | |———————————————|| | | |———————————————||Продолжить практику |комитеты по |2001 - |средства ||проведения соревнований |физической |2002 гг.|указанных ||по различным видам спорта |культуре и | |ведомств ||среди детей и подростков |спорту, | |———————|———————|| |образованию, | | | || |рай (гор) | | | || |спорткомитеты | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести областные |ОК ФКиС, | |средства ||комплексные спартакиады, |комитет | |указанных ||фестивали среди школьников, |образования, | |ведомств ||учащихся ПУ, ссузов, ВУЗов |спортклуб | |———————|———————|| |"Буревестник" | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести смотр - конкурс |ОК ФКиС, комитет| |средства ||среди детских спортклубов и |по образованию, | |указанных ||школ - интернатов на лучшую |рай (гор) | |ведомств ||ведомственную постановку |спорткомитеты | |———————|———————||физкультурно-спортивной | | | | ||работы | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести областную научно - |ОК ФКиС, АГМА, | |средства ||практическую конференцию |спортклуб | |указанных ||"Спорт, здоровье, молодежь" |"Буревестник" | |ведомств || | | |———————|———————||Включить в учебно - |рай (гор) | | | ||тренировочный процесс |спорткомитеты, | | | ||в системе спортшкол цикл |ДЮСШ, ДЮКФП, | | | ||лекций, бесед "О вреде |комитет по | | | ||наркомании и пропаганде |образованию | | | ||здорового образа жизни" | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести конкурс среди |КДН, отдел | |средства ||учащихся и студентов |молодежи, | |указанных ||на лучший макет |комитеты по | |ведомств ||антирекламы наркотикам в |образованию, | |———————|———————||городском транспорте |культуре | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести фестиваль КВН |КДН, отдел | |средства ||"Здоровый смех |молодежи, | |указанных ||и никаких наркотиков" |комитеты по | |ведомств || |образованию, | |———————|———————|| |культуре | | | || | | | | || | | |———————|———————||Организовать проведение |комитет по |2001 - |средства ||цикла концертов, |культуре, |2002 гг.|указанных ||фестивалей творческих |рай (гор) | |ведомств ||коллективов области, |комитеты | |———————|———————||литературных вечеров |культуры | | | ||под эгидой "Культура | | | | ||против наркотиков" | | | | || | | | | ||Оформить выставки: | | | | || | | | | || | | |———————|———————||- литературные - в |комитет по |май - |средства ||детской, специальной, |культуре, |сентябрь|указанных ||научной областных |рай (гор) |2001 - |ведомств ||библиотеках, а также в |комитеты |2002 гг.|———————|———————||центральной библиотечной |культуры | | | ||системе области под девизом | | | | ||"Наркомания - беда | | | | ||человечества"; | | | | || | | | | ||- фотохудожников "Мир |комитет по |сентябрь| | ||прекрасного"; |культуре |- ноябрь| | || | |2001 | | || | |года, | | || | |январь -| | || | |март | | || | |2002 | | || | |года | | || | | | | ||- экспозиций - в городах |рай (гор) |март | | ||и районах области |комитеты |2001 - | | ||"Амурский край без |культуры |октябрь | | ||наркотиков"; | |2002 гг.| | || | | | | ||- Амурских художников |Союз |январь | | ||"В XXI век без |художников |2001 - | | ||наркотиков" | |декабрь | | || | |2002 гг.| | || | | | | ||Провести кинофестиваль |киновидеообъеди-|октябрь-| | ||"Безумие всех времен" |нение, комитет |ноябрь, | | || |по культуре |ежегодно| | || | | | | ||Наркологическая помощь | | | | ||больным наркоманией | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Ввести должности врачей - |комитет по |2001 - |бюджеты районов||наркологов и |здравоохранению,|2002 гг.|———————|———————||укомплектовать штаты в |главные врачи | | | ||Селемджинском и |ЦРБ | | | ||Архаринском районах | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Открыть в |комитет по |2002 год|средства ||г. Благовещенске |здравоохранению | |указанных ||стационар на 20 коек | | |ведомств ||для подростков, страдающих | | |———————|———————||наркоманией, | | | | ||токсикоманией, | | | | ||алкоголизмом | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Обучить через интернатуру |комитет по |2001 - |средства ||5 врачей по специальности |здравоохранению,|2002 гг.|указанных ||психиатр - нарколог |АГМА | |ведомств || | | |———————————————|| | | |———————————————||Подготовить 2 врачей на |комитет по |2001 - |средства ||местной базе |здравоохранению |2002 гг.|областного ||по вопросам | | |бюджета ||реаниматологии | | |———————|———————|| | | |9 | || | | | | || | | |———————|———————||Оснастить медицинским |комитет по |2001 - |средства ||оборудованием и |здравоохранению |2002 гг.|областного ||инструментарием | | |бюджета ||областной наркологический | | |———————|———————||диспансер (ОНД) | | |16 |15 || | | | | ||Уничтожение сырьевой базы | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Продолжить организацию |агропромышленный|2001 - |средства ||мобильных отрядов для |комитет, УВД |2002 гг.|указанных ||уничтожения дикорастущей | | |ведомств ||конопли | | |———————|———————|| | | | | || | | |———————|———————||Внедрить в практику |агропромышленный|III |средства ||агротехнические |комитет, |квартал |указанных ||мероприятия по |рай (гор) |2001 - |ведомств ||уничтожению |администрации |2002 гг.|———————|———————||наркотикосодержащих | | | | ||растений | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Разработать технологию и |агропромышленный|I, II |средства ||провести инвентаризацию |комитет, |кварталы|указанных ||земель области, засоренных |рай (гор) |2001 |ведомств ||дикорастущей коноплей |администрации, |года |———————|———————|| |АмурГИПРОЗЕП | | | || | | | | || | | |———————|———————||Организовать работу среди |агропромышленный|2001 - |средства ||землепользователей |комитет, |2002 гг.|указанных ||всех форм собственности |рай (гор) | |ведомств ||по пропаганде значимости |администрации | |———————|———————||уничтожения конопли | | | | || | | | | || | | |———————|———————||Провести проверку органов |члены комиссии |2001 - |средства ||местного самоуправления в | |2002 гг.|указанных ||части выполнения ими | | |ведомств ||Указа Президиума Верховного | | |———————|———————||Совета РСФСР "Об усилении | | | | ||борьбы с сорной | | | | ||растительностью" | | | | || | | | | ||Итого | | |250 |300 ||—————————————————————————————|————————————————|————————|———————|———————|
Приложение
к Закону
Амурской области
от 26.12.2000 N 280-ОЗ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОГРАММА СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
2001 - 2005 ГГ."
ПАСПОРТ|——————————————————————|—————————————————————————————————————————||Наименование программы|Региональная целевая "Программа || |стабилизации и повышения уровня бытового || |обслуживания населения области в 2001 - || |2005 гг." || | ||Государственный |Администрация Амурской области ||заказчик Программы | || | ||Цель и задачи |Целью Программы является восстановление ||Программы |сети предприятий бытового обслуживания || |населения, привлечение к оказанию услуг || |наибольшего количества предприятий || |различных форм собственности и || |физических лиц, улучшение качества || |обслуживания населения, снижение затрат || |на бытовые услуги. || | ||Важнейшие приоритетные|1) государственная поддержка бытового ||направления Программы |обслуживания населения; || |2) поддержка индивидуального || |предпринимательства в сфере бытовых || |услуг; || |3) обслуживание малообеспеченных граждан || |и клиентов социальной службы, а также || |жителей северных и приравненных к ним || |территорий || | ||Сроки реализации |с 2001 по 2005 гг. (с разбивкой по годам)||Программы | || | ||Исполнители основных |Гор(рай)администрации ||мероприятий | || | ||Программы |Предприятия по оказанию бытовых услуг || |населению и предприниматели || | ||——————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Всего: 7,0 млн. руб., ||финансирования |из них: ||Программы в 2001 году |- средства областного бюджета - 2,3 млн. || |руб.; || |- поддержка органов местного || |самоуправления - 2,9 млн. руб.; || |- вложение средств предприятий и || |предпринимателей - 1,5 млн. руб.; || |- привлеченные средства банков и отделов || |занятости населения - 0,3 млн. руб. || | ||Ожидаемые конечные |1) рост объема регистрации бытовых услуг ||результаты |населению; || |2) восстановление и открытие новой сети || |предприятий службы быта; || |3) рост объема услуг в расчете на 1 || |жителя; || |4) улучшение качества услуг; || |5) увеличение ассортимента || |предоставляемых услуг; || |6) расширение налогооблагаемой базы; || |и другие || | ||Контроль за |Комитет экономики администрации ||исполнением Программы |Амурской области ||——————————————————————|—————————————————————————————————————————|
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Стабилизация ситуации и повышение уровня бытового обслуживаниянаселения в Амурской области.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1) восстановление сети предприятий бытового обслуживаниянаселения;
2) развитие индивидуального предпринимательства в сфере бытовыхуслуг;
3) привлечение к оказанию услуг наибольшего количествапредприятий различных форм собственности;
4) повышение уровня профессионального уровня кадров;
5) улучшение качества обслуживания населения;
6) расширение налогооблагаемой базы в сфере услуг;
7) удовлетворение потребностей населения в бытовых услугах.
ВВЕДЕНИЕ
Программа стабилизации и повышения уровня бытового обслуживаниянаселения области на 2001 - 2005 гг. разработана совместно садминистрациями городов, районов и предприятиями, для которых оказаниебытовых услуг является основным видом деятельности.
Целью Программы является восстановление сети предприятий бытовогообслуживания населения, привлечение к оказанию услуг наибольшегоколичества предприятий различных форм собственности и физических лиц,улучшение качества обслуживания населения, снижение затрат на бытовыеуслуги.
Для стабилизации бытового обслуживания в области необходимдлительный период, рассчитанный не на один год. Успешное развитиеслужбы быта возможно лишь при наличии благоприятных экономических,финансовых, налоговых и других условий.
В целях укрепления и развития бытового обслуживания населения,увеличения объемов услуг, помощи частному предпринимательствунеобходима региональная поддержка:
- освобождение предприятий, предпринимателей, занятых бытовымобслуживанием сельских жителей и оказанием социально значимых бытовыхуслуг, от оплаты за использование арендуемых помещений и землю;
- совершенствование Закона Амурской области "О едином налоге навмененный доход для определенных видов деятельности", действиекоторого распространяется на сферу бытовых услуг;
- выделение льготных кредитов для приобретения материалов,запасных частей, оборудования, инструмента и других оборотных средств;
- восстановление сети предприятий сферы услуг и особенно на селе;
- последовательное обновление парка машин, на которыхосуществляется выездное обслуживание жителей отдаленных районов и селобласти;
- создание новых частных предприятий, увеличение численностифизических лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью всфере бытовых услуг, оказание им содействия в получении финансовойпомощи из средств местного и областного бюджетов, а также кредитовбанка на приобретение средств производства и сырья для оказаниябытовых услуг;
- уменьшение и освобождение предприятий службы быта от налогов вместные бюджеты;
- использование средств фонда занятости на подготовку кадров испециалистов для сферы бытовых услуг;
- адресная социальная помощь малоимущим группам населения в видецелевых выплат на ремонт бытовой техники и радиотелевизионнойаппаратуры;
- установление предприятиям сферы бытовых услуг муниципальныхзаказов на обслуживание социально незащищенных слоев населения соказанием им поддержки за счет средств местного бюджета.
Программа включает в себя основные показатели развития бытовогообслуживания населения области в 2001 - 2005 гг. и План проведенияорганизационных, экономических и финансовых мероприятий, направленныхна достижение намеченных целей.
Показатели прогноза развития сферы услуг в 2001 - 2005 гг.рассчитаны на основе фактических данных предыдущих лет, полученныхАмуроблкомстатом, в соответствии с применяемой в 1999-2000 годахметодикой досчета на объемы скрытой и неформальной деятельности покаждому виду бытовых услуг.
РАЗДЕЛ I.
О СИТУАЦИИ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ
Минувшее десятилетие было самым тяжелым в развитии сферы бытовыхуслуг области, сопровождавшееся продолжительным снижением объемовреализации почти по всем видам услуг, увеличением их стоимости,значительным сокращением сети предприятий, оказывающих услугинаселению.
Некоторая стабилизация на потребительском рынке услуг, начавшаясяв 1997 году (когда объем реализации бытовых услуг превысил уровеньпредыдущего года почти на 26%), сменилась в результате финансовогокризиса 1998 года дальнейшим ухудшением ситуации в отрасли и падениемобъемов реализации по отношению к предыдущим годам.
За 1999 год населению области оказано услуг бытового характера на144,5 млн. рублей, что составило 67% от уровня 1998 года и лишь 7,6%от уровня 1990 года. В результате постоянного роста цен спрос набытовые услуги снизился.
Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг сократилась. Еслив 1990 году она составляла 28% объема платных услуг, в 1995 году -18%, то в 1999 году - всего 10,3%.
По состоянию на 1 января 2000 года в области насчитывалось 619специализированных ателье, цехов, мастерских и приемных пунктов пооказанию бытовых услуг населению, в них было занято 3,4 тыс. человек(в 1996 году - 3,6 тыс. человек). По сравнению с 1 октября 1996 года(датой последнего обследования) число ателье уменьшилось на 8%, в томчисле в сельской местности - на 37%. Наиболее значительно сократиласьсеть предприятий по оказанию услуг проката - на 53%, химчистке икрашению одежды - на 35%, фотографии - на 33%, прачечных, мастерскихпо ремонту бытовой техники - на 27%, индивидуальному пошиву одежды -на 25%.
К началу 2000 года потребление бытовых услуг в среднем на одногожителя области составило 143 рубля, в то время как в Хабаровском крае- 499 рублей, в Приморском крае - 411 рублей, в Якутии - 549 рублей, вЕврейской автономной области - 251 рубль.
Преобладающая доля бытовых услуг оказана жителям городскойместности. Почти 40% от областного объема бытовых услуг реализовано вБлаговещенске, от 9 до 10% - в Свободном и Белогорске, 7% - в Тынде,4% - Зее, по 3% - в Райчихинске и Шимановске, Архаринском и Бурейскомрайонах, от 1 до 2% - в Серышевском и Сковородинском районах; удельныйвес объемов реализации остальных районов колебался от 1 до 0,1%. Приэтом на одного сельского жителя услуг реализовано почти в 5 разменьше, чем в среднем по области.
Дефицит оборотных средств у предприятий, низкий платежеспособныйспрос населения, изношенность транспорта для выездного обслуживания всела явились сдерживающими факторами в развитии потребительского рынкабытовых услуг на селе.
В течение 1998 - 1999 гг. действия областной администрации, гор(рай) администраций и предприятий бытового обслуживания населения былинаправлены на выполнение "Программы стабилизации и повышения уровнябытового обслуживания населения области до 2001 года", утвержденнойпостановлением Главы Администрации Амурской области от 7 апреля 1998г. N 149.
Согласно Закону Амурской области "Об областном бюджете на 2000год" (от 28 декабря 1999 г. N 207-ОЗ) Программа вошла в переченьобластных целевых программ, принимаемых к финансированию из областногобюджета. Сумма финансирования определена в размере 1,0 млн. рублей,что составило лишь 40% от суммы, утвержденной в Программе на 2000 год,и 28% от суммы, утвержденной на весь период действия Программы (1998 -2000 гг.). Выделенные средства направлены на приобретение сырья,материалов, запасных частей и инструментов для оказания бытовых услугнаселению, на подготовку кадров, восстановление сети, а в двух районахобласти - на приобретение автотранспорта для выездного обслуживанияжителей отдаленных сел.
Сельским домам бытовых услуг, комплексным приемным пунктам,предпринимателям и предприятиям, оказывающим социально значимыебытовые услуги, оказана поддержка в виде предоставления льгот поарендной плате за занимаемые помещения и землю и уплате налогов вместный бюджет.
В период проведения рыночных реформ в бытовом обслуживанииобласти снизилась доля государственного сектора, что способствовалоформированию значительного по своим масштабам неформального секторасферы услуг - индивидуального предпринимательства. В 1999 году этимсектором потребительского рынка реализовано населению 48% областногообъема бытовых услуг.
При участии органов местного самоуправления и предприятийбытового обслуживания проводилась работа по восстановлению сетиприемных пунктов, ателье и мастерских, созданию в них новых рабочихмест, стимулированию индивидуальной трудовой деятельности в сфереуслуг. До предприятий и частных предпринимателей, оказывающих услуги,доводились муниципальные заказы на обслуживание социально незащищенныхслоев населения.
Вопросами подготовки кадров для предприятий бытового обслуживаниязанимались учреждения начального профессионального образованияобласти, учебный центр Дома красоты "Гармония", Дом быта ОАО"Элегант", а в ряде районов на эти цели использовались средства фондовзанятости населения.
Принимаемые меры во многом способствовали появлению позитивныхтенденций в развитии потребительского рынка бытовых услуг в 2000 году.За I полугодие текущего года населению реализовано услуг бытовогохарактера на 77,1 млн. рублей, что на 15,4% больше (в сопоставимыхценах), чем за I полугодие 1999 года. Активность предпринимателей пооказанию бытовых услуг населению продолжает возрастать. В I полугодии2000 года объем реализованных предпринимателями услуг увеличилсяпротив уровня прошлого года в 1,5 раза.
В текущем году опережающими темпами по сравнению с прошлым годомразвиваются услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовойрадиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; ремонту ипошиву швейных, меховых и кожаных изделий; парикмахерских; ремонту ипошиву обуви; прокату; услуги бань; транспортно-экспедиторские услуги;ритуальные и прочие виды бытовых услуг.
Первые результаты говорят о необходимости продолжения начатойработы по восстановлению и развитию сферы бытового обслуживаниянаселения в области. С этой целью комитетом экономики областнойадминистрации совместно с экономическими службами органов местногосамоуправления разработана "Программа стабилизации и повышения уровнябытового обслуживания населения области в 2001 - 2005 гг."
РАЗДЕЛ II.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 - 2005 ГГ.
Настоящая "Программа стабилизации и повышения уровня бытовогообслуживания населения области в 2001 - 2005 гг." являетсяпродолжением большой работы по восстановлению сети и созданиюпроизводства новых видов бытовых услуг, дальнейшей поддержкепредприятий сферы услуг. Программа рассчитана на активное участие вреализации намеченных мероприятий, прежде всего, руководителей испециалистов предприятий сферы бытового обслуживания, органовисполнительной власти городов и районов, центров занятости и другихзаинтересованных организаций.
В целях удовлетворения возрастающего спроса населения на бытовыеуслуги предполагается к 2005 году объем реализации бытовых услуг вцелом по области довести до 385,0 млн. рублей, в том числе длясельских жителей - до 35,4 млн. рублей. По сравнению с 2000 годомобъем бытовых услуг возрастет более чем в 2 раза в фактических ценах,с учетом применения сопоставимых цен - почти на 30%. Особоприоритетным направлением останется обслуживание малообеспеченныхграждан и клиентов социальной службы, а также жителей сельскойместности, северных и приравненных к ним территорий.
Потребление бытовых услуг в среднем на одного жителя по областисоставит к 2005 году 400 рублей, что больше, чем в 2000 году в ценахсоответствующих лет - в 2,3 раза и в сопоставимых ценах - на 34%.Причем физическими лицами будет оказываться услуг на одного жителябольше, чем предприятиями сферы услуг. Численность предпринимателей пооказанию бытовых услуг населению возрастет к 2005 году (по оценкеорганов местного самоуправления) на 18% и достигнет 1765 человек.
Существенные изменения произойдут в структуре бытовых услуг.Насыщение потребительского рынка области некачественныминепродовольственными товарами, преимущественно китайскогопроизводства, будет способствовать росту спроса населения на пошившвейных, меховых и кожаных изделий по индивидуальным заказам. Врезультате значительного увеличения в последние годы парка личныхавтомобилей вырастет спрос населения на техническое обслуживание иремонт автомототранспортных средств. Возрастет спрос на ремонт итехническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовыхмашин и приборов, проявление и печатание фотографий на оборудованиитипа "Кодак" и "Фуджи". У высокодоходных групп населения будет растиспрос на строительство и ремонт жилья и других построек, на услугигорничных и нянь, репетиторство на дому и пр.
Учитывая слабую сеть ателье, мастерских, приемных и ремонтныхпунктов (после проведенной в области коммерциализации и приватизациислужбы быта), необходимо направить усилия на восстановление и болеецелевое использование имеющейся сети.
Принимаемые меры во многом способствовали появлению позитивныхтенденций в развитии потребительского рынка бытовых услуг в 2000 г. ЗаI полугодие текущего года населению реализовано услуг бытовогохарактера на 77,1 млн. руб., что на 15,4% больше (в сопоставимыхценах), чем за I полугодие 1999 г. Активность предпринимателей пооказанию бытовых услуг населению продолжает возрастать. В I полугодии2000 г. объем реализованных предпринимателями услуг увеличился противуровня прошлого года в 1,5 раза.
В текущем году опережающими темпами по сравнению с прошлым годомразвиваются услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовогорадиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; ремонту ипошиву швейных, меховых и кожаных изделий; парикмахерским; ремонту ипошиву обуви; прокату; услугам бань; транспортно-экспедиторскимуслугам; ритуальным и прочим видам бытовых услуг.
Первые результаты говорят о необходимости продолжения начатойработы по восстановлению и развитию сферы бытового обслуживаниянаселения в области. С этой целью комитетом экономики областнойадминистрации совместно с экономическими службами органов местногосамоуправления разработана "Программа стабилизации и повышения уровнябытового обслуживания населения области в 2001 - 2005 гг.".
Программа предусматривает к 2005 году довести число ателье(цехов, мастерских) до 502 единиц, число приемных пунктов - до 167единиц, а численность работающих в сфере бытовых услуг - до 3,6 тыс.человек, что будет соответствовать достигнутому уровню 1996 года.
В предстоящие годы для стабилизации финансово-хозяйственнойдеятельности предприятий бытового обслуживания населения, успешного ихразвития, увеличения объемов и расширения видов оказываемых услуг,пополнения оборотных средств, восстановления сети предприятий, помощичастному предпринимательству необходимы благоприятные экономические,финансовые и налоговые условия, поддержка из бюджетов всех уровней. Вэтих целях разработан План проведения организационных, экономических ифинансовых мероприятий, направленных на развитие бытового обслуживаниянаселения области, вошедший в настоящую Программу.
Планом мероприятий на 2001 - 2005 гг. предусмотрено, например,восстановление Дома быта в селе Красноярово Мазановского района,комплексных приемных пунктов в селах Усть-Нюкжа, Усть-Уркима,Первомайское Тындинского района, в селе Максимовка Октябрьскогорайона, в селах Новопетровка и Сергеевка Благовещенского района, вселе Сапроново Мазановского района, в селах Великокнязевка и ЛохвицыБелогорского района и многих других.
В городе Зея планируется возобновить работу химчистки, в районномцентре Новокиевский Увал Мазановского района открыть участокизготовления строительных материалов для ремонта и строительства жильядля населения, в городе Свободном - парикмахерскую, ателье по пошивуодежды, мастерскую по ремонту обуви, в Архаринском районе - цех поремонту мебели и т.д.
Программой намечено создание муниципальных предприятий бытовогообслуживания населения в городе Зея в 2001 году и в селе ПоярковоМихайловского района в 2005 году. На протяжении всего предстоящегопериода предусмотрена поддержка частных предпринимателей по оказаниюбытовых услуг населению.
Предприятия областного центра: ГОИ "Прогресс", МП "Объектив",учебный центр Дома красоты "Гармония", Дом быта ОАО "Элегант" и МП"Ритуальные услуги" - продолжат работу, направленную на восстановлениеи развитие бытового обслуживания в районах области. Для этогопотребуются дополнительные финансовые средства, которые будутнаправлены на подготовку и повышение профессионального уровняспециалистов сельской службы быта (на базе городских предприятий);обеспечение сельских предприятий технической и нормативнойдокументацией; оказание помощи в обеспечении сырьем и материалами,ввозимыми из-за пределов области; предоставление ритуальных услугжителям сельской местности, на территории которой отсутствуютритуальная и санитарная службы.
За пять лет предприятиям и предпринимателям, оказывающимсоциально значимые виды бытовых услуг и обслуживающим социальнонезащищенные слои населения, органы местного самоуправления планируютпредоставить льготы по оплате арендуемых помещений на сумму 3,4 млн.рублей. Комитету экономики областной администрации совместно с гор(рай) администрациями необходимо ежегодно готовить и выносить нарассмотрение бюджетной комиссии предложения о предоставлении налоговыхльгот предприятиям, оказывающим ритуальные услуги и не перешедшим науплату единого налога на вмененный доход.
В 2001 - 2005 гг. большое внимание будет уделено вопросамрасширения ассортимента оказываемых и внедрения новых видов бытовыхуслуг почти на всех территориях области, а также замене морально ифизически устаревшего оборудования, не способного работать насовременном сырье и материалах.
Предприятия бытового обслуживания Благовещенска, Белогорска,Тынды, Шимановска, Архаринского, Серышевского, Тындинского,Шимановского и других районов области будут решать вопросы, связанныес переобучением и подготовкой кадров на основе современных требованийи направлений моды.
Пополнение парка автомашин за пять лет на 9 единиц будетспособствовать приближению бытовых услуг к населению отдаленных сел ипоселков области.
В целях консолидации усилий по выполнению намеченных Программоймероприятий необходимо проведение на областном уровне ежегодныхсовещаний по вопросам развития бытового обслуживания населения сучастием представителей органов местного самоуправления, предприятий,организаций и предпринимателей, занятых оказанием бытовых услугнаселению.
Для выполнения намеченных задач потребуются собственные средствапредприятий и предпринимателей в размере 7,2 млн. рублей, кредитыбанков и средства фондов занятости населения - 1,2 млн. рублей, атакже средства областного бюджета - около 9,0 млн. рублей и помощьорганов местного самоуправления - в сумме 13,5 млн. рублей.
1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2001 - 2005 ГГ.|—————————————————————————|——————|—————|——————————————————————————————|| |1999 |2000 |Прогноз || |год |год |—————|—————|—————|—————|——————|| |(факт)|(оце-|2001 |2002 |2003 |2004 |2005 || | |нка) |год |год |год |год |год ||—————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————||1. Объем бытовых услуг | | | | | | | ||населению по всем каналам| | | | | | | ||реализации: | | | | | | | || | | | | | | | ||- в ценах соответствующих|144,5 |172,0|200,0|233,0|275,0|325,0|385,0 ||лет, млн. руб. | | | | | | | || | | | | | | | ||- в ценах 1995 года, |61,3 |61,6 |62,3 |64,2 |67,4 |72,1 |79,3 ||млн. руб. | | | | | | | || | | | | | | | ||- в % к предыдущему году |66,9 |100,4|101,1|103,0|105,0|107,0|110,0 || | | | | | | | ||2. Доля бытовых услуг в |10,3 |10,7 |11,0 |12,3 |13,7 |14,8 |16,4 ||общем объеме реализации | | | | | | | ||платных услуг населению, | | | | | | | ||в % | | | | | | | || | | | | | | | ||3. Из общего объема | | | | | | | ||бытовых услуг населению | | | | | | | ||по всем каналам | | | | | | | ||реализации предоставлено | | | | | | | ||услуг: | | | | | | | || | | | | | | | ||- предприятиями, в |46,8 |51,7 |51,5 |51,3 |51 |50,5 |49,7 ||% | | | | | | | || | | | | | | | ||- физическими лицами |53,2 |48,3 |48,5 |48,7 |49 |49,5 |50,3 ||(предпринимателями без | | | | | | | ||образования юридического | | | | | | | ||лица), в % | | | | | | | || | | | | | | | ||4. Из общего объема |10,0 |13,1 |16,4 |19,6 |24,5 |29,6 |35,4 ||бытовых услуг населению | | | | | | | ||по всем каналам | | | | | | | ||реализации: | | | | | | | || | | | | | | | ||- оказано жителям | | | | | | | ||сельской местности, | | | | | | | ||млн. руб. | | | | | | | || | | | | | | | ||5. Доля услуг, оказанных |6,9 |7,6 |8,2 |8,4 |8,9 |9,1 |9,2 ||населению сельской | | | | | | | ||местности, в общем объеме| | | | | | | ||бытовых услуг, % | | | | | | | || | | | | | | | ||6. Объем реализации | | | | | | | ||бытовых услуг в расчете | | | | | | | ||на одного жителя (в ценах| | | | | | | ||соответствующих лет), | | | | | | | ||рублей: | | | | | | | || | | | | | | | ||- в среднем по области |143,0 |171,0|201,5|236,3|280,8|334,1|400,0 || | | | | | | | ||- в сельской местности |28,78 |38,17|47,93|57,68|72,66|88,44|106,63|| | | | | | | | ||7. Число ателье, |473 |478 |480 |485 |490 |495 |502 ||мастерских, единиц | | | | | | | || | | | | | | | ||8. Число приемных |146 |150 |152 |160 |162 |164 |167 ||пунктов, единиц | | | | | | | || | | | | | | | ||9. Численность работающих|3400 |3450 |3470 |3490 |3520 |3550 |3600 ||в сфере бытовых услуг | | | | | | | ||населению, чел. | | | | | | | || | | | | | | | ||10. Из общей численности:| | | | | | | || | | | | | | | ||- число физических лиц |1428 |1492 |1563 |1617 |1669 |1708 |1765 ||(предпринимателей), | | | | | | | ||занятых оказанием бытовых| | | | | | | ||услуг, чел. | | | | | | | ||—————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ,
ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО ВИДАМ УСЛУГ)
(млн.рублей)|——————————————————————|——————|—————|—————————————————————————————||Виды бытовых услуг |1999 |2000 |Прогноз || |год |год |—————|—————|—————|—————|—————|| |(факт)|(оце-|2001 |2002 |2003 |2004 |2005 || | |нка) |год |год |год |год |год ||——————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————||Бытовые услуги - |144,5 |172,0|200,0|233,0|275,0|325,0|385,0||всего | | | | | | | ||в том числе: | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт, окраска и |4,4 |4,6 |5,6 |6,7 |8,2 |10,1 |12,3 ||пошив обуви | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт и пошив |53,7 |60,4 |72,0 |84,8 |102,3|121,9|146,3||швейных, меховых и | | | | | | | ||кожаных изделий, | | | | | | | ||головных уборов и | | | | | | | ||изделий текстильной | | | | | | | ||галантереи, ремонт, | | | | | | | ||пошив и вязание | | | | | | | ||трикотажных изделий | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт и техническое|11,4 |24,1 |28,0 |33,1 |39,9 |47,1 |57,0 ||обслуживание бытовой | | | | | | | ||радиоэлектронной | | | | | | | ||аппаратуры, бытовых | | | | | | | ||машин и приборов, | | | | | | | ||ремонт и изготовление | | | | | | | ||металлоизделий | | | | | | | || | | | | | | | ||- техническое |5,5 |10,8 |12,0 |14,2 |17,1 |20,5 |25,0 ||обслуживание и ремонт | | | | | | | ||автомототранспортных | | | | | | | ||средств | | | | | | | || | | | | | | | ||- изготовление и |1,6 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 |0,6 |0,4 ||ремонт мебели | | | | | | | || | | | | | | | ||- химическая чистка и |0,6 |0,7 |0,8 |1,2 |1,4 |2,0 |2,7 ||крашение | | | | | | | || | | | | | | | ||- услуги прачечных |1,6 |2,2 |2,6 |2,8 |3,3 |3,2 |3,1 || | | | | | | | ||- ремонт и |19,3 |10,3 |13,0 |15,6 |18,4 |22,4 |27,0 ||строительство жилья и | | | | | | | ||других построек | | | | | | | || | | | | | | | ||- фотографии и |4,4 |4,5 |5,4 |7,0 |8,5 |9,7 |11,9 ||фотокинолаборатории | | | | | | | || | | | | | | | ||- бани и душевые |6,8 |8,1 |9,6 |10,5 |12,7 |15,0 |18,1 || | | | | | | | ||- парикмахерские |5,0 |6,0 |7,2 |8,6 |10,2 |12,7 |15,4 || | | | | | | | ||- предприятия по |0,3 |0,3 |0,4 |0,5 |0,5 |0,3 |0,4 ||прокату | | | | | | | || | | | | | | | ||- транспортно - |13,3 |18,1 |20,4 |22,6 |26,1 |29,6 |32,7 ||экспедиторские | | | | | | | || | | | | | | | ||- ритуальные услуги |8,9 |12,1 |14,0 |16,5 |20,1 |24,1 |28,9 || | | | | | | | ||- прочие виды услуг |7,7 |9,3 |8,4 |8,2 |5,5 |5,8 |3,8 ||——————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
3. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ,
ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в рублях)|——————————————————————|——————|—————|—————————————————————————————||Виды бытовых услуг |1999 |2000 |Прогноз || |год |год |—————|—————|—————|—————|—————|| |(факт)|(оце-|2001 |2002 |2003 |2004 |2005 || | |нка) |год |год |год |год |год ||——————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————||Бытовые услуги - |143,0 |171,0|201,5|236,3|280,8|334,1|400,0||всего | | | | | | | ||в том числе: | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт, окраска и |4,3 |4,6 |5,6 |6,8 |8,4 |10,4 |12,7 ||пошив обуви | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт и пошив |53,1 |60,0 |72,6 |86,0 |104,4|125,3|151,4||швейных, меховых и | | | | | | | ||кожаных изделий, | | | | | | | ||головных уборов и | | | | | | | ||изделий текстильной | | | | | | | ||галантереи, ремонт, | | | | | | | ||пошив и вязание | | | | | | | ||трикотажных изделий | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт и техническое|11,3 |24,0 |28,2 |33,6 |40,7 |48,4 |59,0 ||обслуживание бытовой | | | | | | | ||радиоэлектронной | | | | | | | ||аппаратуры, бытовых | | | | | | | ||машин и приборов, | | | | | | | ||ремонт и изготовление | | | | | | | ||металлоизделий | | | | | | | || | | | | | | | ||- техническое |5,4 |10,7 |12,1 |14,4 |17,4 |21,1 |25,9 ||обслуживание и ремонт | | | | | | | ||автомототранспортных | | | | | | | ||средств | | | | | | | || | | | | | | | ||- изготовление и |1,5 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 |0,6 |0,4 ||ремонт мебели | | | | | | | || | | | | | | | ||- химическая чистка и |0,6 |0,7 |0,8 |1,2 |1,4 |2,1 |2,8 ||крашение | | | | | | | || | | | | | | | ||- услуги прачечных |1,6 |2,2 |2,6 |2,8 |3,4 |3,3 |3,2 || | | | | | | | ||- ремонт и |19,1 |10,2 |13,1 |15,8 |18,8 |23,0 |28,0 ||строительство жилья и | | | | | | | ||других построек | | | | | | | || | | | | | | | ||- фотографии и |4,4 |4,5 |5,4 |7,1 |8,7 |10,0 |12,3 ||фотокинолаборатории | | | | | | | || | | | | | | | ||- бани и душевые |6,8 |8,1 |9,7 |10,6 |13,0 |15,4 |18,7 || | | | | | | | ||- парикмахерские |5,0 |6,0 |7,3 |8,7 |10,4 |13,1 |15,9 || | | | | | | | ||- предприятия по |0,3 |0,3 |0,4 |0,5 |0,5 |0,3 |0,4 ||прокату | | | | | | | || | | | | | | | ||- транспортно - |13,2 |18,0 |20,5 |22,9 |26,6 |30,4 |33,8 ||экспедиторские | | | | | | | || | | | | | | | ||- ритуальные |8,8 |12,0 |14,1 |16,7 |20,5 |24,8 |29,9 || | | | | | | | ||- прочие виды услуг |7,6 |9,2 |8,5 |8,3 |5,6 |6,0 |3,9 ||——————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
4. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ
НАСЕЛЕНИЮ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в процентах)|——————————————————————|——————|—————|————————————————————————————||Виды бытовых услуг |1999 |2000 |Прогноз || |год |год |—————|—————|—————|—————|————|| |(факт)|(оце-|2001 |2002 |2003 |2004 |2005|| | |нка) |год |год |год |год |год ||——————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|————||Бытовые услуги - |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 ||всего | | | | | | | ||в том числе: | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт, окраска и |3,0 |2,7 |2,8 |2,9 |3,0 |3,1 |3,2 ||пошив обуви | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт и пошив |37,2 |35,1 |36,0 |36,4 |37,2 |37,5 |38,0||швейных, меховых и | | | | | | | ||кожаных изделий, | | | | | | | ||головных уборов и | | | | | | | ||изделий текстильной | | | | | | | ||галантереи, ремонт, | | | | | | | ||пошив и вязание | | | | | | | ||трикотажных изделий | | | | | | | || | | | | | | | ||- ремонт и техническое|7,9 |14,0 |14,0 |14,2 |14,5 |14,5 |14,8||обслуживание бытовой | | | | | | | ||радиоэлектронной | | | | | | | ||аппаратуры, бытовых | | | | | | | ||машин и приборов, | | | | | | | ||ремонт и изготовление | | | | | | | ||металлоизделий | | | | | | | || | | | | | | | ||- техническое |3,8 |6,3 |6,0 |6,1 |6,2 |6,3 |6,5 ||обслуживание и ремонт | | | | | | | ||автомототранспортных | | | | | | | ||средств | | | | | | | || | | | | | | | ||- изготовление и |1,1 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,2 |0,1 ||ремонт мебели | | | | | | | || | | | | | | | ||- химическая чистка и |0,4 |0,4 |0,4 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 ||крашение | | | | | | | || | | | | | | | ||- услуги прачечных |1,1 |1,3 |1,3 |1,2 |1,2 |1,0 |0,8 || | | | | | | | ||- ремонт и |13,3 |6,0 |6,5 |6,7 |6,7 |6,9 |7,0 ||строительство жилья и | | | | | | | ||других построек | | | | | | | || | | | | | | | ||- фотографии и |3,1 |2,6 |2,7 |3,0 |3,1 |3,0 |3,1 ||фотокинолаборатории | | | | | | | || | | | | | | | ||- бани и душевые |4,7 |4,7 |4,8 |4,5 |4,6 |4,6 |4,7 || | | | | | | | ||- парикмахерские |3,5 |3,5 |3,6 |3,7 |3,7 |3,9 |4,0 || | | | | | | | ||- предприятия по |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,1 |0,1 ||прокату | | | | | | | || | | | | | | | ||- транспортно - |9,2 |10,5 |10,2 |9,7 |9,5 |9,1 |8,5 ||экспедиторские | | | | | | | || | | | | | | | ||- ритуальные |6,2 |7,0 |7,0 |7,1 |7,3 |7,4 |7,5 || | | | | | | | ||- прочие виды услуг |5,3 |5,4 |4,2 |3,5 |2,0 |1,8 |1,0 ||——————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|————|
РАЗДЕЛ III. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ФИНАНСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СТАБИЛИЗАЦИЮ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2001 - 2005 ГГ.
1. БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
(тыс.руб.)|———|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N |Мероприятия (с указанием места |Потребность в бюджетных средствах ||п/п|проведения) |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| | |2001 год |2002 год |2003 год |2004 год |2005 год |всего на || | | | | | | |5 лет || | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| | |обл. |мест. |обл. |мест. |обл. |мест. |обл. |мест. |обл. |мест. |обл. |мест. || | |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. |бюдж. ||———|———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| |г. Благовещенск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Заключение договоров с | |150,0 | |150,0 | |150, | |150,0 | |150,0 | |750,0 || |предприятиями службы быта на | | | | | | | | | | | | || |обслуживание социально | | | | | | | | | | | | || |незащищенных слоев населения | | | | | | | | | | | | || |(муниципальный заказ) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Выделение средств муниципальным| |50,0 | |50,0 | |50,0 | |50,0 | |50,0 | |250,0 || |предприятиям бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания из городского | | | | | | | | | | | | || |внебюджетного фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Выделение средств предприятиям | | | | | | | | | | | | || |города, оказывающим помощь | | | | | | | | | | | | || |предприятиям области: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- МП "Объектив" (на |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |100,0 | || |пополнение оборотных средств) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- ГОИ "Прогресс" (на пополнение|50,0 | |50,0 | |50,0 | |50,0 | |50,0 | |250,0 | || |оборотных средств) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- Дом красоты "Гармония" (на |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |75,0 | || |подготовку и повышение | | | | | | | | | | | | || |профессионального уровня кадров| | | | | | | | | | | | || |для парикмахерских услуг) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- Дом быта ОАО "Элегант" (на |30,0 | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |150,0 | || |подготовку и повышение | | | | | | | | | | | | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров для оказания услуг | | | | | | | | | | | | || |химчистки и пошива швейных | | | | | | | | | | | | || |изделий, приобретение | | | | | | | | | | | | || |технической документации по | | | | | | | | | | | | || |конструированию и | | | | | | | | | | | | || |технологии изготовления | | | | | | | | | | | | || |швейных изделий) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Выделение средств МП |35,0 |850,0 |35,0 |855,0 |35,0 |855, |35,0 |860,0 |35,0 |860,0 |175,0 |4280,0|| |"Ритуальные услуги" | | | | | | | | | | | | || |на содержание кладбищ и | | | | | | | | | | | | || |санитарной службы | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||5. |Оказание поддержки | |350,0 | |350,0 | |350, | |350,0 | |350,0 | |1750,0|| |предприятиям бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания населения в | | | | | | | | | | | | || |виде предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||6. |Предоставление льгот по |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |250,0 |250,0 || |налогу на имущество МП | | | | | | | | | | | | || |"Ритуальные услуги" | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |200,0 |1450,0|200,0 |1455,0|200,0 |1455,0|200,0 |1460,0|200,0 |1460,0|1000,0|7280,0|| | | | | | | | | | | | | | || |г. Белогорск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Предоставление льготных | |100,0 | |100,0 | |100,0 | |100,0 | |100,0 | |500,0 || |кредитов предприятиям | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения, оказывающим | | | | | | | | | | | | || |социально значимые виды | | | | | | | | | | | | || |услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |100,0 | |100,0 | |100,0 | |100,0 | |100,0 | |500,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Зея | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Открытие приемных пунктов по |20,0 | |30,0 | | | | | | | |50,0 | || |оказанию бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || |населению в селах Ивановка, | | | | | | | | | | | | || |Овсянка, Умлекан | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Банно-прачечный комбинат | |30,0 | |30,0 | | | | | | | |60,0 || |(приобретение стиральных | | | | | | | | | | | | || |машин) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Стимулирование индивидуальной | |25,0 | |25,0 | | | | | | | |50,0 || |трудовой деятельности по | | | | | | | | | | | | || |оказанию бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || |населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Создание муниципального |70,0 |40,0 | |30,0 | |20,0 | | | | |70,0 |90,0 || |предприятия бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания населения (на | | | | | | | | | | | | || |базе ДМУП "Элегант" и | | | | | | | | | | | | || |МУП "Зея-ТВ") | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||5. |Возобновление работы |30,0 |50,0 | |30,0 | | | | | | |30,0 |80,0 || |химчистки | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |120,0 |145,0 |30,0 |115,0 | |20,0 | | | | |150,0 |280,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Райчихинск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Муниципальное предприятие | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения (МП БОН): | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление комплексных |5,0 | | | | | | | | | |5,0 | || |приемных пунктов (КПП) и | | | | | | | | | | | | || |внедрение новых видов | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |10,0 | |10,0 | |5,0 | | | | | |25,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |30,0 | |15,0 | |10,0 | |10,0 | |5,0 | |70,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |ЗАО "Силуэт": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление | | | | |50,0 | | | | | |50,0 | || |швейного ателье в п. Прогресс | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- организация выездного |24,0 | |24,0 | |24,0 | |24,0 | |24,0 | |120,0 | || |обслуживания сельского | | | | | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- капитальный ремонт |80,0 | | | | | | | | | |80,0 | || |помещения ателье в | | | | | | | | | | | | || |г. Райчихинске | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |"Рембыттехника" (ЧП | | | | | | | | | | | | || |Маховский) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |50,0 | |30,0 | |30,0 | |25,0 | |25,0 | |160,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение | | |100,0 | | | | | | | |100,0 | || |автотранспорта для | | | | | | | | | | | | || |выездного обслуживания | | | | | | | | | | | | || |жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Оказание поддержки | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |75,0 || |предприятиям и | | | | | | | | | | | | || |предпринимателям, | | | | | | | | | | | | || |оказывающим социально | | | | | | | | | | | | || |значимые виды бытовых | | | | | | | | | | | | || |услуг, в виде | | | | | | | | | | | | || |предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |аренде | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |199,0 |15,0 |179,0 |15,0 |119,0 |15,0 |59,0 |15,0 |54,0 |15,0 |610,0 |75,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Свободный | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Предоставление льготных | |50,0 | |55,0 | |60,0 | |60,0 | |65,0 | |290,0 || |кредитов предприятиям | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения, оказывающим | | | | | | | | | | | | || |социально значимые | | | | | | | | | | | | || |виды услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Оказание поддержки | |20,0 | |20,0 | |25,0 | |25,0 | |30,0 | |120,0 || |предприятиям БОН в | | | | | | | | | | | | || |виде предоставления льгот | | | | | | | | | | | | || |по арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Содержание социально | |20,0 | |21,0 | |22,0 | |23,0 | |24,0 | |110,0 || |значимых объектов | | | | | | | | | | | | || |ЖКХ в части оказания бытовых | | | | | | | | | | | | || |услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |90,0 | |96,0 | |107,0 | |108,0 | |119,0 | |520,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Тында | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Оказание поддержки | | | | | | | | | | | | || |предприятиям БОН в | | | | | | | | | | | | || |виде предоставления льгот | | | | | | | | | | | | || |в размере 50%: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- от арендной платы за | |72,0 | |72,0 | |72,0 | |72,0 | |72,0 | |360,0 || |пользование муниципальным | | | | | | | | | | | | || |имуществом | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- от платы за пользование | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |5,0 || |земельным участком | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |73,0 | |73,0 | |73,0 | |73,0 | |73,0 | |365,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Шимановск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Восстановление приемных |15,0 | |20,0 | |25,0 | |30,0 | |35,0 | |125,0 | || |пунктов (ПП) и открытие | | | | | | | | | | | | || |новых ателье, внедрение | | | | | | | | | | | | || |новых видов бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Приобретение оборудования |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |100,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || |предприятиями по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг и | | | | | | | | | | | | || |предпринимателями | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Пополнение оборотных |30,0 | |40,0 | |50,0 | |60,0 | |70,0 | |250,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Оформление муниципальных | |75,0 | |75,0 | |75,0 | |75,0 | |75,0 | |375,0 || |заказов на бытовое | | | | | | | | | | | | || |обслуживание бюджетных | | | | | | | | | | | | || |учреждений (по их заявкам | | | | | | | | | | | | || |в пределах заявленных сумм) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||5. |Оказание поддержки | |35,0 | |35,0 | |35,0 | |35,0 | |35,0 | |175,0 || |структурным подразделениям | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения в виде | | | | | | | | | | | | || |предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||6. |Расширение ассортимента |40,0 | |40,0 | |40,0 | |40,0 | |40,0 | |200,0 | || |ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | || |населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |105,0 |110,0 |120,0 |110,0 |135,0 |110,0 |150,0 |110,0 |165,0 |110,0 |675,0 |550,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Архаринский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Муниципальное предприятие | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения (МП БОН): | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |100,0 |120,0 |100,0 |120,0 |100,0 |120,0 |100,0 |120,0 |100,0 |120,0 |500,0 |600,0 || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие КПП в селах | |5,0 | |8,0 | |- | |10,0 | |- | |23,0 || |Отважное, Новодомикан, | | | | | | | | | | | | || |Грибовка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |100,0 |125,0 |100,0 |128,0 |100,0 |120,0 |100,0 |130,0 |100,0 |120,0 |500,0 |623,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Белогорский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Муниципальное унитарное | | | | | | | | | | | | || |предприятие (МУП) | | | | | | | | | | | | || |"Услуги": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление и ремонт | |20,0 | |20,0 | | | | | | | |40,0 || |КПП в селах Лохвицы и | | | | | | | | | | | | || |Великокнязевка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов | |35,0 | | | | | |10,0 | |10,0 | |55,0 || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение швейного | | |30,0 | |20,0 | |20,0 | |30,0 | |100,0 | || |оборудования | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- ремонт и приобретение |20,0 |20,0 |15,0 |15,0 |15,0 |15,0 | | | | |50,0 |50,0 || |прокатного фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |110,0 | | | | | | | | | |110,0 | || |автотранспорта для | | | | | | | | | | | | || |выездного обслуживания | | | | | | | | | | | | || |жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание поддержки в | |2,0 | |2,0 | |2,0 | |- | |- | |6,0 || |виде предоставления | | | | | | | | | | | | || |льгот по аренде | | | | | | | | | | | | || |занимаемых помещений | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание поддержки в | |3,0 | |3,0 | |4,0 | |4,0 | |5,0 | |19,0 || |виде предоставления | | | | | | | | | | | | || |льгот по уплате местных | | | | | | | | | | | | || |налогов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |130,0 |80,0 |45,0 |40,0 |35,0 |21,0 |20,0 |14,0 |30,0 |15,0 |260,0 |170,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Благовещенский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Пополнение оборотных |15,0 |5,0 | | |8,0 |2,0 |8,0 |2,0 |15,0 |5,0 |46,0 |14,0 || |средств (Дом быта | | | | | | | | | | | | || |с. Волково, | | | | | | | | | | | | || |парикмахерская с. Марково, | | | | | | | | | | | | || |ЧП "Воронкова" | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Открытие КПП в селах | | |40,0 |10,0 | | |40,0 |10,0 | | |80,0 |20,0 || |Новопетровка и Сергеевка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |15,0 |5,0 |40,0 |10,0 |8,0 |2,0 |48,0 |12,0 |15,0 |5,0 |126,0 |34,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Бурейский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Шарм": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- организация выездного |30,0 |10,0 |30,0 |10,0 |30,0 | |30,0 | |30,0 | |150,0 |20,0 || |обслуживания сельского | | | | | | | | | | | | || |населения, приобретение | | | | | | | | | | | | || |оборудования для | | | | | | | | | | | | || |оказания бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание поддержки в | |15,0 | |17,0 | |20,0 | |23,0 | |25,0 | |100,0 || |виде предоставления | | | | | | | | | | | | || |льгот по аренде | | | | | | | | | | | | || |занимаемых помещений | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |30,0 |25,0 |30,0 |27, |30,0 |20,0 |30,0 |23,0 |30,0 |25,0 |150,0 |120,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Завитинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Ассоль": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие КПП в селах |50,0 | |50,0 | |50,0 | |50,0 | |40,0 | |240,0 | || |района | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- заключение договоров | | | |8,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |38,0 || |на обслуживание | | | | | | | | | | | | || |социально незащищенных | | | | | | | | | | | | || |слоев населения | | | | | | | | | | | | || |(муниципальный заказ) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- привлечение заемных | | | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |80,0 || |средств на развитие | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |под поручительство | | | | | | | | | | | | || |местного бюджета | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |120,0 | | | | | | | | | |120,0 | || |автотранспорта для | | | | | | | | | | | | || |выездного | | | | | | | | | | | | || |обслуживания жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Стимулирование |40,0 | |50,0 | |50,0 | |50,0 | |40,0 | |230,0 | || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Оказание поддержки | |4,0 | |4,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |23,0 || |предприятиям бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания населения в | | | | | | | | | | | | || |виде предоставления льгот | | | | | | | | | | | | || |по арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |210,0 |4,0 |100,0 |32,0 |100,0 |35,0 |100,0 |35,0 |80,0 |35,0 |590,0 |141,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Зейский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МП БОН "Заря": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление приемных |15,0 | |15,5 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |75,5 | || |пунктов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов |15,0 | |16,5 | |18,0 | |19,0 | |21,0 | |89,5 | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |12,0 | |12,0 | |12,0 | |12,0 | |12,0 | |60,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение автотранспорта |130,0 | | | | | | | | | |130,0 | || |для выездного обслуживания | | | | | | | | | | | | || |жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |9,0 | |9,0 | |9,0 | |9,0 | |9,0 | |45,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание поддержки в виде | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |20,0 || |освобождения от арендной | | | | | | | | | | | | || |платы за занимаемые помещения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |ООО "Рембыттехника": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |75,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |40,0 | |40,0 | |40,0 | |40,0 | |40,0 | |200,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение | | | | |130,0 | | | | | |130,0 | || |автотранспорта для | | | | | | | | | | | | || |выездного обслуживания | | | | | | | | | | | | || |жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |236,0 |4,0 |108,0 |4,0 |239,0 |4,0 |110,0 |4,0 |112,0 |4,0 |805,0 |20,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Ивановский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Дом быта "Элегант", | | | | | | | | | | | | || |ЧП "Громов": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |30,0 | | | |50,0 | |50,0 | | | |130,0 | || |оборудования и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление ранее |50,0 | |30,0 | |30,0 | |20,0 | |10,0 | |140,0 | || |действовавшей сети | | | | | | | | | | | | || |предприятий, включая | | | | | | | | | | | | || |химчистку | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- предоставление льгот | |100,0 | |70,0 | |90,0 | |70,0 | |90,0 | |420,0 || |по аренде занимаемых | | | | | | | | | | | | || |помещений | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |10,0 | | | |25,0 | |20,0 | |10,0 | |65,0 | || |прокатного фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |28,0 | |20,0 |30,0 |20,0 |30,0 |20,0 |30,0 |20,0 |30,0 |108,0 |120,0 || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- стимулирование | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |15,0 || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |5,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |25,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение | | |130,0 | | | | | | | |130,0 | || |автотранспорта для выездного | | | | | | | | | | | | || |обслуживания жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |123,0 |103,0 |185,0 |103,0 |130,0 |123,0 |115,0 |103,0 |45,0 |123,0 |598,0 |555,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Константиновский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Стимулирование |50,0 | |30,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |125,0 | || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению в | | | | | | | | | | | | || |части пополнения оборотных | | | | | | | | | | | | || |средств (ЧП "Мечта", | | | | | | | | | | | | || |ЧП Кошкина, ЧП Юданов, | | | | | | | | | | | | || |ЧП Туманов) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Предоставление | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |25,0 || |беспроцентного кредита на | | | | | | | | | | | | || |развитие бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || |цеху по ремонту | | | | | | | | | | | | || |телерадиоаппаратуры при | | | | | | | | | | | | || |УКК | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |50,0 |5,0 |30,0 |5,0 |15,0 |5,0 |15,0 |5,0 |15,0 |5,0 |125,0 |25,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Магдагачинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МУП "Бытовые услуги": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |30,0 | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |150,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |30,0 | |150,0 || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Ушумунский Дом бытовых | | | | | | | | | | | | || |услуг: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |50,0 |50,0 || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |МП "Ритм": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |50,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |50,0 || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |250,0 |250,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Мазановский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ЗАО "Фирма "Алькор": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление Дома |15,0 |15,0 |10,0 |20,0 | | | | | | |25,0 |35,0 || |быта в с. Красноярово | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление КПП | |15,0 | |15,0 | | | | | | | |30,0 || |в с. Сапроново | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие мастерской по | | | | |25,0 | | |25,0 | | |25,0 |25,0 || |ремонту часов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие фотографии | |25,0 |50,0 | | | | | | | |50,0 |25,0 || |в с. Н.-Увал | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие участка по | | | | | | |30,0 | |20,0 | |50,0 | || |ремонту мебели, ремонту | | | | | | | | | | | | || |и строительству жилья, | | | | | | | | | | | | || |других построек | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение прокатного | | | | | | |50,0 | | |50,0 |50,0 |50,0 || |фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- замена устаревшего |45,0 |35,0 | |30,0 |45,0 |35,0 | | | | |90,0 |100,0 || |оборудования | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение автомобиля | |60,0 | | | | | | | | |60,0 | || |для оказания транспортных | | | | | | | | | | | | || |услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |20,0 |35,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | | |20,0 |95,0 || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |50,0 || |абонементного обслуживания | | | | | | | | | | | | || |участников ВОВ и других | | | | | | | | | | | | || |категорий лиц по | | | | | | | | | | | | || |списку отдела социальной | | | | | | | | | | | | || |защиты населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |80,0 |195,0 |60,0 |95,0 |70,0 |65,0 |80,0 |55,0 |20,0 |60,0 |310,0 |470,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Михайловский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Создание муниципального | | | | | | | | |160,0 |40,0 |160,0 |40,0 || |предприятия бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Стимулирование |50,0 | |50,0 | |30,0 | |30,0 | | | |160,0 | || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Оказание поддержки | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |20,0 || |структурным подразделениям | | | | | | | | | | | | || |сферы бытовых услуг в виде | | | | | | | | | | | | || |предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |аренде занимаемых помещений | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |50,0 |4,0 |50,0 |4,0 |30,0 |4,0 |30,0 |4,0 |160,0 |44,0 |320,0 |60,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Октябрьский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Атлант": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |8,0 | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |4,0 | |30,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие КПП в |10,0 | |8,0 | |8,0 | |8,0 | |6,0 | |40,0 | || |с. Максимовка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |ООО "Лаванда": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие КПП, внедрение |50,0 | |30,0 | |30,0 | |20,0 | |20,0 | |150,0 | || |новых видов бытовых | | | | | | | | | | | | || |услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Предоставление | | | | | |50,0 | |55,0 | |60,0 | |165,0 || |беспроцентной ссуды | | | | | | | | | | | | || |предприятиям, оказывающим | | | | | | | | | | | | || |социально значимые виды | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Стимулирование |52,0 | |52,0 | |28,0 | |14,0 | |12,0 | |158,0 | || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |120,0 | |96,0 | |72,0 |50,0 |48,0 |55,0 |42,0 |60,0 |378,0 |165,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Ромненский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Стимулирование |50,0 | |80,0 | |70,0 | |65,0 | |60,0 | |325,0 | || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Оказание поддержки | |5,5 | |5,5 | |5,5 | |5,5 | |5,5 | |27,5 || |структурным подразделениям | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения в виде | | | | | | | | | | | | || |предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Оформление муниципального | |0,5 | |0,5 | |0,5 | |0,5 | |0,5 | |2,5 || |заказа на обслуживание | | | | | | | | | | | | || |социально незащищенных слоев | | | | | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |50,0 |6,0 |80,0 |6,0 |70,0 |6,0 |65,0 |6,0 |60,0 |6,0 |325,0 |30,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Свободненский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Стимулирование |40,0 |10,0 |30,0 |20,0 |40,0 |20,0 |50,0 |20,0 |40,0 |20,0 |200,0 |90,0 || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |40,0 |10,0 |30,0 |20,0 |40,0 |20,0 |50,0 |20,0 |40,0 |20,0 |200,0 |90,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Селемджинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Оказание поддержки | |5,0 | |6,0 | |9,0 | |10,0 | |10,0 | |40,0 || |структурным подразделениям | | | | | | | | | | | | || |бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | || |населения в виде | | | | | | | | | | | | || |предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |арендной плате за занимаемые | | | | | | | | | | | | || |помещения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Стимулирование |30,0 | |34,0 |10,0 |36,0 |15,0 |40,0 |15,0 |40,0 |18,0 |180,0 |58,0 || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |30,0 |5,0 |34,0 |16,0 |36,0 |24,0 |40,0 |25,0 |40,0 |28,0 |180,0 |98,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Серышевский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МУП "Надежда": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание помощи | |10,0 | |10,0 | |9,0 | |9,0 | |10,0 | |48,0 || |предприятию в виде | | | | | | | | | | | | || |предоставления льгот по | | | | | | | | | | | | || |арендной плате за | | | | | | | | | | | | || |занимаемые помещения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие косметического | | |35,0 | | | | | | | |35,0 | || |салона | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов | | | | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |45,0 | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- предоставление | | | | | | | |25,0 | |25,0 | |50,0 || |беспроцентной ссуды | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |14,0 | |3,0 | |6,0 | | | | | |23,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |14,0 |10,0 |38,0 |10,0 |21,0 |9,0 |15,0 |34,0 |15,0 |35,0 |103,0 |98,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Сковородинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МУП "Бытовик": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |15,0 |5,0 |15,0 |5,0 |15,0 |5,0 |15,0 |5,0 |15,0 |5,0 |75,0 |25,0 || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- стимулирование |3,0 |2,0 |3,0 |2,0 |3,0 |2,0 |3,0 |2,0 |3,0 |2,0 |15,0 |10,0 || |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание помощи предприятию | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |15,0 || |в виде освобождения от | | | | | | | | | | | | || |арендной платы за занимаемые | | | | | | | | | | | | || |помещения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- предоставление | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |100,0 || |беспроцентной ссуды | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |18,0 |30,0 |18,0 |30,0 |18,0 |30,0 |18,0 |30,0 |18,0 |30,0 |90,0 |150,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Тамбовский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МП "Бытовик": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |120,0 | | | | | | | | | |120,0 | || |автотранспорта для | | | | | | | | | | | | || |выездного обслуживания | | | | | | | | | | | | || |жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |28,0 | |32,0 | |36,0 | |40,0 | |44,0 | |180,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- ремонт котельной, | |10,0 | |10,0 | |15,0 | |20,0 | | | |55,0 || |отапливающей Дом быта в | | | | | | | | | | | | || |селе Тамбовка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оформление муниципального | |10,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |20,0 | |75,0 || |заказа на обслуживание | | | | | | | | | | | | || |социально незащищенных слоев | | | | | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- капитальный ремонт кровли | |50,0 | | | | | | | | | |50,0 || |здания Дома быта в селе | | | | | | | | | | | | || |Тамбовка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |148,0 |70,0 |32,0 |25,0 |36,0 |30,0 |40,0 |35,0 |44,0 |20,0 |300,0 |180,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Тындинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МП "Сэнд": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление КПП в селах |70,0 | |70,0 | |70,0 | | | | | |210,0 | || |Усть-Нюкжа, Усть-Уркима, | | | | | | | | | | | | || |Первомайское | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |50,0 |82,0 | |90,0 | |90,0 |50,0 |100,0 | |100,0 |100,0 |462,0 || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |50,0 | |50,0 | |50,0 | |25,0 | |25,0 | |200,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |50,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- оказание поддержки в | |15,0 | |18,0 | |20,0 | |22,0 | |24,0 | |99,0 || |виде предоставления | | | | | | | | | | | | || |льгот по арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |180,0 |97,0 |130,0 |108,0 |130,0 |110,0 |85,0 |122,0 |35,0 |124,0 |560,0 |561,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Шимановский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Бытсервис": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление ранее |15,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |55,0 | || |действовавших КПП в | | | | | | | | | | | | || |селах Саскаль, Ураловка, | | | | | | | | | | | | || |Нововоскресеновка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования | | | | | | | | |20,0 | |20,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |20,0 | |100,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение | | | | | | |110,0 | | | |110,0 | || |автотранспорта для выездного | | | | | | | | | | | | || |обслуживания жителей сел | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- освобождение КПП от | |26,0 | |27,0 | |28,0 | |29,0 | |30,0 | |140,0 || |арендной платы | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |35,0 |26,0 |30,0 |27,0 |30,0 |28,0 |140,0 |29,0 |50,0 |30,0 |285,0 |140,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Итого |2333,0|2837,0|1815,0|2704,0|1714,0|2636,0|1608,0|2657,0|1420,0|2716,0|8890,0|13550 ||———|———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
КРЕДИТЫ БАНКОВ, СРЕДСТВА ФОНДОВ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
(тыс.рублей)|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N |Мероприятия (с указанием места|Потребность в дополнительных источниках поступления средств ||п/п|проведения) |———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| | |2001 год |2002 год |2003 год |2004 год |2005 год |всего на 5 лет || | |———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|| | |собств.|др. |собств.|др. |собств.|др. |собств.|др. |собств. |др. |собств.|др. || | |ср-ва |источн.|ср-ва |источн.|ср-ва |источн.|ср-ва |источн.|ср-ва |источ.|ср-ва |источн.||———|——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|| |г. Благовещенск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Проведение мероприятий, | | | | | | | | | | | | || |направленных на внедрение и | | | | | | | | | | | | || |развитие новых видов бытовых | | | | | | | | | | | | || |услуг: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- Дом красоты "Гармония" |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |15,0 | |75,0 | || |(приобретение оборудования, | | | | | | | | | | | | || |инструментов для оказания | | | | | | | | | | | | || |новых видов услуг) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- МП "Объектив" (приобретение |300,0 | | | | | | | | | |300,0 | || |оборудования) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Оказание поддержки | |75,0 | |80,0 | |80,0 | |80,0 | |80,0 | |395,0 || |индивидуальным | | | | | | | | | | | | || |предпринимателям путем | | | | | | | | | | | | || |выделения субсидий центром | | | | | | | | | | | | || |занятости населения под | | | | | | | | | | | | || |создание рабочих мест в сфере | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |315,0 |75,0 |15,0 |80,0 |15,0 |80,0 |15,0 |80,0 |15,0 |80,0 |375,0 |395,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Белогорск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ЧП "Казакова" фирма "Дарина" | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение швейного |10,0 | | | | | | | | | |10,0 | || |оборудования | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |- | |5,0 | |- | |5,0 | |- | |10,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |100,0 | | | |50,0 | | | | | |150,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |МУП "Парикмахерская | | | | | | | | | | | | || |"Глория": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- косметический ремонт |3,5 | | | | | | | | | |3,5 | || |салона | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |7,0 | | | | | | | | | |7,0 | || |инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |3,0 | | | | | | | | | |3,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |МУП "Парикмахерская | | | | | | | | | | | | || |"Локон": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |12,0 | |8,0 | |7,0 | | | | | |27,0 | || |и инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- обучение мастера - | | |5,0 | | | | | | | |5,0 | || |визажиста | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |1,0 | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |5,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |МУШП "Силуэт": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка модельера - |10,0 | | | | | | | | | |10,0 | || |конструктора | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||5. |МУП парикмахерская | | | | | | | | | | | | || |"Элегант": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |8,0 | | | | | | | | | |8,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |154,5 | |19,0 | |58,0 | |6,0 | |1,0 | |238,5 | || | | | | | | | | | | | | | || |г. Зея | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Открытие приемных пунктов |60,0 |20,0 |40,0 |20,0 | |20,0 | |20,0 | | |100,0 |80,0 || |по оказанию бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || |населению в селах Ивановка, | | | | | | | | | | | | || |Овсянка, Умлекан | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Внедрение новых видов |30,0 | |30,0 | |50,0 | |40,0 | | | |150,0 | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Создание муниципального |20,0 | |18,0 | |14,5 | | | | | |52,5 | || |предприятия бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания населения | | | | | | | | | | | | || |(на базе ДМУП "Элегант" | | | | | | | | | | | | || |и МУП "Зея-ТВ") | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Возобновление работы |15,0 | |15,0 | | | | | | | |30,0 | || |химчистки | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |125,0 |20,0 |103,0 |20,0 |64,5 |20,0 |40,0 |20,0 |- |- |332,5 |80,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Райчихинск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МП БОН: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление КПП (в |60,0 | |60,0 | |60,0 | |60,0 | |60,0 | |300,0 | || |пп. Прогресс, Широкий, | | | | | | | | | | | | || |Новорайчихинск, Зельвино), | | | | | | | | | | | | || |внедрение новых видов | | | | | | | | | | | | || |услуг, приобретение | | | | | | | | | | | | || |оборудования и | | | | | | | | | | | | || |инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |ЗАО "Силуэт"; | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие цеха по |11,6 | |11,6 | |11,6 | |11,6 | |11,6 | |58,0 | || |ремонту и пошиву головных | | | | | | | | | | | | || |уборов, привлечение | | | | | | | | | | | | || |оборотных средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- организация приема |1,0 | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |1,0 | |5,0 | || |заказов на дому | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |"Рембыттехника" (ЧП | | | | | | | | | | | | || |Маховский): | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |50,0 | |70,0 | |70,0 | |75,0 | |75,0 | |340,0 | || |оборудования и | | | | | | | | | | | | || |инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- организация выездного |7,0 | |3,0 | | | | | | | |10,0 | || |обслуживания в села | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |129,6 | |145,6 | |142,6 | |147,6 | |147,6 | |713,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |г. Свободный | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Открытие новых предприятий: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- ателье по пошиву одежды |12,0 |8,0 |12,0 |8,0 |6,0 |4,0 |6,0 |4,0 |6,0 |4,0 |42,0 |28,0 || | | | | | | | | | | | | | || |- парикмахерских | | |5,0 | |5,0 | |5,0 | | | |15,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |- мастерских по ремонту | | |6,0 | |7,0 | |7,0 | | | |20,0 | || |обуви | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- прачечной | | | | | | | | |30,0 |20,0 |30,0 |20,0 || |(самообслуживания) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- цеха по ремонту и | | | | |10,0 | |10,0 | | | |20,0 | || |изготовлению мебели | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- организации по ремонту | | | | | | |12,5 | |12,5 | |25 | || |и строительству жилья, | | | | | | | | | | | | || |других построек | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- предприятий по ремонту | | |10,0 | | | | | | | |10,0 | || |сложно-бытовой техники и | | | | | | | | | | | | || |телерадиоаппаратуры | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |12,0 |8,0 |33,0 |8,0 |28,0 |4,0 |40,5 |4,0 |48,5 |24,0 |162,0 |48,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Тында | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Отдел занятости | | | | | | | | | | | | || |населения: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- предоставление субсидий | |7,0 | |3,0 | |7,0 | |7,0 | |3,0 | |27,0 || |под создание рабочих мест | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение | |2,0 | |2,0 | |3,0 | |2,0 | |2,0 | |11,0 || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров службы быта | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |9,0 | |5,0 | |10,0 | |9,0 | |5,0 | |38,0 || | | | | | | | | | | | | | || |г. Шимановск | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Подготовка кадров для | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |30,0 || |вновь открываемых | | | | | | | | | | | | || |предприятий бытового | | | | | | | | | | | | || |обслуживания населения | | | | | | | | | | | | || |(отдел занятости населения) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |30,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Архаринский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МП БОН: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие цеха по ремонту | | |5,0 | |6,0 | |7,0 | |8,0 | |26,0 | || |мебели | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов |3,0 | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |3,0 | |15,0 | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение прокатного |5,0 | | | | | | | | | |5,0 | || |фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |- | |10,0 | |10,0 | |10,0 | |- | |30,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |8,0 | |18,0 | |19,0 | |20,0 | |11,0 | |76,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Белогорский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МУП "Услуги": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление и ремонт | | |8,0 | |6,0 | |6,0 | |6,0 | |26,0 | || |КПП в селах Лохвицы и | | | | | | | | | | | | || |Великокнязевка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов |25,0 | |30,0 | |40,0 | |25,0 | |30,0 | |150,0 | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- ремонт и приобретение |10,0 | |20,0 | |10,0 | |30,0 | |30,0 | |100,0 | || |прокатного фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |35,0 | |58,0 | |56,0 | |61,0 | |66,0 | |276,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Бурейский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Аэлита": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- внедрение новых видов |20,0 | | | | | | | | | |20,0 | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |20,0 | | | | | | | | | |20,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Ивановский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Дом быта "Элегант" | | | | | | | | | | | | || |ЧП Громов: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление ранее |40,0 | |30,0 | |75,0 | |40,0 | |50,0 | |235,0 | || |действовавшей сети | | | | | | | | | | | | || |предприятий, включая | | | | | | | | | | | | || |химчистку | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение прокатного |15,0 | |20,0 | |25,0 | |40,0 | |50, | |150,0 | || |фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение |5,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |5,0 | |25,0 | || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |60,0 | |55,0 | |105,0 | |85,0 | |105,0 | |410,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Завитинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Ассоль": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение оборудования |3,0 | |3,0 | |3,0 | |6,0 | |3,0 | |18,0 | || |и инструментов для оказания | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |3,0 | |3,0 | |3,0 | |6,0 | |3,0 | |18,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Мазановский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ЗАО "Фирма "Алькор": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление Дома быта |10,0 | |10,0 | | | | | | | |20,0 | || |в селе Красноярово | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие фотографии в | | | | |25,0 | | | | | |25,0 | || |с. Н.-Увал | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- открытие участка по | | | | | | | |50,0 | |50,0 | |100,0 || |ремонту мебели, ремонту | | | | | | | | | | | | || |и строительству жилья и | | | | | | | | | | | | || |других построек (ссуда | | | | | | | | | | | | || |банка) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение прокатного | |50,0 | | | | |25,0 | |25,0 |50,0 |50,0 |100,0 || |фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- замена устаревшего | |40,0 |25,0 |30,0 |25,0 |10,0 | | |20,0 | |70,0 |80,0 || |оборудования | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |40,0 |60,0 | | | | | | | | |40,0 |60,0 || |автотранспорта для оказания | | | | | | | | | | | | || |транспортных услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных | |10,0 |30,0 |20,0 |10,0 |20,0 |55,0 |10,0 |55,0 |40,0 |150,0 |100,0 || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |50,0 |160,0 |65,0 |50,0 |60,0 |30,0 |80,0 |60,0 |100,0 |140,0 |355,0 |440,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Октябрьский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Атлант": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |120,0 | |150,0 | |184,0 | |220,0 | |242,0 | |916,0 | || |оборудования, пополнение | | | | | | | | | | | | || |оборотных средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |ООО "Лаванда": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |250,0 | |340,0 | |410,0 | |495,0 | |550,0 | |2045,0 | || |оборудования, пополнение | | | | | | | | | | | | || |оборотных средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Частные предприниматели: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- расширение видов |73,4 | |89,2 | |109,5 | |128,1 | |146,8 | |547,0 | || |бытовых услуг населению, | | | | | | | | | | | | || |привлечение к оказанию | | | | | | | | | | | | || |услуг дополнительных | | | | | | | | | | | | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение | |10,0 | |8,0 | |5,0 | |3,0 | | | |26,0 || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров за счет средств | | | | | | | | | | | | || |отдела занятости | | | | | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |443,4 |10,0 |579,2 |8,0 |703,5 |5,0 |843,1 |3,0 |938,8 | |3508,0 |26,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Ромненский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Частные предприниматели: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- расширение видов |77,0 | |79,0 | |88,0 | |97,0 | |104,0 | |445,0 | || |бытовых услуг населению, | | | | | | | | | | | | || |привлечение к оказанию | | | | | | | | | | | | || |услуг дополнительных средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |77,0 | |79,0 | |88,0 | |97,0 | |104,0 | |445,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Свободненский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Частные предприниматели: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- расширение видов бытовых |30,0 | |115,0 | |50,0 | |70,0 | | | |265,0 | || |услуг населению, привлечение | | | | | | | | | | | | || |к оказанию услуг | | | | | | | | | | | | || |дополнительных средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |30,0 | |115,0 | |50,0 | |70,0 | | | |265,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Селемджинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |Частные предприниматели: | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных | |11,0 | |14,0 | |18,0 | |20,0 | |20,0 | |83,0 || |средств за счет кредитов | | | | | | | | | | | | || |банка | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |11,0 | |14,0 | |18,0 | |20,0 | |20,0 | |83,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Сковородинский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МУП "Бытовик": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- восстановление КПП |3,0 | | | | | | | | | |3,0 | || |в селах района | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |3,0 | | | | | | | | | |3,0 | || | | | | | | | | | | | | | || |Тамбовский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |МП "Бытовик": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- приобретение |4,5 | |7,0 | |3,5 | |5,0 | | | |20,0 | || |оборудования для оказания | | | | | | | | | | | | || |услуг по пошиву и ремонту | | | | | | | | | | | | || |одежды | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка кадров | |5,0 | |10,0 | | | |3,0 | |3,0 | |21,0 || |отделом занятости | | | | | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- пополнение оборотных |7,0 | |8,0 | |9,0 | |10,0 | |11,0 | |45,0 | || |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего |11,5 |5,0 |15,0 |10,0 |12,5 |- |15,0 |3,0 |11,0 |3,0 |65,0 |21,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Шимановский район | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||1. |ООО "Бытсервис": | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |- подготовка и повышение | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |20,0 || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров за счет средств | | | | | | | | | | | | || |отдела занятости населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || |Всего | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |4,0 | |20,0 || | | | | | | | | | | | | | || |Итого |1477,0 |308,0 |1302,8 |205,0 |1405,1 |177,0 |1526,2 |209,0 |1550,9 |282,0 |7262,0 |1181,0 ||———|——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|
РАЗДЕЛ IV
1. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 - 2005 ГГ.
а) в разрезе мероприятий
(тыс.рублей)|———|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————||N |Мероприятия |Годы |На весь ||п/п| |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|срок || | |2001 год |2002 год |2003 год |2004 год |2005 год |(5 лет) || | |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| | |потребность в бюджетных средствах || | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|| | |всего |в т.ч.|всего |в т.ч.|всего |в т.ч.|всего |в т.ч.|всего |в т.ч.|всего |в т.ч.|| | | |обл. | |обл. | |обл. | |обл. | |обл. | |обл. ||———|——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————||1. |Восстановление ранее |929,0 |604,0 |712,0 |509,0 |525,0 |440,0 |476,0 |351,0 |546,0 |446,0 |3188,0 |2350,0|| |действовавших и открытие новых| | | | | | | | | | | | || |ателье, мастерских, КПП, | | | | | | | | | | | | || |внедрение новых видов | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||2. |Приобретение оборудования и |300,0 |230,0 |248,0 |183,0 |303,0 |263,0 |193,0 |188,0 |171,0 |166,0 |1215,0 |1030,0|| |инструментов | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||3. |Приобретение и ремонт |50,0 |30,0 |30,0 |15,0 |55,0 |40,0 |70,0 |70,0 |60,0 |10,0 |265,0 |165,0 || |прокатного фонда | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||4. |Подготовка и повышение |74,0 |74,0 |63,0 |63,0 |66,0 |66,0 |60,0 |60,0 |60,0 |60,0 |323,0 |323,0 || |профессионального уровня | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||5. |Пополнение оборотных |767,0 |515,0 |671,0 |401,0 |690,0 |418,0 |759,0 |477,0 |708,0 |443,0 |3595,0 |2254,0|| |средств | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||6. |Стимулирование |355,0 |315,0 |389,0 |329,0 |312,0 |272,0 |307,0 |267,0 |253,0 |210,0 |1616,0 |1393,0|| |индивидуальной трудовой | | | | | | | | | | | | || |деятельности по оказанию | | | | | | | | | | | | || |бытовых услуг населению | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||7. |Приобретение |540,0 |480,0 |230,0 |230,0 |130,0 |130,0 |110,0 |110,0 | | |1010,0 |950,0 || |автотранспорта для | | | | | | | | | | | | || |предприятий, обслуживающих | | | | | | | | | | | | || |сельское население | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||8. |Выделение средств на |885,0 |35,0 |890,0 |35,0 |890,0 |35,0 |895,0 |35,0 |895,0 |35,0 |4455,0 |175,0 || |содержание кладбищ и | | | | | | | | | | | | || |санитарной службы | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||9. |Муниципальный заказ на |235,5 | |248,5 | |250,5 | |250,5 | |255,5 | |1240,5 | || |обслуживание социально | | | | | | | | | | | | || |незащищенных слоев | | | | | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||10.|Оказание поддержки в |245,0 | |271,0 | |327,0 | |358,0 | |369,0 | |1570,0 | || |виде выделения | | | | | | | | | | | | || |беспроцентных кредитов, | | | | | | | | | | | | || |ссуд и другой помощи | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||11.|Оказание поддержки в |686,5 | |663,5 | |697,5 | |682,5 | |713,5 | |3443,5 | || |виде предоставления | | | | | | | | | | | | || |льгот по арендной плате | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ||12.|Другие льготы |103,0 |50,0 |103,0 |50,0 |104,0 |50,0 |104,0 |50,0 |105,0 |50,0 |519,0 |250,0 || |предприятиям, на которые не | | | | | | | | | | | | || |распространяется действие | | | | | | | | | | | | || |Закона Амурской области "О | | | | | | | | | | | | || |едином налоге на вмененный | | | | | | | | | | | | || |доход для определенных | | | | | | | | | | | | || |видов деятельности" (от | | | | | | | | | | | | || |28 апреля 1999 г. N 150-ОЗ) | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |———————|——————||13.|Ежегодное проведение |март |март |март |март |март |март |март |март |март |март |Х || |совещаний с представителями | | | | | | | | | | | || |органов местного | | | | | | | | | | | || |самоуправления, предприятий | | | | | | | | | | | || |и предпринимателями по | | | | | | | | | | | || |оказанию бытовых услуг | | | | | | | | | | | || |населению | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |———————|——————|| | | | | | | | | | | | | | || |Итого |5170,0|2333,0|4519,0|1815,0|4350,0|1714,0|4265,0|1608,0|4136,0|1420,0|22440,0|8890,0||———|——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|——————|
б) в разрезе городов и районов области
(тыс.рублей)|———|————————————————|—————————————————————————————————|—————————|| | |Годы |Всего || | |————|————|———————|———————|———————|на || | |2001|2002|2003 |2004 |2005 |5 лет ||———|————————————————|————|————|———————|———————|———————|—————————||1. |Архаринский |100 |100 |100 |100 |100 |500 ||2. |Белогорский |130 |45 |35 |20 |30 |260 ||3. |Благовещенский |15 |40 |8 |48 |15 |126 ||4. |Бурейский |30 |30 |30 |30 |30 |150 ||5. |Завитинский |210 |100 |100 |100 |80 |590 ||6. |Зейский |236 |108 |239 |110 |112 |805 ||7. |Ивановский |123 |185 |130 |115 |45 |598 ||8. |Константиновский|50 |30 |15 |15 |15 |125 ||9. |Магдагачинский |50 |50 |50 |50 |50 |250 ||10.|Мазановский |80 |60 |70 |80 |20 |310 ||11.|Михайловский |50 |50 |30 |30 |160 |320 ||12.|Октябрьский |120 |96 |72 |48 |42 |378 ||13.|Ромненский |50 |80 |70 |65 |60 |325 ||14.|Свободненский |40 |30 |40 |50 |40 |200 ||15.|Селемджинский |30 |34 |36 |40 |40 |180 ||16.|Серышевский |14 |38 |21 |15 |15 |103 ||17.|Сковородинский |18 |18 |18 |18 |18 |90 ||18.|Тамбовский |148 |32 |36 |40 |44 |300 ||19.|Тындинский |180 |130 |130 |85 |35 |560 ||20.|Шимановский |35 |30 |30 |140 |50 |285 ||21.|г. Благовещенск |200 |200 |200 |200 |200 |1000 ||22.|г. Зея |120 |30 |- |- |- |150 ||23.|г. Райчихинск |199 |179 |119 |59 |54 |610 ||24.|г. Шимановск |105 |120 |135 |150 |165 |675 || | | | | | | | || |Итого по области|2333|1815|1714 |1608 |1420 |8890 ||———|————————————————|————|————|———————|———————|———————|—————————|
2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2001 - 2005 ГГ.
(тыс.рублей)|———|————————————————|—————————————————————————————————————|—————|| | |Годы |Всего|| | |———————|———————|———————|———————|—————|на || | |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |5 лет||———|————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|—————||1. |Архаринский |125 |128 |120 |130 |120 |623 ||2. |Белогорский |80 |40 |21 |14 |15 |170 ||3. |Благовещенский |5 |10 |2 |12 |5 |34 ||4. |Бурейский |25 |27 |20 |23 |25 |120 ||5. |Завитинский |4 |32 |35 |35 |35 |141 ||6. |Зейский |4 |4 |4 |4 |4 |20 ||7. |Ивановский |103 |103 |123 |103 |123 |555 ||8. |Константиновский|5 |5 |5 |5 |5 |25 ||9. |Магдагачинский |50 |50 |50 |50 |50 |250 ||10.|Мазановский |195 |95 |65 |55 |60 |470 ||11.|Михайловский |4 |4 |4 |4 |44 |60 ||12.|Октябрьский | | |50 |55 |60 |165 ||13.|Ромненский |6 |6 |6 |6 |6 |30 ||14.|Свободненский |10 |20 |20 |20 |20 |90 ||15.|Селемджинский |5 |16 |24 |25 |28 |98 ||16.|Серышевский |10 |10 |9 |34 |35 |98 ||17.|Сковородинский |30 |30 |30 |30 |30 |150 ||18.|Тамбовский |70 |25 |30 |35 |20 |180 ||19.|Тындинский |97 |108 |110 |122 |124 |561 ||20.|Шимановский |26 |27 |28 |29 |30 |140 ||21.|г. Благовещенск |1450 |1455 |1455 |1460 |1460 |7280 ||22.|г. Белогорск |100 |100 |100 |100 |100 |500 ||23.|г. Зея |145 |115 |20 | | |280 ||24.|г. Райчихинск |15 |15 |15 |15 |15 |75 ||25.|г. Свободный |90 |96 |107 |108 |119 |520 ||26.|г. Тында |73 |73 |73 |73 |73 |365 ||27.|г. Шимановск |110 |110 |110 |110 |110 |550 || | | | | | | | || |Итого по области|2837 |2704 |2636 |2657 |2716 |13550||———|————————————————|———————|———————|———————|———————|—————|—————|
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЛАСТИ В 2001 - 2005 ГГ."
2001 (проект) <*>
(тыс.руб.)|———|——————————————————————|——————————————|———————————————|———————————||N |Мероприятия |Лимит |Исполнители |Сроки ||п/п| |финансирования| |(в течение || | | | |года) ||———|——————————————————————|——————————————|———————————————|———————————||1. |Восстановление ранее |297,0 |Главы |2001 г. || |действовавших и | |органов |(более || |открытие новых ателье,| |местного |конкретно -|| |мастерских, КПП, | |самоуправления,|в плане || |внедрение других услуг| |финансовый |мероприятий|| |(с целью | |департамент, |Программы || |удовлетворения | |комитет | || |потребностей населения| |экономики, | || |в бытовых услугах и | |предприятия | || |расширения | |по оказанию | || |налогооблагаемой базы)| |бытовых услуг | || | | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | ||2. |Приобретение |168,0 |Главы |2001 г. || |оборудования и | |органов | || |инструментов, | |местного | || |используемых при | |самоуправления,| || |оказании бытовых | |финансовый | || |услуг | |департамент, | || | | |комитет | || | | |экономики, | || | | |предприятия | || | | |по оказанию | || | | |бытовых услуг | || | | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | ||3. |Приобретение и ремонт |30,0 |Главы |2001 г. || |прокатного фонда | |органов | || | | |местного | || | | |самоуправления,| || | | |финансовый | || | | |департамент, | || | | |комитет | || | | |экономики, | || | | |предприятия | || | | |по оказанию | || | | |бытовых услуг | || | | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | ||4. |Подготовка и |74,0 |Главы |2001 г. || |повышение | |органов | || |профессионального | |местного | || |уровня кадров | |самоуправления,| || | | |финансовый | || | | |департамент, | || | | |комитет | || | | |экономики, | || | | |предприятия | || | | |по оказанию | || | | |бытовых услуг | || | | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | ||5. |Пополнение оборотных |436,0 |Главы |2001 г. || |средств (учитывая | |органов | || |специфику бытовых | |местного | || |предприятий) на | |самоуправления,| || |приобретение запасных | |финансовый | || |частей, сырья, | |департамент, | || |материалов для | |комитет | || |оказания услуг | |экономики, | || |населению | |предприятия | || | | |по оказанию | || | | |бытовых услуг | || | | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | ||6. |Стимулирование |245,0 |Главы |2001 г. || |индивидуальной | |органов | || |трудовой деятельности | |местного | || |по оказанию бытовых | |самоуправления,| || |услуг населению (в | |финансовый | || |связи с отсутствием | |департамент, | || |специализированных | |комитет | || |предприятий | |экономики, | || |муниципальной формы | |предприятия | || |собственности на | |по оказанию | || |территории отдельных | |бытовых услуг | || |районов) | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | ||7. |Приобретение |250,0 |Главы |2001 г. || |автотранспорта | |органов | || |предприятиями, | |местного | || |осуществляющими | |самоуправления,| || |выездное обслуживание | |финансовый | || |сельского населения и | |департамент, | || |жителей северных | |комитет | || |районов области | |экономики, | || | | |предприятия | || | | |по оказанию | || | | |бытовых услуг | || | | |населению и | || | | |предприниматели| || | | | | || |Итого |1500,0 |х |х ||———|——————————————————————|——————————————|———————————————|———————————|
<*> до уточнения лимита финансирования