Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 606
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области на 2012 - 2015 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2011 N 606
г.БлаговещенскОб утверждении долгосрочнойцелевой программы "Социальнаяподдержка отдельных категорийграждан в Амурской областина 2012 - 2015 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
В целях создания условий для повышения качества жизни отдельныхкатегорий граждан в Амурской области Правительство Амурской областипостановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской областина 2012 - 2015 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя председателя Правительства Амурской области Н.Л.Тезикова.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Утверждена
постановлением
Правительства
Амурской области
от 23.09.2011 N 606
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ (В редакции Постановлений Правительства Амурской областиот 01.09.2005 N 38-ОЗ "О жилищной политике || |в Амурской области", Федеральные законы || |от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", || |от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном || |обслуживании граждан пожилого возраста || |и инвалидов", от 24.11.1995 N 181-ФЗ || |"О социальной защите инвалидов в Российской || |Федерации", от 10.12.1995 N 195-ФЗ || |"Об основах социального обслуживания || |населения в Российской Федерации", || |от 17.07.1999 N 178-ФЗ || |"О государственной социальной помощи" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения ||координатор программы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения ||координатор подпрограмм |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственные заказчики -|Министерство социальной защиты населения ||главные распорядители |области; ||бюджетных средств | || |министерство здравоохранения области; || | || |министерство культуры и архивного дела || |области; || | || |министерство по физической культуре и спорту || |области; || | || |министерство строительства и архитектуры || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик программы |Министерство социальной защиты населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели программы |1. Повышение качества жизни, усиление мер || |социальной защиты ветеранов. || | || |2. Улучшение качества жизни многодетных || |семей. || | || |3. Повышение качества социального || |обслуживания населения, укрепление || |материально-технической базы, развитие сети || |социальных учреждений. || | || |4. Создание системы комплексной реабилитации || |инвалидов. || | || |5. Оказание системной социальной поддержки || |больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи программы |Подпрограмма "Социальная поддержка ветеранов || |в Амурской области на 2012 - 2015 годы": || | || |улучшение жилищных условий участников || |подпрограммы, совершенствование социальной || |политики в отношении ее участников. || | || |Подпрограмма "Социальная поддержка || |многодетных семей в Амурской области || |на 2012 - 2015 годы": || | || |улучшение жилищных условий многодетных семей;|| | || |повышение социального статуса многодетных || |семей. || | || |совершенствование социальной политики в || |отношении многодетных семей || | || |Подпрограмма "Развитие и укрепление || |материально-технической базы учреждений || |социального обслуживания населения в Амурской|| |области в 2012 - 2015 годах": || | || |строительство и реконструкция стационарных || |учреждений социального обслуживания населения|| |области. || | || |Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение || |жизнедеятельности инвалидов в Амурской || |области на 2012 - 2015 годы": || | || |обеспечение беспрепятственного доступа || |инвалидов к информации и объектам социальной || |инфраструктуры; || | || |создание условий для обеспечения инвалидов || |техническими средствами реабилитации; || |создание условий для медицинской, || |социокультурной, физкультурно-оздоровительной|| |реабилитации и адаптации инвалидов; || |социальная поддержка отдельных категорий || |граждан из числа инвалидов. || | || |Подпрограмма "Обеспечение условий || |для оказания медицинской помощи гражданам || |на 2012 - 2015 годы": || | || |обеспечение проезда к месту лечения и обратно|| |больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень подпрограмм |Подпрограмма "Социальная поддержка ветеранов || |в Амурской области на 2012 - 2015 годы"; || | || |подпрограмма "Социальная поддержка || |многодетных семей в Амурской области || |на 2012 - 2015 годы"; || | || |подпрограмма "Развитие и укрепление || |материально-технической базы учреждений || |социального обслуживания населения в Амурской|| |области в 2012 - 2015 годах"; || | || |подпрограмма "Реабилитация и обеспечение || |жизнедеятельности инвалидов в Амурской || |области на 2012 - 2015 годы"; || | || |подпрограмма "Обеспечение условий || |для оказания медицинской помощи гражданам || |на 2012 - 2015 годы" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы ||программы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник |Общий объем средств областного бюджета ||финансирования программы |на финансирование программы в 2012 - || |2015 годах составляет 951121,045тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 180985,625 тыс. руб. || |2013 г. - 100000 тыс. руб.; || |2014 г. - 1600,00 тыс. руб.; || |2015 г. - 668535,42 тыс. руб. |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |1. Подпрограмма "Социальная поддержка ||реализации программы |ветеранов в Амурской области на 2012 - | | |2015 годы": || | || |1) к 2015 году достичь доли ветеранов боевых || |действий, улучшивших жилищные условия, || |в общем количестве участников подпрограммы, || |нуждающихся в улучшении жилищных условий, || |до 79%; || | || |2) ежегодно предоставлять 100% ветеранов || |Великой Отечественной войны, инвалидов боевых|| |действий, семьям погибших ветеранов боевых || |действий единовременную выплату ко Дню Победы|| |и Дню памяти о россиянах, исполнявших || |служебный долг за пределами Отечества; || | || |3) предоставить в 2015г. не менее 2 инвалидам|| |боевых действий социальные выплаты || |на дорогостоящее и сложное протезирование. || | || |2. Подпрограмма "Социальная поддержка || |многодетных семей в Амурской области || |на 2012 - 2015 годы": || | || |1) к 2016году достичь доли многодетных семей,|| |улучшивших жилищные условия в рамках || |реализации подпрограммы, от общего числа || |многодетных семей, проживающих на территории || |области, до 4,66%; || | || |2) к 2016 году улучшить жилищные условия || |посредством предоставления социальной выплаты|| |52% семей, имеющих 5 и более детей, || |нуждающихся в улучшении жилищных условий; || | || |3) предоставить социальную выплату на || |приобретение автотранспорта или || |сельскохозяйственной техники 8 многодетным || |семьям, имеющим 8 и более детей. | | | || |3. Подпрограмма "Развитие и укрепление || |материально-технической базы учреждений || |социального обслуживания населения в Амурской|| |области в 2012 - 2015 годах": || | || |к 2015 году достичь показателя обеспеченности|| |койкоместами в стационарных учреждениях || |социального обслуживания населения || |для престарелых и инвалидов до 88,7%. || | || |4. Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение || |жизнедеятельности инвалидов в Амурской || |области на 2012 - 2015 годы": || | || |1) к 2015 году привести в соответствие || |требованиям строительных норм и правил || |по обеспечению доступности для инвалидов || |и других маломобильных групп населения 49,1% || |объектов социальной инфраструктуры от общего || |объема объектов социальной инфраструктуры || |области; || | || |2) к 2015 году создать возможность || |воспользоваться услугами пунктов технических || |средств реабилитации у 88,7% населения || |от общей численности населения области; || | || |3) оплатить услуги проезда к месту лечения || |и обратно на авиационном транспорте не менее || |40 инвалидам, а также сопровождающим их || |лицам; || | || |4) предоставлять 100% студентов с ограничен- || |ными физическими возможностями здоровья, || |обучающимся в ГОУ СПО, единовременную выплату|| |ко Дню инвалидов. || | || |Подпрограмма "Обеспечение условий || |для оказания медицинской помощи гражданам || |на 2012 - 2015 годы": || | || |предоставлять социальную выплату на проезд || |к месту лечения и обратно 100% нуждающимся || |больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
I. ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |"Социальная поддержка ветеранов в Амурской || |области на 2012 - 2015 годы" |+---------------------------+---------------------------------------------||Основание для разработки |Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ ||подпрограммы |"О ветеранах" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик |Министерство социальной защиты населения ||подпрограммы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы |Министерство социальной защиты населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы |Повышение качества жизни, усиление мер || |социальной защиты ветеранов |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |Улучшение жилищных условий участников ||подпрограммы |подпрограммы, совершенствование социальной || |политики в отношении участников подпрограммы |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |1. Предоставление социальной выплаты ||мероприятий подпрограммы |участникам подпрограммы на улучшение жилищных|| |условий. || | || |2. Предоставление единовременной выплаты || |ко Дню Победы. || | || |3. Предоставление единовременной выплаты || |ко Дню памяти о россиянах, исполнявших || |служебный долг за пределами Отечества, семьям|| |погибших ветеранов боевых действий, инвалидам|| |боевых действий. || | || |4. Предоставление социальных выплат инвалидам|| |боевых действий на дорогостоящее и сложное || |протезирование |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник |Общий объем средств областного бюджета ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 348562,885тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 71759,005тыс. руб.; || |2013 г. - 11093,88 тыс. руб.; || |2014 г. - 100,00 тыс. руб.; || |2015 г. - 265610,00 тыс. руб. || | || |Источник финансирования подпрограммы - || |средства областного бюджета |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Реализация подпрограммы позволит: ||реализации подпрограммы | || |к 2015 году достичь доли ветеранов боевых || |действий, улучшивших жилищные условия, || |в общем количестве участников подпрограммы, || |нуждающихся в улучшении жилищных условий, || |до 79%; || | || |ежегодно предоставлять 100% ветеранов Великой|| |Отечественной войны, инвалидов боевых || |действий, семьям погибших ветеранов боевых || |действий единовременную выплату ко Дню Победы|| |и Дню памяти о россиянах, исполнявших || |служебный долг за пределами Отечества; || | || |предоставить в 2015 г. не менее 2 инвалидам || |боевых действий социальные выплаты || |на дорогостоящее и сложное протезирование ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
1.2.1. Анализ ситуации
В соответствии с данными федерального регистра в 2011 году натерритории области проживали:
142 инвалида Великой Отечественной войны и боевых действий;
1258 участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами;
81 участник Великой Отечественной войны без группы инвалидности;
1982 человека - члены семей погибших (умерших) участников(инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
4205 ветеранов боевых действий.
В отношении указанных категорий граждан обеспечены своевременнаявыплата и индексация размеров пенсий. Им предусмотрены ежемесячнаяденежная выплата и государственная социальная помощь в виде наборасоциальных услуг, предоставляются меры социальной поддержки по оплатежилого помещения и коммунальных услуг.
Несмотря на это, в социально-экономическом положении ветеранов ичленов их семей сохраняется много проблем. Наиболее важной и затратнойявляется проблема, связанная с улучшением жилищных условий участниковподпрограммы.
1.2.2. Описание проблемы
На сегодняшний день вопрос обеспечения жильем ветеранов боевыхдействий в нашей области стоит очень остро.
Полномочия Российской Федерации по обеспечению жильем ветерановбоевых действий не распространяются на тех ветеранов, которые всталина учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после01.01.2005. Соответственно данная категория ветеранов боевых действийне имеет права на получение социальной выплаты за счет средствфедерального бюджета.
По состоянию на 01.08.2011 в очереди на улучшение жилищныхусловий состоит 527 ветеранов боевых действий, членов семей погибшихучастников боевых действий.
Реализация долгосрочной целевой программы "Социальная работа светеранами (инвалидами) Великой Отечественной войны, боевых действий,военной службы и семьями погибших (умерших) участников ВеликойОтечественной войны и боевых действий в Амурской области" в 2009 -2011 годах позволила посредством предоставления социальной выплатыулучшить жилищные условия 78 ветеранов боевых действий.
Дальнейшее предоставление социальных выплат на улучшение жилищныхусловий в рамках настоящей подпрограммы позволит постепенно решатьжилищные проблемы ветеранов боевых действий, членов семей погибших(умерших) ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы из числавоеннослужащих, ставших инвалидами вследствие контузии, увечья илизаболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военнойслужбы, лиц, принимавших участие в войнах и боевых операциях по защитеОтечества в период с 1946 по 1969 год.
В последние годы предоставление ветеранам Великой Отечественнойвойны единовременной адресной помощи ко Дню Победы стало традицией.Адресная помощь участникам, инвалидам Великой Отечественной войны,вдовам участников войны и труженикам тыла являлась существеннойматериальной поддержкой и знаком внимания со стороны органовгосударственной власти области.
В целях сохранения данной традиции предоставление единовременнойвыплаты ко Дню Победы будет осуществляться в рамках настоящейподпрограммы.
Анализ действующего законодательства показал, что система мерсоциальной поддержки семей погибших ветеранов боевых действий,инвалидов боевых действий требует усовершенствования. Предоставлениеединовременной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевыхдействий, инвалидам боевых действий ко Дню памяти о россиянах,исполнявших служебный долг за пределами Отечества, позволит проявитьособое внимание со стороны государства к заслугам ветеранов и будетспособствовать совершенствованию социальной политики в отношенииучастников подпрограммы.
1.3. ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью настоящей подпрограммы являются повышение качества жизни,усиление мер социальной защиты ветеранов (инвалидов) ВеликойОтечественной войны, боевых действий, военной службы и семей погибших(умерших) участников Великой Отечественной войны и боевых действий.
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы представлены втаблице 1.
Задачи и сроки реализации подпрограммы
Таблица 1|————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат || | | проблемы |реализации| ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————||1. | Улучшение жилищных условий участников подпрограммы ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————||1.1.|Предоставление социальной |Нуждаемость участников |2012 - |Предоставление социальной || |выплаты участникам |подпрограммы в решении |2015 гг. |выплаты на улучшение жилищных|| |подпрограммы на улучшение |жилищных проблем | |условий 498 участникам || |жилищных условий | | |подпрограммы ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————||2. | Совершенствование социальной политики в отношении участников подпрограммы ||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————||2.1.|Предоставление единовременной|Необходимость сохранения|2012 - |Предоставление единовременной|| |выплаты ко Дню Победы |традиции чествования |2015 гг. |выплаты ко Дню Победы || |участникам (инвалидам) |ветеранов в День Победы | |12300 ветеранам Великой || |Великой Отечественной войны, | | |Отечественной войны || |супругам погибших (умерших) | | | || |участников (инвалидов) | | | || |Великой Отечественной войны, | | | || |лицам, награжденным знаком | | | || |"Жителю блокадного | | | || |Ленинграда", бывшим | | | || |несовершеннолетним узникам | | | || |фашистских концлагерей, гетто| | | || |и других мест принудительного| | | || |содержания, труженикам тыла | | | |+----+-----------------------------+------------------------+----------+-----------------------------+|2.2.|Предоставление единовременной|Необходимость повышения |2012 - |Оказание материальной помощи || |выплаты ко Дню памяти |внимания со стороны |2015 гг. |в виде единовременной выплаты|| |о россиянах, исполнявших |государства к заслугам | |140 инвалидам боевых действий|| |служебный долг за пределами |ветеранов | |и семьям погибших ветеранов || |Отечества, семьям погибших | | |боевых действий || |ветеранов боевых действий, | | | || |инвалидам боевых действий | | | |+----+-----------------------------+------------------------+----------+-----------------------------+|2.3.|Предоставление социальных |Отсутствие возможности |2015 г. |Предоставление социальных || |выплат инвалидам боевых |сложного протезирования | |выплат 2 инвалидам боевых || |действий на дорогостоящее |инвалидов боевых | |действий для проведения || |и сложное протезирование |действий | |дорогостоящего протезирования||————|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————————|
1.4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Мероприятия подпрограммы охватывают четырехлетний период, вкотором предусмотрено:
1. Улучшение жилищных условий участников подпрограммы.
Указанная задача реализуется посредством предоставлениясоциальной выплаты на улучшение жилищных условий ветеранам боевыхдействий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,ветеранам военной службы из числа военнослужащих, ставших инвалидамивследствие контузии, увечья или заболевания, полученных в связи сисполнением обязанностей военной службы, лицам, принимавшим участие ввойнах и боевых операциях по защите Отечества в период с 1946 по 1969год.
2. Совершенствование социальной политики в отношении участниковподпрограммы.
Задача реализуется посредством предоставления единовременнойвыплаты:
ко Дню Победы участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны,супругам погибших (умерших) участников (инвалидов) ВеликойОтечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадногоЛенинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей,гетто и других мест принудительного содержания, труженикам тыла;
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг запределами Отечества, семьям погибших ветеранов боевых действий,инвалидам боевых действий;
посредством предоставления социальных выплат инвалидам боевыхдействий на дорогостоящее и сложное протезирование.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
1.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Министерство социальной защиты населения области являетсягосударственным заказчиком мероприятий подпрограммы.
Предоставление социальной выплаты участникам подпрограммы наулучшение жилищных условий осуществляется в соответствии с порядком ина условиях, установленных постановлением Правительства области.
Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы участникам(инвалидам) Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших)участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, лицам,награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшимнесовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других местпринудительного содержания, труженикам тыла осуществляется всоответствии с Порядком предоставления единовременной выплаты ко ДнюПобеды согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.
Исполнителями программного мероприятия "Предоставлениеединовременной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества, семьям погибших ветерановбоевых действий, инвалидам боевых действий" в 2012 - 2013 годахявляются государственные казенные учреждения - управления социальнойзащиты населения по городским округам и муниципальным районам.Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии сПорядком предоставления единовременной выплаты ко Дню памяти ороссиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласноприложению N 3 к настоящей подпрограмме.
Исполнителем программного мероприятия "Предоставление социальныхвыплат инвалидам боевых действий на дорогостоящее и сложноепротезирование" является министерство социальной защиты населенияобласти. В целях предоставления социальных выплат инвалидам боевыхдействий на дорогостоящее и сложное протезирование министерствосоциальной защиты населения области осуществляет финансированиетранспортных расходов, а также расходов, связанных с протезированием(изготовление протеза) и временным пребыванием указанных лиц в местепроведения мероприятия (проезд, проживание на период изготовленияпротеза и протезирования). Смета расходов на проведение данногомероприятия утверждается приказом министерства социальной защитынаселения. Порядок предоставления социальной выплаты инвалидам боевыхдействий на дорогостоящее и сложное протезирование утверждаетсяпостановлением Правительства области.
1.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 348562,885тыс. руб., в том числе по годам: (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 75)
2012 г. - 71759,005 тыс. руб.; (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 75)
2013 г. - 11093,88 тыс. руб.;
2014 г. - 100,00 тыс. руб.;
2015 г. - 265610 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Структура финансирования подпрограммы
Таблица 2 (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
тыс. руб.|————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|| Источники | Итого |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет |337897,79|61093,88|11093,88|100,00 |265610,0|+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Итого 348562,885|71759,005|11093,88|100,00 |265610,0|+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Капитальные вложения|0,00 |0,00 |0,00 |0,0 |0,00 |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Итого |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Прочие расходы |337897,79|61093,88|11093,88|100,00 |265610,0|+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Областной бюджет |337897,79|61093,88|11093,88|100,00 |265610,0|+--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+|Итого |337897,79|61093,88|11093,88|100,00 |265610,0||————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 4 к настоящей подпрограмме.
Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются вобластном бюджете на очередной финансовый год.
1.7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные условияучастников подпрограммы, а также будет способствоватьсовершенствованию социальной политики в отношении участниковподпрограммы.
В ходе выполнения подпрограммы предполагается достичь следующихрезультатов:
улучшить жилищные условия 498 участникам подпрограммы;
предоставить ко Дню Победы единовременную выплату всемпроживающим на территории области ветеранам Великой Отечественнойвойны;
предоставить ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебныйдолг за пределами Отечества, единовременную денежную выплату всеминвалидам боевых действий и семьям погибших ветеранов боевых действий;
предоставить в 2015 году не менее 2 инвалидам боевых действийсоциальные выплаты на дорогостоящее и сложное протезирование.
Социально-экономическая результативность программных мероприятийприведена в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий будетосуществляться на основе следующих индикаторов:
количество участников подпрограммы, получивших социальнуювыплату;
количество граждан, которым предоставлена ко Дню Победыединовременная выплата;
количество инвалидов боевых действий и семей погибших ветерановбоевых действий, получивших ко Дню памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества, единовременную выплату;
количество инвалидов боевых действий, получивших социальнуювыплату на дорогостоящее и сложное протезирование.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены втаблице 3.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3|———|—————————————————————————|—————————|—————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатели по годам реализации: || | эффективности |измерения| показателей |————————|————————|————————|————————|| | | |на предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| | | | год | | | | ||———|—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———|—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Доля ветеранов боевых |% |3,5 |19 |2 |0 |79 || |действий, улучшивших | | | | | | || |жилищные условия | | | | | | || |посредством реализации | | | | | | || |подпрограммы, в общем | | | | | | || |количестве участников | | | | | | || |подпрограммы, нуждающихся| | | | | | || |в улучшении жилищных | | | | | | || |условий | | | | | | |+---+-------------------------+---------+-----------------+--------+--------+--------+--------+|2. |Доля ветеранов Великой |% |100 |100 |100 |100 |100 || |Отечественной войны, | | | | | | || |инвалидов боевых | | | | | | || |действий, семей погибших | | | | | | || |ветеранов боевых | | | | | | || |действий, получивших | | | | | | || |единовременную выплату | | | | | | || |ко Дню Победы и Дню | | | | | | || |памяти о россиянах, | | | | | | || |исполнявших служебный | | | | | | || |долг за пределами | | | | | | || |Отечества | | | | | | |+---+-------------------------+---------+-----------------+--------+--------+--------+--------+|3. |Количество инвалидов |чел. |0 |0 |0 |0 |2 || |боевых действий, | | | | | | || |получивших социальную | | | | | | || |выплату на дорогостоящее | | | | | | || |и сложное протезирование | | | | | | ||———|—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены втаблице 4.
Коэффициенты значимости программных мероприятий
Таблица 4|——|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости мероприятий|| | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1.|Предоставление социальной выплаты |0,34 |0,34 |- |0,3 || |участникам подпрограммы | | | | || |на улучшение жилищных условий | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|2.|Предоставление единовременной |0,33 |0,33 |1 |0,3 || |выплаты ко Дню Победы | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|3.|Предоставление единовременной |0,33 |0,33 |- |0,3 || |денежной выплаты ко Дню памяти | | | | || |о россиянах, исполнявших служебный| | | | || |долг за пределами Отечества, | | | | || |семьям погибших ветеранов боевых | | | | || |действий, инвалидам боевых | | | | || |действий | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|4.|Предоставление социальных выплат |- |- |- |0,1 || |инвалидам боевых действий | | | | || |на дорогостоящее и сложное | | | | || |протезирование | | | | ||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммыосуществляется государственным заказчиком - координатором -министерством социальной защиты населения области.
Контроль включает:
периодическую отчетность исполнителей о реализации подпрограммы;
контроль за целевым и эффективным использованием средств.
При необходимости государственный заказчик - координатор вносит вустановленном порядке предложения об изменении сроков реализацииподпрограммы.
Министерство социальной защиты населения области представляет вминистерство экономического развития, промышленности и транспортаобласти ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации подпрограммыи эффективности использования бюджетных средств.
Приложение N 1
к подпрограмме
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (В редакции Постановлений Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)|————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование подпрограммы, |Затраты, | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат ||п/п | задач, программных | всего, |реализации| за реализацию |(в количественном измерении) || | мероприятий |тыс. руб.| |программных мероприятий| ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————||1. |Улучшение жилищных условий участников подпрограммы ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————||1.1.|Предоставление социальной |310884,00|2012 - |Министерство социальной|Предоставление социальной || |выплаты участникам | |2015 гг. |защиты населения |выплаты для улучшения || |подпрограммы на улучшение | | |области |жилищных условий порядка || |жилищных условий | | | |498 участникам подпрограммы ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————||2. |Совершенствование социальной политики в отношении участников подпрограммы ||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————||2.1.|Предоставление единовременной|34724,105|2012 - |Министерство социальной|Предоставление ко Дню Победы || |выплаты ко Дню Победы | |2015 гг. |защиты населения |единовременной выплаты || | | | |области |11670 ветеранам Великой || | | | | |Отечественной войны |+----+-----------------------------+---------+----------+-----------------------+-----------------------------+|2.2.|Предоставление единовременной|2404,78 |2012 - |Министерство социальной|Оказание материальной помощи || |выплаты ко Дню памяти | |2015 гг. |защиты населения |в виде единовременной выплаты|| |о россиянах, исполнявших | | |области, |140 инвалидам боевых действий|| |служебный долг за пределами | | |СКУ УСЗН по городским |и семьям погибших ветеранов || |Отечества, семьям погибших | | |округам |боевых действий ежегодно || |ветеранов боевых действий, | | |и муниципальным районам| || |инвалидам боевых действий | | | | |+----+-----------------------------+---------+----------+-----------------------+-----------------------------+|2.3.|Предоставление социальных |550,00 |2015 г. |Министерство социальной|Предоставление социальных || |выплат инвалидам боевых | | |защиты населения |выплат 2 инвалидам боевых || |действий на дорогостоящее | | |области |действий для проведения || |и сложное протезирование | | | |дорогостоящего протезирования||————|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————————————————————————————|
Приложение N 2
к подпрограмме
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
1. Предоставление гражданам единовременной выплаты ко Дню Победыосуществляется государственными казенными учреждениями - управлениямисоциальной защиты населения по городским округам и муниципальнымрайонам области (далее - ГКУ УСЗН).
2. Получателями единовременной выплаты ко Дню Победы являютсяпостоянно проживающие на территории области:
а) участники (инвалиды) Великой Отечественной войны 1941 - 1945годов;
б) супруги погибших (умерших) участников (инвалидов) ВеликойОтечественной войны 1941 - 1945 годов;
в) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
г) бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, геттои других мест принудительного содержания, созданных фашистами и ихсоюзниками в период Второй мировой войны;
д) труженики тыла. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от 20.02.2012 г. N 75)
3. Размер единовременной выплаты ко Дню Победы утверждаетсяраспоряжением губернатора области.
4. Решение о предоставлении единовременной выплаты ко Дню Победыполучателям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, принимается ГКУУСЗН на основании списка, утвержденного решением постоянно действующейкомиссии по оказанию адресной социальной помощи, созданной в ГКУ УСЗНв рамках реализации Закона Амурской области от 19.01.2005 N 411-ОЗ "Обадресной социальной помощи".
5. Список граждан на предоставление единовременной выплаты ко ДнюПобеды формируется ГКУ УСЗН на основании сведений, содержащихся вбанке данных автоматизированной системы "Адресная социальная помощь".
6. ГКУ УСЗН перечисляет денежные средства для предоставлениягражданам единовременной выплаты ко Дню Победы на счета обособленныхструктурных подразделений Управления Федеральной почтовой связиАмурской области - филиала ФГУП "Почта России" и кредитных организацийна основании договоров, заключенных между этими организациями, с однойстороны, и ГКУ УСЗН, с другой стороны. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 75)
При невозможности получения единовременной выплаты ко Дню Победычерез обособленное структурное подразделение Управления Федеральнойпочтовой связи Амурской области - филиала ФГУП "Почта России" иликредитную организацию указанная выплата предоставляется гражданам поведомости через кассу ГКУ УСЗН. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 75)
Выплата предоставляется в срок с 1 апреля по 31 августа текущегофинансового года. (В редакции Постановления Правительства Амурскойобласти от 20.02.2012 г. N 75)
7. Финансирование расходов на оплату услуг почтовой связи подоставке денежных выплат с учетом налога на добавленную стоимость ирасходов на оплату банковских услуг осуществляется за счет средствобластного бюджета.
8. ГКУ УСЗН ежемесячно, с мая по сентябрь до 5 числа месяца,следующего за отчетным, представляет в министерство отчет орасходовании средств на реализацию мероприятия "Предоставлениеединовременной выплаты ко Дню Победы" по форме согласно приложению N 6к настоящей подпрограмме. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от 20.02.2012 г. N 75)
8-1. Неиспользованные денежные средства, направленные напредоставление единовременной выплаты, ГКУ УСЗН возвращает вминистерство не позднее 1 сентября текущего финансового года.(Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012г. N 75)
9. Контроль за предоставлением гражданам единовременной выплатыко Дню Победы осуществляет министерство социальной защиты населенияобласти.
Приложение N 3
к подпрограмме
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПАМЯТИ
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 09.02.2012 г. N 61)
Исполнителями программного мероприятия "Предоставлениеединовременной денежной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества, семьям погибших ветерановбоевых действий, инвалидам боевых действий" в 2012 - 2015 годахявляются государственные казенные учреждения - управления социальнойзащиты населения (далее - ГКУ УСЗН). Реализация программногомероприятия осуществляется в следующем порядке:
1. Единовременная выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества (15 февраля), предоставляетсяпостоянно проживающим на территории области:
а) инвалидам боевых действий;
б) членам семей ветеранов боевых действий, погибших приисполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий,вооруженных конфликтов, контртеррористических операций и привыполнении правительственных боевых заданий:
супругам погибших ветеранов боевых действий, не вступившим вповторный брак, получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющимправо на ее получение), либо супругам погибших ветеранов боевыхдействий, не вступившим в повторный брак и проживающим одиноко, или снесовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старшевозраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) додостижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), недостигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися)в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
законному представителю несовершеннолетнего ребенка (детей)погибшего ветерана боевых действий, или ребенку (детям) старшевозраста 18 лет, ставшему (ставшими) инвалидом (инвалидами) додостижения им (ими) возраста 18 лет (либо законному представителю),или ребенку (детям), не достигшему (не достигшим) возраста 23 лет иобучающемуся (обучающимся) в образовательных учреждениях по очнойформе обучения;
родителям погибшего ветерана боевых действий.
Родителям погибшего ветерана боевых действий, проживающимсовместно, единовременная выплата предоставляется на семью. В случаеесли родители погибшего ветерана боевых действий проживают отдельно,брак официально не зарегистрирован (расторгнут), каждому родителюпредоставляется 50% установленного размера единовременной выплаты.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Амурской областиот 09.02.2012 г. N 61)
2. Размер единовременной выплаты устанавливается распоряжениемгубернатора области.
3. Решение о предоставлении единовременной выплаты ко Дню памятио россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,получателям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, принимается ГКУУСЗН на основании списка, утвержденного решением постоянно действующейкомиссии по оказанию адресной социальной помощи, созданной в ГКУ УСЗНв рамках реализации Закона Амурской области от 19.01.2005 N 411-ОЗ "Обадресной социальной помощи".
4. Список граждан на предоставление единовременной выплаты ко Днюпамяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,формируется ГКУ УСЗН на основании сведений, содержащихся в банкеданных автоматизированной системы "Адресная социальная помощь".
5. Министерство социальной защиты населения Амурской области(далее - министерство) осуществляет распределение бюджетных средств,предусмотренных на реализацию данного мероприятия, между ГКУ УСЗН всоответствии с заявками на финансирование расходов, связанных спредоставлением единовременной выплаты, полученными от них.
ГКУ УСЗН перечисляет денежные средства для предоставлениягражданам единовременной выплаты ко Дню памяти о россиянах,исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на счетаобособленных структурных подразделений Управления Федеральной почтовойсвязи Амурской области - филиала ФГУП "Почта России" и кредитныхорганизаций на основании договоров, заключенных между этимиорганизациями, с одной стороны, и ГКУ УСЗН - с другой стороны.
При невозможности получения единовременной выплаты ко Дню памятио россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, черезобособленное структурное подразделение Управления Федеральной почтовойсвязи Амурской области - филиала ФГУП "Почта России" или кредитнуюорганизацию указанная выплата предоставляется гражданам по ведомостичерез кассу ГКУ УСЗН.
Выплата предоставляется в срок с 1 февраля по 30 июня текущегофинансового года.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Амурской областиот 09.02.2012 г. N 61)
6. Финансирование расходов на оплату услуг почтовой связи подоставке денежных выплат с учетом налога на добавленную стоимость ирасходов на оплату банковских услуг осуществляется за счет средствобластного бюджета.
7. ГКУ УСЗН ежемесячно, с марта по июль до 5 числа месяца,следующего за отчетным, представляет в министерство отчет орасходовании средств на реализацию мероприятия по форме согласноприложению N 7 к настоящей подпрограмме. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от 09.02.2012 г. N 61)
8. Неиспользованные денежные средства, направленные напредоставление единовременной денежной выплаты, ГКУ УСЗН возвращает вминистерство не позднее 1 июля текущего финансового года. (Дополнен -Постановление Правительства Амурской области от 09.02.2012 г. N 61)
Приложение N 4
к подпрограмме
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ (В редакции Постановлений Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
тыс.руб.|————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач / |Вид расходов| Объем | В том числе: ||п/п | мероприятий |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники || | | прочие | | | | |финансирования|| | | расходы) | | | | | ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Прочие |348562,885 |0,00 |337897,76|0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |71759,005 |0,00 |61093,88 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |11093,88 |0,00 |11093,88 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |100,00 |0,00 |100,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |265610,00 |0,00 |265610,00|0,00 |0,00 ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1. |Улучшение жилищных условий участников подпрограммы ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |310884,00 |0,00 |310884,00|0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |55832,00 |0,00 |55832,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5832,00 |0,00 |5832,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |249220,00 |0,00 |249220,00|0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление социальной |Прочие |310884,00 |0,00 |310884,00|0,00 |0,00 || |выплаты участникам |расходы | | | | | || |подпрограммы на улучшение | | | | | | || |жилищных условий | | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |55832,00 |0,00 |55832,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5832,00 |0,00 |5832,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |249220,00 |0,00 |249220,00|0,00 |0,00 ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||2. |Совершенствование социальной политики в отношении участников подпрограммы ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |37678,885 |0,00 |27013,76 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |15927,005 |0,00 |5261,88 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5261,88 |0,00 |5261,88 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |100,00 |0,00 |100,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |16390,00 |0,00 |16390,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.1.|Предоставление единовременной|Прочие |34724,105 |0,00 |24058,98 |0,00 |0,00 || |выплаты ко Дню Победы |расходы | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |14502,225 |0,00 |3837,10 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5121,88 |0,00 |5121,88 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |100,00 |0,00 |100,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |15000,00 |0,00 |15000,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.2.|Предоставление единовременной|Прочие |2404,78 |0,00 |2404,78 |0,00 |0,0 || |денежной выплаты ко Дню |расходы | | | | | || |памяти о россиянах, | | | | | | || |исполнявших служебный долг | | | | | | || |за пределами Отечества, | | | | | | || |семьям погибших ветеранов | | | | | | || |боевых действий, инвалидам | | | | | | || |боевых действий | | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |1424,78 |0,00 |1424,78 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |140,00 |0,00 |140,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |840,00 |0,00 |840,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.3.|Предоставление социальных |Прочие |550,00 |0,00 |550,00 |0,00 |0,00 || |выплат инвалидам боевых |расходы | | | | | || |действий на дорогостоящее | | | | | | || |и сложное протезирование | | | | | | |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+-----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |550,00 |0,00 |550,00 |0,00 |0,00 ||————|—————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
Приложение N 5
к подпрограмме
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)|——|—————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————||N |Наименование мероприятий | Планируемый | В том числе по годам реализации: || | | результат |———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|| | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | выражении | | | | ||——|—————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——|—————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————||1.|Предоставление социальной|Предоставление |Предоставление |Предоставление | |Предоставление || |выплаты участникам |социальной |социальной |социальной | |социальной || |подпрограммы на улучшение|выплаты |выплаты |выплаты | |выплаты || |жилищных условий |498 участникам |95 участникам |10 участникам | |393 участникам || | |подпрограммы |подпрограммы |подпрограммы | |подпрограммы || | |на улучшение |на улучшение |на улучшение | |на улучшение || | |жилищных условий|жилищных |жилищных | |жилищных || | | |условий |условий | |условий |+--+-------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+|2.|Предоставление |Предоставление |Предоставление |Предоставление |Предоставление |Предоставление || |единовременной выплаты |ко Дню Победы |ко Дню Победы |ко Дню Победы |ко Дню Победы |ко Дню Победы || |ко Дню Победы |единовременной |единовременной |единовременной |единовременной |единовременной || | |выплаты |выплаты |выплаты |выплаты |выплаты || | |11670 ветеранам |11670 ветеранам|11670 ветеранам|11670 ветеранам|11670 ветеранам|| | |Великой |Великой |Великой |Великой |Великой || | |Отечественной |Отечественной |Отечественной |Отечественной |Отечественной || | |войны |войны |войны |войны |войны |+--+-------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+|3.|Предоставление |Оказание |Оказание |Оказание | |Оказание || |единовременной выплаты |материальной |материальной |материальной | |материальной || |ко Дню памяти |помощи в виде |помощи в виде |помощи в виде | |помощи в виде || |о россиянах, исполнявших |единовременной |единовременной |единовременной | |единовременной || |служебный долг |выплаты |выплаты |выплаты | |выплаты || |за пределами Отечества, |140 инвалидам |140 инвалидам |140 инвалидам | |140 инвалидам || |семьям погибших ветеранов|боевых действий |боевых действий|боевых действий| |боевых действий|| |боевых действий, |и семьям |и семьям |и семьям | |и семьям || |инвалидам боевых действий|погибших |погибших |погибших | |погибших || | |ветеранов боевых|ветеранов |ветеранов | |ветеранов || | |действий |боевых действий|боевых действий| |боевых действий|| | |ежегодно | | | | |+--+-------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+|4.|Предоставление социальных|Предоставление | | | |Предоставление || |выплат инвалидам боевых |социальных | | | |социальных || |действий на дорогостоящее|выплат | | | |выплат || |и сложное протезирование |2 инвалидам | | | |2 инвалидам || | |боевых действий | | | |боевых действий|| | |для проведения | | | |для проведения || | |дорогостоящего | | | |дорогостоящего || | |протезирования | | | |протезирования ||——|—————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
Приложение N 6
к подпрограмме (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 09.02.2012 г. N 61)ОТЧЕТ
о расходовании средств, полученных на реализацию мероприятия
"Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы"
ГКУ УСЗН ___________________________ по городу (району)
по состоянию на 01 ____________ 201_ года
руб.|———————————————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————————|———————————————|—————————|————————————————————|| Остаток средств |Поступило|Перечислено|Количество | Выплачено | Выплачено | Выплачено | Итого | Остаток средств || на начало месяца |в течение|на выплату |получателей| кредитными | отделениями | через кассу |выплачено| на конец месяца || в территории | месяца | | |учреждениями|почтовой связи|уполномоченного| | в территории ||———————————|—————————|—————| | | |—————|——————|—————|————————| органа | |—————|————————|—————|| всего | остаток |в том| | | |сумма|услуги|сумма|почтовые| | |всего|остаток |в том|| | средств |числе| | | | |банка | |расходы | | | |средств |числе|| |на счете |в ОПС| | | | | | | | | | |на счете|в ОПС|| |на начало| | | | | | | | | | | |на конец| || | месяца | | | | | | | | | | | | месяца | ||———————————|—————————|—————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|—————|| | | | | | | | | | | | | | | ||———————————|—————————|—————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|—————||в том числе| | | | | | | | | | | | | | ||———————————|—————————|—————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|—————|
Начальник ГКУ УСЗН _________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель _________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
Приложение N 7
к подпрограмме
(Дополнено - Постановление Правительства Амурской областиот 09.02.2012 г. N 61)
ОТЧЕТ
о расходовании средств, полученных на реализацию мероприятия
"Предоставление единовременной выплаты ко Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества"
ГКУ УСЗН ___________________________ по городу (району)
по состоянию на 01 ____________ 201_ года
руб.|———————————————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————————|———————————————|—————————|————————————————————|| Остаток средств на начало |Поступило|Перечислено|Количество | Выплачено | Выплачено | Выплачено | Итого | Остаток средств || месяца в территории |в течение|на выплату |получателей| кредитными | отделениями | через кассу |выплачено| на конец месяца || | месяца | | |учреждениями|почтовой связи|уполномоченного| | в территории ||———————————|—————————|—————| | | |—————|——————|—————|————————| органа | |—————|————————|—————|| всего | остаток |в том| | | |сумма|услуги|сумма|почтовые| | |всего|остаток |в том|| | средств |числе| | | | |банка | |расходы | | | |средств |числе|| |на счете |в ОПС| | | | | | | | | | |на счете|в ОПС|| |на начало| | | | | | | | | | | |на конец| || | месяца | | | | | | | | | | | | месяца | ||———————————|—————————|—————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|—————|| | | | | | | | | | | | | | | ||———————————|—————————|—————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|—————||в том числе| | | | | | | | | | | | | | ||———————————|—————————|—————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|————————|———————————————|—————————|—————|————————|—————|
Начальник ГКУ УСЗН _________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель _________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
II. ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
2.1. Паспорт подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области01.09.2005 N 38-ОЗ "О жилищной политике || |в Амурской области" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик |Министерство социальной защиты населения ||подпрограммы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы |Министерство социальной защиты населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы |Улучшение качества жизни многодетных семей |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |Улучшение жилищных условий многодетных семей;||подпрограммы | || |повышение социального статуса многодетных || |семей; || | || |совершенствование социальной политики в || |отношении многодетных семей |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |1. Предоставление многодетным семьям ||мероприятий подпрограммы |социальной выплаты на улучшение жилищных || |условий. || | || |2. Предоставление регионального материнского || |капитала на улучшение жилищных условий || |семьям, родившим (усыновившим) третьего || |или последующего ребенка. || | || |3. Проведение праздничных мероприятий, || |посвященных Международному дню семьи, Дню || |матери || | || |4. Предоставление многодетным семьям, || |имеющим 8 и более детей, социальной выплаты || |на приобретение автотранспорта или || |сельскохозяйственной техники |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 гг. ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник |Общий объем средств областного бюджета ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 106888,88 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 57369,83 тыс. руб.; || |2013 г. - 17049,33 тыс. руб.; || |2014 г. - 395,99 тыс. руб.; || |2015 г. - 32073,73 тыс. руб. |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Реализация подпрограммы позволит: ||реализации подпрограммы | || |к 2016 году достичь доли многодетных семей, || |улучшивших жилищные условия в рамках || |реализации подпрограммы, от общего числа || |многодетных семей, проживающих на территории || |области, до 4,66%; || | || |к 2016 году улучшить жилищные условия || |посредством предоставления социальной выплаты|| |52% семей, имеющих 5 и более детей, || |нуждающихся в улучшении жилищных условий; || | || |предоставить социальную выплату на || |приобретение автотранспорта или || |сельскохозяйственной техники 8 многодетным || |семьям, имеющим 8 и более детей. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
2.2.1. Анализ ситуации
Серьезные демографические проблемы России и, прежде всего,проблемы воспроизводства населения обусловливают необходимость особоговнимания со стороны общества и государства к положению семей с детьми.Разработка и проведение эффективной демографической и социальнойполитики, направленной на поддержку многодетных семей, требуют анализаих проблем.
В 2011 году в области проживало 5514 многодетных семей.
Основным документом федерального уровня, определяющим социальныйстатус многодетной семьи, является Указ Президента РоссийскойФедерации 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной поддержкемногодетных семей".
Данный документ устанавливает для многодетных семей мерысоциальной поддержки в области жилищно-коммунальных, транспортных,медицинских, образовательных услуг, льготы в области трудовых иземельных отношений. В рамках реализации Указа Президента РоссийскойФедерации принят Закон Амурской области от 19.01.2005 N 408-ОЗ "Омерах социальной поддержки многодетных семей". На сегодняшний деньмерами социальной поддержки за счет средств областного бюджетапользуются 5209 многодетных семей, проживающих на территории области.
2.2.2. Описание проблемы
Наиболее острой проблемой многодетных семей остаетсянеудовлетворительное состояние жилищных условий. Такие семьи, какправило, проживают в стесненных условиях, зачастую в неблагоустроенныхжилых помещениях. Также следует отметить, что Жилищный кодексРоссийской Федерации, вступивший в силу с 2005 года, отменилприоритеты в предоставлении жилья, в том числе для такой категорииочередников, как многодетные семьи.
В 2010 - 2011 годах за счет средств областного бюджета социальныевыплаты на улучшение жилищных условий получили 18 семей, имеющих семьи более детей. Вместе с тем ситуация в обеспечении жильем другихмногодетных семей остается острой.
В связи с существующим дефицитом областного бюджета было приняторешение обратить внимание на семьи, в которых шесть и более детей. Насегодняшний день в области проживает 147 таких семей, именно эти семьисегодня самые малообеспеченные и, соответственно, социально уязвимые.
Еще одной формой государственной поддержки семей, имеющих детей,является предоставление материнского (семейного) капитала. Одной изосновных целей его расходования является также улучшение жилищныхусловий семьи. Зачастую средств федерального бюджета, выделяемых наданные цели семьям, крайне недостаточно. Предоставление региональногоматеринского капитала вместе с федеральными материнскими выплатамистанет серьезной помощью многодетным семьям.
В связи с большой иждивенческой нагрузкой в многодетных семьяхприобретение автотранспорта, способного вместить всех членовмногодетной семьи, также является проблемой. Мероприятие"Предоставление многодетным семьям, имеющим 8 и более детей,социальной выплаты на приобретение автотранспорта илисельскохозяйственной техники" позволит многодетным семьям не толькорешить проблему с автотранспортом, но и приобрестисельскохозяйственную технику для развития подсобного хозяйства.(Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012г. N 75)
2.2.3. Оценка действующих мер
социально-экономической политики
На сегодняшний день федеральные нормативные правовые акты, атакже нормативные правовые акты Амурской области не предусматриваютмеры социальной поддержки многодетным семьям в части улучшенияжилищных условий.
2.3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является улучшение качества жизни многодетныхсемей посредством создания условий для решения жилищных вопросовмногодетных семей. Основная задача и сроки реализации подпрограммыпредставлены в таблице 1.
Таблица 1
ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)|————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат || | | проблемы |реализации| ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————||1. | Улучшение жилищных условий многодетных семей ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————||1.1.|Предоставление многодетным |Нуждаемость участников |2012 - |Улучшение жилищных условий|| |семьям социальной выплаты |подпрограммы в решении |2015 гг. |33 многодетных семей || |на улучшение жилищных |жилищных проблем | |посредством предоставления|| |условий | | |социальных выплат |+----+----------------------------+----------------------------+----------+--------------------------+|1.2.|Предоставление регионального|Нуждаемость участников |2012 - |Улучшение жилищных условий|| |материнского капитала |подпрограммы в решении |2015 гг. |161 семьи, родившей || |на улучшение жилищных |жилищных проблем | |(усыновившей) третьего || |условий семьям, родившим | | |или последующего ребенка, || |(усыновившим) третьего | | |посредством предоставления|| |или последующего ребенка | | |регионального материнского|| | | | |капитала ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————||2. | Повышение социального статуса многодетных семей ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————||2.1.|Проведение праздничных |Необходимость привлечения |2012 - |Повышение и укрепление || |мероприятий, посвященных |внимания общественности, |2015 гг. |авторитета многодетной || |Международному дню семьи, |органов исполнительной | |семьи, награждение || |Дню матери |власти, местного | |победителей в различных || | |самоуправления к многодетным| |номинациях - не менее || | |семьям | |10 семей, общее количество|| | | | |участников мероприятия - || | | | |не менее 400 человек ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|| 3. |Совершенствование социальной политики в отношении многодетных семей ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————||3.1.|Предоставление многодетным |Нуждаемость |2012 г. |Предоставление социальной || |семьям, имеющим 8 и более |участников | |выплаты на приобретение || |детей,социальной выплаты на |подпрограммы | |автотранспорта || |приобретение автотранспорта |в решении | |или сельскохозяйственной || |или сельскохозяйственной |проблемы | |техники 8 многодетным || |техники |обеспечения автотранспортом | |семьям, имеющим 8 и более || | | | |детей ||————|————————————————————————————|————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|
2.4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:
1. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты наулучшение жилищных условий. (В редакции Постановления ПравительстваАмурской области от 20.02.2012 г. N 75)
2. Предоставление регионального материнского капитала наулучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего илипоследующего ребенка.
3. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международномудню семьи, Дню матери.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
4. Предоставление многодетным семьям, имеющим 8 и более детей,социальной выплаты на приобретение автотранспорта илисельскохозяйственной техники. (Дополнен - Постановление ПравительстваАмурской области от 20.02.2012 г. N 75)
2.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Министерство социальной защиты населения области выступаетгосударственным заказчиком подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы "Предоставление многодетнымсемьям социальной выплаты на улучшение жилищных условий","Предоставление регионального материнского капитала на улучшениежилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего илипоследующего ребенка" и "Предоставление многодетным семьям, имеющим 8и более детей, социальной выплаты на приобретение автотранспорта илисельскохозяйственной техники" осуществляется в соответствии спорядками, утвержденными постановлением Правительства области. (Вредакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г.N 75)
Мероприятие "Предоставление многодетным семьям социальной выплатына улучшение жилищных условий" реализуется в течение 2012 - 2015годов, при этом в 2012 - 2014 годах социальная выплата на улучшениежилищных условий предоставляется многодетным семьям, имеющим 6 и болеедетей, в 2015 году - многодетным семьям, имеющим 5 и более детей.(Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012г. N 75)
2.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
тыс. руб.|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Источники | Итого |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет |66568,38|57369,83|17049,33|395,99 |32073,73||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого 106888,88|57369,83|17049,33|395,99 |32073,73||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Прочие расходы |66568,38|57369,83|17049,33|395,99 |32073,73||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |66568,38|57369,83|17049,33|395,99 |32073,73||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого 106888,88|57369,83|17049,33|395,99 |32073,73||———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования представлены в приложении N 2 кнастоящей подпрограмме.
2.7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75) Реализация подпрограммы позволит улучшить качество жизнимногодетных семей.
В ходе выполнения подпрограммы предполагается достичь следующихрезультатов:
1) улучшить жилищные условия 33 многодетных семей посредствомпредоставления социальных выплат;
2) улучшить жилищные условия 161 семьи, родившей (усыновившей)третьего или последующего ребенка, посредством предоставлениярегионального материнского капитала;
3) повысить и укрепить авторитет многодетной семьи, награждатьпобедителей в различных номинациях - не менее 10 семей, общееколичество участников мероприятия - не менее 400 человек;
4) предоставить социальную выплату на приобретение автотранспортаили сельскохозяйственной техники 8 многодетным семьям, имеющим 8 иболее детей.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены втаблице 3.
Таблица 3
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы|———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатели по годам реализации: ||п/п| эффективности | измерения | показателей |————————|————————|————————|————————|| | | |на предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| | | | год | | | | ||———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Доля многодетных семей, |% |0,96 |3,23 |3,68 |3,68 |4,66 || |улучшивших жилищные условия |(нарастающим| | | | | || |в рамках реализации настоящей |итогом) | | | | | || |подпрограммы, от общего числа | | | | | | || |многодетных семей, проживающих | | | | | | || |на территории области | | | | | | |+---+---------------------------------+------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+|2. |Доля семей, воспитывающих 5 |% |19 |33 |38 |38 |52 || |и более детей и нуждающихся |(нарастающим| | | | | || |в улучшении жилищных условий, |итогом) | | | | | || |улучшивших жилищные условия | | | | | | || |посредством социальной выплаты | | | | | | |+---+---------------------------------+------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+|3. |Доля многодетных семей, |% |0 |44,4 | | | || |получивших социальную выплату |(нарастающим| | | | | || |на приобретение автотранспорта |итогом) | | | | | || |или сельскохозяйственной техники,| | | | | | || |от общего числа многодетных | | | | | | || |семей, имеющих 8 и более детей, | | | | | | || |проживающих на территории области| | | | | | ||———|—————————————————————————————————|————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|
Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены втаблице 4.
Таблица 4|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости мероприятий ||п/п| |————————|——————————|—————————|————————|| | |2012 год| 2013 год |2014 год |2015 год||———|——————————————————————————————|————————|——————————|—————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|——————————————————————————————|————————|——————————|—————————|————————||1. |Предоставление многодетным |0,30 |0,34 | |0,34 || |семьям социальной выплаты | | | | || |на улучшение жилищных условий | | | | |+---+------------------------------+--------+----------+---------+--------+|2. |Предоставление регионального |0,30 |0,34 | |0,34 || |материнского капитала | | | | || |на улучшение жилищных условий | | | | || |семьям, родившим (усыновившим)| | | | || |третьего или последующего | | | | || |ребенка | | | | |+---+------------------------------+--------+----------+---------+--------+|3. |Проведение праздничных |0,16 |0,32 |1 |0,32 || |мероприятий, посвященных | | | | || |Международному дню семьи, Дню | | | | || |матери | | | | |+---+------------------------------+--------+----------+---------+--------+|4. |Предоставление многодетным |0,24 | | | || |семьям, имеющим 8 и более | | | | || |детей, социальной выплаты | | | | || |на приобретение автотранспорта| | | | || |или сельскохозяйственной | | | | || |техники | | | | ||———|——————————————————————————————|————————|——————————|—————————|————————|
Социально-экономическая эффективность программных мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Общее руководство и контроль над ходом реализации подпрограммыосуществляется государственным заказчиком - министерством социальнойзащиты населения области.
Министерство социальной защиты населения области представляет вминистерство экономического развития, промышленности и транспортаобласти ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации подпрограммыи эффективности использования бюджетных средств.
Приложение N 1
к подпрограмме
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)|————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|| N | Наименование подпрограммы, |Затраты, | Сроки |Ответственные| Ожидаемый результат ||п/п | задач, программных | всего, |реализации|за реализацию| (в количественном || | мероприятий |тыс. руб.| | программных | измерении) || | | | | мероприятий | ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1. |Улучшение жилищных условий многодетных семей ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1.1.|Предоставление многодетным |59974,40 |2012 - |Министерство |Улучшение жилищных условий|| |семьям социальной выплаты | |2015 гг. |социальной |33 многодетных семей || |на улучшение жилищных | | |защиты |посредством предоставления|| |условий | | |населения |социальных выплат || | | | |области | |+----+----------------------------+---------+----------+-------------+--------------------------+|1.2.|Предоставление регионального|42320,50 |2012 - |Министерство |Улучшение жилищных условий|| |материнского капитала | |2015 гг. |социальной |161 семьи, родившей || |на улучшение жилищных | | |защиты |(усыновившей) третьего || |условий семьям, родившим | | |населения |или последующего ребенка, || |(усыновившим) третьего | | |области |посредством предоставления|| |или последующего ребенка | | | |регионального материнского|| | | | | |капитала ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||2. |Повышение социального статуса многодетных семей ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||2.1.|Проведение праздничных |1593,98 |2012 - |Министерство |Повышение и укрепление || |мероприятий, посвященных | |2015 гг. |социальной |авторитета многодетной || |Международному Дню семьи, | | |защиты |семьи, награждение || |Дню матери | | |населения |победителей в различных || | | | |области |номинациях - не менее || | | | | |10 семей, общее количество|| | | | | |участников мероприятия - || | | | | |не менее 400 человек в год||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|| 3. |Совершенствование социальной политики в отношении многодетных семей ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||3.1.|Предоставление многодетным |3000,00 |2012 г. |Министерство |Предоставление социальной || |семьям, имеющим 8 и более | | |социальной |выплаты на приобретение || |детей, социальной выплаты на| | |защиты |автотранспорта или || |приобретение автотранспорта | | |населения |сельскохозяйственной || |или сельскохозяйственной | | |области |техники 8 многодетным || |техники | | | |семьям, имеющим 8 и более || | | | | |детей ||————|————————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|
Приложение N 2
к подпрограмме
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)
тыс.руб.|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач / |Вид расходов| Объем | В том числе: ||п/п | мероприятий |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники || | | прочие | | | | |финансирования|| | | расходы) | | | | | ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Прочие |106888,88 |0,00 |106888,88|0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |57369,83 |0,00 |57369,83 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |17049,33 |0,00 |17049,33 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |395,99 |0,00 |395,99 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |32073,73 |0,00 |32073,73 |0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1. |Улучшение жилищных условий участников подпрограммы ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |102294,90 |0,00 |102294,90|0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |53970,50 |0,00 |53970,50 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |16650,00 |0,00 |16650,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |31674,40 |0,00 |31674,40 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление многодетным |Прочие |59974,40 |0,00 |59974,40 |0,00 |0,00 || |семьям социальной выплаты |расходы | | | | | || |на улучшение жилищных | | | | | | || |условий | | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |26650,00 |0,00 |26650,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |11650,00 |0,00 |11650,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |21674,40 |0,00 |21674,40 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2.|Предоставление регионального|Прочие |42320,50 |0,00 |42320,50 |0,00 |0,00 || |материнского капитала |расходы | | | | | || |на улучшение жилищных | | | | | | || |условий семьям, родившим | | | | | | || |(усыновившим) третьего | | | | | | || |или последующего ребенка | | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |27320,50 |0,00 |27320,50 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |10000,00 |0,00 |10000,00 |0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||2. |Повышение социального статуса многодетных семей ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |1593,98 |0,00 |1593,98 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |399,33 |0,00 |399,33 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |399,33 |0,00 |399,33 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |395,99 |0,00 |395,99 |0000 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |399,33 |0,00 |399,33 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.1.|Проведение праздничных |Прочие |1593,98 |0,00 |1593,98 |0,00 |0,00 || |мероприятий, посвященных |расходы | | | | | || |Международному дню семьи, | | | | | | || |Дню матери | | | | | | |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |399,33 |0,00 |399,33 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |399,33 |0,00 |399,33 |0,00 |0,00 |+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |395,99 |0,00 |395,99 |0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |2015 год | |399,33 |0,00 |399,33 |0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 3. |Совершенствование социальной политики в отношении многодетных семей ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче | Прочие | 3000,00 | |3000,00 | | || | | расходы | | | | | ||----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------|| |2012 год | | 3000,00 | |3000,00 | | ||----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------||3.1.|Предоставление многодетным | Прочие | 3000,00 | |3000,00 | | || |семьям, имеющим 8 и более | расходы | | | | | || |детей, социальной выплаты на| | | | | | || |приобретение автотранспорта | | | | | | || |или сельскохозяйственной | | | | | | || |техники | | | | | | ||----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------|| |2012 год | | 3000,00 | |3000,00 | | ||————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
Приложение N 3
к подпрограмме
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 20.02.2012 г. N 75)|——|————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || | |в количественном выражении|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||——|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|| |Подпрограмма "Социальная поддержка многодетных семей Амурской области на 2012 - 2015 годы" ||——|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————||1.|Предоставление многодетным |Улучшение жилищных условий|Улучшение жилищных условий|Улучшение жилищных условий| |Улучшение жилищных условий|| |семьям социальной выплаты |33 многодетных семей |14 многодетных семей, |5 многодетных семей, | |14 многодетных семей, || |на улучшение жилищных |посредством предоставления|имеющих 6 и более детей, |имеющих 6 и более детей, | |имеющих 5 и более детей, || |условий |социальных выплат |посредством предоставления|посредством предоставления| |посредством предоставления|| | | |социальных выплат |социальных выплат | |социальных выплат |+--+----------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+|2.|Предоставление регионального|Улучшение жилищных условий|Улучшение жилищных условий|Улучшение жилищных условий| |Улучшение жилищных условий|| |материнского капитала |161 семьи, родившей |101 семьи, родившей |20 семей, родивших | |40 семей, родивших || |на улучшение жилищных |(усыновившей) третьего |(усыновившей) третьего |(усыновивших) третьего | |(усыновивших) третьего || |условий семьям, родившим |или последующего ребенка, |или последующего ребенка, |или последующего ребенка, | |или последующего ребенка, || |(усыновившим) третьего |посредством предоставления|посредством предоставления|посредством предоставления| |посредством предоставления|| |или последующего ребенка |регионального материнского|регионального материнского|регионального материнского| |регионального материнского|| | |капитала |капитала |капитала | |капитала |+--+----------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+|3.|Проведение праздничных |Повышение и укрепление |Повышение и укрепление |Повышение и укрепление |Повышение и укрепление |Повышение и укрепление || |мероприятий, посвященных |авторитета многодетной |авторитета многодетной |авторитета многодетной |авторитета многодетной |авторитета многодетной || |Международному дню семьи, |семьи, награждение |семьи, награждение |семьи, награждение |семьи, награждение |семьи, награждение || |Дню матери |победителей в различных |победителей в различных |победителей в различных |победителей в различных |победителей в различных || | |номинациях - не менее |номинациях - не менее |номинациях - не менее |номинациях - не менее |номинациях - не менее || | |10 семей; общее количество|10 семей; общее количество|10 семей; общее количество|10 семей; общее количество|10 семей; общее количество|| | |участников мероприятия - |участников мероприятия - |участников мероприятия - |участников мероприятия - |участников мероприятия - || | |не менее 400 человек в год|не менее 400 человек в год|не менее 400 человек в год|не менее 400 человек в год|не менее 400 человек в год||——|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————||4.|Предоставление многодетным |Предоставление |Предоставление | | | || |семьям, имеющим 8 и более |социальной выплаты |социальной выплаты | | | || |детей, социальной выплаты на|на приобретение |на приобретение | | | || |приобретение автотранспорта |автотранспорта |автотранспорта | | | || |или сельскохозяйственной |или сельскохозяйственной |или сельскохозяйственной | | | || |техники |техники 8 многодетным |техники 8 многодетным | | | || | |семьям, имеющим |семьям, имеющим | | | || | |8 и более детей |8 и более детей | | | ||——|————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
III. ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 - 2015 ГОДАХ" (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 24.11.2011 г. N 803)
3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 24.11.2011 г. N 803)|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Развитие и укрепление материально-технической|| |базы учреждений социального обслуживания || |населения в Амурской области в 2012 - || |2015 годах ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основания для разработки |Федеральные законы от 10.12.1995 ||подпрограммы |N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания|| |населения в Российской Федерации", || |от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном || |обслуживании граждан пожилого возраста || |и инвалидов", от 17.07.1999 N 178-ФЗ || |"О государственной социальной помощи" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик |Министерство строительства и архитектуры ||подпрограммы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения ||координатор |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы |Министерство социальной защиты населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цели подпрограммы |Повышение качества социального обслуживания || |населения, укрепление материально-технической|| |базы, развитие сети социальных учреждений |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |Строительство и реконструкция стационарных ||подпрограммы |учреждений социального обслуживания населения|| |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |1. Дом-интернат для умственно отсталых детей,||мероприятий |с. Малиновка, Бурейский район. || | || |2. Центр реабилитации детей с ограниченными || |возможностями на 70 мест, г. Благовещенск. || | || |3. Реконструкция старого административного || |здания Усть-Ивановского психоневрологического|| |интерната, с. Усть-Ивановка, Благовещенский || |район. || | || |4. Приемно-карантинное отделение || |психоневрологического интерната || |в с. Усть-Ивановка. || | || |5. Психоневрологический интернат || |в с. Новый Быт Ромненского района. Спальный || |корпус. || | || |6. Реконструкция лечебного корпуса || |государственного учреждения Амурской области || |"Реабилитационный центр для детей || |и подростков с ограниченными возможностями || |"Бардагон" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник |Общий объем средств областного бюджета ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 427207,90 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 40000 тыс. руб.; || |2013 г. - 51300 тыс. руб.; || |2014 г. - 200 тыс. руб.; || |2015 г. - 335707,90 тыс. руб. |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Реализация подпрограммы позволит: ||реализации подпрограммы | || |к 2015 году достичь показателя обеспеченности|| |койкоместами в стационарных учреждениях || |социального обслуживания населения || |для престарелых и инвалидов до 88,7% ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
3.2.1. Анализ ситуации
В области как и в целом в Российской Федерации наблюдаетсяустойчивая тенденция к увеличению числа лиц пожилого возраста,инвалидов, детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, а также лиц без определенного места жительства и занятий.
По статистическим данным число жителей области указанных вышекатегорий в 2010 году составляло 27%, в 2011 году этот показательувеличился до 28%. Среди лиц пожилого и старческого возраста растетчисло одиноких пожилых людей, ухудшается состояние их здоровья. Всвязи с этим ограничиваются возможности нетрудоспособных пожилых людейи инвалидов и, как следствие, растет их потребность в социальнойпомощи и услугах со стороны учреждений социального обслуживания.
На сегодняшний день 95% нетрудоспособных пожилых людей иинвалидов нуждаются в различных видах социального обслуживания.
С учетом территориального расположения и демографическихособенностей области, роста численности населения пожилого возраста, атакже числа лиц, имеющих инвалидность, стационарные учреждениясоциального обслуживания - традиционно сложившаяся форма социальногообслуживания населения.
3.2.2. Описание проблемы
Успешное решение проблем престарелых граждан и инвалидов, детей,оставшихся без попечения родителей, возможно при наличии оптимальнойсети социальных учреждений по обслуживанию населения и постоянном ееобновлении.
В последние годы на поддержание и развитиематериально-технической базы учреждений социального обслуживания, атакже повышение качества оказания услуг проживающим в них гражданамнаправлены значительные средства. Несмотря на это, выделяемых средствнедостаточно для решения поставленных социальных проблем.
Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износаосновных фондов объектов социального назначения.
Программа "Развитие и укрепление материально-технической базыучреждений социального обслуживания населения Амурской области в 2009- 2014 годах" включала в себя большое количество объектов, работы накоторых до настоящего времени не закончены.
Результаты реализации программы показали, что применениепрограммно-целевого метода положительно повлияло на ситуацию в сфересоциальной защиты населения области. Цели программы - развитие сетиучреждений социального обслуживания и повышение качества социальногообслуживания выполнены не в полном объеме. Закончено строительствопристройки лифтовой шахты к зданию дома-интерната для престарелых иинвалидов в г. Райчихинск, начал функционировать блок "Г" вМалиновском доме-интернате для умственно отсталых детей, оснащеныоборудованием и автотранспортом государственные автономные учреждения"Благовещенский дом-интернат", "Архаринский дом-интернат","Мазановский психоневрологический интернат", "Мухинскийпсихоневрологический интернат". Но в то же время продолжаются работыпо строительству центра реабилитации детей с ограниченнымивозможностями на 70 мест в г. Благовещенск, строительству спальногокорпуса психоневрологического интерната в с. Новый Быт Ромненскогорайона, завершаются работы по возведению блоков "А", "В"дома-интерната для умственно отсталых детей в с. Малиновка Бурейскогорайона.
Учитывая значительное число обращений государственных учрежденийсоциального обслуживания населения, в целях продолжения работы поулучшению условий проживания престарелых и инвалидов и дальнейшемуукреплению материально-технической базы социальных учрежденийминистерством социальной защиты населения Амурской области проведенасистематизация заявок, определены приоритеты и последовательностьвыполнения этих заявок в рамках разработанной подпрограммы.
В области на 01.01.2011 функционировали 9 стационарныхгосударственных учреждений социального обслуживания с общимколичеством 2253 койкоместа, из них 4 - на 597 койкомест дляпроживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 - на 1451койкомест для больных с хроническими формами психических заболеваний и1 - на 205 койкомест для детей от 4 до 18 лет с умственнойотсталостью.
Условия содержания опекаемых и соответственно качествообслуживания населения во многих учреждениях не соответствуютсовременным требованиям нормативных документов. Обеспеченность местамив государственных стационарных учреждениях социального обслуживанияобласти составляет 2,67 койкоместа на 1000 взрослого населения, чтониже принятых по Российской Федерации показателей в среднем в 2 раза.Недостаток площадей и мест создает очередь на определение нуждающихсяграждан в стационарные учреждения с длительностью ожидания поселениядо 2 лет и сдерживает решение вопросов по увеличению числа мест вдействующих стационарных учреждениях в целях приведения показателяспальной площади на одного человека до нормативной 6 - 8 кв. м.
По данным учреждений социальной защиты населения, на 01.01.2011 вобласти насчитывалось 3603 ребенка-инвалида, и их количество ежегодноувеличивается. Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, восновном малоимущие и не имеют возможности для комплексного,индивидуального лечения, оздоровления и реабилитации детей в связи стем, что в области нет ни одного специального учреждения данного типа.
В настоящее время решить данную проблему возможно лишьпрограммно-целевыми методами.
3.2.3. Оценка действующих мер
социально-экономической политики
Несмотря на то, что в настоящее время в России постепенноснижается социальная напряженность и законодательная база позволяетрешать социальные проблемы при условии вложения денежных средств избюджетов всех уровней, ежегодно фиксируется увеличение числа граждан,страдающих различными формами психоневрологических расстройств.Возросла потребность во введении новых койкомест в учрежденияхсоциальной защиты населения не только психоневрологическойнаправленности, но и в учреждениях общего типа.
В существующих учреждениях социального обслуживания населениятребуется обновление основных фондов: строительство объектов,направленных, в первую очередь, на улучшение условий проживанияопекаемых, оптимизацию расходования бюджетных средств и сохранениеимущества.
Анализ количества социальных объектов, необходимых для ввода вэксплуатацию, показывает, что с помощью текущего финансированияневозможно решать указанные в подпрограмме проблемы.Программно-целевой метод помогает осуществлять планирование расходовденежных средств на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Решение проблемы в комплексе: строительство новых объектов,приобретение оборудования для оптимальной комплектации, введение новыхкойкомест и хозяйственных площадей - позволит в той или иной меререшить проблемы занятости и реальных доходов населения, улучшитьусловия проживания опекаемых, значительно снизить эксплуатационныерасходы учреждений, затраты на хранение инвентаря и продуктов питания.
3.3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - повышение качества социального обслуживаниянаселения, укрепление материально-технической базы учрежденийсоциального обслуживания населения, развитие сети социальныхучреждений.
Задачи подпрограммы:
строительство и реконструкция стационарных учреждений социальногообслуживания населения области;
задачи и сроки реализации представлены в таблице 1 кподпрограмме.
Задачи и сроки реализации подпрограммы
Таблица 1|—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат || | проблемы |реализации|——————————————————————————————|—————————————————————————|| | | | качественная оценка | количественная оценка ||—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|—————————————————————————||Строительство и реконструкция|Улучшение качества |2012 - |Частичное решение проблемы |Обеспечение стационарных ||стационарных учреждений |социального обслуживания|2015 годы |переуплотненности в домах - |социальных учреждений ||социального обслуживания |и условий проживания. | |интернатах, открытие первого |области ||населения области |Большая очередность | |реабилитационного центра |до 2,76 койкоместа || |в дома-интернаты. | |для детей-инвалидов |на 1000 человек || |Отсутствие в области | |(медицинское обслуживание | || |учреждений реабилитации | |и реабилитация граждан). | || |детей | |Улучшение качества условий | || | | |проживания обеспечиваемых. | || | | |Создание условий | || | | |для размещения медицинского, | || | | |реабилитационного оборудования| || | | |в соответствии с требованиями | || | | |СНиП, расширение перечня | || | | |медико-реабилитационных услуг.| || | | |Рост занятости и реальных | || | | |доходов местного населения | ||—————————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
3.4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Система программных мероприятий призвана решать конкретные задачина всех стадиях реализации подпрограммы. Подпрограмма содержитмероприятия, направленные на снижение социальной напряженности,строительство объектов, востребованных в области, но до настоящеговремени не введенных в эксплуатацию.
Реализация подпрограммы позволит решить комплекссоциально-экономических вопросов на территории области. Это позволитсоздать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, улучшитьжилищные и культурно-бытовые условия проживания социально незащищенныхслоев населения и т.д.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
На данный момент на большинство планируемых в подпрограммеобъектов составлена проектно-сметная документация, что значительносократит бюджетные расходы.
3.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственными за реализацию подпрограммы и целевое использованиесредств областного бюджета являются государственные заказчики -министерство строительства и архитектуры области и министерствосоциальной защиты населения области. (В редакции ПостановленияПравительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 803)
Министерство социальной защиты населения Амурской области сучетом финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы изобластного бюджета, и предварительных результатов выполнениямероприятий подпрограммы уточняет мероприятия, промежуточные срокиреализации и объемы их финансирования.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкциистационарных учреждений социального обслуживания населения областиосуществляется путем осуществления бюджетных инвестиций в объектыкапитального строительства государственной собственности области вформе капитальных вложений в основные средства казенного учрежденияАмурской области "Строитель", созданного на базе имущества,находящегося в областной собственности, а также во вновь строящиесяобъекты, не закрепленные за указанным учреждением.
Министерство социальной защиты населения Амурской областиразрабатывает и направляет в министерство экономического развития,промышленности и транспорта Амурской области бюджетную заявку нафинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областногобюджета на очередной финансовый год.
Министерство строительства и архитектуры области является главнымраспорядителем средств областного бюджета, ответственным за реализациюстроительства и реконструкции учреждений социального обслуживаниянаселения области, предусмотренных в приложении N 1 к настоящейподпрограмме. (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 24.11.2011 г. N 803)
3.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
При подготовке ресурсного обеспечения подпрограммы учитываласьреальная ситуация в финансово-бюджетной сфере области в среднесрочнойперспективе.
Объемы финансирования подпрограммы (таблица 2) составлены сучетом индекса-дефлятора, уточняются и корректируются ежегодно прирассмотрении областного бюджета.
Структура финансирования подпрограммы
Таблица 2|———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————|| Источники | Итого |2012 г. |2013 г. |2014 г.| 2015 г. || финансирования | | | | | ||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————|| Всего ||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,00 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Областной бюджет |427207,90|40000,00|51300,00|200,00 |335707,90||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,00 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Итого |427207,90|40000,00|51300,00|200,00 |335707,90||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————|| В том числе капитальные вложения ||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,00 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Областной бюджет |427207,90|40000,00|51300,00|200,00 |335707,90||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Итого |427207,90|40000,00|51300,00|200,00 |335707,90||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————|| В том числе прочие расходы ||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————||Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||-------------------+---------+--------+--------+-------+---------||Итого |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||———————————————————|—————————|————————|————————|———————|—————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
4.7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Эффективность реализации подпрограммы определит выполнениеследующих условий:
расширение сети учреждений социального обслуживания населенияобласти и развитие их материально-технической базы;
наличие нормативно-правового, финансового,материально-технического, кадрового, научно-методического иинформационного сопровождения.
Расширение сети учреждений социального обслуживания населенияобласти и развитие их материально-технической базы позволят создатьоснову для дальнейшей реализации стратегических направлений развитияобласти в сфере социальной защиты населения.
Социально-экономическая результативность программных мероприятийпредставлена в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Реализация программных мероприятий окажет комплексное воздействиена все сферы экономики и общественной жизни области. Совершенствованиенормативных правовых актов в социальной сфере ускорит снижениесоциальной напряженности за счет укрепления материально-техническойбазы учреждений социального обслуживания населения.
Реализация подпрограммы позволит улучшить условия для социальнойзащиты населения на территории области. Индикатором результативностиподпрограммы по этому направлению будет улучшение качествапредоставляемых социальных услуг, улучшение условий проживания гражданв стационарных учреждениях социального обслуживания, увеличение числакойкомест на 189 человек.
Вместе с тем задачи подпрограммы не сводятся только к социальнымпоказателям. Создание условий для внедрения современных социальныхтехнологий во все сферы общественной жизни не имеет альтернатив,поскольку только опережающие темпы в этой сфере позволят областисократить отставание от других регионов страны.
Ввод в эксплуатацию социальных объектов позволит увеличить числорабочих мест на 98 единиц, довести показатель обеспеченностикойкоместами к 2013 году до 2,76 койкоместа на 1000 человек.Строительство объектов с использованием новых технологий, строительныхматериалов, направленных на энергосбережение ресурсов, обеспечениесовременным медицинским оборудованием, позволят снизитьэксплуатационные расходы бюджетных средств, выделяемых на содержаниезданий, до 5%.
В целом реализация подпрограммы:
сыграет существенную роль в снижении социальной напряженности;
позволит достигнуть современного уровня обслуживания лиц сограниченными возможностями;
создаст условия для нормального обеспечения жизнедеятельностисоциальных учреждений, реабилитации детей с ограниченнымивозможностями;
позволит качественно улучшить медицинское и педагогическоеобслуживание;
даст реальную возможность оказатьпсихолого-социально-педагогическую помощь в социальных учреждениях.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены втаблице 3.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3|——|———————————————————————————|—————————|—————————————————|———————————————————||N | Наименование индикатора | Единица | Значение |Показатели по годам|| | эффективности |измерения| показателей | реализации: || | | |на предшествующий|————|————|————|————|| | | | год |2012|2013|2014|2015||——|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————||1.|Обеспеченность койкоместами|% |86,9 |86,9|86,9|86,9|88,7|| |в стационарных учреждениях | | | | | | || |социального обслуживания | | | | | | || |для престарелых и инвалидов| | | | | | ||——|———————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|
Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий представлены втаблице 4.
Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий
Таблица 4|——|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости мероприятий|| | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1.|Дом-интернат для умственно |0,25 |0,2 | |0,2 || |отсталых детей, с. Малиновка, | | | | || |Бурейский район | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|2.|Центр реабилитации детей |- |- |- |0,2 || |с ограниченными возможностями | | | | || |на 70 мест, г. Благовещенск | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|3.|Реконструкция старого |- |0,2 |- |0,2 || |административного здания | | | | || |Усть-Ивановского | | | | || |психоневрологического интерната, | | | | || |с. Усть-Ивановка, Благовещенский | | | | || |район | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|4.|Приемно-карантинное отделение |0,25 |0,2 |- |- || |психоневрологического интерната | | | | || |в с. Усть-Ивановка | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|5.|Психоневрологический интернат |0,25 |0,2 |- |0,2 || |в с. Новый Быт Ромненского района.| | | | || |Спальный корпус | | | | |+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+|6.|Реконструкция лечебного корпуса |0,25 |0,2 |1 |0,2 || |государственного учреждения | | | | || |Амурской области "Реабилитационный| | | | || |центр для детей и подростков | | | | || |с ограниченными возможностями | | | | || |"Бардагон" | | | | ||——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Государственный заказчик - координатор подпрограммы -министерство социальной защиты населения Амурской области:
разрабатывает и реализует мероприятия по привлечению финансовых,материальных и других видов ресурсов, направленных на обеспечениепредусмотренных подпрограммой объектов;
вносит предложения по вопросам уточнения сроков реализацииподпрограммы, продления или ее завершения в установленном порядке;
контролирует и анализирует выполнение подпрограммы по всемукомплексу предложенных к реализации проектов;
корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов наочередной финансовый год в случае сокращения объемов финансированияподпрограммы из областного бюджета;
определяет приоритеты и принимает меры по привлечению дляфинансирования подпрограммы внебюджетных источников.
Главный распорядитель средств областного бюджета:
1) представляет в министерство экономического развития,промышленности и транспорта области:
сведения об объемах сложившейся на начало финансового годакредиторской задолженности в разрезе мероприятий, утвержденныхподпрограммой, в сроки, установленные для сдачи годового отчетаглавного распорядителя в министерство финансов области;
план реализации подпрограммы по объектам в соответствии сассигнованиями, утвержденными законом об областном бюджете на текущийфинансовый год, по форме, установленной постановлением губернатораобласти, в течение месяца с начала финансового года;
информацию о реализации подпрограммы в сроки, определенныепостановлением губернатора области;
2) осуществляет реализацию мероприятий и инвестиционных проектовподпрограммы;
3) представляет в установленном порядке ежемесячно, до 10 числамесяца, следующего за отчетным месяцем, главному заказчику -координатору подпрограммы информацию о ходе реализации программныхмероприятий, предусмотренных в соответствующем финансовом году;
4) осуществляет контроль в части обеспечения целевого иэффективного использования бюджетных средств;
5) отвечает за своевременное представление установленнойотчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета, атакже соответствие иным требованиям Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, федерального и областного законодательства.
Ежегодно проводится оценка эффективности реализации подпрограммы.По результатам оценки может быть принято решение о сокращении начинаяс очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы или о ее досрочном прекращении.
Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы являютсядосрочное достижение целей и задач подпрограммы, а также изменениемеханизмов реализации государственной политики в сфере социальнойполитики.
Приложение N 1
к подпрограмме
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (В редакции Постановления Правительства Амурской областиот 24.11.2011 г. N 803)|————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————|| N | Наименование задач, программных |Затраты, | Сроки |Ответственные | Ожидаемый результат ||п/п | мероприятий | всего, |реализации|за реализацию | (в количественном измерении) || | |тыс. руб.| | программных | || | | | | мероприятий | ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————||1. |Строительство и реконструкция стационарных учреждений социального обслуживания населения области ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————||1.1.|Строительство дома-интерната |174040,00|2012 - |Министерство |Увеличение коечной мощности || |для умственно отсталых детей, | |2013, |строительства |на 144 места (доведение || |с. Малиновка, Бурейский район | |2015 гг. |и архитектуры |вместимости дома-интерната || | | | |области; |до 330 мест) || | | | |казенное | || | | | |учреждение | || | | | |Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+----+-----------------------------------+---------+----------+--------------+------------------------------+|1.2.|Строительство центра реабилитации |139847,9 |2015 г. |Министерство |Сдача 1-й очереди || |детей с ограниченными возможностями| | |строительства |строительства (гараж || |на 70 мест, г. Благовещенск | | |и архитектуры |на 3 автомобиля, || | | | |области; |электрокотельная, инженерные || | | | |казенное |сети) центра реабилитации || | | | |учреждение |детей с ограниченными || | | | |Амурской |возможностями на 70 мест, || | | | |области |г. Благовещенск || | | | |"Строитель" | |+----+-----------------------------------+---------+----------+--------------+------------------------------+|1.3.|Реконструкция старого |18000,00 |2013, |Министерство |Приведение жилой площади || |административного здания | |2015 гг. |строительства |до 5,57 кв. метров на одного || |Усть-Ивановского | | |и архитектуры |обеспечиваемого в интернате || |психоневрологического интерната, | | |области; |мощностью на 350 мест || |с. Усть-Ивановка, Благовещенский | | |казенное | || |район | | |учреждение | || | | | |Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+----+-----------------------------------+---------+----------+--------------+------------------------------+|1.4.|Строительство приемно-карантинного |21300,00 |2012 - |Министерство |Приведение состава помещений || |отделения психоневрологического | |2013 гг. |строительства |интерната в соответствие || |интерната в с. Усть-Ивановка | | |и архитектуры |требованиям СанПиН, ввод || | | | |области; |в эксплуатацию здания || | | | |казенное |приемно-карантинного отделения|| | | | |учреждение | || | | | |Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+----+-----------------------------------+---------+----------+--------------+------------------------------+|1.5.|Строительство психоневрологического|43820,00 |2012 - |Министерство |Увеличение коечной мощности || |интерната в с. Новый Быт | |2013, |строительства |интерната на 45 мест || |Ромненского района. Спальный корпус| |2015 гг. |и архитектуры | || | | | |области; | || | | | |казенное | || | | | |учреждение | || | | | |Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | |+----+-----------------------------------+---------+----------+--------------+------------------------------+|1.6.|Реконструкция лечебного корпуса |30200,0 |2012 - |Министерство |Создание условий || |государственного учреждения | |2015 гг. |строительства |для размещения медицинского, || |Амурской области "Реабилитационный | | |и архитектуры |реабилитационного оборудования|| |центр для детей и подростков | | |области; |в соответствии с требованиями || |с ограниченными возможностями | | |казенное |СанПиН, расширение перечня || |"Бардагон" | | |учреждение |медико-реабилитационных услуг || | | | |Амурской | || | | | |области | || | | | |"Строитель" | ||————|———————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————|
Приложение N 2
к подпрограмме
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.|————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объем | В том числе: ||п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники || | | прочие | | | | |финансирования|| | | расходы) | | | | | ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Капитальные |427207,90 |0,00 |427207,90|0,00 |0,00 || | |вложения | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |40000,00 |0,00 |40000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |51300,00 |0,00 |51300,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |335707,90 |0,00 |335707,90|0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1. |Строительство и реконструкция стационарных учреждений социального обслуживания населения области ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Капитальные |427207,90 |0,00 |427207,90|0,00 |0,00 || | |вложения | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |40000,00 |0,00 |40000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |51300,00 |0,00 |51300,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |335707,90 |0,00 |335707,90|0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Дом-интернат для умственно |Капитальные |174040,00 |0,00 |174040,00|0,00 |0,00 || |отсталых детей, с. Малиновка, |вложения | | | | | || |Бурейский район | | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |10000,00 |0,00 |10000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |25000,00 |0,00 |25000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |139040,00 |0,00 |139040,00|0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2.|Центр реабилитации детей |Капитальные |139847,90 |0,00 |139847,90|0,00 |0,00 || |с ограниченными возможностями |вложения | | | | | || |на 70 мест, г. Благовещенск | | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |139847,90 |0,00 |139847,90|0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.3.|Реконструкция старого |Капитальные |18000,00 |0,00 |18000,00 |0,00 |0,00 || |административного здания |вложения | | | | | || |Усть-Ивановского | | | | | | || |психоневрологического интерната,| | | | | | || |с. Усть-Ивановка, Благовещенский| | | | | | || |район | | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |13000,00 |0,00 |13000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.4.|Приемно-карантинное отделение |Капитальные |21300,00 |0,00 |21300,00 |0,00 |0,00 || |психоневрологического интерната |вложения | | | | | || |в с. Усть-Ивановка | | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |10000,00 |0,00 |10000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |11300,00 |0,00 |11300,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.5.|Психоневрологический интернат |Капитальные |43820,00 |0,00 |43820,00 |0,00 |0,00 || |в с. Новый Быт Ромненского |вложения | | | | | || |района. Спальный корпус | | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |33820,00 |0,00 |33820,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.6.|Реконструкция лечебного корпуса |Капитальные |30200,00 |0,00 |30200,00 |0,00 |0,00 || |государственного учреждения |вложения | | | | | || |Амурской области | | | | | | || |"Реабилитационный центр | | | | | | || |для детей и подростков | | | | | | || |с ограниченными возможностями | | | | | | || |"Бардагон" | | | | | | |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |15000,00 |0,00 |15000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |2015 год | |10000,00 |0,00 |10000,00 |0,00 |0,00 ||————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
Приложение N 3
к подпрограмме
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий |Планируемый результат| В том числе по годам реализации: || | | в количественном |————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|| | | выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||——|————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——|————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————||1.|Дом-интернат для умственно |Увеличение коечной |Строительство |Ввод блока "А" | |Ввод блока "В" || |отсталых детей, с. Малиновка, |мощности на 144 места| |(актовый зал, | |(спальный корпус || |Бурейский район |(доведение | |спортзал, | |на 144 места) || | |вместимости дома - | |лечебные | | || | |интерната | |кабинеты) | | || | |до 330 мест) | | | | |+--+--------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+|2.|Центр реабилитации детей |Сдача 1-й очереди | | | |Строительство, || |с ограниченными возможностями |строительства (гараж | | | |техническая || |на 70 мест, г. Благовещенск |на 3 автомобиля, | | | |готовность - 18,8%|| | |электрокотельная, | | | | || | |инженерные сети) | | | | || | |центра реабилитации | | | | || | |детей с ограниченными| | | | || | |возможностями | | | | || | |на 70 мест, | | | | || | |г. Благовещенск | | | | |+--+--------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+|3.|Реконструкция старого |Приведение жилой | |Реконструкция, | |Реконструкция, || |административного здания |площади | |техническая | |техническая || |Усть-Ивановского |до 5,57 кв. метров | |готовность - 27%| |готовность - 100% || |психоневрологического интерната,|на одного | | | | || |с. Усть-Ивановка, Благовещенский|обеспечиваемого | | | | || |район |в интернате мощностью| | | | || | |на 350 мест. | | | | || | |Улучшение условий | | | | || | |и качества проживания| | | | |+--+--------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+|4.|Приемно-карантинное отделение |Приведение состава |Строительство |Строительство, | | || |психоневрологического интерната |помещений интерната |и техническая |ввод | | || |в с. Усть-Ивановка |в соответствие |готовность - 46%|в эксплуатацию | | || | |требованиям СанПиН | | | | |+--+--------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+|5.|Психоневрологический интернат |Увеличение коечной |Строительство, |Строительство, | |Строительство, || |в с. Новый Быт Ромненского |мощности интерната |техническая |техническая | |ввод || |района. Спальный корпус |на 45 мест |готовность - 11%|готовность - 23%| |в эксплуатацию || | | | | | |спального корпуса |+--+--------------------------------+---------------------+----------------+----------------+----------------+------------------+|6.|Реконструкция лечебного корпуса |Создание условий |Реконструкция, |Реконструкция, |Реконструкция, |Реконструкция, || |государственного учреждения |для размещения |техническая |техническая |техническая |техническая || |Амурской области |медицинского, |готовность - 49%|готовность - 66%|готовность - 67%|готовность - 100% || |"Реабилитационный центр |реабилитационного | | | | || |для детей и подростков |оборудования | | | | || |с ограниченными возможностями |в соответствии | | | | || |"Бардагон" |с требованиями | | | | || | |СанПиН, расширение | | | | || | |перечня медико - | | | | || | |реабилитационных | | | | || | |услуг | | | | ||——|————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————————|
IV. ПОДПРОГРАММА
"РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности || |инвалидов в Амурской области на 2012 - || |2015 годы ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки |Федеральный закон от 24.11.1995 ||подпрограммы |N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов || |в Российской Федерации" |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственные заказчики |Министерство социальной защиты населения ||подпрограммы |области; || | || |министерство здравоохранения области; || | || |министерство культуры и архивного дела || |области; || | || |министерство по физической культуре и спорту || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Государственный заказчик - |Министерство социальной защиты населения ||координатор подпрограммы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы |Министерство социальной защиты населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы |Создание системы комплексной реабилитации || |инвалидов |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основные задачи |1. Обеспечение беспрепятственного доступа ||подпрограммы |инвалидов к информации и объектам социальной || |инфраструктуры. || | || |2. Создание условий для обеспечения инвалидов|| |техническими средствами реабилитации. || | || |3. Создание условий для медицинской, || |социокультурной, физкультурно-оздоровительной|| |реабилитации и адаптации инвалидов. || | || |4. Социальная поддержка отдельных категорий || |граждан из числа инвалидов |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |1. Приведение объектов социальной ||мероприятий подпрограммы |инфраструктуры в соответствие требованиям || |строительных норм и правил по обеспечению их || |доступности для инвалидов. || | || |2. Приобретение специального оборудования || |для государственного учреждения культуры || |"Амурская областная специальная библиотека || |для незрячих и слабовидящих" и тиражирование || |"говорящих" книг. || | || |3. Целевое комплектование библиотечных фондов|| |государственного учреждения культуры || |"Амурская областная научная библиотека || |им. Н.Н.Муравьева-Амурского" || |специализированными справочно-информационными|| |изданиями. || | || |4. Проведение информационной кампании || |по вопросам прав и гарантий граждан. || | || |5. Создание и оснащение пунктов проката || |технических средств реабилитации. || | || |6. Оплата проезда инвалидам, а также лицам, || |их сопровождающим, авиационным транспортом || |к месту лечения и обратно. || | || |7. Проведение областного фестиваля-конкурса || |самодеятельного творчества людей || |с ограниченными возможностями здоровья. || | || |8. Проведение областной спартакиады || |инвалидов. || | || |9. Организация на базе государственного || |автономного учреждения социального || |обслуживания Амурской области || |"Реабилитационный центр для детей || |и подростков с ограниченными возможностями || |"Бардагон" целевого заезда инвалидов, а также|| |участие инвалидов в мероприятиях || |межрегионального, всероссийского уровней. || | || |10. Организация обучения инвалидов на курсах || |вождения. || | || |11. Предоставление единовременной выплаты || |ко Дню инвалидов студентам, являющимся || |инвалидами, обучающимся в государственных || |образовательных учреждениях среднего || |профессионального образования |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник |Общий объем средств областного бюджета ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 62461,38 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 9856,79 тыс. руб.; || |2013 г. - 18556,79 тыс. руб.; || |2014 г. - 904,01 тыс. руб.; || |2015 г. - 33143,79 тыс. руб. |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Реализация подпрограммы позволит: ||реализации подпрограммы | || |к 2015 году привести в соответствие || |требованиям строительных норм и правил || |по обеспечению доступности для инвалидов || |и других маломобильных групп населения 49,1% || |объектов социальной инфраструктуры от общего || |объема объектов социальной инфраструктуры || |области; || | || |к 2015 году создать возможность || |воспользоваться услугами пунктов технических || |средств реабилитации у 88,7% населения || |от общей численности населения области; || | || |оплатить услуги проезда к месту лечения || |и обратно на авиационном транспорте || |не менее 40 инвалидам, а также сопровождающим|| |их лицам; || | || |предоставлять 100% студентов с ограниченными || |физическими возможностями здоровья, || |обучающимся в ГОУ СПО, единовременную выплату|| |ко Дню инвалидов ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
4.2.1. Анализ ситуации
В социальной структуре общества значительную долю составляютграждане, имеющие ограниченные возможности жизнедеятельности. Влечебно-профилактических учреждениях области на начало 2011 года надиспансерном учете состояло более 86 тыс. инвалидов, что составляет10% от общей численности населения области.
По данным ФГУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы поАмурской области", на начало 2011 года уровень первичной инвалидностивзрослого населения в Амурской области составил 86,4 случая на 10000взрослого населения и на 13% был выше уровня в целом по России (76,4).Амурская область занимала по данному показателю 30 место среди всехсубъектов Российской Федерации. Уровень первичной инвалидности средидетского населения в 2010 году составил 29,5, и был вышеобщероссийского на 5% (28,2). В 2010 году в Амурской области быливпервые признаны инвалидами 6436 человек (в т.ч. детей-инвалидов -518). За 8 месяцев 2011 года впервые признано инвалидами 4018 человек,в т.ч. детей - 321.
В последнее время показатель первичной инвалидности средивзрослого населения имеет устойчивую тенденцию к снижению (2008 год -109,9, 2009 год - 105,8, 2010 год - 86,4 случая). Вместе с тем у детейотмечается рост уровня первичной инвалидности (2008 год - 26,9, 2009год - 28,9, 2010 год - 29,5 случая).
В структуре инвалидности по группам болезней в Амурской областиподавляющее большинство составляют болезни системы кровообращения -49%, злокачественные новообразования - 13,6%, болезни костно-мышечнойсистемы - 7,3%, туберкулез - 5,4%, травмы - 5,4%, психическиерасстройства - 3,2%. Все остальные группы болезней имеют удельный весменее 3%.
Отношение общества к инвалидам является показателем его зрелости.Особенно в современных социально-экономических условиях нашегосударство, являясь социальным, призвано оказывать повышенноевнимание к нуждам этих граждан, создавать необходимую инфраструктуру,формировать эффективную нормативную правовую базу.
В этой связи важнейшая социальная задача - создание равныхвозможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путемобеспечения доступности физического, социального, экономического икультурного окружения, здравоохранения и образования, информации исвязи.
4.2.2. Описание проблемы
Сущность инвалидности заключается в социальных барьерах, которыевоздвигает между инвалидом и обществом состояние здоровья. Одной изнаиболее острых проблем являются преодоление изолированности граждан сограниченными возможностями здоровья, восстановление разрушенныхсвязей, обеспечивающих их включенность в основные сферыжизнедеятельности.
Одним из основных факторов, обусловливающих изолированностьграждан с ограниченными возможностями передвижения, являетсянеприспособленная инфраструктура населенных пунктов области. Многиеобъекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не соответствуюттребованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности дляинвалидов и других маломобильных групп населения. Отсутствуютпандусные съезды и лестничные подъемники, непреодолимым препятствиемдля инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, наличие высокихпорогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиеническиепомещения.
Преодолению изолированности граждан с ограниченными возможностямиздоровья, их социальной адаптации может способствовать обучение данныхграждан вождению автотранспортом. Но на сегодняшний день эта проблемаостается открытой, поскольку автошколы области не оснащены специальнооборудованными автомобилями.
Зачастую граждане, имеющие ограниченные возможности передвижения,в том числе проживающие в отдаленных сельских поселениях, испытываютинформационную изолированность. Ежегодное проведение информационнойкампании, оформление подписки периодических журналов, издание ираспространение информационного сборника "Шаги к независимой жизни"будут способствовать преодолению информационной изолированностиинвалидов.
В соответствии с действующим федеральным законодательствомграждане, имеющие инвалидность, нуждающиеся во вспомогательныхсредствах реабилитации, обеспечиваются техническими средствамиреабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Посостоянию на 01.08.2011 право на обеспечение техническими средствамиреабилитации имели 7898 человек, большая часть которых (5716 человек)нуждаются в технических средствах реабилитации. Потребность втехнических средствах реабилитации значительно превышает фактическуюобеспеченность. Так, по состоянию на 01.08.2011 в очереди на получениетехнических средств реабилитации состоит 3134 человека. Эффективнымспособом решения данной проблемы будет создание на базе существующихгосударственных учреждений области комплексных центров социальногообслуживания населения, управлений социальной защиты населения погородским округам и муниципальным районам - пунктов прокататехнических средств реабилитации.
В рамках действующего законодательства инвалидам предоставляютсяпутевки на санаторно-курортное лечение, граждане также имеют право наполучение высокотехнологичной медицинской помощи в специализированныхмедицинских учреждениях. Действующее законодательство предусматриваетбесплатный проезд инвалиду к месту лечения и обратно железнодорожнымтранспортом, такое же право имеют лица, сопровождающие в поездкахинвалидов I группы и детей-инвалидов. Однако зачастую лечебныеучреждения, клиники находятся в центральных и западных регионахстраны, время в пути может занимать несколько суток. Эти факторызачастую становятся препятствием для прохождения лечения иреабилитации инвалидов в передовых клиниках, санаториях и, какследствие, являются причиной отказа от предоставляемых инвалидупутевок.
Проведение творческих фестивалей, спартакиад, активное участие вразличных мероприятиях среди инвалидов являются дополнительнойвозможностью эффективной социальной адаптации граждан данной категориив общество. Ранее подобные мероприятия проводились за счет средстврезервного фонда Правительства области.
В настоящее время в Амурской области два государственныхобразовательных учреждения среднего профессионального образования"Амурский медицинский колледж" и "Амурский педагогический колледж"проводят профессиональную подготовку граждан с ограниченнымивозможностями. На сегодняшний день в данных учреждениях по очной формеобучаются 133 инвалида. Ранее ко Дню инвалида студентам данных учебныхзаведений предоставлялась помощь за счет средств, предусмотренныхЗаконом Амурской области от 19.01.2005 N 411-ОЗ "Об адреснойсоциальной помощи". Изменения, внесенные в настоящий Закон, исключаютвозможность предоставления единовременных выплат данной категорииграждан. Подводя итоги, можно отметить, что в Амурской области остроназрела необходимость комплексного подхода к решению вопросов,связанных с интеграцией инвалидов в общество.
4.2.3. Оценка действующих мер
социально-экономической политики
Действующим федеральным законодательством, в том числеФедеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации", Градостроительным кодексомРоссийской Федерации устанавливаются обязательства федеральных органовгосударственной власти, органов исполнительной власти субъектов,органов местного самоуправления по созданию условий длябеспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальнойинфраструктуры, средствам связи и информации, для обеспечения даннымгражданам равных возможностей в реализации гражданских, экономических,политических и других прав и свобод, предусмотренных КонституциейРоссийской Федерации. Федеральным законодательством такжепредусмотрена ответственность за уклонение от исполнения требований ксозданию этих условий.
Однако в действительности в вопросе достойного обеспеченияжизнедеятельности инвалидов остается много нерешенных проблем, чтоприводит к социальной напряженности среди граждан с ограниченнымивозможностями здоровья.
4.3. ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является создание системы комплекснойреабилитации инвалидов.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующиезадачи:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информациии объектам социальной инфраструктуры;
2) создание условий для обеспечения инвалидов техническимисредствами реабилитации;
3) создание условий для медицинской, социокультурной,физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации инвалидов;
4) социальная поддержка отдельных категорий граждан из числаинвалидов.
Задачи и сроки реализации подпрограммы представлены в таблице 1.
СРОКИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 1|——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————||N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат || | | проблемы |реализации| ||——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————||1.|Обеспечение беспрепятственного |Труднодоступность объектов |2012 - |1. Приведение за период || |доступа инвалидов к информации |социальной инфраструктуры, |2015 гг. |реализации подпрограммы || |и объектам социальной |отсутствие равных условий | |52 объектов социальной || |инфраструктуры |доступа инвалидов | |инфраструктуры в соответствие || | |к информационным ресурсам | |требованиям строительных норм || | |и культурным ценностям | |и правил по обеспечению их || | | | |доступности для инвалидов. || | | | |2. Приобретение компьютерного || | | | |оборудования и программного || | | | |обеспечения для государственного || | | | |учреждения культуры "Амурская || | | | |областная специальная библиотека || | | | |для незрячих и слабовидящих" || | | | |для тиражирования 50 наименований|| | | | |"говорящих" книг. || | | | |3. Оформление ежегодной подписки || | | | |10 наименований периодических || | | | |журналов, издание || | | | |и распространение в муниципальные|| | | | |образования 200 экземпляров || | | | |информационного сборника "Шаги || | | | |к независимой жизни". || | | | |4. Проведение за период || | | | |реализации подпрограммы || | | | |3 информационных кампаний || | | | |по вопросам прав и гарантий || | | | |граждан |+--+---------------------------------+-----------------------------+----------+---------------------------------+|2.|Создание условий для обеспечения |Наличие неудовлетворенных |2012 - |Создание и оснащение за период || |инвалидов техническими средствами|заявок на обеспечение |2013, |реализации подпрограммы || |реабилитации |техническими средствами |2015 гг. |15 пунктов проката технических || | |реабилитации | |средств реабилитации, том числе: || | | | |в 2012 г. - 2 пункта; || | | | |в 2013 г. - 3 пункта; в 2015 г. -|| | | | |10 пунктов |+--+---------------------------------+-----------------------------+----------+---------------------------------+|3.|Создание условий для медицинской,|Отсутствие возможности |2012 - |1. Оплата проезда авиационным || |социокультурной, физкультурно - |прохождения лечения |2015 гг. |транспортом за период реализации || |оздоровительной реабилитации |и реабилитации в медицинских | |подпрограммы не менее || |и адаптации инвалидов |и санаторно-курортных | |40 инвалидам, а также || | |учреждениях ввиду | |сопровождающим их лицам к месту || | |отдаленности региона | |лечения и обратно. || | |и особенности здоровья | |2. Проведение 2 фестивалей - || | |инвалида. Низкая включенность| |конкурсов самодеятельного || | |инвалидов в занятия спортом, | |творчества людей с ограниченными || | |отсутствие возможности | |возможностями здоровья в 2013, || | |раскрытия творческого | |2015 годах с участием не менее || | |потенциала людей | |200 граждан с ограниченными || | |с ограниченными возможностями| |физическими возможностями. || | | | |Мероприятиями фестиваля || | | | |планируется охватить || | | | |2,3 тыс. зрителей. || | | | |3. Проведение 4 областных || | | | |спартакиад инвалидов с ежегодным || | | | |участием 130 граждан || | | | |с ограниченными физическими || | | | |возможностями. || | | | |4. Проведение 3 целевых заездов || | | | |инвалидов на базе || | | | |государственного автономного || | | | |учреждения социального || | | | |обслуживания Амурской области || | | | |"Реабилитационный центр для детей|| | | | |и подростков с ограниченными || | | | |возможностями "Бардагон", а также|| | | | |организация участия инвалидов || | | | |в мероприятиях межрегионального, || | | | |всероссийского уровней. Всего || | | | |мероприятиями за период || | | | |реализации подпрограммы || | | | |планируется охватить не менее || | | | |360 инвалидов. || | | | |5. Организация за период || | | | |реализации подпрограммы обучения || | | | |40 инвалидов на курсах вождения |+--+---------------------------------+-----------------------------+----------+---------------------------------+|4.|Социальная поддержка отдельных |Низкая материальная |2012 - |Предоставление единовременной || |категорий граждан из числа |обеспеченность студентов - |2015 гг. |выплаты ко Дню инвалидов ежегодно|| |инвалидов |инвалидов | |не менее 130 студентам, имеющим || | | | |инвалидность, обучающимся || | | | |в государственных образовательных|| | | | |учреждениях среднего || | | | |профессионального образования ||——|—————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|
4.4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий включает:
приведение объектов социальной инфраструктуры в соответствиетребованиям строительных норм и правил по обеспечению их доступностидля инвалидов;
приобретение специального оборудования для государственногоучреждения культуры "Амурская областная специальная библиотека длянезрячих и слабовидящих" и тиражирование "говорящих" книг;
целевое комплектование библиотечных фондов государственногоучреждения культуры "Амурская областная научная библиотека им.Н.Н.Муравьева-Амурского" специализированными справочно-информационнымиизданиями;
проведение информационной кампании по вопросам прав и гарантийграждан;
создание и оснащение пунктов проката технических средствреабилитации;
оплата проезда инвалидам, а также лицам, их сопровождающим,авиационным транспортом к месту лечения и обратно;
проведение областного фестиваля-конкурса самодеятельноготворчества людей с ограниченными возможностями здоровья;
проведение областной спартакиады инвалидов;
организация на базе государственного автономного учреждениясоциального обслуживания Амурской области "Реабилитационный центр длядетей и подростков с ограниченными возможностями "Бардагон" целевогозаезда инвалидов, а также участие инвалидов в
мероприятиях межрегионального, всероссийского уровней;
организация обучения инвалидов на курсах вождения;
предоставление единовременной выплаты ко Дню инвалидов студентам,являющимся инвалидами, обучающимся в государственных образовательныхучреждениях среднего профессионального образования.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
4.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию подпрограммы является государственныйзаказчик-координатор - министерство социальной защиты населенияобласти.
Основными исполнителями программных мероприятий являютсяучреждения социальной защиты и социального обслуживания населения,здравоохранения, культуры и архивного дела, физкультуры и спорта, атакже юридические лица независимо от организационно-правовой формы иформы собственности, привлекаемые на конкурсной основе, определяемые всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
обеспечивают координацию деятельности основных исполнителейпрограммных мероприятий и их взаимодействие;
осуществляют текущее управление, контроль за реализациейпрограммных мероприятий;
контролируют своевременность выполнения мероприятий иформирования бюджетной заявки, предусматривая в ней ассигнования нареализацию мероприятий подпрограммы;
ежегодно уточняют целевые показатели на программные мероприятия;
в установленном порядке представляют в министерствоэкономического развития, промышленности и транспорта областиинформацию о ходе реализации подпрограммы.
Мероприятие "Приведение объектов социальной инфраструктуры всоответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению ихдоступности для инвалидов" реализуется государственными учреждениямисоциальной защиты и социального обслуживания населения,здравоохранения, культуры и архивного дела. В перечень работ,направленных на приведение объектов социальной инфраструктуры всоответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению ихдоступности для инвалидов, включается также изготовлениепроектно-сметной документации;
приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путейдвижения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиеническихпомещений, прилегающих к зданию территорий, оборудование мест и зоноказания услуг для удобства и комфорта инвалидов, в том числепроведение ремонтных работ в помещениях, в которых инвалидамоказываются услуги, установка специального оборудования, создание местприема граждан по типу "клиентской службы" (оборудование и монтажкабинок для приема инвалидов, рабочих мест специалистов и мест приемаграждан компьютерной техникой, оргтехникой, мебелью);
оборудование зданий подъемными устройствами, в том числеприобретение мобильных, автономных и стационарныхподъемно-транспортных систем для инвалидов, а также их монтаж,пространственно-рельефными указателями, информационными табло. Главныераспорядители бюджетных средств по данному мероприятию ежегодноопределяют перечень областных учреждений, здания (помещения) которыхнеобходимо привести в соответствие требованиям строительных норм иправил по обеспечению доступности для инвалидов, перечисляют средства,запланированные подпрограммой, соответствующим государственнымучреждениям по ведомственной принадлежности. Государственныеучреждения, получившие средства, в соответствии с действующимзаконодательством заключают договоры на изготовление проектно-сметнойдокументации (в случае необходимости), а также на выполнение работ,приобретение материалов, оборудования, необходимых для выполненияработ по приведению объектов социальной инфраструктуры в соответствиетребованиям строительных норм и правил по обеспечению их доступностидля инвалидов.
Мероприятие "Приобретение специального оборудования длягосударственного учреждения культуры "Амурская областная специальнаябиблиотека для незрячих и слабовидящих" и тиражирование "говорящих"книг реализуются министерством культуры и архивного дела области.Министерство культуры и архивного дела области в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд" приобретает специальное оборудование и передаетего в ГУК "Амурская областная специальная библиотека для незрячих ислабовидящих", которое производит тиражирование "говорящих" книг.
Мероприятие "Целевое комплектование библиотечных фондовгосударственного учреждения культуры "Амурская областная научнаябиблиотека им. Н.Н.Муравьева-Амурского" специализированнымисправочно-информационными изданиями" реализуется государственнымучреждением "Амурская областная научная библиотека им.Н.Н.Муравьева-Амурского" в соответствии с действующимзаконодательством.
Мероприятие "Проведение информационной кампании по вопросам прави гарантий граждан" реализуется министерством социальной защитынаселения области, которое является государственным заказчиком, атакже юридическими лицами, привлекаемыми на конкурсной основе вкачестве исполнителей в соответствии с действующим законодательством.
В целях реализации вышеназванного мероприятия министерствосоциальной защиты населения области объявляет о проведении торгов всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд" на создание и размещение втелеэфире телевизионных программ "Вестник социальной защиты".
Мероприятие "Создание и оснащение пунктов проката техническихсредств реабилитации" (далее - пункты проката) реализуетсяминистерством социальной защиты населения области и государственнымиучреждениями социальной защиты и социального обслуживания населенияобласти. Средства, предусмотренные в рамках указанного мероприятия,расходуются на приобретение технических средств ухода, реабилитации иадаптации, а также проведение работ (приобретение оборудования),соответствующих цели данного мероприятия, в том числе на проведениеремонта помещений, в которых планируется размещение пунктов проката,обеспечение их пожарной безопасности, оснащение охраннойсигнализацией, оборудование рабочего места специалиста (в том числекомпьютерной техникой и контрольно-кассовым аппаратом); оснащениепомещения оборудованием и приспособлениями (в том числевспомогательными), необходимыми для хранения, проверки исправности,демонстрации использования технических средств реабилитации.
Министерство социальной защиты населения области ежегодноприказом определяет перечень учреждений социальной защиты исоциального обслуживания, в которых планируются создание и оснащениепунктов проката. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" министерствосоциальной защиты населения области приобретает технические средстваухода, реабилитации и адаптации и передает их соответствующемуучреждению для оснащения пунктов проката, а также осуществляетконтроль за ходом реализации мероприятия, оказывает методическую иорганизационно-правовую помощь.
Мероприятие "Оплата проезда инвалидам, а также лицам, ихсопровождающим, авиационным транспортом к месту лечения и обратно"осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлениемПравительства области.
В целях обеспечения проведения областных фестивалей-конкурсовсамодеятельного творчества людей с ограниченными возможностямиздоровья, областных спартакиад инвалидов министерство социальнойзащиты населения области осуществляет финансирование расходов,связанных с организацией проживания, питания, медицинского икультурного обслуживания участников мероприятий. Расходы, связанные сорганизацией и проведением областного фестиваля-конкурсасамодеятельного творчества людей с ограниченными возможностямиздоровья, финансирует министерство культуры и архивного дела области.Расходы, связанные с организацией и проведением областной спартакиадыинвалидов, финансирует министерство по физической культуре и спортуобласти. Сметы расходов, связанных с поведением мероприятий,утверждаются приказами главных распорядителей бюджетных средств.
В целях организации на базе государственного автономногоучреждения социального обслуживания Амурской области "Реабилитационныйцентр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Бардагон"целевого заезда инвалидов, а также участия инвалидов в мероприятияхмежрегионального, всероссийского уровней министерство социальнойзащиты населения области осуществляет финансирование расходов,связанных с организацией данных мероприятий и участием в нихинвалидов. Распределение необходимых средств с указанием сроковпроведения мероприятий, а также виды расходов утверждаются приказомминистерства социальной защиты населения области.
Мероприятие "Организация обучения инвалидов на курсах вождения"осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлениемПравительства области.
Мероприятие "Предоставление единовременной выплаты ко Днюинвалидов студентам, являющимся инвалидами, обучающимся вгосударственных образовательных учреждениях среднего профессиональногообразования" осуществляется в соответствии с порядком, утвержденнымпостановлением Правительства области.
4.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 62461,38 тыс.руб. (таблица 2), в том числе по годам:
2012 г. - 9856,79 тыс. руб.;
2013 г. - 18556,79 тыс. руб.;
2014 г. - 904,01 тыс. руб.;
2015 г. - 33143,79 тыс. руб.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы|———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Источники | Итого |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет |62461,38|9856,79 |18556,79|904,01 |33143,79||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого |62461,38|9856,79 |18556,79|904,01 |33143,79||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Прочие расходы |62461,38|9856,79 |18556,79|904,01 |33143,79||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |62461,38|9856,79 |18556,79|904,01 |33143,79||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------||Итого |62461,38|9856,79 |18556,79|904,01 |33143,79||———————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются вобластном бюджете на очередной финансовый год. Планируется привлечениесредств федерального бюджета на софинансирование мероприятийподпрограммы.
4.7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В ходе выполнения подпрограммы предполагается создать системукомплексной реабилитации инвалидов посредством обеспечения доступностиобъектов социальной инфраструктуры для инвалидов-колясочников,создания равных условий доступа инвалидов к информационным ресурсам икультурным ценностям. Кроме этого, планируется сократить очередностьна обеспечение техническими средствами реабилитации посредствомсоздания и оборудования на базе учреждений социальной защиты населенияпунктов проката технических средств реабилитации. Реализацияподпрограммы позволит увеличить охват инвалидов социокультурной,физкультурно-оздоровительной реабилитацией. В рамках подпрограммыпланируется частично решить проблему низкой материальнойобеспеченности студентов, имеющих инвалидность, обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях среднего профессиональногообразования, посредством предоставления им ко Дню инвалидовединовременной выплаты.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий будетосуществляться на основе индикаторов, представленных в таблице 3.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3|——|—————————————————————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————————||N | Наименование индикатора | Единица | Значение |Показатели по годам|| | эффективности | измерения | показателей | реализации: || | | |на предшествующий|————|————|————|————|| | | | год |2012|2013|2014|2015||——|—————————————————————————————————|——————————————|—————————————————|————|————|————|————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——|—————————————————————————————————|——————————————|—————————————————|————|————|————|————||1.|Доля объектов социальной |% (нарастающим|8,6 |14 |34,3|34,3|49,1|| |инфраструктуры, приведенных |итогом) | | | | | || |в соответствие требованиям | | | | | | || |строительных норм и правил | | | | | | || |по обеспечению их доступности | | | | | | || |для инвалидов и других | | | | | | || |маломобильных групп населения, | | | | | | || |в общем объеме объектов | | | | | | || |социальной инфраструктуры области| | | | | | |+--+---------------------------------+--------------+-----------------+----+----+----+----+|2.|Доля жителей области, имеющих |% (нарастающим|15 |30,6|36,5|36,5|88,7|| |возможность воспользоваться |итогом) | | | | | || |услугами пунктов проката, в общей| | | | | | || |численности населения области | | | | | | |+--+---------------------------------+--------------+-----------------+----+----+----+----+|3.|Количество инвалидов, а также |чел. |10 |10 |10 |0 |10 || |сопровождающих их лиц, | | | | | | || |воспользовавшихся в рамках | | | | | | || |подпрограммы проездом к месту | | | | | | || |лечения и обратно на авиационном | | | | | | || |транспорте | | | | | | |+--+---------------------------------+--------------+-----------------+----+----+----+----+|4.|Доля студентов с ограниченными |% |100 |100 |100 |100 |100 || |физическими возможностями | | | | | | || |здоровья, получивших | | | | | | || |единовременную выплату ко Дню | | | | | | || |инвалидов, от общего числа | | | | | | || |студентов с ограниченными | | | | | | || |возможностями, обучающихся | | | | | | || |в государственных образовательных| | | | | | || |учреждениях среднего | | | | | | || |профессионального образования | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|——————————————|—————————————————|————|————|————|————|
Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены втаблице 4.
Коэффициенты значимости программных мероприятий
Таблица 4|———|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости мероприятий|| | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1. |Приведение объектов социальной |0,3 |0,3 |- |0,3 || |инфраструктуры в соответствие | | | | || |требованиям строительных норм | | | | || |и правил по обеспечению их | | | | || |доступности для инвалидов | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|2. |Приобретение специального |0,05 |0,05 |- |0,05 || |оборудования для государственного| | | | || |учреждения культуры "Амурская | | | | || |областная специальная библиотека | | | | || |для незрячих и слабовидящих" | | | | || |и тиражирование "говорящих" книг | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|3. |Целевое комплектование |0,05 |0,05 |0,33 |0,05 || |библиотечных фондов | | | | || |государственного учреждения | | | | || |культуры "Амурская областная | | | | || |научная библиотека | | | | || |им. Н.Н.Муравьева-Амурского" | | | | || |специализированными справочно - | | | | || |информационными изданиями | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|4. |Проведение информационной |0,05 |0,05 |- |0,05 || |кампании по вопросам прав | | | | || |и гарантий граждан | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|5. |Создание и оснащение пунктов |0,2 |0,2 |- |0,2 || |проката технических средств | | | | || |реабилитации | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|6. |Оплата проезда инвалидам, а также|0,05 |0,05 |- |0,05 || |лицам, их сопровождающим, | | | | || |авиационным транспортом к месту | | | | || |лечения и обратно | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|7. |Проведение областного фестиваля -|0,07 |0,07 |- |0,07 || |конкурса самодеятельного | | | | || |творчества людей с ограниченными | | | | || |возможностями здоровья | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|8. |Проведение областной спартакиады |0,07 |0,07 |0,33 |0,07 || |инвалидов | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|9. |Организация на базе |0,05 |0,05 |- |0,05 || |государственного автономного | | | | || |учреждения социального | | | | || |обслуживания Амурской области | | | | || |"Реабилитационный центр для детей| | | | || |и подростков с ограниченными | | | | || |возможностями "Бардагон" целевого| | | | || |заезда инвалидов, а также участие| | | | || |инвалидов в мероприятиях | | | | || |межрегионального, всероссийского | | | | || |уровней | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|10.|Организация обучения инвалидов |0,06 |0,06 |- |0,06 || |на курсах вождения | | | | |+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+|11.|Предоставление единовременной |0,05 |0,05 |0,34 |0,05 || |выплаты ко Дню инвалидов | | | | || |студентам, являющимся инвалидами,| | | | || |обучающимся в государственных | | | | || |образовательных учреждениях | | | | || |среднего профессионального | | | | || |образования | | | | ||———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
Социально-экономическая результативность программных мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
4.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммыосуществляет государственный заказчик - координатор - министерствосоциальной защиты населения области.
Государственные заказчики подпрограммы:
осуществляют реализацию программных мероприятий;
представляют в установленном порядке информацию о ходе реализацииподпрограммы в министерство экономического развития, промышленности итранспорта области;
ежемесячно представляют информацию о ходе реализации подпрограммыкоординатору подпрограммы;
вносят предложения по вопросам уточнения сроков реализацииподпрограммы;
корректируют перечень мероприятий на очередной финансовый год;
ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы.
Приложение N 1
к подпрограмме
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————|| N |Наименование подпрограммы, задач,|Затраты, | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат || п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| за реализацию | (в количественном измерений) || | |тыс. руб.| | программных | || | | | | мероприятий | ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||1. |Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||1.1. |Приведение объектов социальной |16530,00 |2012 г., |Министерство |Приведение 52 объектов социальной|| |инфраструктуры в соответствие | |2013 г., |социальной |инфраструктуры в соответствие || |требованиям строительных норм | |2015 г. |защиты |требованиям строительных норм || |и правил по обеспечению их | | |населения |и правил по обеспечению их || |доступности для инвалидов | | |области |доступности для инвалидов |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|1.1.1.|Приведение в соответствие |11555,00 |2012 г., |Министерство |Приведение в соответствие || |требованиям строительных норм | |2013 г., |социальной |требованиям строительных норм || |и правил по обеспечению | |2015 г. |защиты |и правил по обеспечению || |доступности для инвалидов | | |населения |доступности для инвалидов || |учреждений социальной защиты | | |области |36 учреждений социальной защиты || |населения | | | |населения: в 2012 г. - || | | | | |7 учреждений; в 2013 г. - || | | | | |22 учреждения; в 2015 г. - || | | | | |7 учреждений |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|1.1.2.|Приведение в соответствие |1750,00 |2012 г., |Министерство |Приведение в соответствие || |требованиям строительных норм | |2015 г. |здравоохранения|требованиям строительных норм || |и правил по обеспечению | | |области |и правил по обеспечению || |доступности для инвалидов | | | |доступности для инвалидов || |учреждений здравоохранения | | | |5 учреждений здравоохранения: || | | | | |в 2012 г. - 1 учреждение || | | | | |(2 пандуса); в 2015 г. - || | | | | |4 учреждения |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|1.1.3.|Приведение в соответствие |3225,00 |2012 г., |Министерство |Приведение в соответствие || |требованиям строительных норм | |2013 г., |культуры |требованиям строительных норм || |и правил по обеспечению | |2015 г. |и архивного |и правил по обеспечению || |доступности для инвалидов | | |дела области |доступности для инвалидов || |областных учреждений культуры | | | |11 областных учреждений культуры:|| | | | | |в 2012 г. - 1 учреждение; || | | | | |в 2013 г. - 2 учреждения; || | | | | |в 2015 г. - 8 учреждений |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|1.2. |Приобретение специального |165,00 |2012 г. |Министерство |Приобретение компьютерного || |оборудования для государственного| | |культуры |оборудования и программного || |учреждения культуры "Амурская | | |и архивного |обеспечения для государственного || |областная специальная библиотека | | |дела области |учреждения культуры "Амурская || |для незрячих и слабовидящих" | | | |областная специальная библиотека || |и тиражирование "говорящих" книг | | | |для незрячих и слабовидящих" || | | | | |для тиражирования 50 наименований|| | | | | |"говорящих" книг |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|1.3. |Целевое комплектование |100,00 |2012 - |Министерство |Оформление ежегодной подписки || |библиотечных фондов | |2015 гг. |культуры |10 наименований периодических || |государственного учреждения | | |и архивного |журналов, издание || |культуры "Амурская областная | | |дела области |и распространение в муниципальные|| |научная библиотека | | | |образования 200 экземпляров || |им. Н.Н.Муравьева-Амурского" | | | |информационного сборника "Шаги || |специализированными справочно - | | | |к независимой жизни" || |информационными изданиями | | | | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|1.4. |Проведение информационной |7500,00 |2012 г., |Министерство |Проведение на всей территории || |кампании по вопросам прав | |2013 г., |социальной |области 3 информационных кампаний|| |и гарантий граждан | |2015 г. |защиты |по вопросам прав и гарантий || | | | |населения |граждан посредством создания || | | | |области |и размещения в телеэфире || | | | | |телевизионных программ "Вестник || | | | | |социальной защиты" ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||2. |Создание условий для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||2.1. |Создание и оснащение пунктов |28207,00 |2012 г., |Министерство |Создание и оснащение 15 пунктов || |проката технических средств | |2013 г., |социальной |проката технических средств || |реабилитации | |2015 г. |защиты |реабилитации, том числе: || | | | |населения |в 2012 г. - 2 пунктов; || | | | |области |в 2013 г. - 3 пунктов; || | | | | |в 2015 г. - 10 пунктов ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||3. |Создание условий для медицинской, социокультурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации|| |инвалидов ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||3.1. |Оплата проезда инвалидам, а также|2000,00 |2012 г., |Министерство |Оплата проезда авиационным || |лицам, их сопровождающим, | |2013 г., |социальной |транспортом не менее 40 инвалидам|| |авиационным транспортом к месту | |2015 г. |защиты |и сопровождающим их лицам к месту|| |лечения и обратно | | |населения |лечения и обратно || | | | |области | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.2. |Проведение областного фестиваля -|1500,00 |2013 г., |Министерство |Проведение 2 фестивалей - || |конкурса самодеятельного | |2015 г. |социальной |конкурсов самодеятельного || |творчества людей с ограниченными | | |защиты |творчества людей с ограниченными || |возможностями здоровья | | |населения |возможностями здоровья в 2013, || | | | |области, |2015 годах с участием не менее || | | | |министерство |200 граждан с ограниченными || | | | |культуры |физическими возможностями. || | | | |и архивного |Мероприятиями фестиваля || | | | |дела области |планируется охватить || | | | | |2,3 тыс. зрителей |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.2.1.|Организация и проведение |630,00 |2013 г., |Министерство | || |фестиваля-конкурса | |2015 г. |культуры | || |самодеятельного творчества людей | | |и архивного | || |с ограниченными возможностями | | |дела области | || |здоровья | | | | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.2.2.|Обеспечение участия инвалидов |870,00 |2013 г., |Министерство | || |в фестивале-конкурсе | |2015 г. |социальной | || |самодеятельного творчества людей | | |защиты | || |с ограниченными возможностями | | |населения | || |здоровья | | |области | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.3. |Проведение областной спартакиады |2736,04 |2012 - |Министерство |Проведение 4 областных спартакиад|| |инвалидов | |2015 гг. |социальной |инвалидов с ежегодным участием || | | | |защиты |130 граждан с ограниченными || | | | |населения |физическими возможностями || | | | |области, | || | | | |министерство | || | | | |по физической | || | | | |культуре | || | | | |и спорту | || | | | |области | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.3.1.|Организация и проведение |486,04 |2012 - |Министерство | || |областной спартакиады инвалидов | |2015 гг. |по физической | || | | | |культуре | || | | | |и спорту | || | | | |области | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.3.2.|Обеспечение участия инвалидов |2250,00 |2012 - |Министерство | || |в областной спартакиаде инвалидов| |2015 гг. |социальной | || | | | |защиты | || | | | |населения | || | | | |области | |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.4. |Организация на базе |923,34 |2012 - |Министерство |Проведение 3 целевых заездов || |государственного автономного | |2015 гг. |социальной |инвалидов государственного || |учреждения социального | | |защиты |автономного учреждения || |обслуживания Амурской области | | |населения |социального обслуживания Амурской|| |"Реабилитационный центр для детей| | |области |области "Реабилитационный центр || |и подростков с ограниченными | | | |для детей и подростков || |возможностями "Бардагон" целевого| | | |с ограниченными возможностями || |заезда инвалидов, а также участие| | | |"Бардагон", а также организация || |инвалидов в мероприятиях | | | |участия инвалидов в мероприятиях || |межрегионального, всероссийского | | | |межрегионального, всероссийского || |уровней | | | |уровней. Всего мероприятиями || | | | | |планируется охватить не менее || | | | | |360 инвалидов |+------+---------------------------------+---------+----------+---------------+---------------------------------+|3.5. |Организация обучения инвалидов |2000,00 |2012 г., |Министерство |Организация обучения не менее || |на курсах вождения | |2013 г., |социальной |40 инвалидов на курсах вождения || | | |2015 г. |защиты | || | | | |населения | || | | | |области | ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||4. |Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа инвалидов ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————||4.1. |Предоставление единовременной |800,00 |2012 - |Министерство |Предоставление единовременной || |выплаты ко Дню инвалидов | |2015 гг. |социальной |выплаты ко Дню инвалидов ежегодно|| |студентам, являющимся инвалидами,| | |защиты |не менее 130 студентам-инвалидам,|| |обучающимся в государственных | | |населения |обучающимся в государственных || |образовательных учреждениях | | |области |образовательных учреждениях || |среднего профессионального | | | |среднего профессионального || |образования | | | |образования ||——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————————————————————————————|
Приложение N 2
к подпрограмме
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.руб.|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объем | В том числе: || п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники || | | прочие | | | | |финансирования|| | | расходы) | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по подпрограмме, | |62461,38 |0,00 |62461,38 |0,00 |0,00 || |в том числе | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |62461,38 |0,00 |62461,38 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год, в том числе | |9856,79 |0,00 |9856,79 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |9856,79 |0,00 |9856,79 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год, в том числе | |18556,79 |0,00 |18556,79 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |18556,79 |0,00 |18556,79 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год, в том числе | |904,01 |0,00 |904,01 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |904,01 |0,00 |904,01 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год, в том числе | |33143,79 |0,00 |33143,79 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |33143,79 |0,00 |33143,79 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1. |Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче, в том числе | |24295,00 |0,00 |24295,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |24295,00 |0,00 |24295,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год, в том числе | |4665,00 |0,00 |4665,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |4665,00 |0,00 |4665,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год, в том числе | |9590,00 |0,00 |9590,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |9590,00 |0,00 |9590,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год, в том числе | |20,00 |0,00 |20,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |20,00 |0,00 |20,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год, в том числе | |10020,00 |0,00 |10020,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| | |Прочие |10020,00 |0,00 |10020,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1. |Приведение объектов социальной |Прочие |16530,00 |0,00 |16530,00 |0,00 |0,00 || |инфраструктуры в соответствие |расходы | | | | | || |требованиям строительных норм | | | | | | || |и правил по обеспечению их | | | | | | || |доступности для инвалидов | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |2950,00 |0,00 |2950,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |6580,00 |0,00 |6580,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |7000,00 |0,00 |7000,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.1.|Приведение в соответствие |Прочие |11555,00 |0,00 |11555,00 |0,00 |0,00 || |требованиям строительных норм |расходы | | | | | || |и правил по обеспечению | | | | | | || |доступности для инвалидов | | | | | | || |учреждений социальной защиты | | | | | | || |населения | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |2125,00 |0,00 |2125,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |6030,00 |0,00 |6030,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |3400,00 |0,00 |3400,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.2.|Приведение в соответствие |Прочие |1750,00 |0,00 |1750,00 |0,00 |0,00 || |требованиям строительных норм |расходы | | | | | || |и правил по обеспечению | | | | | | || |доступности для инвалидов | | | | | | || |учреждений здравоохранения | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |550,00 |0,00 |550,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |1200,00 |0,00 |1200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.3.|Приведение в соответствие |Прочие |3225,00 |0,00 |3225,00 |0,00 |0,00 || |требованиям строительных норм |расходы | | | | | || |и правил по обеспечению | | | | | | || |доступности для инвалидов | | | | | | || |учреждений культуры | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |275,00 |0,00 |275,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |550,00 |0,00 |550,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |2400,00 |0,00 |2400,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.2. |Приобретение специального |Прочие |165,00 |0,00 |165,00 |0,00 |0,00 || |оборудования для государственного|расходы | | | | | || |учреждения культуры "Амурская | | | | | | || |областная специальная библиотека | | | | | | || |для незрячих и слабовидящих" | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 г. | |165,00 |0,00 |165,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.3. |Целевое комплектование |Прочие |100,00 |0,00 |100,00 |0,00 |0,00 || |библиотечных фондов |расходы | | | | | || |государственного учреждения | | | | | | || |культуры "Амурская областная | | | | | | || |научная библиотека | | | | | | || |им. Н.Н.Муравьева-Амурского" | | | | | | || |специализированными справочно - | | | | | | || |информационным изданиями | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |50,00 |0,00 |50,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |10,00 |0,00 |10,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |20,00 |0,00 |20,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |20,00 |0,00 |20,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.4. |Проведение информационной |Прочие |7500,00 |0,00 |7500,00 |0,00 |0,00 || |кампании по вопросам прав |расходы | | | | | || |и гарантий граждан | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |1500,00 |0,00 |1500,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||2. |Создание условий для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |28207,00 |0,00 |28207,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |6025,00 |0,00 |6025,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |19182,00 |0,00 |19182,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|2.1. |Создание и оснащение пунктов |Прочие |28207,00 |0,00 |28207,00 |0,00 |0,00 || |проката технических средств |расходы | | | | | || |реабилитации | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |6025,00 |0,00 |6025,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |19182,00 |0,00 |19182,00 |0,00 |0,00 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||3. |Создание условий для медицинской, социокультурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации и адаптации || |инвалидов ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |9159,38 |0,00 |9159,38 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |1991,79 |0,00 |1991,79 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |2741,79 |0,00 |2741,79 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |684,01 |0,00 |684,01 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |3741,79 |0,00 |3741,79 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.1. |Оплата проезда инвалидам, а также|Прочие |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 || |лицам, их сопровождающим, |расходы | | | | | || |авиационным транспортом к месту | | | | | | || |лечения и обратно | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |500,00 |0,00 |500,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |500,00 |0,00 |500,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.2. |Проведение областного фестиваля -|Прочие |1500,00 |0,00 |1500,00 |0,00 |0,00 || |конкурса самодеятельного |расходы | | | | | || |творчества людей с ограниченными | | | | | | || |возможностями здоровья | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |750,00 |0,00 |750,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |750,00 |0,00 |750,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.2.1.|Организация и проведение |Прочие |630,00 |0,00 |630,00 |0,00 |0,00 || |фестиваля-конкурса |расходы | | | | | || |самодеятельного творчества людей | | | | | | || |с ограниченными возможностями | | | | | | || |здоровья | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |315,00 |0,00 |315,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |315,00 |0,00 |315,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.2.2.|Обеспечение участия инвалидов |Прочие |870,00 |0,00 |870,00 |0,00 |0,00 || |в фестивале-конкурсе |расходы | | | | | || |самодеятельного творчества людей | | | | | | || |с ограниченными возможностями | | | | | | || |здоровья | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |435,00 |0,00 |435,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |435,00 |0,00 |435,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.3. |Проведение областной спартакиады |Прочие |2736,04 |0,0 |2736,04 |0,00 |0,00 || |инвалидов |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |684,01 |0,00 |684,01 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |684,01 |0,00 |684,01 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |684,01 |0,00 |684,01 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |684,01 |0,00 |684,01 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.3.1.|Организация и проведение |Прочие |486,04 |0,00 |486,04 |0,00 |0,00 || |областной спартакиады инвалидов |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |121,51 |0,00 |121,51 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |121,51 |0,00 |121,51 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |121,51 |0,00 |121,51 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |121,51 |0,00 |121,51 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.3.2.|Обеспечение участия инвалидов |Прочие |2250,00 |0,00 |2250,00 |0,00 |0,00 || |в областной спартакиаде инвалидов|расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |562,50 |0,00 |562,50 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |562,50 |0,00 |562,50 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |562,50 |0,00 |562,50 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |562,50 |0,00 |562,50 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.4. |Организация на базе |Прочие |923,34 |0,00 |923,34 |0,00 |0,00 || |государственного автономного |расходы | | | | | || |учреждения социального | | | | | | || |обслуживания Амурской области | | | | | | || |"Реабилитационный центр для детей| | | | | | || |и подростков с ограниченными | | | | | | || |возможностями "Бардагон" целевого| | | | | | || |заезда инвалидов, а также участие| | | | | | || |инвалидов в мероприятиях | | | | | | || |межрегионального, всероссийского | | | | | | || |уровней | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |307,78 |0,00 |307,78 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |307,78 |0,00 |307,78 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |307,78 |0,00 |307,78 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|3.5. |Организация обучения инвалидов |Прочие |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,0 |0,00 || |на курсах вождения |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |500,00 |0,00 |500,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |500,00 |0,00 |500,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||4. |Социальная поддержка отдельных категорий граждан из числа инвалидов ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |800,00 |0,00 |800,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|4.1. |Предоставление единовременной |Прочие |800,00 |0,00 |800,00 |0,00 |0,00 || |выплаты ко Дню инвалидов |расходы | | | | | || |студентам, являющимся инвалидами,| | | | | | || |обучающимся в государственных | | | | | | || |образовательных учреждениях | | | | | | || |среднего профессионального | | | | | | || |образования | | | | | | |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 |+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |2015 год | |200,00 |0,00 |200,00 |0,00 |0,00 ||——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
Приложение N 3
к подпрограмме
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || | | в количественном |————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| | | выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||———|—————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————||1. |Приведение объектов социальной |Приведение 52 объектов |Приведение 9 объектов |Приведение 24 объектов | |Приведение 19 объектов || |инфраструктуры в соответствие |социальной |социальной |социальной | |социальной || |требованиям строительных норм |инфраструктуры |инфраструктуры |инфраструктуры | |инфраструктуры || |и правил по обеспечению их |в соответствие |в соответствие |в соответствие | |в соответствие || |доступности для инвалидов |требованиям строительных|требованиям строительных|требованиям строительных| |требованиям строительных|| | |норм и правил |норм и правил |норм и правил | |норм и правил || | |по обеспечению их |по обеспечению их |по обеспечению их | |по обеспечению их || | |доступности |доступности |доступности | |доступности || | |для инвалидов |для инвалидов |для инвалидов | |для инвалидов |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|2. |Приобретение специального |Приобретение |Приобретение | | | || |оборудования для государственного|компьютерного |компьютерного | | | || |учреждения культуры "Амурская |оборудования |оборудования | | | || |областная специальная библиотека |и программного |и программного | | | || |для незрячих и слабовидящих" |обеспечения |обеспечения | | | || |и тиражирование "говорящих" книг |для государственного |для государственного | | | || | |учреждения культуры |учреждения культуры | | | || | |"Амурская областная |"Амурская областная | | | || | |специальная библиотека |специальная библиотека | | | || | |для незрячих |для незрячих | | | || | |и слабовидящих" |и слабовидящих" | | | || | |для тиражирования |для тиражирования | | | || | |50 наименований |50 наименований | | | || | |"говорящих" книг |"говорящих" книг | | | |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|3. |Целевое комплектование |Оформление ежегодной |Оформление подписки |Оформление подписки |Оформление подписки |Оформление подписки || |библиотечных фондов |подписки 10 наименований|10 наименований |10 наименований |10 наименований |10 наименований || |государственного учреждения |периодических журналов. |периодических журналов, |периодических журналов, |периодических журналов, |периодических журналов, || |культуры "Амурская областная |Издание |издание |издание |издание |издание || |научная библиотека |и распространение |и распространение |и распространение |и распространение |и распространение || |им. Н.Н.Муравьева-Амурского" |в муниципальные |в муниципальные |в муниципальные |в муниципальные |в муниципальные || |специализированными справочно - |образования |образования |образования |образования |образования || |информационными изданиями |200 экземпляров |200 экземпляров |200 экземпляров |200 экземпляров |200 экземпляров || | |информационного сборника|информационного сборника|информационного сборника|информационного сборника|информационного сборника|| | |"Шаги к независимой |"Шаги к независимой |"Шаги к независимой |"Шаги к независимой |"Шаги к независимой || | |жизни" |жизни" |жизни" |жизни" |жизни" |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|4. |Проведение информационной |Проведение на всей |Проведение на всей |Проведение на всей | |Проведение на всей || |кампании по вопросам прав |территории области |территории области |территории области | |территории области || |и гарантий граждан |3 информационных |информационной кампании |информационной кампании | |информационной кампании || | |кампаний по вопросам |по вопросам прав |по вопросам прав | |по вопросам прав || | |прав и гарантий граждан |и гарантий граждан |и гарантий граждан | |и гарантий граждан || | |посредством создания |посредством создания |посредством создания | |посредством создания || | |и размещения в телеэфире|и размещения в телеэфире|и размещения в телеэфире| |и размещения в телеэфире|| | |телевизионных программ |телевизионных программ |телевизионных программ | |телевизионных программ || | |"Вестник социальной |"Вестник социальной |"Вестник социальной | |"Вестник социальной || | |защиты" |защиты" |защиты" | |защиты" |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|5. |Создание и оснащение пунктов |Создание и оснащение |Создание и оснащение |Создание и оснащение | |Создание и оснащение || |проката технических средств |15 пунктов проката |2 пунктов проката |3 пунктов проката | |10 пунктов проката || |реабилитации |технических средств |технических средств |технических средств | |технических средств || | |реабилитации |реабилитации |реабилитации | |реабилитации |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|6. |Оплата проезда инвалидам, а также|Оплата проезда |Оплата проезда |Оплата проезда | |Оплата проезда || |лицам, их сопровождающим, |авиационным транспортом |авиационным транспортом |авиационным транспортом | |авиационным транспортом || |авиационным транспортом к месту |не менее 40 инвалидам |не менее 10 инвалидам |не менее 10 инвалидам | |не менее 20 инвалидам || |лечения и обратно |и сопровождающим их |и сопровождающим их |и сопровождающим их | |и сопровождающим их || | |лицам к месту лечения |лицам к месту лечения |лицам к месту лечения | |лицам к месту лечения || | |и обратно |и обратно |и обратно | |и обратно |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|7. |Проведение областного фестиваля -|Проведение | |Проведение фестиваля - | |Проведение фестиваля - || |конкурса самодеятельного |2 фестивалей-конкурсов | |конкурса с участием | |конкурса с участием || |творчества людей с ограниченными |самодеятельного | |в не менее 100 граждан | |не менее 100 граждан || |возможностями здоровья |творчества людей | |с ограниченными | |с ограниченными || | |с ограниченными | |физическими | |физическими || | |возможностями здоровья | |возможностями, | |возможностями, || | |с участием не менее | |мероприятиями фестиваля | |мероприятиями фестиваля || | |200 граждан | |планируется охватить | |планируется охватить || | |с ограниченными | |2,3 тыс. зрителей | |2,3 тыс. зрителей || | |физическими | | | | || | |возможностями, охватить | | | | || | |мероприятиями фестиваля | | | | || | |порядка | | | | || | |2,3 тыс. зрителей | | | | |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|8. |Проведение областной спартакиады |Проведение 4 областных |Проведение областной |Проведение областной |Проведение областной |Проведение областной || |инвалидов |спартакиад инвалидов |спартакиады с участием |спартакиады с участием |спартакиады с участием |спартакиады с участием || | |с ежегодным участием |не менее 130 граждан |не менее 130 граждан |не менее 130 граждан |не менее 130 граждан || | |130 граждан |с ограниченными |с ограниченными |с ограниченными |с ограниченными || | |с ограниченными |физическими |физическими |физическими |физическими || | |физическими |возможностями здоровья |возможностями здоровья |возможностями здоровья |возможностями здоровья || | |возможностями | | | | |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|9. |Организация на базе |Проведение 3 целевых |Проведение целевого |Проведение целевого | |Проведение целевого || |государственного автономного |заездов инвалидов |заезда на базе |заезда на базе | |заезда на базе || |учреждения социального |на базе государственного|государственного |государственного | |государственного || |обслуживания Амурской области |автономного учреждения |автономного учреждения |автономного учреждения | |автономного учреждения || |"Реабилитационный центр для детей|социального обслуживания|социального обслуживания|социального обслуживания| |социального обслуживания|| |и подростков с ограниченными |Амурской области |Амурской области |Амурской области | |Амурской области || |возможностями "Бардагон" целевого|"Реабилитационный центр |"Реабилитационный центр |"Реабилитационный центр | |"Реабилитационный центр || |заезда инвалидов, а также участие|для детей и подростков |для детей и подростков |для детей и подростков | |для детей и подростков || |инвалидов в мероприятиях |с ограниченными |с ограниченными |с ограниченными | |с ограниченными || |межрегионального, всероссийского |возможностями |возможностями |возможностями | |возможностями || |уровней |"Бардагон", а также |"Бардагон", а также |"Бардагон", а также | |"Бардагон", а также || | |организовать участие |организация участия |организация участия | |организация участия || | |инвалидов в мероприятиях|инвалидов в мероприятиях|инвалидов в мероприятиях| |инвалидов в мероприятиях|| | |межрегионального, |межрегионального, |межрегионального, | |межрегионального, || | |всероссийского уровней. |всероссийского уровней. |всероссийского уровней. | |всероссийского уровней. || | |Мероприятием планируется|Участие в мероприятиях |Участие в мероприятиях | |Участие в мероприятиях || | |охватить не менее |не менее 120 граждан |не менее 120 граждан | |не менее 120 граждан || | |360 инвалидов |с ограниченными |с ограниченными | |с ограниченными || | | |физическими |физическими | |физическими || | | |возможностями здоровья |возможностями здоровья | |возможностями здоровья |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|10.|Организация обучения инвалидов |Организовать обучение |Организация обучения |Организация обучения | |Организация обучения || |на курсах вождения |не менее 40 инвалидов |на курсах вождения |на курсах вождения | |на курсах вождения || | |на курсах вождения |не менее 10 инвалидов |не менее 10 инвалидов | |не менее 20 инвалидов |+---+---------------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+|11.|Предоставление единовременной |Предоставление |Предоставление |Предоставление |Предоставление |Предоставление || |выплаты ко Дню инвалидов |единовременной выплаты |единовременной выплаты |единовременной выплаты |единовременной выплаты |единовременной выплаты || |студентам, являющимся инвалидами,|ко Дню инвалидов |ко Дню инвалидов |ко Дню инвалидов |ко Дню инвалидов |ко Дню инвалидов || |обучающимся в государственных |ежегодно не менее |не менее 130 студентам -|не менее 130 студентам -|не менее 130 студентам -|не менее 130 студентам -|| |образовательных учреждениях |130 студентам-инвалидам,|инвалидам, обучающимся |инвалидам, обучающимся |инвалидам, обучающимся |инвалидам, обучающимся || |среднего профессионального |обучающимся |в государственных |в государственных |в государственных |в государственных || |образования |в государственных |образовательных |образовательных |образовательных |образовательных || | |образовательных |учреждениях среднего |учреждениях среднего |учреждениях среднего |учреждениях среднего || | |учреждениях среднего |профессионального |профессионального |профессионального |профессионального || | |профессионального |образования |образования |образования |образования || | |образования | | | | ||———|—————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|
V. ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
5.1. Паспорт подпрограммы|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Наименование подпрограммы |Обеспечение условий для оказания медицинской || |помощи гражданам на 2012 - 2015 гг. ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Основание для разработки |Федеральный закон от 24.11.1995 ||подпрограммы |N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов || |в Российской Федерации" ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————||Государственный заказчик |Министерство социальной защиты населения ||подпрограммы |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Разработчик подпрограммы |Министерство социальной защиты населения || |области |+---------------------------+---------------------------------------------+|Цель подпрограммы |Оказание системной социальной поддержки || |больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом |+---------------------------+---------------------------------------------+|Основная задача |Обеспечение проезда к месту лечения и обратно||подпрограммы |больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом |+---------------------------+---------------------------------------------+|Перечень основных |Предоставление социальной выплаты на проезд ||мероприятий подпрограммы |к месту лечения и обратно больным || |с терминальной хронической почечной || |недостаточностью, мукополисахаридозом |+---------------------------+---------------------------------------------+|Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы ||подпрограммы | |+---------------------------+---------------------------------------------+|Объемы и источник |Общий объем средств областного бюджета ||финансирования подпрограммы|на финансирование подпрограммы в 2012 - || |2015 годах составляет 6000,00 тыс. руб., || |в том числе по годам: || | || |2012 г. - 2000,00 тыс. руб.; || |2013 г. - 2000,00 тыс. руб.; || |2014 г. - 0,00 тыс. руб.; || |2015 г. - 2000,00 тыс. руб. |+---------------------------+---------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |Реализация подпрограммы позволит ||реализации подпрограммы |предоставлять социальную выплату на проезд || |к месту лечения и обратно 100% нуждающимся || |больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
5.2.1. Анализ ситуации
Лечение больных с хронической почечной недостаточностью,мукополисахаридозом относится к числу наиболее острых проблемсовременной медицины. Такие заболевания предполагают проведениесистематического и дорогостоящего лечения.
По состоянию на 01.08.2011 в Амурской области на учете стоят 1больной мукополисахаридозом, 140 пациентов с хронической почечнойнедостаточностью, из них 69 находятся на программном гемодиализе.
5.2.2. Описание проблемы
В связи с жизненной важностью проблемы лечения больных схронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, а такжебольшой стоимостью лечения таких больных, данную проблему необходиморешать программными методами.
5.2.3. Оценка действующих мер
социально-экономической политики
На сегодняшний день федеральные нормативные правовые акты, атакже нормативные правовые акты Амурской области не предусматриваютмеры социальной поддержки больным с термальной хронической почечнойнедостаточностью и мукополисахаридозом в части обеспечения проезда кместу лечения и обратно.
5.3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является оказание системной социальнойподдержки больным с термальной хронической почечной недостаточностью имукополисахаридоз. Задачи и сроки реализации представлены в таблице 1.
ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 1|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————————————————|| N | Наименование задачи | Наименование | Период | Ожидаемый результат || | | решаемой проблемы |реализации| ||————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————————————————||1.1.|Обеспечение проезда |Высокий уровень |2012 - |Предоставление социальных || |к месту лечения и обратно |расходов, связанных|2015 гг. |выплат на проезд больным || |больным с термальной хронической|с проездом к месту | |к месту лечения || |почечной недостаточностью |лечения больных | |в ОГУЗ "Амурская областная|| |и мукополисахаридозом | | |клиническая больница", || | | | |ОГУЗ "Амурская областная || | | | |детская клиническая || | | | |больница" и обратно || | | | |позволит улучшить качество|| | | | |жизни больных, снизить || | | | |на 7% летальность больных || | | | |с термальной хронической || | | | |почечной недостаточностью,|| | | | |мукополисахаридозом ||————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————————————————|
5.4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В подпрограмме предусмотрено предоставление социальной выплаты напроезд к месту лечения и обратно больным с термальной хроническойпочечной недостаточностью, мукополисахаридозом.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 кнастоящей подпрограмме.
5.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с порядком,утвержденным постановлением Правительства Амурской области.
5.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6000,00 тыс.руб. (таблица 2), в том числе по годам:
2012 г. - 2000,00 тыс. руб.;
2013 г. - 2000,00 тыс. руб.;
2015 г. - 2000,00 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Структура финансирования подпрограммы
Таблица 2|————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|| Источники | Итого |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|| финансирования | | | | | ||————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет |6000,00|2000,00 |2000,00 |0,00 |2000,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Итого |6000,00|2000,00 |2000,00 |0,00 |2000,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Капитальные вложения|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Итого |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Прочие расходы |6000,00|2000,00 |2000,00 |0,00 |2000,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Областной бюджет |6000,00|2000,00 |2000,00 |0,00 |2000,00 ||--------------------+-------+--------+--------+--------+--------||Итого |6000,00|2000,00 |2000,00 |0,00 |2000,00 ||————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны вприложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Средства на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются вобластном бюджете на очередной финансовый год. Планируется привлечениесредств федерального бюджета на софинансирование мероприятийподпрограммы.
5.7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммных мероприятий будетосуществляться на основе индикаторов, представленных в таблице 3.
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3|—|—————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|———————————————————||N|Наименование индикатора эффективности| Единица | Значение |Показатели по годам|| | |измерения| показателей | реализации: || | | |на предшествующий|————|————|————|————|| | | | год |2012|2013|2014|2015||—|—————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————||1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—|—————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|| |Доля больных с термальной хронической|% |100 |100 |100 |100 |100 || |почечной недостаточностью | | | | | | || |и мукополисахаридозом, получивших | | | | | | || |социальные выплаты на проезд к месту | | | | | | || |лечения и обратно, в общей | | | | | | || |численности нуждающихся в указанной | | | | | | || |выплате | | | | | | ||—|—————————————————————————————————————|—————————|—————————————————|————|————|————|————|
Коэффициенты значимости программных мероприятий представлены втаблице 4.
Коэффициенты значимости программных мероприятий
Таблица N 4|——|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости мероприятий|| | |————————|————————|————————|————————|| | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год||——|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||1.|Обеспечение проезда к месту лечения |1 |1 |0 |1 || |и обратно больным с термальной | | | | || |хронической почечной недостаточностью| | | | || |и мукополисахаридозом | | | | ||——|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
Социально-экономическая результативность программных мероприятийуказана в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
5.8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Общее руководство и контроль над ходом реализации подпрограммыосуществляются государственным заказчиком - министерством социальнойзащиты населения области.
Министерство социальной защиты населения области представляет вминистерство экономического развития, промышленности и транспортаобласти ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации подпрограммыи эффективности использования бюджетных средств.
Приложение N 1
к подпрограмме
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|| N |Наименование подпрограммы, |Затраты, | Сроки |Ответственные| Ожидаемый результат ||п/п | задач, программных | всего, |реализации|за реализацию| (в количественном || | мероприятий |тыс. руб.| | программных | измерении) || | | | | мероприятий | ||————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1. |Обеспечение проезда к месту лечения и обратно больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом ||————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————||1.1.|Предоставление социальной |6000,00 |2012 - |Министерство |Предоставление социальных || |выплаты на проезд к месту | |2015 гг. |социальной |выплат на проезд || |лечения и обратно больным | | |защиты |41 больному с терминальной|| |с терминальной хронической | | |населения |хронической почечной || |почечной недостаточностью, | | |области |недостаточностью, || |мукополисахаридозом | | | |мукополисахаридозом || | | | | |к месту лечения || | | | | |в ОГУЗ "Амурская областная|| | | | | |клиническая больница", || | | | | |ОГУЗ "Амурская областная || | | | | |детская клиническая || | | | | |больница" и обратно || | | | | |позволит улучшить качество|| | | | | |жизни больных ||————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————————————————|
Приложение N 2
к подпрограмме
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
тыс.руб.|————|——————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование задач / |Вид расходов| Объем | В том числе: ||п/п | мероприятий |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————|| | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие || | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | источники || | | прочие | | | | |финансирования|| | | расходы) | | | | | ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по подпрограмме |Прочие |6000,00 |0,00 |6000,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————||1. |Обеспечение проезда к месту лечения и обратно больным с термальной хронической почечной || |недостаточностью и мукополисахаридозом ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|| |Всего по задаче |Прочие |6000,00 |0,00 |6000,00 |0,00 |0,00 || | |расходы | | | | | |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+|1.1.|Предоставление социальной |Прочие |6000,00 |0,00 |8000,00 |0,00 |0,00 || |выплаты на проезд к месту |расходы | | | | | || |лечения и обратно больным | | | | | | || |с терминальной хронической| | | | | | || |почечной недостаточностью,| | | | | | || |мукополисахаридозом | | | | | | |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2012 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2013 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |+----+--------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+| |2015 год | |2000,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 ||————|——————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————|
Приложение N 3
к подпрограмме
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|——|——————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||N | Наименование мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: || | | в количественном |—————————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————|| | | выражении | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год ||——|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————||1.|Предоставление социальной |Предоставление социальных|Предоставление социальных|Предоставление социальных| |Предоставление социальных|| |выплаты на проезд к месту |выплат на проезд |выплат на проезд |выплат на проезд | |выплат на проезд || |лечения и обратно больным |41 больному |41 больному |41 больному | |41 больному || |с терминальной хронической|с терминальной |с терминальной |с терминальной | |с терминальной || |почечной недостаточностью,|хронической почечной |хронической почечной |хронической почечной | |хронической почечной || |мукополисахаридозом |недостаточностью, |недостаточностью, |недостаточностью, | |недостаточностью, || | |мукополисахаридозом |мукополисахаридозом |мукополисахаридозом | |мукополисахаридозом || | |к месту лечения |к месту лечения |к месту лечения | |к месту лечения || | |в ОГУЗ "Амурская |в ОГУЗ "Амурская |в ОГУЗ "Амурская | |в ОГУЗ "Амурская || | |областная клиническая |областная клиническая |областная клиническая | |областная клиническая || | |больница", ОГУЗ "Амурская|больница", ОГУЗ "Амурская|больница", ОГУЗ "Амурская| |больница", ОГУЗ "Амурская|| | |областная детская |областная детская |областная детская | |областная детская || | |клиническая больница" |клиническая больница" |клиническая больница" | |клиническая больница" || | |и обратно позволит |и обратно позволит |и обратно позволит | |и обратно позволит || | |улучшить качество жизни |улучшить качество жизни |улучшить качество жизни | |улучшить качество жизни || | |больных |больных |больных | |больных ||——|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————|